• 18k-36k 经验不限 / 本科
    文娱丨内容 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、独立或带队完成公司专项审计、流程审计、离任审计、反舞弊审计项目; 2、拟定内部审计工作计划,实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 3、对测试中发现的问题提出科学的整改建议,并督促业务部门按时改进;  4、控制并监督审计项目质量、进度; 5、完成与公司各业务部门,以及外部审计师等中介机构的协调与沟通工作; 6、独立完成上级交办的其他日常事务性工作。 职位要求: 1、大学本科及以上学历;  2、5年(含)以上内审工作经验,有互联网企业工作经历优先; 3、熟悉企业风险管理和内控流程; 4、持相关专业证书(CPA、CIA等)者优先; 5、有反舞弊调查工作经验者优先; 6、英文口语流利/良好的英文读写能力; 7、有海外内审项目经验者优先; 8、良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 9、优秀的沟通协调能力和团队协作精神。
  • 25k-50k 经验3-5年 / 本科
    文娱丨内容 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、梳理公司业务的数据分布与逻辑,将业务流程风险与数据关联,搭建与管理风险数据仓库; 2、利用IT相关技术将碎片化、分散的局部信息整合形成真正有效数据,成为完整描述流程和风险的全局信息; 3、作为部门的统一数据接口,为内审风控工作提供数据识别、获取、整理加工、分析、规则开发、统计建模、机器学习等服务,从数据中发现风险特征; 4、参与部门数据中台建设,在数据任务平台中部署数据任务或模型,在数据分析平台中搭建数据看板或预警,进行数据建模、异常分析与监控。 5、背靠字节跳动强大的中台架构和产品体系,在内审风控业务线下快速落地数据解决方案。 职位要求: 1、本科以上学历,数学、统计学、计算机相关专业优先,对数据分析有强烈兴趣者优先; 2、具备大数据分析经验,有大型互联网公司数据分析、风险数据建模、算法和机器学习经验者优先; 3、精通SQL,具备Python和BI工具(Tableau等)相关经验是加分项; 4、具备良好的逻辑思维能力、业务理解能力和快速学习能力。
  • 8k-15k·13薪 经验1-3年 / 本科
    文娱丨内容 / 上市公司 / 2000人以上
    工作职责:1、SOX合规测试;2、内控缺陷整改,协助制定、修订公司内控管理制度及其执行;3、进行营运项目审计,推动公司的流程优化和效率提高;4、主管分配的其他任务。任职资格:1、计算机、审计、数学、会计、统计相关专业;2、熟悉内审内控理论,具有数据分析能力,有计算机或财务专业知识,有质疑思维和细致观察力,良好的沟通能力;3、成熟积极的工作态度,团队精神;4、有互联网审计经验或IT审计经验优先考虑。
  • 25k-40k 经验不限 / 本科
    电商平台 / D轮及以上 / 2000人以上
    岗位职责: 1、参与公司内部审计项目,通过持续的审计工作,识别潜在的风险或业务增值机会,配合业务部门进行有效的风险管理和业务改善; 2、建立并持续完善公司内控环境,建立积极、充分和高效的合规环境;配合业务部门,给予内控流程建设、管理效率方面的帮助; 3、其他专项审计工作。 任职要求: 1、8年以上相关行业审计工作经验。能独立完成审计计划,能够有效推动内部审计项目的执行; 2、工作认真敬业,积极主动,勤于思考,具备优秀的洞察能力和执行力,能够有效应对压力; 3、加分项:四大会计师事务所外审或内审经验、互联网行业、或汽车行业经验。对部分流程有较深入的专项经验。
  • 20k-30k·15薪 经验5-10年 / 本科
    移动互联网 / 上市公司 / 500-2000人
    工作职责:1、负责参与评估公司战略、经营策略、政策流程等各项风险,并协助内审部门负责人制定周期性审计规划和审计项目计划;2、独立带领团队对公司总部、分/子公司执行的常规审计、专项审计、投资尽调、舞弊审计等;3、通过内部审计项目识别公司风险管理的薄弱环节、战略/经营策略完善的机会点,为业务部门输出切实可行的内部控制/管理策略改进的咨询建议;4、负责监督推进流程控制优化、策略改进等落地工作;5、上级安排的其他相关工作。任职资格:1、大学本科及以上学历,财务、经济、管理类相关专业;2、5年以上内审或策略/数据分析工作或管理咨询经验,有互联网相关工作经验者优先;3、具备敏锐的风险敏感性,较强的逻辑思维、问题分析和判断能力;4、对数据高度敏感,具较强的数据收集整理及分析能力;5、具有很强的沟通能力,特别是跨部门协调、推动落地管理控制策略升级的能力;6、具有积极的工作态度和良好的学习能力,高度的自我驱动和结果导向;7、熟悉内部审计相关准则和方法论,具有CIA、CISA 、CPA、ACCA等职业资质者优先。
  • 3k-5k 经验在校/应届 / 大专
    工具类产品 / C轮 / 150-500人
    岗位要求: 1. 大专及以上学历,在校学生,专业不限; 2.认真踏实、勤奋,交流流畅; 3.熟练运用Office办公软件,如excel、ppt; 4.积极主动,认真负责,有耐心、细致; 5. 每周可实习3天,连续2个月以上。 岗位职责: 1、 协助完成内审部门内的资金审核、奖金核算; 2、 协助内审主管进行审计理账; 3、 协助内审处理公司的账务工作等; 4、 负责公司各类合同、资料的流转、报批、整理归档,以及做好各类资料的积累、补充、配套、保管和提供查阅,并随时催缴所缺资料; 5、 完成上级领导交办的其他任务。
  • 30k-60k 经验5-10年 / 本科
    在线教育 / C轮 / 2000人以上
    工作职责: 1、根据公司经营目标,协助制定和执行内部审计策略,保障公司经营与合规目标达成; 2、以风险为导向,制定内部审计计划,并根据计划实施各项内控审计工作,撰写审计报告,提出改进建议,及时向管理层和业务部门反馈审阅结果; 3、跟踪及推动相关业务部门落地改进建议,确保控制活动能高效、正确地植入公司业务流程; 4、指导和协助公司各部门开展**道风险防线工作,为业务部门提供日常运营的咨询服务,降低运营及财务风险; 5、根据行业发展趋势和公司实际需求,完善内部审计工作方法和工具,提升内部审计工作的效率和效果; 6、根据工作安排,开展相关专项审计项目(包括但不限于流程审计、工程审计、费用审计、业务持续性审计、离任审计等)。 任职要求: 1、财务、会计、经济、管理类相关专业,本科及以上学历; 2、6年及以上企业内控、内审、稽核、财务等相关工作经验,拥有四大会计师事务所或中大型互联网企业财务从业背景者优先; 3、逻辑思维强,拥有独立分析问题和解决问题能力,学习和适应的能力强; 4、积极主动,有责任心,乐于分享与团队合作,承压力强; 5、熟练运用EXCEL、WORD、PPT等办公软件,会SQL、Access、Python者优先; 6、拥有CPA、CIA、CISA、CCSA等资质者优先。
  • 11k-20k·14薪 经验3-5年 / 本科
    金融 / D轮及以上 / 150-500人
    职责描述: 1. 负责执行公司IT系统相关内审内控工作。 2. 负责ITGC、ITAC、CAATs及其他相关IT测试工作, 3. 支持公司其他常规审计,包括财务审计、流程审计、专项审计,并提供相关IT支持和数据分析。 4. 独立开展信息系统风险评估工作,协调跟进IT审计发现的改进及优化。 5. 负责推广内控合规文化,有针对性地在各业务线进行各类培训及宣讲; 任职要求: 1. ***大学本科及以上学历,会计、审计、金融等相关专业; 2. 工作年限;4年以上 3. 专业背景:有金融行业或互联网内控从业经历者优先;有CIA/CISA/ACCA等证书者优先; 4. 熟悉COSO,COBIT等内控管理框架; 5. 具备项目管理能力、逻辑分析能力、沟通能力、建设性咨询服务能力。
  • 12k-20k·14薪 经验3-5年 / 本科
    移动互联网,金融 / 不需要融资 / 150-500人
    工作内容:1、根据公司的发展战略,梳理优化公司风险管理和内部控制工作,并出具管理层建议书。2、在审计负责人领导下,按照国家审计法规、公司审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,经上级批准后执行。3、负责做好审计相关的资料收集、整理、建档工作,按规定保密,有良好的职业操守。4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。5、定期或不定期进行必要的业务审计、内控审计、投资审计和财务审计。6、执行审计的后续跟进工作任务;并与相关部门维持良好关系及沟通渠道。任职要求:1、本科及以上,财务、审计等相关专业2、3年以上审计相关工作经验(四大金融审计优先),其中1年以上独立负责审计项目工作经验,处理过3-5个独立项目;3、具有CPA资格证书或者CPA通过《审计》、《公司战略与风险管理》、《会计》优先;4、工作认真细致,优良的职业操守、有敏锐的洞察力、逻辑思维能力及良好的沟通能力,执行力强且能承受一定强度的工作压力;5、具有良好的风险管理及内部控制意识,熟悉企业运作流程。
  • 50k-80k·14薪 经验5-10年 / 本科
    社交平台 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位描述:1、建立健全公司各项规章制度、内部控制流程;2、建立并完善集团内部审计管理体系,领导内审中心执行独立监控职责;3、主导公司内部审计检查工作,包括各种专项审计、常规审计、舞弊审计等;4、主导内控系统并参与集团风险管理的评价和改善工作;5、按时拟定内部审计工作计划,实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告,并对测试中发现的问题提出科学的整改建议;6、与各业务部门和职能部门的各级人员,以及外部审计师等中介机构的协调与沟通;7、其他部门交办的审计检查事项。职位要求:1、大学本科及以上学历; 2、5年以上内审工作经验,互联网类企业的工作经历优先;3、熟悉企业风险管理和内控流程;4、有反舞弊调查工作经验者优先5、持相关专业证书(CPA、CIA)者优先;6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。
  • 35k-40k·14薪 经验5-10年 / 本科
    工具 / 不需要融资 / 150-500人
    岗位职责1、协助公司从0-1搭建内控体系,从内部控制和风险管理角度,有效评估公司层面、业务层面、IT层面风险,制定内控工作策略和方案,有效组织开展内控项目;2、梳理与完善公司各类流程与制度,在平衡风险与效率的前提下,优化公司流程体系;3、定期对业务工作流程、运行效率和执行情况进行监控、评估和分析,提出优化建议,推动落地整改;4、与各业务部门建立良好的合作关系,在业务高速发展和迭代的情况下,协助业务识别重大风险,提供风险应对建议;5、与内外业务伙伴合作,推动业务流程信息化建设,提升业务操作效率和质量;6、独立开展各类专项审计项目,包括常规审计、IT审计、专项审计、离任审计、舞弊审计等,及时发现问题,堵塞漏洞;岗位要求1、大学本科及以上学历,具有CPA、CIA等证书者优先;2、5年以上四大审计/咨询或8年以上互联网内审内控工作经验,熟练掌握COSO框架、SOX404、风险管理、内部控制和内部审计的相关工作,同时具备甲乙双方从业经验者优先;3、熟悉财务、审计相关标准,熟悉IIA国际内部审计实务标准,熟悉中国企业内部控制基本规范及相关指引;4、具备良好沟通协调能力、逻辑分析能力、项目推动能力、抗压能力,善于跨部门合作;5、主导或作为核心成员参与公司IPO项目的内控内审从业者优先。
  • 13k-19k 经验5-10年 / 本科
    移动互联网 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位职责: 1、独立或带队完成公司专项审计、流程审计、离任审计、反舞弊审计项目; 2、拟定内部审计工作计划及制度,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 3、对测试中发现的问题提出科学的整改建议,并督促业务部门按时改进; 4、控制并监督审计项目质量、进度; 5、完成与公司各业务部门,以及外部审计师等中介机构的协调与沟通工作; 6、独立完成上级交办的其他日常事务性工作。 任职要求: 1、大学本科及以上学历; 2、5年(含)以上内审工作经验,有互联网上市企业工作经历; 3、熟悉企业风险管理和内控流程; 4、持相关专业证书(CPA、CIA等)者优先; 5、良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 6、优秀的沟通协调能力和团队协作精神。
  • 35k-55k·14薪 经验不限 / 本科
    电商平台 / D轮及以上 / 2000人以上
    岗位职责: 1、参与公司内部审计项目,通过持续的审计工作,识别潜在的风险或业务增值机会,配合业务部门进行有效的风险管理和业务改善; 2、建立并持续完善公司内控环境,建立积极、充分和高效的合规环境;配合业务部门,给予内控流程建设、管理效率方面的帮助; 3、其他专项审计工作。 岗位要求: 1、8年以上互联网相关行业审计工作经验。 2、能独立带队完成内部审计项目,形成有价值的内部审计报告。 3、具有监察和反舞弊项目经验者优先。
  • 10k-20k·14薪 经验3-5年 / 本科
    金融 / D轮及以上 / 150-500人
    岗位职责:1. 负责执行公司IT系统相关内审内控工作。2. 负责ITGC、ITAC、CAATs及其他相关IT测试工作,3. 支持公司其他常规审计,包括财务审计、流程审计、专项审计,并提供相关IT支持和数据分析。4. 独立开展信息系统风险评估工作,协调跟进IT审计发现的改进及优化。5. 负责推广内控合规文化,有针对性地在各业务线进行各类培训及宣讲。 任职要求:1. ***大学本科及以上学历,会计、审计、金融等相关专业;2. 工作年限;4年以上3. 专业背景:有金融行业或互联网内控从业经历者优先;有CIA/CISA/ACCA等证书者优先;4. 熟悉COSO,COBIT等内控管理框架;5. 具备项目管理能力、逻辑分析能力、沟通能力、建设性咨询服务能力。
  • 6k-8k 经验在校/应届 / 本科
    CDS
    数据服务|咨询 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1、 协助按照年度审计工作计划,遵循审计准则,分项目开展审计工作; 2、 协助按照审计工作程序,做好审前调查、确定审计重点,编制审计方案,下发审计通知; 3、 记录审计工作过程,收集审计证据,及时编制审计工作底稿,协助撰写审计工作小结; 4、 内部交叉复核审计工作底稿,协助征求被审计单位意见后,出具审计报告,整理审计工作底稿归档; 5、 协助督促被审计单位落实整改审计意见,对各项目审计意见的整改落实情况进行催办、记录,跟踪检查; 6、 协助建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程; 7、 其他:完成领导交办的其他工作任务 任职资格: 1. (985/211)本科以上学历,审计、财务类相关专业; 2. 应届或一年以内工作经验皆可; 3. 能熟练运用Office办公软件; 4. 学习能力强,具备良好的文字功底、沟通表达能力、数据分析及逻辑推理能力,工作认真、细致,善思考、有韧性; 5. 对自己及未来有清晰定位及规划,能快速融入环境,能适应并排解工作压力,勇于创新及自我挑战,富有团队合作精神。