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职责描述: 1. 根据公司年度审计工作计划,参与公司各类内部审计项目,包括财务审计、销售审计、采购审计等,并根据审计发现指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改落实。 2. 参与完善内部审计流程和工作机制,推动审计流程规范化和信息化建设等。 3. 参与完善公司制度内容,协助各部门推动内控流程体系建设,并提供有关指导和培训。 4. 组织和接受监管机构、上级机构、第三方机构的相关审计任务,并落实协调、整改等工作。 5. 完成领导安排和分配的其他工作。 任职要求: 1. 大学本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3年及以上政府、企业内控审计经验。 2. 对审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的审计理论和方法。 3. 熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4. 具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5. 沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
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1、分析大监督数字化转型及信息化现状及发展趋势,评估业务及技术现状; 2、负责大监督业务战略规划、咨询、方案设计,形成业务发展规划、业务解决方案,并支持产品化研发、人才培养等工作; 3、开展大监督数字化转型业务需求调研,进行现状分析、方案设计等工作; 4、进行售前支持,协助进行市场开拓,与销售人员、产品专家密切合作,制定有效的售前方案。 1、硕士及以上学历,计算机、财务管理、企业管理等专业,40岁以下,5年以上工作经验; 2、在大型企业集团、咨询机构等大监督、数字化转型项目的咨询、规划、实施工作担任总监及以上职务,在风控、监督领域具备较强影响力者优先; 3、具备良好的沟通能力和团队合作精神、良好的团队协作能力、较强的承压能力; 4、具有前瞻性思维、敏锐的感知与洞察力、信息收集分析能力、报告撰写能力。
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职位描述: 1.客户沟通管理 积极沟通并协调处理与业主、监理、分包商和行业主管部门的合作关系,并建立有效沟通机制,确保工程项目的正常推进,并组织完成客户侧的验收; 2.现场管理 (1)全面负责项目总体规划与项目现场实施部署计划的制定,以及项目现场的部署、运维、测试、试运行、安全以及质量等一系列管理工作; (2)负责项目实施过程中的现场部署、功能测试、联调测试以及客户培训等工作; (3)负责协调并解决现场部署调试过程中出现的各类问题并牵头制定和落实解决方案; (4)通过合理地调配资源,实施日常工作中的组织、计划、指挥、协调、管控、鼓励等职责,确保现场项目质量和项目进度等目标能够按时保质地被实现; (5)组织并监管各阶段工程的竣工验收工作; 3.与相关国内团队的沟通管理 (1)严格遵守国内公司相关规章制度,包括人力,费用,行政等,并定期汇报; (2)建立良好的汇报机制,使用jira,confluence等工具将现场状况以及问题及时汇报给国内相关团队,并跟踪管理; (3)协调现场资源满足国内研发团队对于新功能/研发提测类需求; 4.良好的英语以及/或西语沟通能力。 职位要求: 1.本科以上学历,机械,车辆,电气或软件等相关专业; 2.3年以上项目管理工作经验,有自动驾驶或项目管理工作经验者优先考虑; 3.了解项目管理基础知识或接受过项目管理培训,有较强的沟通能力与组织协调能力 4.英文听说读写流利(会西语者优先考虑) 5.有较强的随机应变、沟通洽谈、知识传授及组织管理能力,踏实勤恳,执著敬业,富有团队精神
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职位职责: 1、作为内控BP,负责所辖业务内控体系建设,作为风险管理负责人,与业务各级负责人密切合作,对齐风险管控预期; 2、平衡风险效率,参与业务流程、制度、系统设计,进行风险综合管理; 3、通过日常内控检查及专项,对负责业务风险识别和判断,给出风险评估和应对方案,并推动执行落地工作; 4、通过对风险事件挖掘,利用数据构建风险监督机制并进行迭代维护。 职位要求: 1、本科及以上学历,5年以上内控、风控领域工作经验者优先; 2、对互联网企业有认知和思考,对用户增长领域有管控经验优先; 3、具有良好的沟通能力以及独立性; 4、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 5、能够使用SQL、Python等一种或多种开发语言者优先。
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职位职责: 1、负责所辖业务内控建设,并对流程合理性和执行情况进行内控评价,推动提升业务对风险的管理能力; 2、结合业务战略,识别影响业务目标达成的各类因素,并给予管理建议和解决方案; 3、平衡风险和效率,设计恰当的流程、制度、规范、系统等,进行风险综合管理并持续监控; 4、通过挖掘风险事件主动开展内控专项,并建立数据化风险看板,推动自动化识别机制建设; 5、参与业务重大项目,在事前、事中提供有针对的风险研判和应对建议,对业务方的策略进行风险识别和判断,并给出风险评估和应对方案。 职位要求: 1、本科及以上学历; 2、3年及以上内控相关领域经验者优先,热爱互联网行业,有内控内审、商业咨询、商业分析、风控相关经验优先; 3、对风险有敏感度,有强烈的好奇心及自驱力,具备良好信息捕捉能力、统计与分析能力、沟通协调能力; 4、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向,有团队协作精神; 5、能够使用SQL、Python等一种或多种开发语言者优先。
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岗位职责: 1.独立展开流程审计、质量效率审计等工作,对审计过程中发现的风险和问题与责任部门进行沟通,并推进优化整改的落地; 2.其他内控内审相关工作。 岗位要求: 1.本科或以上学历; 2.3年以上相关工作经验(包括质量标准管理、内控内审等);有事务所内控咨询项目经验的优先; 3.逻辑思维强、工作认真细致,沟通能力强。
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职责描述: 1)拟定并完善内审流程,制定审计计划和方案; 2)实施审计检查,出具内审报告,并监督审计结果的落实; 3)梳理和优化公司内控流程,识别关键控制点和风险点,并对内控流程的执行进行监督检查; 4)其他专项项目; 任职要求: 1)5年及以上相关工作经验; 2)为人正直诚实,具备高度的事业心、责任心、团队合作精神及抗压力; 3)熟悉公司运作与管理,有互联网公司相关经验者优先;
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岗位职责: 1. 根据审计计划及相应业务流程主要风险设计审计方案及拟定具体审计程序; 2. 根据具体审计方案及程序带领团队开展相应审计项目,对审计项目的进度及质量负责; 3. 针对审计项目中定位的高风险领域提出管理建议并推动管理部门拟定整改计划; 4. 对部分高风险领域,参与风险评估,跟进落地审计发现整改计划; 5. 其他管理层临时交办任务。 任职要求 1.本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业,3-5年及以上互联网,电商行业内控和内审工作经验; 2.良好的英语阅读能力,熟悉国外资本市场内控内审的行业最佳操作; 3. 有在境内或境外(最佳)上市公司的内控内审项目操作和管理经验,熟练各个业务循环; 4. 熟练使用各类数据分析的分析方法和工具及各类常见的办公工具:SQL,思维导图, excel, visio, powerpoint等; 5. 拥有较强的快速学习能力和逻辑思辨能力、沟通协调能力,良好的职业操守,作风严谨,执行力高,同时具有非常强的保密意识; 6. 拥有CIA,CPA,CCSA,ACFE,CISA等资格认证者优先。
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岗位职责: 1.负责公司国际化市场及营销类业务的内审内控工作,包括各类市场及营销业务流程风险识别及审计、内控有效性评估等; 2.能够独立负责与公司国际化各业务组的协调与沟通,落地整改意见。 岗位要求: 1.3年以上大型企业国际化市场相关内审内控经验,有跨国互联网/游戏行业经验者优先; 2.理解海外头部媒体、互联网市场营销、达人营销业务的投放模式及内控流程,能够结合审计合规角度,为业务提供内控及审计建议; 3.中英文流利,英语能够作为工作语言; 4.熟悉海外文化,有海外留学经验,热爱米哈游游戏及IP优先。
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工作职责 反洗钱审计、财务审计、采购管理审计、内控合规审计、人力资源审计、经济责任审计、反舞弊审计、操作风险管理审计、运营管理审计、战略管理审计、ESG审计、其他职能管理审计,及以上方向相关的数字化建设。 任职要求 一、基本要求: 1、本科及以上学历,金融、审计、会计、统计、财务等专业为佳; 2、3年及以上业务、审计、合规、法律等岗位工作经验; 3、熟练掌握经济、金融、审计等领域相关法规、制度或理论知识; 4、高度的工作热情,正直、积极向上,良好的团队合作精神,具有责任感,良好的的逻辑思维和沟通表达能力。 二、优先: 1、持有CPA、CIA、CAMS、CFA、FRM,CISA,CISSP等证书者优先; 2、有获奖证书、文章发表等经验者优先; 3、有良好的数据分析能力和数字化能力优先。
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岗位职责: 服务于零售相关的快驴、美团买菜和美团优选的物流相关业务: 1) 与事业部各业务部门对接,了解业务流程系统及业务动态,提示业务风险,同时通过对业务动态的了解作为对业务风险评估的输入,用于规划流程监督类的项目 2) 基于对业务的风险评估,针对业务中的高风险领域开展内控专项,通过流程访谈、数据分析、穿行测试、现场检查等方法对业务流程中控制设计和执行情况进行评估,体系化地识别流程中存在的问题 3)对资保案例以及业务异常进行汇总整理,预估影响范围和风险敞口,对高风险事项做扩大范围调查/内控专项等跟进,同时进行归因分析,识别流程问题并推动整改,做到风险闭环。 4)针对与业务方达成共识的问题整改项(包括内控专项、资保和风控识别的各类问题),有效推动流程改善(包括流程设计问题,系统问题,落地执行问题等) 5)业务在流程设计和迭代的过程中,对于流程中存在的风险和控制措施业务部门向内控进行咨询,内控帮助业务识别流程风险,并给出相应的控制措施建议 岗位基本要求: 1. 五年以上四大、大型零售公司、互联网公司审计或咨询相关经验,熟悉风险管理及内部审计的相关工作; 2. 了解企业业务流程风险及控制,能够设计和执行审计测试; 3. 技能及能力要求:具备快速学习的能力、良好的沟通能力及逻辑分析能力,熟练掌握办公软件;
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负责业务内控工作,帮助业务预判风险、降低资损: 理解团队整体策略,拆解为有效的个人工作计划。 捕捉业务经营动态,反哺工作策略迭代,帮助团队成果更贴合业务战略、输出业务价值。 解决复杂问题、交付高质量成果,既熟悉重点工作、又掌握关键细节。 建立与业务、职能的合作机制,协同完成工作。 形成对业务、职能合作方的个人影响力。 任职资格(我们希望你是) ***大学本科及以上学历。 8年及以上工作经验,具备相关领域内控工作经验优先。 具备行业热情、快速学习能力、敏锐洞察力、方案创新与落地能力。 具备良好的沟通与表达能力,逻辑清晰有结构。 持有CIA/CPA证书优先。
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10k-15k 经验1-3年 / 本科工具类产品,软件服务|咨询,IT技术服务|咨询 / 不需要融资 / 500-2000人职位描述 1、参与蚂蚁集团内控数字化管理体系建设,负责公司BPM业务流程管理平台,业务权限管理平台,智能自动化平台,内控数智平台等多个内控平台的系统研发,承担核心功能模块编写,保证上线质量; 岗位职责 1、独立负责简单应用或复杂应用的模块,代码的规范性强、可读性好; 2、承接开发需求,独立完成模块方案设计、开发联调和自测等工作,保障负责功能模块顺利上线 3、能够按规范进行组件拆分,沉淀组件可公共方法库、产出业务技术文档 本岗位需要笔试~介意请勿投递
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15k-20k 经验3-5年 / 本科工具类产品,软件服务|咨询,IT技术服务|咨询 / 不需要融资 / 500-2000人职位描述 1、参与蚂蚁集团内控数字化管理体系建设,负责公司BPM业务流程管理平台,业务权限管理平台,智能自动化平台,内控数智平台等多个内控平台的系统设计和分析,能灵活应对业务变化,支持业务快速发展,承担核心功能模块编写,协同各方资源,推动项目进度,保证上线质量; 2、负责内控平台的最佳实践研究和应用趋势分析,提供技术解决方案; 3、为蚂蚁数字内控平台的产品发展目标负责,制定产品发展的短期、中期和长期规划及定义:包括产品发展策略、版本规划等; 4、负责内控产品研发过程中详细需求审定、产品关键特性验证,以及开发指导、沟通和协作。 岗位职责 1、独立负责一块业务,独当一面 2、带领新同学一起完成业务开发工作 3、准确理解业务,与业务方进行有效沟通推进业务落地 4、做复杂问题的攻关(如性能优化、疑难杂症调试等) 5、配置线上监控,确保业务稳定性 岗位要求 1、3~5年及以上 Java 服务端开发经验,本科及以上学历,计算机相关专业; 2、JAVA基础扎实,对JVM原理有一定的了解,能够独立排查和解决问题 3、熟悉常用web应用中间件,如springboot、dubbo、redis 4、熟悉高性能系统的设计、编码与调优,有高并发应用开发经验 5、具有一定的技术方案设计能力,能够独立完成产品的研发与交付 6、善于沟通和团队协作,能够主动推动解决问题 7、具备一定前端能力者尤佳 8、本岗位需要笔试~介意请勿投递
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岗位职责: 1、实施审计项目,提出审计建议,参与审计报告、管理建议书的编制,并协助推动、跟进整改落实情况; 2、参与违规追责线索核查、报告编制等工作; 3、参与统筹对接事项的沟通协调。 任职要求: 1、本科及以上学历,主修财会、审计、管理等相关专业,具有较强的专业能力,持有CIA、CPA、ACCA等资格证书者优先考虑; 2、有较强的口头及书面表达能力,能够接受长期出差; 3、2年以上财会、审计、管理等相关工作经验。
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