• 5k-10k 经验3-5年 / 大专
    企业服务 / 未融资 / 50-150人
    岗位职责:1、协助主任会计师、副主任会计师工作,负责项目实施,主管部门工作,带好部门人员;2、签定项目业务约定书;制定项目审计实施方案;3、 实施项目审计,分派指导审计助理审计任务;4、 起草审计报告;负责审计报告内部复核;收回审计款项;5、 组织审计组归集审计底稿资料立卷归档。任职要求:2、有3年以上事务所工作经验或5年以上相关财务审计的工作经验;3、有较好的沟通能力。
  • 7k-11k 经验1-3年 / 本科
    汽车交易平台 / 天使轮 / 150-500人
    岗位职责 1、根据公司经营目标开展常规审计工作,针对发现的管理漏洞、潜在风险及损失提出改进建议,并督促整改落实; 2、对财务管理、流程、税务等进行内审; 3、识别公司管理制度、工作流程和经营管理过程中可能出现的风险点,对完善公司制度和流程提出具体建议; 4、领导交办的其他工作。 5、根据管理需求,以风险为导向开展专项的内控审计工作,做出客观严谨的评估,及时向管理层和业务部门反馈审阅发现。 任职要求: 1、财务、会计、经济、管理类相关专业,本科及以上学历。 2、有1年以上在大型事务所或大型企业内审工作经验优先。 3、熟练运用EXCEL、WORD、PPT等办公软件,有较好的数据分析能力。 4、拥有独立分析问题和解决问题能力、具有较强的责任心、团队合作精神和心理承受能力
  • 15k-30k·14薪 经验5-10年 / 本科
    软件服务|咨询,营销服务|咨询 / C轮 / 500-2000人
    工作职责: 1、负责执行公司IT相关的内审工作,包括IT常规审计、专项审计、业务审计的IT支持和数据分析等。 2、评估企业信息系统与IT流程的风险与管理缺陷,对IT一般性控制、应用控制进行审计。 3、编制IT审计方案、实施审计程序、撰写审计报告。 4、协调推动并跟进IT审计发现的整改。 5、参与其他IT风险管理控制相关的工作。 任职要求: 1、大学本科或以上学历,计算机系等相关专业,具备CISA、CISSP等相关职业资格证书者优先。 2、五年以上IT审计或信息安全工作经验,有企业内部审计或信安工作经验者优先。 3、具备IT风险管控和信息安全知识,有COBIT、ITIL、ISO27000等认证和项目经验者优先。 4、具备主要IT领域的安全知识,包括操作系统、数据库、网络、云安全、数据仓库等。 5、具备基本的java语言和SQL运用能力者优先。 6、具有良好的沟通能力和问题解决能力,具有良好的工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向。
  • 15k-20k·13薪 经验3-5年 / 本科
    科技金融 / 不需要融资 / 150-500人
    工作职责: 1.负责制定信息科技审计计划和项目方案,开展现场信息科技审计工作,能够从如系统变更、操作系统及数据库控制、信息科技风险管理、敏感信息数据管理、业务连续性管理、应用系统用户的授权和管理、生产环境的物理访问控制、接口控制、运维流程管理、信息系统后评估等方面开展专项审计工作; 2.对信息科技审计发现问题提出合理的改进建议,并实施整改跟踪和确认; 3.根据需要进行审计相关信息系统建设,运用信息科技手段,支持内部现场或非现场审计工作的开展; 4.根据需要协助完成其他领域的审计项目。 任职资格: 1.金融、经济、统计、数学、信息技术类相关专业*****本科及以上学历,CIA、CISA等专业认证者优先; 2.具备会计师事务所信息科技审计或金融企业信息科技内部审计相关工作,三年以上经验; 3.熟悉IT运维各领域基础知识,包括操作系统、中间件、数据库、服务器、存储、备份、灾备、网络、信息安全等; 4.掌握金融业务和理论知识及审计学等理论基础,熟悉国家、监管金融政策及相关法律法规和商业银行内部控制制度,了解互联网金融业务、IT审计及相关工作程序; 5.思维敏捷,善于创新,工作认真细心,具有较强的分析、学习和沟通能力,具备较强的公文写作能力。
  • 4k-7k·13薪 经验不限 / 大专
    金融 / 不需要融资 / 15-50人
    Flora: 【工作内容】 1、协助项目经理完成各类审计工作,负责审计工作底稿的编制整理及归档等; 2、专职老师培训2周正式上岗,带薪培训; 3、与客户进行良好的沟通,维护客户关系; 4、对负责的项目进行定期跟踪,收集企业资料等; 5、其他相关事宜 (注:招实习生15名,实习期满、可以转正留用或者由所长推荐去优质客户企业工作,我所客户资源有上千家)   【岗位要求】 1. 大学毕业生或在校学生; 2.财税评相关专业(会计/经济/财务管理/税收/工商管理/评估等专业为佳); 3.熟练掌握Excel和word; 4.实习期3个月左右; 5.通过会计初级资格证者优先   【实习待遇】 工作地点:深圳市罗湖区深南东路鸿昌广场1303-1304 薪酬:4000-7000/月(2000底薪+提成)       深圳鹏诚会计师事务所(普通合伙) 深圳鹏城税务师事务所有限公司 深圳鹏城资产评估师事务所(普通合伙)  
  • 15k-30k·15薪 经验5-10年 / 本科
    移动互联网,数据服务 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果; 2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议; 3、负责调查、核实审计事项,搜集审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责; 4、完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实; 5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益; 6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平; 7、负责对公司的财务报表及关键经营指标展开常规审计,能从业务运营、财务等企业内部流程的审计关键发现中提出改善建议; 8、评价制度的健全性、内控的有效性、流程的合理性,以专业的内部审计咨询角色支持业务的发展,实现企业内部的风险控制; 9、领导安排的其它临时工作。 经验要求 1.5年以上财务、内控审计工作经验,有上市公司内控审计、内控管理、风险控制等工作经验者优先; 2. 知识、技能要求 a) 具有企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能; b)熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程; c)接受过企业运营流程、财务控制、审计等方面的培训,有大型企业内部审计工作经验者优先; d)具有全面的财务专业知识; 精通会计准则及税收法律法规; e)具备良好的沟通、组织、协调、综合分析和管理能力以及团队协作精神; f)良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件
  • 12k-20k·13薪 经验3-5年 / 本科
    移动互联网,电商 / 上市公司 / 2000人以上
    工作职责: 工作职责: 1、 协调配合外部审计,并独立执行IT内控相关审计测试工作,包括ITEC、ITGC、ITAC、CAATs和接口测试等; 2、根据公司的战略计划及经营管理需要,协助制定IT相关审计计划,并完成IT专项和信息安全专项审计; 3、根据审计结果形成审计报告,及时向管理层和相关部门反馈,并对审计过程中发现的问题和风险及时提出整改建议,并监督落实情况; 4、根据审计准则以及对行业先进的审计方法的研究,深入了解公司业务和系统数据,协助并参与部门数字化风控系统的建设,搭建风险监测体系。 任职资格: 1、本科以上学历,计算机或信息管理专业优先; 2、能够独立执行项目、逻辑思维清晰、有较强沟通能力; 3、具有会计师事务所、上市公司内审IT内控相关工作经历优先; 4、具有信息安全审计工作经验,熟悉ISO27001、ISO 27701、CMMI、COBIT等; 5、具有数据分析经验者,熟练掌握任一数据分析工具者优先;
  • 10k-15k·14薪 经验3-5年 / 本科
    电商 / D轮及以上 / 500-2000人
    工作职责: 1.能够在审计项目负责人的指导下完成各类审计项目计划和方案的编制,并按照年度审计计划组织实施审计项目 2.针对审计发现问题,能够提出合理、可行的整改建议及优化措施,开展后续审计直至问题解决 3.对公司各部门的业务活动以及全流程环节进行审计、充分发挥监督和评价作用,通过审计项目中发现的问题协助各相关部门梳理、优化作业流程,规范内部管理 4.部门领导交待的其他相关事项 岗位要求: 1.具备一定的逻辑思维能力、沟通表达能力、报告书写能力、PPT编制能力 2.具有内部审计/内控流程梳理等相关工作经验3年左右;有乙方事务所工作经验加分 3.熟悉公司采购、销售、库存管理、计划备货管理、物流管理等相关业务全流程及管控要求;有制造业/电商/互联网项目经验加分 4.具备一定的大数据分析和建模能力 5.有相关资质证书或舞弊调查项目经验加分
  • 30k-50k·15薪 经验5-10年 / 本科
    移动互联网,数据服务 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、评价公司各项IT管理制度及管控流程的完整性、合理性、适用性和有效性; 2、负责企业信息系统的购置、开发和实施情况的核查; 3、负责企业信息系统的操作、维护和服务管理情况的核查; 4、负责信息资产管理情况和网络基础安全架构安全性的核查; 5、针对核查发现的问题或存在的风险,提供改善建议或咨询服务,并监督整改计划的执行情况,实施必要的跟踪审计; 6、协助建立数据安全管理体系,对公司各项数据安全管理措施及各领域数据安全管理工作的执行情况进行检查并提出改善方案; 7、执行公司IT系统相关审计,负责编制IT审计报告及整改建议,并跟踪被审计部门的整改情况; 8、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关IT支持和数据分析; 9、领导安排的其它临时工作。 1. 经验要求 5年以上IT审计相关工作经验,包括四大IT审计和企业IT内部审计工作经验 2. 知识、技能要求 a)计算机、信息管理、审计或相关专业,*****本科或以上学历; b) 熟悉SAP,ITGC、ITAC、审计程序和公司内部控制流程; c) 持相关专业证书(CISA、CIA)者或有信息安全项目经验优先; d) 熟悉数据库和数据分析工具; e)具备良好的沟通、组织、协调、综合分析和管理能力以及团队协作精神; f)良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件 3. 素质要求 a) 具有良好的监控能力、信息收集能力; b)具有工作主动性、抗压能力强,执行力强、具有团队合作精神; c)为人诚实正直、自信、良好的道德品质和职业操守。
  • 20k-40k·15薪 经验5-10年 / 本科
    工具 / 上市公司 / 2000人以上
    工作职责 -负责公司的信息披露工作,编制季度及年度财务报告 -负责财务报表分析,同时具有数据和业务的敏感性,及时发现问题 -参与投资并购项目,提供专业的财务支持 -配合审计师、评估师等相关第三方机构的工作 -为财务部其他团队或者公司其他部门提供财务相关指导 任职要求 -本科以上学历,财务相关专业,6年以上相关工作经验 -熟悉美国、中国会计准则,有CPA优先 -须有四大经验 ,有IPO相关经验者优先 -具备良好的数据分析能力和学习能力,能够快速学习和适应新的业务或者工作 -具备良好的沟通能力及协调能力,能够在压力下高效工作 -工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感
  • 20k-30k 经验3-5年 / 本科
    移动互联网,金融 / D轮及以上 / 500-2000人
    工作职责: 1、协助部门负责人制定年度内控检查及评估工作计划、审计工作计划; 2、协助部门负责人完善公司内部控制制度,包括内部控制框架、内部控制流程、内部控制评估方法、标准及程序等; 3、独立评估内部控制设计及执行有效性,编写和提交内控评估报告,向管理层汇报; 4、提出内部控制改善建议,制定改进计划并监督各部门完成改进; 5、编制内部审计项目工作计划、审计方案及程序、执行审计工作及出具审计报告、提出改善建议,并执行跟进审计; 6、协助部门负责人组织风险管理、内部控制培训,建立全员风险及内控意识; 7、配合外部审计、内部审计、财务审计、内控审计工作。 任职资格: 1、本科及以上学历,3年及以上审计/内控/内审工作经历; 2、较丰富的财务、内控、企业管理知识; 3、较强的沟通及协调能力、项目管理能力; 4、具有注册内部审计师或注册会计师经验者优先; 5、有国际知名会计师事务所工作经验者优先。
  • 11k-20k·18薪 经验5-10年 / 本科
    移动互联网,医疗丨健康 / 不需要融资 / 500-2000人
    岗位职责: 1、了解企业治理要求和行业监管要求,具备信息安全、IT风险管理相关专业知识和操作能力,能独立评估现有流程设计合理性和执行有效性,并提出切实可行的建议; 2、能够独立完成专项审计项目所包含的工作项,包括:制定审计计划、负责项目执行、完成底稿编写、与管理层沟通确认审计发现、独立撰写审计报告和后续跟进工作; 3、能够组织开展信息系统一般控制、应用控制、系统开发、系统运行与维护审计; 4、保持与业务、产品、技术等部门之间良好的日常沟通,及时分析并跟进业务和系统风险,提供风险管理咨询或建议; 5、及时学习新型审计技术,优化内部审计工作流程和方法,定期开展安全合规培训。 任职要求: 1、本科及以上学历; 2、熟悉信息技术、网络管理、信息安全管理经验,了解信息技术控制、网络基础管理、信息安全相关基本知识; 3、熟悉国内外信息安全标准和规范,熟悉信息安全风险评估、信息安全管理体系,熟悉各种安全解决方案; 4、良好的计算机应用和操作技能;较强的文字综合能力和口头表达能力;具有良好的组织协调能力和沟通能力,能够适应企业内部沟通环境;具有良好的逻辑思维能力和数字敏感性,对IT风险有敏锐感觉,敢于担当和勇于挑战; 5、具有较好的项目管理和团队组织能力,具有CISA、CIA、CISSP等认证资格,具备ISO27001经验优先。
  • 15k-20k·13薪 经验3-5年 / 本科
    游戏 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1、监督具体业务的推进过程,参加业务部门相关会议以提前了解项目推进计划及安排; 2、参加重要项目的招投标、评标会议;跟进项目推进的各个节点,如参加视频拍摄跟拍、线下活动现场,结果验收等事项,深入了解公司各项运营业务; 3、负责事中审计监督,从内控及合规的角度作出专业判断及审计建议; 4、在事中审计过程中,协助业务部门逐步梳理流程,逐步明确相关作业规范,提出流程优化建议并推进整改优化,不断完善业务侧的内控及流程信息化建设; 5、协助完成其他日常审计事项的事前或事后审计工作; 6、完成审计经理交待的其他工作。 任职要求: 1.本科及以上学历,经济学、营销管理、计算机或财务类相关专业; 2.三年以上企业内控或审计相关工作经验; 3.有IT审计经验者优先; 4.能熟练使用各种日常办公软件、熟悉信息搜索和数据分析方法,掌握审计、内控工作各模块相关知识; 5.良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识,良好的职业道德修养和行为操守; 6.具备良好的沟通协调能力,推动执行力、系统性思维和逻辑分析能力。
  • 3k-5k 经验在校/应届 / 本科
    人工智能服务 / 不需要融资 / 500-2000人
    任职要求: 1、本科以上学历,IT审计专业、信息技术类专业、财务专业背景者优先。 2、具有IT内控合规管理工作经验者优先; 3、良好的沟通能力与文档编写能力; 4、工作积极、主动、负责、快速学习能力强。 薪酬福利: 实习期:3000-5000 转正:5000-10000 五险一金 上班时间: 周一至周五:9:00-18:00 周末:双休 工作地址 成都 - 高新区 - 天府软件园C区
  • 10k-15k 经验1-3年 / 本科
    金融 / 不需要融资 / 2000人以上
    1、根据卡中心业务发展规划,从风险视角着手,组织制定和完善信息系统/第三方管理评价体系,包括评价信息系统/第三方发展战略,制定审计计划、内容、标准、程序、方法,以确保评价的有效性和规范性;2、组织/执行IT信息系统审计,包括组织执行对公司重大IT信息系统的研发、上线、变更等进行审核、验证,提出改进建议,并监督改进;3、组织/执行第三方审计,包括组织执行对与卡中心合作的主要第三方机构从日常运营、客户服务、信息安全、清算结账、业务连续性、组织架构稳定性等方面进行审计,提出改进建议,并监督改进;4、组织/执行分支机构信息安全审计,对分行卡部、直销中心、电销中心等所有机构进行物理、系统、数据等方面的信息安全审计(现场/非现场),提出改进建议,并监督改进;5、组织/执行卡中心ISO27001、业务连续性等体系内部审核工作;且组织开展调查内部信息科技风险事件,提出改进建议;6、持续学习最新审计知识,并运用至日常工作。任职资格:1、本科以及以上学历,计算机、信息安全相关专业背景;2、IT审计/审计/信息安全/信息系统管理等方面工作经验3年以上; 3、有CISA/CIA/CISSP/CPA等相关专业证书者优先考虑;4、为人细心严谨、责任心强,且善于独立思考和学习总结;5、具备良好沟通、汇报和书面报告撰写能力;
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