• 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    专业服务|咨询 / 未融资 / 15-50人
    大型会计师事务所审计经理, 1负责现场审计计划制定与实施,控制审计风险 2撰写审计报告与审计总结 3与客户沟通处理审计问题 4团队成员管理
  • 10k-15k 经验3-5年 / 大专
    企业服务,金融 / 未融资 / 2000人以上
    1、组织实施对大、中、小项目的审计工作。2、对审计助理人员进行有效的管理、协调、督导、培训,保持团队稳定,使战斗力、凝聚力、创新力不断增强。3、对项目组成员考核、晋级、解聘提出合理建议。职位要求1、***专科及以上学历。2、具有大、中型会计师事务所3年以上工作经历,有独立带队执行大中型项目2年以上工作经历者优先考虑。3、为人诚实正直,具有良好的口头和书面语言表达能力,较高的组织协调沟通能力。有高度的事业心和责任感,有较强的沟通、协调、组织、判断能力和团队精神。4、 熟悉企业会计准则和审计准则。
  • 15k-30k·13薪 经验5-10年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、协助完成金融科技板块公司的内审规划,并落地实施; 2、组织项目组开展各类审计工作,如综合审计、专项审计、离任审计、运营审计、第三方合同合规审计等,并出具审计报告和管理建议书; 3、对内审过程中发现的控制缺陷、存在的问题进行跟踪,实施后续审计程序,监督纠正措施的落地执行; 4、协助开展金融板块公司的舞弊案件调查工作; 5、配合进行内部控制和风险管理工作。 任职要求: 1、*****本科及以上学历,具备5年及以上的金融科技业务内审实务经验; 2、有电商行业、支付行业、金融信息行业审计工作经验,对支付机构、卡组织等支付行业熟悉者优先,熟悉平台运营方法,对整个线上业务生态格局有清晰的认知; 3、较强的数据信息整合能力,具备全面数据分析的能力,并且有一定的文字编辑能力,能够协助撰写内部审计报告; 4、具备项目管理能力,能独立带队完成相关审计项目,具有良好的团队合作精神以及较强的沟通协调能力和解决问题能力; 5、具备较强的学习能力、抗压能力和敢于质疑的职业精神,坚持原则、严谨细致、责任心强,可接受出差。
  • 15k-20k 经验5-10年 / 大专
    企业服务,金融 / 未融资 / 2000人以上
    负责或参加过ipo项目审计上市公司的年报审计
  • 15k-30k·13薪 经验5-10年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、 建立信息系统、网络、数据安全、隐私合规及相关业务的审计监督机制; 2、 根据年度规划,实施审计项目并出具规范的审计报告,包括但不限于数据安全审计、权限审计、支付敏感信息审计、敏感信息审计、反洗钱、产品支付技术规范、体系审计、专项审计等; 3、 根据年度规划,实施审计项目并出具规范的审计报告,并负责推动IT审计中发现问题的弥补与改善,形成闭环; 4、 配合支撑集团及内控等安全审计、财务审计、离职审计及其他专项审计; 5、 负责相关业务内部安全评估与审计工作,识别开发生命周期、运维过程以及业务活动中的安全管理与技术风险,发现审计问题并跟踪整改; 6、 参与各监管机构相关要求的信息安全解读与对标;协助推动内部整改达到监管合规; 7、根据监管要求和行业动态,完善风险管理措施及审计流程,完成风险分析报告; 8、负责内部安全意识宣贯和培训。 任职要求: 1、 *****本科及以上学历,5年以上工作经验; 2、 熟悉国内外相关法律法规发展趋势,深入掌握信息安全、数据安全等信息安全相关的国内外法律、法规、标准,并可以与企业安全事件有效结合,合理性安全合规认证规划及事件跟踪能力;特别是熟悉ISO、等保、非银等规范标准; 3、 熟悉ITGC、ITAC、流程审计、审计程序及公司内部控制流程; 4、 熟悉第三方支付行业优先,有实际内部IT审计从业经验优先,包括不限于数据安全审计、权限审计、敏感信息审计、反洗钱、产品支付技术规范、体系审计等; 5、 具备一定研发基础优先; 6、 良好的风险感知、分析研判能力,逻辑性强,良好的沟通理解能力,优秀的文字能力; 7、 具有良好的职业道德、工作态度和学习能力;责任心强,有高度的自我驱动和结果导向,能承受较大压力; 8、 具备良好的沟通能力和具有团队精神;具有CISA、COBIT、ISO27001LA、CISP等相关认证优先。
  • 4k-8k 经验不限 / 大专
    企业服务 / 未融资 / 150-500人
    职位名称:审计助理 工作职责: 1. 负责支持审计团队进行日常的审计工作,包括数据收集、整理、分析、报告等。 2. 协助审计经理完成各类审计项目,包括制定审计计划、收集审计证据、编写审计报告等。 3. 参与审计项目前期的准备工作,包括参与会议、研究审计方案、了解客户业务等。 4. 负责维护审计数据库,包括审计计划、审计证据、审计报告等。 5. 协助审计经理进行审计成本的控制和预算的执行。 6. 完成其他由审计经理或董事会指定的与审计相关的任务。 职位要求: 1. 大学专科及以上学历,主修会计、财务、审计等专业 2. 具备较强的财务和数字分析能力,熟悉财务报表、财务数据结构等 3. 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立工作,具备较强的责任心。 4. 具备较强的学习能力,能够及时了解行业动态和审计趋势
  • 5k-10k 经验1年以下 / 大专
    企业服务 / 未融资 / 15-50人
    岗位职责: 1、按照项目经理的要求执行会计、审计和其他公司业务; 2、完成审计等业务项目的具体工作; 3、参加业务培训,不断提高专业及职业素养; 4、其他公司分派需要完成的任务. 任职要求: 1、1-3年会计师事务所工作经验; 2、有会计证者优先; 3、具有敬业精神和团队精神
  • 3k-4k 经验在校/应届 / 本科
    企业服务 / 不需要融资 / 2000人以上
    工作内容:参加2022年报审计 时间:2023年2月至2023年4月。 工作地点:北京,可随同项目组出差(其他京外项目)。 要求: 1、财会相关专业,大四或研究生; 2、具备较强学习能力及抗压能力,有较强责任感,服从安排 ; 3、自备电脑; 4、简历以“姓名+学校+联系方式+实习开始时间+实习结束时间”命名。 实习生待遇:100元-120元/天。 请投递简历至*********************。
  • 15k-25k·13薪 经验3-5年 / 本科
    数据服务|咨询,IT技术服务|咨询 / 不需要融资 / 2000人以上
    工作职责: 1.负责审计工作,独立带队完成集团下属公司及业务单元的例行审计、专项审计及反舞弊调查; 2.负责内控工作,对部门分配的生产、研发、营销、采购等业务领域通过信息系统、访谈等形式进行长期监督,及时反馈异常线索; 3.负责支持及培训,对审计人员开展项目提供业务专长支持,开展内部审计专业培训。 任职资格: 1.教育背景:**本科及以上学历,专业不限; 2.工作经验:5年及以上工作经验,企业内部审计经验不少于2年,工业制造/生物医药研发/医药营销/招标采购至少一个领域项目经验成功案例,有反舞弊调查,医疗器械、生物技术、工业加工制造等背景优先; 3.专业技能:有信息系统审计或调查技能;办公软件技能;能使用英语工作的优先考虑; 4.学习适应能力强、自我驱动、结果导向、有创新意识;能接受30%左右的出差。
  • 5k-7k 经验1-3年 / 本科
    专业服务|咨询 / 不需要融资 / 15-50人
    岗位职责: 1.协助项目经理开展审计工作; 2.负责审计信息收集、整理和归档; 3.起草审计报告; 4.可以在审计过程中与相关客户进行简单协调和沟通; 5.编制完成最终的审计报告等; 6.其他领导安排的工作。 任职资格: 1.审计、财务、金融、法律等专业大专以上学历。 2.具有财会、审计等相关工作经验者优先; 3.熟悉企业会计、审计、税务等业务流程; 4.具有使用办公软件和审计方法,较强的数据、信息整合能力;
  • 4k-5k·16薪 经验在校/应届 / 本科
    企业服务,数据服务 / 天使轮 / 15-50人
    工作内容: 1、项目实施,参与社会审计信息系统项目建设与实施工作,协助完成项目相关的实施、部署任务; 2、技术支持,参与内资百强会计事务所的用户技术支持工作; 3、模版维护,协助完成审计底稿模版制作与维护工作。 任职条件: 1、*****以上学历,会计学、审计学等财务或计算机相关专业(2022或2023年应届毕业生),有学生工作经历者优先; 2、热爱审计行业和软件行业,且有志于在行业内长期发展; 3、财务相关专业:需熟练掌握会计、审计相关基础理论,有会计师事务所实习经历或专业资格证书者优先录用; 4、思维逻辑性强,在团队中有效沟通;具备较强的学习能力、责任心和服务意识,能够在工作中总结成长。 薪资待遇: 1、高于行业实习薪酬标准; 2、节日福利及定期团建; 3、提供CPA/CISA/NPDP等专业学习资源; 4、实习期间表现优秀,可转正录用。
  • 9k-14k·13薪 经验3-5年 / 本科
    其他 / 不需要融资 / 150-500人
    岗位职责: 按照公司内审计工作程序开展内部审计工作 工作内容: 严格按照内审计工作程序开展内部审计工作; 如实记录被审核方实际状态,保证审核的客观、公正,对提交的审核记录负责; 参与负责编制内部审计报告; 负责对被审计单位的整改情况进行后续审计; 负责审计资料的整理归档; 法律、法规规定和部门负责人要求办理的其他审计事项。。 任职要求: ◆本科以上学历。财务、会计、审计类专业,***硕士及以上学历者优先。 ◆大学英语4级证书。 ◆3年以上审计、稽核相关岗位工作经验。 技能技巧: ◆熟练掌握内部审计相关知识,掌握了解经济管理和财税相关知识; ◆熟悉各类文案写作,精通各类办公软件; ◆在会计师事务所从事过相关工作者优先。
  • 7k-10k 经验不限 / 大专
    企业服务 / 未融资 / 少于15人
    岗位名称:审计项目助理 岗位职责: 1.负责项目承接前的招投标事宜,包括投标文件商务部分的编制,整体投标文件的排版、打印、复印、装订等工作,并按规定如期完成标书制作; 2.负责项目承接后的跟进与督促、项目结束后的归档; 3.负责工作底稿的编制、整理和归档工作; 4.领导交办的其他事项。 任职要求: 1.专科以上学历,会计、审计、财务管理、税务等财经类相关专业。 2.具有初级会计职称以上证书; 3.了解国内会计、审计准则及相关企业法规税务知识; 4.有较强的学习能力及适应能力,踏实严谨,责任心强;具备良好的沟通、协调能力及文字表达能力;
  • 15k-20k 经验1-3年 / 本科
    房产家居 / 未融资 / 15-50人
     财务应用:审计主要是对企业的资产负债以及亏损的真实性,合法性以及效益进行有效的监督。根据企业的会计报表,进行客观公正的评价,目的反映企业经营情况的真实情况,发现并采取相应的措施,解决企业财务收支中的各种违法问题。   业务应用程序:主要是审计企业的物资供用,生产组织评审,库存现金的审计等,目的是帮助企业挖掘人力,财力和物力的潜力,改善企业的经营状况。   管理应用程序:对管理体系和管理工作的审计。主要是考核企业的管理职能以及考核企业各个部门的工作。   风险管理:风险管理能有效对企业潜在的事故或者损失进行有效的控制或者预防,以实现最大安全的过程,把风险性降到最低。   公司审计制度目的是各部门相互牵制、相互监督,针对财务的清查时通过账务是否相符,来检查内部的执行情况。
  • 15k-20k 经验1-3年 / 本科
    房产家居 / 未融资 / 50-150人
     财务应用:审计主要是对企业的资产负债以及亏损的真实性,合法性以及效益进行有效的监督。根据企业的会计报表,进行客观公正的评价,目的反映企业经营情况的真实情况,发现并采取相应的措施,解决企业财务收支中的各种违法问题。   业务应用程序:主要是审计企业的物资供用,生产组织评审,库存现金的审计等,目的是帮助企业挖掘人力,财力和物力的潜力,改善企业的经营状况。   管理应用程序:对管理体系和管理工作的审计。主要是考核企业的管理职能以及考核企业各个部门的工作。   风险管理:风险管理能有效对企业潜在的事故或者损失进行有效的控制或者预防,以实现最大安全的过程,把风险性降到最低。   公司审计制度目的是各部门相互牵制、相互监督,针对财务的清查时通过账务是否相符,来检查内部的执行情况。