• 13k-18k·14薪 经验3-5年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位或部门特色 负责集团稽核项目,及撰写稽核报告。 岗位描述 1、本科及以上学历,金融专业、法律专业、审计专业等相关专业; 2.具备一定的大数据分析能力; 3.对数据有足够的敏感性,有较强的结构化思维和逻辑分析能力、执行能力、学习能力,具备良好的文字表达能力、沟通能力、团队合作精神及抗压能力; 4.可以非常熟练运用EXCEL;了解一定的数据库知识,熟练应用SQL/R/Python/SPSS等工具者优先; 性格要求 细致、认真、乐观、开朗 岗位要求 1、本科及以上学历,金融专业、法律专业、审计专业等相关专业; 2.具备一定的大数据分析能力; 3.对数据有足够的敏感性,有较强的结构化思维和逻辑分析能力、执行能力、学习能力,具备良好的文字表达能力、沟通能力、团队合作精神及抗压能力; 4.可以非常熟练运用EXCEL;了解一定的数据库知识,熟练应用SQL/R/Python/SPSS等工具者优先;
  • 20k-35k 经验5-10年 / 本科
    电商平台 / C轮 / 2000人以上
    岗位职责: 1. 根据审计计划及相应业务流程主要风险设计审计方案及拟定具体审计程序; 2. 根据具体审计方案及程序带领团队开展相应审计项目,对审计项目的进度及质量负责; 3. 针对审计项目中定位的高风险领域提出管理建议并推动管理部门拟定整改计划; 4. 对部分高风险领域,参与风险评估,跟进落地审计发现整改计划; 5. 其他管理层临时交办任务。 任职要求 1.本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业,5年及以上互联网,电商行业内控和内审工作经验; 2.良好的英语阅读能力,熟悉国外资本市场内控内审的行业最佳操作; 3. 有在境内或境外(最佳)上市公司的内控内审项目操作和管理经验,熟练各个业务循环; 4. 熟练使用各类数据分析的分析方法和工具及各类常见的办公工具:SQL,思维导图, excel, visio, powerpoint等; 5. 拥有较强的快速学习能力和逻辑思辨能力、沟通协调能力,良好的职业操守,作风严谨,执行力高,同时具有非常强的保密意识; 6. 拥有CIA,CPA,CCSA,ACFE,CISA等资格认证者优先。
  • 40k-65k·15薪 经验5-10年 / 本科
    工具 / 上市公司 / 500-2000人
    1、 建立、健全公司审计体系,制定并完善内部审计制度、工作规范和流程及; 2、 根据公司战略和发展方向,制定全年审计策略和重点审计计划并组织实施 ; 3、 组织开展公司各类审计项目,包括经营审计、工程审计、离任审计、流程审计和其他专项调查项目等,起草内部审计报告,对高危的潜在问题和风险提出审计意见和改进方案,并负责跟进监督审计结果的整改落实,形成闭环; 4、 组织协调资源对外部违规和舞弊事件进行审查和处理,同时推动公司廉洁培育工作; 5、 熟悉审计领域最新发展动态,有效引进新方法新技术提升审计效率和效果; 6、 配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查等相关工作; 7、 完成审计委员会交办的其他事项。 任职要求: 1、 本科及以上学历,财务、审计、法律等相关审计优先;8年以上工作经验且不低于5年企业审计工作经验; 2、 具备良好的计划与执行能力、系统思考和分析能力、沟通协调和解决问题能力、较强的报告书写及文字表达能力; 3、 具备丰富的审计项目实战能力,具备大型互联网企业审计经验者优先考,CPA、CICS、CIA证书的优先; 4、 具备良好的职业操守、敬业与责任感、团队协作精神; 5、 熟悉国家相关法律法规,有超强的保密意识
  • 10k-20k·15薪 经验1-3年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1、根据公司的质检标准对境外市场一线销售团队进行日常抽检工作,确保团队成员遵守公司标准; 2、分析销售服务的质量表现,识别潜在问题,并提出改进措施;编写详细的审计质检报告,并向管理层汇报; 3、协调并跟进公司审计项目,不断发现问题并整改和优化, 包括各种业务规审计、职能审计、合规审计等;推动管理建议有效落地; 4、协助部门负责人开展反舞弊防控工作,完善、优化部门内部审计管理体系,不断提升业务内审工作质量。 岗位要求: 1、大学本科及以上学历; 2、至少2年或以上企业内部审计或相关工作经验,有互联网或金融行业审计经验优先; 3、熟悉基于风险导向的业务分析与风险揭示的能力和工作经验; 4、具备良好的数据分析能力和报告编写能力; 5、正直诚实、责任心强、思维灵活、工作细致、乐观积极。
  • 20k-40k·16薪 经验5-10年 / 本科
    电商,移动互联网 / 上市公司 / 2000人以上
    职责描述: 1)拟定并完善内审流程,制定审计计划和方案; 2)实施审计检查,出具内审报告,并监督审计结果的落实; 3)梳理和优化公司内控流程,识别关键控制点和风险点,并对内控流程的执行进行监督检查; 4)其他专项项目; 任职要求: 1)5年及以上相关工作经验; 2)为人正直诚实,具备高度的事业心、责任心、团队合作精神及抗压力; 3)熟悉公司运作与管理,有互联网公司相关经验者优先;
  • 8k-10k 经验1-3年 / 本科
    硬件 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1、根据年度审计计划,开展各项(营销、供应链、基建等)审计工作,包括制定审计方案、实施相应的审计程序、编制审计底稿、就审计问题与业务部门沟通确认; 2、撰写审计报告,对审计过程中发现的问题进行风险评估,提出整改或处理建议,并督促改善落实; 3、在内部审计过程中关注和检查舞弊行为,必要时进行反舞弊调查,推动公司反舞弊体系的建立; 4、协助进行公司内控制度及流程的梳理与优化; 5、负责整理、归档内部审计资料、管理审计档案。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计及财务相关专业; 2、2年以上中型企业内部财务、审计工作经验,具有快消行业内审经验最佳; 3、熟悉企业内部控制流程; 4、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,有较强的逻辑分析能力、执行能力及写作能力,抗压能力好; 5、能够适应出差。 我们提供完善的保障: 入职五险一金、法定假日,带薪年假、包食宿、年度体检、定期团建、生日礼金等
  • 8k-10k 经验1-3年 / 本科
    硬件 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1、根据年度审计计划,开展各项(营销、供应链、基建等)审计工作,包括制定审计方案、实施相应的审计程序、编制审计底稿、就审计问题与业务部门沟通确认; 2、撰写审计报告,对审计过程中发现的问题进行风险评估,提出整改或处理建议,并督促改善落实; 3、在内部审计过程中关注和检查舞弊行为,必要时进行反舞弊调查,推动公司反舞弊体系的建立; 4、协助进行公司内控制度及流程的梳理与优化; 5、负责整理、归档内部审计资料、管理审计档案。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计及财务相关专业; 2、2年以上中型企业内部财务、审计工作经验,具有快消行业内审经验最佳; 3、熟悉企业内部控制流程; 4、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,有较强的逻辑分析能力、执行能力及写作能力,抗压能力好; 5、能够适应出差。 我们提供完善的保障: 入职五险一金、法定假日,带薪年假、包食宿、年度体检、定期团建、生日礼金等
  • 18k-25k·14薪 经验10年以上 / 本科
    营销服务|咨询,软件服务|咨询 / 上市公司 / 500-2000人
    1、 协助建立健全公司内控及风险管理体系,完善公司内控制度; 2、 独立开展常规内控及内审项目及专项审计,如采购审计、IT审计等; 3、 根据内外部要求,协助组织公司内控及风险专项自评估工作,编制评估报告; 4、 对审计的结果进行落地跟进; 5、 梳理内控操作流程,搭建内控风险监控模型。 任职要求: 1、本科,5年以上工作经验 2、财务、审计、IT相关专业优先 3、拥有良好的逻辑思维及学习能力,拥有良好的沟通技巧 4、内控及内审相关工作经验或事务所相关经验 5、善于数据统计分析或有任一特长领域优先考虑 6、电商经验、采购审计、IT审计经验优先考虑
  • 15k-25k 经验3-5年 / 本科
    科技金融 / B轮 / 150-500人
    岗位职责(工作要求、业务要求、工作权限等) 1、协助负责人完成年度审计计划的实施,确保各项工作有序开展; 2、开展公司内部各类业务/流程专项审计、包括但不限于:资产管理、采购、人事管理、财务审计等,负责审计过程中的现场测试、访谈、抽样等,提出建设性的审计建议与处理意见、沟通并督促审计缺陷整改; 3、负责业务内部员工、服务商及合作伙伴违规、舞弊案事件线索的搜集、受理、核查、取证、询问、处置以及申诉等工作,能够独立开展专项监察,出具完整的审计报告; 4、对于调查中发现的违规、违法问题,利用专业的调查手段固证、研判、定性,积极利用内外部调查资源,推动案件的处置,确保业务的风险防范;针对违规问题及时分析梳理业务逻辑,发现问题和系统BUG,提出整改意见,封堵漏洞,优化制度策略; 5、积极融入各业务条线,强化各业务的风险防范能力,协助建立常规风险防范排查机制,提出建议并监督落实闭环; 6、负责监督业务流程或舞弊高危环节,参与舞弊举报事件的调查和处理反舞弊工作; 7、针对内部管理制度以及重点案事件开展培训宣贯工作,提升员工的合规意识,推动品质监察前置效果的落地,促进业务健康快速发展。 任职要求(学历、专业、行为能力等) 1、**本科及以上学历,熟练使用办公自动化软件; 2、从事审计、监察、合规、内控、反舞弊等工作3年以上,熟悉公司合规运作及内控、内审专业知识,有独立带队完成审计或监察工作的经历,具有四大背景,或者公安、检察院、法院等工作经历,或者有大型金融机构或着头部互联网公司的工作背景者优先。 3、具备良好的案件分析研究能力,能够顺利与公检法部门对接,有一定的司法资源,了解司法案件程序者优先; 4、有良好的沟通谈判能力、优秀的逻辑分析能力、优秀的团队合作能力; 5、有较强的责任感、抗压能力和强烈的保密意识。
  • 4k-6k 经验不限 / 本科
    通讯电子 / 不需要融资 / 50-150人
    一、工作内容 基于稽核规则的要求,负责按时、按质处理政企业务出账规范性、政企资金及合作费用规范性的稽核工单; 提出稽核系统、流程、规则等优化建议、促进稽核生产工作提质增效; 基于稽核生产中发现的问题,输出稽核风险线索、稽核案例等。 二、招聘条件 本科及以上学历,财会、统计、审计、营销、经济、法律等专业优先; 有通信行业、审计、内控等工作经验优先; 年龄35周岁以下,思想品质端正、无违规违纪和不良行业行为; 执行力强、积极主动、有团队意识和强烈的责任心、进取心; 有较强的学习能力、具备主动学习意识,能适应高强度、高压力的工作氛围; 具备良好的计算机应用能力,熟练使用excel、PPT、WORD等工具; 党员优先。
  • 7k-12k 经验3-5年 / 大专
    其他 / 未融资 / 500-2000人
    (1)岗位职责: ① 负责对餐饮门店餐厅的稽核管理工作; ② 按稽核经理和区域负责人的要求执行月度稽核计划; ③ 组织稽核复查工作;并负责餐厅稽核问题项复查; ④ 食品安全稽核、餐厅服务标准及操作流程稽核、工程营建等相关项的稽核; ⑤ 工作认真负责,严谨细致,有较强的分析解决问题能力和沟通能力,抗压能力强,有良好的团队合作精神。 ⑥ 临时安排的其他工作。 (2)任职要求: ① 餐饮门店食品安全相关工作经验,熟悉餐厅品质管理(食品安全管理)、熟悉餐厅QSC; ② 熟练使用OFFICE或相关办公软件; ③ 具有一定文书能力、管理沟通能力; ④ 善于发现问题,能够有效识别问题并提出改善意见; ⑤ 接受全国性出差,抗压能力强; ⑥ 相关工作3年以上经验。 驻地一般为:宁波 南京 杭州 上海
  • 游戏 / 不需要融资 / 150-500人
    岗位职责: 1、制定、完善公司内控制度和流程; 2、开展各类经营、财务、管理、专项等审计工作,编写审计工作总结,并及时汇报审计问题; 3、配合外部审计出具内控报告; 4、对于审计、检查过程中发现的制度设计缺陷进行整改; 5、审查合公司内控制度在财务日常工作的内控节点的落实情况; 6、审核所有工作是否符合公司内控流程要求; 7、完成部门领导交办的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,会计、财管相关专业,英语可作为工作语言; 2、3年以上审计或内控相关工作经验,1年以上同等岗位团队管理经验、有互联网企业、四大会计师事务所工作经验优先; 有上市公司或海外公司内控经验优先。 3、持有CICS/CICP(注册内控师)、CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)等相关资格者优先; 4、优秀的数据分析能力和发现、分析及解决问题的能力; 5、原则性强,责任心强,品行端正,有良好的职业道德和职业素质, 6、能接受出差。
  • 10k-20k 经验5-10年 / 本科
    制造业 / 上市公司 / 150-500人
    1、对公司重大投资行为、募集资金建设项目等开展内部审计和全程监督、发现存在的风险并及时提示、汇报; 2、深入公司到日常经营各环节:包括但不限于生产、采购、销售、研发、行政人事、财务核算等、进行内部审计和监督; 3、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程; 4、根据项目的实际情况,负责编制并实施审计方案,并对审计意见或审计结果进行跟踪检查,解决新出现的问题,并对最终结果发表建议,确保各项审计结果得以落实,必要时对有关项目实施二次审计; 5、开年度内部控制审计,及时发现公司内部控制潜在问题和风险,提出改进意见。 岗位要求: 1、本科及以上学历,财务、审计、法律相关专业; 2、五年以上财务、审计或上市公司内审部经理工作经历,有上市公司投资项目审计经验优先; 3、具有中级以上会计或审计职称,高级会计师、高级审计师、注册会计师; 4、具有审计、会计、财务管理、法律、经济、税收法规等相关专业理论知识; 5、掌握内部审计准则及内部审计程序; 6、较强的沟通协调能力,与被审计单位进行有效沟通; 7、具有良好的职业道德、严谨的工作作风及强烈的职业责任感。
  • 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    数据服务|咨询 / A轮 / 50-150人
    1、公司是酒店行业SaaS公司,针对服务中小酒店客户的业务场景,全盘建立流程管理体系; 2、负责流程的设计、搭建、评估及优化,提高业务运转效率与运营价值,同时推动流程线上化; 3、制定流程搭建逻辑,组织评审团评估流程搭建逻辑的合理性,并伴随业务不断优化; 4、负责流程质量与效果评估,可输出量化指标搭建数据呈现图; 5、根据数据呈现诊断及分析流程问题,优化流程,给出解决方案同时可推进落实。 任职资格: 1、本科及以上学历,具有3年以上互联网、SaaS软件公司流程设计相关工作经验,或曾在管理咨询公司负责过IT、互联网、SaaS软件公司等项目的流程设计相关工作经验; 2、能够独立负责组织流程的设计、实施、评估及优化; 3、熟悉互联网、SaaS软件公司的业务流程,具有优化及风险把控意识; 4、具有良好的表达沟通能力,善于组织协调,逻辑思维、系统思维强,具有良好的团队精神; 5、符合以上要求,同时熟悉酒店行业优先。
  • 18k-33k·13薪 经验5-10年 / 本科
    教育|培训 / 未融资 / 150-500人
    岗位职责: 1.内控体系建设:建立、健全公司的内部控制体系,形成内部控制规范手册; 2.内部审计制度建设:建立健全公司的内部绩效审计、责任审计制度,形成大道至简的内部审计流程; 3.年度绩效审计:按照年度审计计划,执行对内部业务单元运营绩效的例行审计,促成业绩达成和绩效提升; 4.审计问题跟踪:跟踪内部审计和外部审计中发现的运营和财务问题,跟进改进措施的落地; 5.协调外部审计机构,完成年度审计及专项审计工作; 6.完成管理层安排的其他工作。 任职要求: 1.**本科及以上学历; 2.5年以上大中型企业内部审计或者知名会计师事务所项目经理工作经验; 3.有CPA, CIA证书者优先。