• 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    文娱丨内容 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、主要负责执行公司信息安全、隐私合规相关审计工作,对公司技术架构组件信息安全、个人信息保护等领域开展审计; 2、参与公司运营审计、系统审计等常规审计项目; 3、负责跟进审计发现问题的补救与改进,协助相关方对问题定位、处置及复盘工作; 4、参与公司信息安全审计体系完善和优化,提供信息安全成熟度保证。 职位要求: 1、信息安全、计算机、通信或相关专业本科及以上学历,3年以上审计或安全开发工作经验; 2、熟练掌握技术架构组件原理、信息安全要求基线、安全漏洞原理、利用方式及解决方案等; 3、具备一定的代码能力,能对python、go、java代码逻辑进行解析和审计; 4、具有互联网行业审计或安全相关工作经验者优先; 5、具有良好的沟通能力和团队合作精神,快速的学习能力、思维敏捷、工作责任心强。
  • 15k-25k·16薪 经验3-5年 / 本科
    社交 / 上市公司 / 500-2000人
    工作职责: 1. SOX合规性工作:按照SOX相关准则及公司内部管理的要求,完成信息系统相关的流程梳理、风险识别、控制测试等内部审计工作,并负责与外部审计师对接,安排访谈并且提供审计材料等; 2. 其他内部审计工作:针对特定风险事件开展针对信息系统的专项审计工作; 3. 风险管理和内部控制工作:根据公司业务和风险情况,开展应用系统相关的流程优化、内控设计和制度完善、参与风控项目工作; 4. 部门其他相关工作。 任职资格: 1. 两年以上“四大”SOX IT审计相关工作经验。有互联网行业经验者优先,有IT相关专业背景优先; 2. 熟悉SOX-IT审计相关的准则和方法论,熟悉企业内部控制和内部审计的一般原理,具有CISA、CIA等职业资质者优先; 3. 熟悉互联网行业的业务模式和企业文化; 4.擅长使用数据分析工具进行数据挖掘和数据分析的优先;熟练掌握数据库技术优先; 5. 具有积极的工作态度和良好的学习能力,高度的自我驱动和结果导向,能够主动承担责任、承受压力; 6. 具有良好的沟通、表达能力、团队精神和适应环境的能力; 7. 大学本科以上学历,熟练使用Office系列软件。
  • 9k-12k 经验1-3年 / 本科
    MCN|直播平台,游戏,短视频 / C轮 / 500-2000人
    岗位职责: 1.根据公司内审计划和相关要求,配合开展日常内控审计、专项审计工作,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,并出具内审报告 2.参与对公司各项制度及业务流程的梳理,能基于数据分析和流程审核的结果,发现控制弱点、漏洞,并追踪可能出现的结果; 3.对内部审计中发现需整改的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实: 4.负责部门的文档整理工作,包括审计底稿的整理、审计报告的归档及审计证据的保存等 5.负责公司直播平台业务部门数据整理与汇总; 6.针对业务部门提出的运营建议,进行各项数据的统计分析; 7.针对业务部门临时需求给与支持,确保各项数据的及时性及准确性; 8.完成上级交办的其他工作 任职要求: 1.本科以上学历,2年工作经验,审计、财务、管理、统计类等相关专业优先; 2.熟悉操作Excel、Word、PPT等办公软件,能够熟练使用函数公式; 3.有相关工作经验者优先,对于新领域的学习能力和探知能力(对直播平台有一定了解) 4.善于沟通,具有良好的职业素质和团队合作精神; 5.有一定的抗压能力,做事负责认真
  • 8k-10k 经验在校/应届 / 本科
    金融 / 不需要融资 / 2000人以上
    1.协助完成数据统计、财务核算、预算管理、税务管理、报表分析、资金管理等工作; 2.负责具体的会计核算、会计凭证等账务处理工作及业务线日常费用报销事项审核工作; 3.协助编制审计文档、实施审计工作; 4.准备工作底稿并进行审计归档工作。
  • 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    汽车|出行,消费生活,人工智能 / 不需要融资 / 2000人以上
    工作内容: 1. 以审计的身份在采购前期介入项目,协同采购员完成采购工作。 2. 依照审计标准流程开展审计及验收业务,重点关注各大A级车展、全国巡展等大型营销类审计业务; 3. 全面理解内部控制实务,具备在COSO框架要求下的内部控制知识,协助改善内部控制相关制度; 4. 主导访谈相关人员、主动挖掘线索及证据分析得出合乎逻辑的判断; 5. 独立编制审计工作底稿及报告。 岗位要求: 1. 本科或以上法学、工商管理、法律、财务会计或相关专业毕业; 2. 具备良好的沟通能力、职业素养、问题解决能力和用户导向意识等。 3. 注册内部审计师(CIA)或其他相关认证者优先; 4. 有汽车行业、展览会场经验者优先; 5. 英文沟通流利者优先。
  • 15k-20k 经验3-5年 / 本科
    数据服务 / 不需要融资 / 50-150人
    1、根据公司整体战略规划及体系制度,拟定并完善质量审计制度和流程; 2、负责制定审计计划和审计方案; 3、负责开展公司质量审计,对接各部门,编写审计底稿,提供审计发现和意见,提出审计整改建议; 4、负责沟通审计结果,撰写审计报告,并向直管领导汇报; 5、负责跟踪审计整改落实,并定期汇总、报告审计项目后续事项和整改落实情况; 6、负责组织公司综合管理体系的内审工作; 7、完成领导交办的其他工作。 1、***本科及以上学历,管理学相关专业优先; 2、具有3年以上质量管理经验或内控管理经验; 3、对质量工作有浓厚的兴趣,熟悉管理体系(ISO9001、ISO20000、ISO27001等); 3.熟悉内控管理体系,具有内控体系建设、内控评估等相关工作经验; 4、逻辑思维清晰、理解能力及语言、文字表达能力较强,能够与对接部门保持良好沟通,有良好的业务敏感度及独立分析能力、解决问题的能力; 5、责任心强,工作认真,坚持原则,有较强的学习能力,能够熟练运用Excel、Word、PPT、Visio等办公软件。
  • 15k-25k 经验1-3年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 500-2000人
    工作职责: 1、跟踪法律法规、行业监管、信息安全标准等要求,识别转换为企业信息安全技术、管理规范,组织推进落实; 2、参与制定公司信息安全管理体系、技术框架及实施路线,梳理并完善公司各项安全标准规范和流程;进行信息安全制度及规范手册的编写,发布,宣导,推动及监督制度的执行; 3、负责制定信息安全审计管理办法,审计策略和流程规范,根据风控和合规要求改进审计策略,控制信息系统的内部风险,确保满足外部监管的要求; 4、负责配合外部开展检查评估和审计对接工作,并定期开展内部信息安全审计工作,周期性检查网络、系统、数据库、应用系统安全,出具审计报告,跟踪发现的问题,落实问题整改; 5、重要项目、流程的过程跟踪及优化改进。 任职资格: 1、***本科及以上学历,计算机、信息安全、通信以及相关专业,具有2年以上信息系统审计相关工作经验,熟悉内部控制审计准则和工作流程; 2、熟悉信息安全和金融行业审计相关要求和标准,了解等级保护,ISMS信息安全管理体系,证券业审计相关要求等标准体系和流程,了解IT网络知识和信息安全技术; 3、熟悉IS027001或IS020000管理领域,具备两年以上IT系统运行维护经验,具备开发、测试经验更佳,熟悉COBIT领域更佳; 4、具有较强的责任意识与团队精神;具有良好的学习、沟通与协同能力,具备积极主动分析、解决问题的能力;工作认真,能够承受工作压力; 5、有证券、审计行业工作经验优先; 6、持有CISA/CISSP/CISP-PTE/ISO27001LA/等保测评师证书优先。
  • 金融 / 未融资 / 2000人以上
    工作内容 1、参加对银行信息科技、业务系统运营管理,信息安全管理实施审计,特别是对信息系统开发管理、项目建设质量管理的的审计; 2、评审信息科技风险管理、内部控制和信息系统运维状况,提出改进意见和建议; 3、编制和维护信息系统开发和运维的审计程序、审计模型; 4、实施信息科技管理的日常审计分析和监测; 5、按照需求开展科技审计模型研发。 职位要求 1、学历要求:本科以上学历; 2、工作年限:三年以上工作经验,有互联网公司或银行软件开发工作经验者为佳,掌握信息技术相关的基础知识、理论与工具,具有主流数据库、网络、操作系统的管理和分析能力; 3、专业要求:计算机等相关专业; 4、高度的工作热情,正直、积极向上,良好的团队合作精神,具有责任感; 5、良好的的逻辑思维和沟通表达能力; 6、具备具CISA、CISSP等证书者为佳。
  • 25k-45k·18薪 经验10年以上 / 本科
    房产家居 / 不需要融资 / 2000人以上
    工作职责 健全公司内部审计制度,规范公司审计规程或方法,提升审计团队整体能力。 岗位要求 1、 重点院校本科以上学历,会计、财务或相关专业,具有中级以上职称,CPA、ACCA等资格证书者优先; 2、 专业经验:熟悉内部审计的工作流程,熟悉投资管理、财务管理、招商及运营工作中存在的风险点、审计要点及审计方法; 3、 具备5年以上知名企业或大型集团企业审计从业经验; 4、 具备优秀的逻辑思维与分析能力、积极的工作态度、良好的自我驱动力、较强的抗压力,具备较好的沟通及协调能力; 5、 具备优秀的职业操守,人品正直,原则性强。
  • 12k-24k·18薪 经验3-5年 / 不限
    科技金融 / 不需要融资 / 500-2000人
    岗位职责: 1、主要负责执行公司IT系统相关内审内控工作; 2、维护、调优非现场审计模型,并按照审计项目需求等理解、确认业务数据流向、表依赖关系、提炼审计线索; 3、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计等,支撑相应数据分析工作; 4、参与其他IT风险管理控制相关的工作。 任职资格: 1、本科及以上学历,计算机、信息安全、管理信息系统、数学或相关专业; 2、三年以上IT审计相关工作经验,包括四大IT审计和企业IT内部审计工作经验; 3、能使用SQL编写脚本,能看懂java代码以及python脚本; 4、具有良好的工作态度、逻辑分析能力、沟通能力和具有团队精神; 5、具有互联网行业、金融行业IT审计工作经验者优先; 6、持相关专业证书(CISA、CISSP、CIA)者优先。
  • 20k-30k·16薪 经验3-5年 / 本科
    社交 / 上市公司 / 500-2000人
    工作职责: 1、对公司各业务线的业务及财务数据进行全面核算和数据分析,以保证财务数据的准确性; 2、通过对公司业务线的运营活动、玩法等进行定性及定量的数据分析,发现重大风险点; 3、通过数据建模控制业务风险并建立数据分析监控机制,及时发现和定位业务问题,协同业务整改落地; 4、支持审计相关工作,为系统审计及财务审计提供决策支持及日常支持。 任职资格: 1、大学本科及以上学历,统计学、数据分析、计算机等相关专业优先; 2、3年以上数据分析相关工作经验; 3、较强的数据分析能力,熟练运用excel、sql server等,熟练使用Python优先; 4、良好的组织、协调、沟通能力。
  • 15k-20k·13薪 经验3-5年 / 本科
    金融 / 不需要融资 / 2000人以上
    岗位职责: 1.参与内部审计战略规划、年度项目计划的编制; 2.负责审计项目的实施,包括制定审计方案、实施现场审计、出具审计报告并提出审计建议、督导审计整改; 3.负责对集团及下属分子公司的各项业务管理及重要业务流程进行风险评估,制定风险管理策略,并提出风险管理解决方案。 4.参与专项审计工作,包括但不限于舞弊调查、尽职调查等,协助出具调查报告,并提出处罚建议; 5.负责审计项目相关资料的收集、整理、归档等工作。 任职要求: 1.全日制大学本科及以上学历; 2.具有审计学、统计学、财务管理以及法律法规等相关领域的专业知识,持有CIA、CPA资格者优先; 3.五年以上企业内部审计工作经验,具有保险行业、大型集团式企业、上市公司或外资企业背景内部审计经验的优先考虑; 4.具备较强的系统风险识别能力、归纳分析能力、文字表达能力、沟通协调能力以及项目管理能力; 5.遵守职业道德,保守公司和内部审计工作机密,爱岗敬业,具备良好的团队协作精神; 6.英语口语能作为工作语言者优先。
  • 5k-7k 经验1-3年 / 本科
    企业服务 / 不需要融资 / 15-50人
    岗位职责: 1.审计内容主要是高新技术企业专审、中小企业年审、税务审计(加计扣除、所得税汇算清缴); 2.高新技术企业专审过程中与公司项目部和企业客户沟通,了解项目要求,独立完成从研发费用辅助台账的编制到出具高企的5份报告(3份年报,2份专项)全流程操作; 3.完成领导布置的其他工作任务。 任职要求: 1、取得会计从业资格证,可独立完成年审报告,有代账经验和做账经验者优先; 2、具备良好的沟通能力和表达能力,思维缜密,善于变通; 3、具有较强的接受新知识的能力; 4.工作态度严谨、认真负责、具备良好的职业素养; 福利待遇: 1、五险一金; 2、配有笔记本和手机; 3、享有生日补贴; 4、年度旅游; 5、公司一年2次团建活动以及各部门不定期组织团建; 6、每年至少一次调薪机会及岗位升职加薪; 7、所有正式员工享有公司每年定期体检; 8、带薪年休假与法定假期,传统节假日福利、结婚礼金、生育礼金等; 9、公司完善的晋升通道,透明晋升模式,能力至上横向发展; 10、其它各项补贴福利。
  • 7k-10k 经验1-3年 / 大专
    企业服务,移动互联网 / 未融资 / 50-150人
    岗位要求: 1、具有会计专业或财税类相关专业毕业的大专以上学历,有会计从业证书和会计初级证书有限录取; 2、负责审计工作计划、审计流程安排及落实,编制及出具审计报告; 3、负责对公司的各项经营活动实施审计监督、保证公司经营活动合法有效; 4、监督审计报告的执行,推动各部改进措施的有效达成; 5、负责审计资料的整理归档保存工作; 6、有1年以上审计工作经验; 7、有一定的财务尽职调查和内审经验; 8、具备较强的沟通协调能力、学习能力和逻辑思维能力; 9、为人正直,原则性强;
  • 15k-20k 经验1-3年 / 本科
    房产家居 / 未融资 / 15-50人
     财务应用:审计主要是对企业的资产负债以及亏损的真实性,合法性以及效益进行有效的监督。根据企业的会计报表,进行客观公正的评价,目的反映企业经营情况的真实情况,发现并采取相应的措施,解决企业财务收支中的各种违法问题。   业务应用程序:主要是审计企业的物资供用,生产组织评审,库存现金的审计等,目的是帮助企业挖掘人力,财力和物力的潜力,改善企业的经营状况。   管理应用程序:对管理体系和管理工作的审计。主要是考核企业的管理职能以及考核企业各个部门的工作。   风险管理:风险管理能有效对企业潜在的事故或者损失进行有效的控制或者预防,以实现最大安全的过程,把风险性降到最低。   公司审计制度目的是各部门相互牵制、相互监督,针对财务的清查时通过账务是否相符,来检查内部的执行情况。