• 9k-13k·14薪 经验3-5年 / 本科
    游戏 / 上市公司 / 500-2000人
    工作职责: 1、 基于风险的原则,定期对相关业务、流程进行审计,制定审计计划、方案,且负责现场审计工作,编制审计底稿及报告,提出审计问题并沟通完善等。 2、 开展公司内部各类专项审计、包括但不限于:子公司审计、离任审计、财务审计、内控审计等,指导内审专员并审阅复核团队的工作、把控审计质量、提出建设性的审计建议与处理意见、沟通并督促审计问题整改。 3、 积极融入各业务条线,强化各业务的风险防范能力,建立常规风险防范排查机制,提出建议并监督落实闭环; 4、 协助部门负责人完成年度审计计划的制定并组织实施,确保各项工作有序开展; 5、 负责监督业务流程或舞弊高危环节,协助参与舞弊举报事件的调查和处理反舞弊工作; 6、 配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查等相关工作; 7、 落实领导安排的其他工作。 任职资格: 1、 教育背景:会计、财务管理、审计、金融等相关专业本科及以上学历 2、 工作经验:具有3年以上事务所审计及企业内审、内控、风控等相关工作经验,有互联网、游戏、科技行业工作背景优先。 3、 熟悉企业内部审计实务与企业内部控制规范,掌握审计、财务会计、信息技术等专业知识,熟悉互联网行业、IT计算机相关知识的优先。 4、 具备优秀的沟通、协调、表达、逻辑与独立思考能力,拥有敏锐的洞察力、分析能力、具备责任心及团队协作能力。 5、 熟悉SAP,具备较强的数据分析能力优先。 6、 具有CPA、CIA、中级会计师、ACCA、AICPA等资质证书优先。
  • 20k-35k 经验3-5年 / 本科
    内容资讯,短视频 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、独立或带领内审项目组完成公司运营、财务、合规等专项审计; 2、拟定内部审计工作计划,实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 3、对测试中发现的问题提出科学的整改建议,并督促业务部门按时改进; 4、控制并监督审计项目质量、进度; 5、完成与公司各业务部门、以及外部审计师等中介机构的协调与沟通工作; 6、独立完成上级交办的其他日常事务性工作。 职位要求: 1、本科及以上学历; 2、3年以上内审工作经验,有互联网审计工作经验优先; 3、熟悉企业风险管理和内控流程,持相关专业证书(CPA、CIA等)者优先; 4、良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 5、优秀的沟通协调能力和团队协作精神; 6、英语可作为工作语言。
  • 工具类产品,内容社区,音频|视频媒体 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1. 执行Sox上市合规工作; 2. 搭建风险管理及内部控制框架,协助各级管理层建立和完善风险管理和控制工作; 3. 执行风险评估,协助业务发现控制薄弱领域,提供解决方案,确保公司各业务的安全、健康、有效的运作; 定期展开内控体系评价,执行关键流程的内控检查,提出问题发现及整改方案,督促业务整改,确保公司各业务运作满足内控合规要求; 4.执行风险管理和内控意识宣导,提升整体内控环境和业务控制水平。 岗位要求: 1、本科及以上学历; 2、5年以上风险管理或内控、内审工作经验,熟练掌握风险管理或内控、内审的方法论,能够将方法论因地制宜的应用到业务管理过程中,推动管理提升; 3、能独立完成项目,有较好的项目管理能力,并且有多个独立完成或带领团队执行项目的实操经验; 4、具备良好的职业敏锐度和一定的管理思维,能够通过风险管理和内控工作发现管理问题; 5、具备良好的沟通能力,能够通过沟通,有效传递风险和内控管理理念,分析内控存在的问题,并推动整改; 4、具备良好的专业能力,包括不限于:数据分析能力,风险管理分析能力,及专业总结汇报的能力; 5、具备良好的团队合作精神; 6、具备SOX咨询或审计经验者优先;同时具备甲乙方经验者优先; 7、具备互联网或唱片公司行业经验者优先。
  • 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    金融 / 未融资 / 2000人以上
    工作职责 反洗钱审计、财务审计、采购管理审计、内控合规审计、人力资源审计、经济责任审计、反舞弊审计、操作风险管理审计、运营管理审计、战略管理审计、ESG审计、其他职能管理审计,及以上方向相关的数字化建设。 任职要求 一、基本要求: 1、本科及以上学历,金融、审计、会计、统计、财务等专业为佳; 2、3年及以上业务、审计、合规、法律等岗位工作经验; 3、熟练掌握经济、金融、审计等领域相关法规、制度或理论知识; 4、高度的工作热情,正直、积极向上,良好的团队合作精神,具有责任感,良好的的逻辑思维和沟通表达能力。 二、优先: 1、持有CPA、CIA、CAMS、CFA、FRM,CISA,CISSP等证书者优先; 2、有获奖证书、文章发表等经验者优先; 3、有良好的数据分析能力和数字化能力优先。
  • 20k-30k 经验10年以上 / 本科
    IT技术服务|咨询 / 上市公司 / 2000人以上
    1、了解软件行业整体发展趋势,了解竞争格局及解决方案优劣势; 2、为直销和研发团队给出指导意见,推动打造行业解决方案;重点客户跟进; 3、负责向客户提供业务咨询、技术咨询、规划、设计等专业服务; 4、负责项目售前阶段的需求分析、方案交流、方案设计、可行性研究报告撰写等工作; 5、协助招投标、合同签约及回款等商务工作; 任职要求: 1、本科及以上学历,计算机相关专业;熟悉保险/金融/银行/应用系统的行业客户中至少一种行业客户需求和信息化场景; 2、逻辑思维严谨,良好的文笔和演讲能力,能熟练撰写解决方案、成功案例、演讲文稿等相关文档; 3、有敏锐的商业意识和自主决策能力,具备一定的谈判沟通能力和承压能力,能够通过与客户的沟通、快速发掘和响应客户需求; 4、具备良好的团队合作精神,较强的工作热情和责任感。
  • 20k-40k·15薪 经验1-3年 / 大专
    信息安全,企业服务 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1.跟踪和分析业界最新安全漏洞 2.制定源代码安全规范,并进行源代码安全方面的审计 3.Web应用白盒安全测试 4.挖掘Java、PHP程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制安全加固报告 任职要求: 1.2年以上安全相关工作经验,能力突出者不受此限制 2.对JAVA编程有较深入的了解,具备较强的Java代码审计能力,有丰富实战能力 3.熟悉JAVA主流框架,具备有一定的编程能力 4.深入理解常见安全漏洞产生原理及防范方法 5.熟练掌握源代码测试工具及测试流程,有CNVD、CNNVD等漏洞证书、CVE或CTF比赛获奖者者优先 6.熟悉主流的源代码审计工具 7.思路清晰,具有优秀的分析、解决问题的能力,有良好的学习能力及团队协作能力 8.具备较强的沟通能力、抗压能力,团队合作精神及钻研精神 优先考虑的条件: 1.独立挖掘过java等开源程序0day漏洞 2.拥有CVE等证书 深蓝攻防实验室:深蓝成立于2019年,是深信服专门进行攻防研究与红队实战的团队。研究对象包括:红蓝对抗、社工钓鱼、通用漏洞分析与挖掘、武器开发、二进制安全、APT模拟等 以及新场景安全攻防研究与落地。作为攻击队参加各种实战演练、攻防竞赛、漏洞挖掘大赛等,在各类演练中表现突出,名列前茅。 近三年国家攻防演练均前十,2021年国家攻防第五、2022年国家攻防第四;2020年省级攻防演习中获得**11个,前三名占比近80%。2021年上半年获得省级攻防演习**10个,亚军5个。
  • 10k-17k·13薪 经验不限 / 本科
    信息安全 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位职责: 1、跟踪和分析业界最新安全漏洞; 2、挖掘Java、PHP、.net程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制报告。 知识技能: 1、至少掌握一门脚本语言 2、深入理解常见安全漏洞产生原理及防范方法,具备较强的代码审计能力,有丰富实战能力 3、熟悉主流的源代码审计工具,如Checkmarx CxEnterprise、Armorize CodeSecure、Fortify SCA、RIPS等; 个人素质: 1、对安全技术有浓厚的兴趣及热情,有主观研究和学习的动力; 2、具备正向价值观、良好的团队协作能力和较强的问题解决能力,善于沟通、乐于分享。
  • 7k-8k 经验1年以下 / 本科
    房产家居 / 未融资 / 2000人以上
    小tip:集团总部纯行政岗位,没有任何销售性质 职位描述: 1、对相关内部流程进行审核; 2、负责公司各项规章制度、操作的执行情况监督检查; 3、电话回访成交客户,核实是否存在违规 4、负责对涉嫌违规的行为进行调查,收集证据,确认事实,撰写调查报告并提出处罚建议。 5、负责对公司各项主营业务的合规性调查,并跟踪落实各类违规行为的整改情况,同时总结监督检查及案件调查的结果,提出合理化管理建议。 6、协助部门主管完成其他事宜。 任职资格: 1、本科及以上学历, 2、逻辑思维强、踏实、肯干、有责任心。 3、有敏锐的洞察力,通过细节发现内部违规的线索; 4、较强的执行力和逻辑思维能力。 工作时间:朝九晚六、周末双休 工作地址:上海市徐汇区零陵路583号海洋石油大厦 交通路线: 地铁4号线(上海体育场站2号口出前行300米) 地铁7号线(东安路站3号口出右转500米)
  • 30k-50k·14薪 经验5-10年 / 本科
    区块链 / 上市公司 / 2000人以上
    【工作职责】 1、根据要求进行设计、编码和交付API解决方案; 2、负责公司内部能效管理产品的开发,扩展功能,持续集成和持续交付; 3、深入理解业务需求,发现和解决系统的技术问题; 4、调研业务发展所需的新技术,新方法,并在实际项目中实施验证。 【工作要求】 1、Java基础扎实,了解JVM原理,熟悉IO、具有良好的编程规范和丰富的工作经验; 2、熟悉主流开源应用框架,如SpringBoot、SpringMVC、Mybatis、SpringCloud等; 3、熟悉关系型数据库MySQL、Oracle等,并有数据库以及SQL优化经验; 4、熟悉分布式系统的设计和应用,熟悉各类常用RPC、缓存、MQ等中间件; 6、了解并能使用HTML5、JavaScript、Ajax、CSS、JQuery、BootStrap、Node.js、React等前端技术; 7、良好的学习和与人沟通能力,为人正直诚信;善于思考,能独立分析和解决问题。 符合以下任一条件者优先: * 有OA(财务、HR、法务等)核心业务开发经验; 岗位优势: * 薪资:有竞争力的,市场高水平的薪资,但不是人傻钱多,拿实力说话。 * 可以北京市内远程办公,别人在挤地铁的时候你可以被窝里睡懒觉~~猪猪男孩儿女孩儿可以看过来 * 福利:六险一金、公积金最高的比例;年假多;团建费和团建活动很多,并且不占用周末时间没有尴尬活动的纯玩儿团建哦~ * 每年有健身津贴和学习津贴,总金额1W以上~~ * 健身房、下午茶,节日有大礼包~ * 不卷,氛围good~有很多好玩有趣并且非常优秀的小哥哥小姐姐~~~ * 全部可采用视频面试,不用请假偷摸儿去面试喽~~ * 面试官都非常和蔼可亲,面试不用紧张,HR小姐姐(我)也非常可爱哦~
  • 25k-45k·15薪 经验不限 / 本科
    居住服务 / 上市公司 / 500-2000人
    工作职责: 负责58集团全平台即时通讯系统后台开发,服务包括房产、招聘、本地生活、二手车等集团主流业务;同时负责企业内部IM系统、协同办公等系统开发; 任职资格: 1.熟悉java/c/c++/go至少一种语言 2.熟练掌握常用的数据结构和算法 3.熟悉TCP/UDP网络通信知识 4.具有高并分布式系统发开发经验者优先 5.熟悉关系型数据库和非关系型数据库实现原理,具有MySQL优化经验 6.本科以上学历 7.具有即时通讯产品开发经验者优先 8.对Linux系统、其他优秀开源项目有深入研究优先 9.责任心强,有较好的团队协作能力,对技术有极客精神,追求**的产品体验
  • 20k-30k·15薪 经验5-10年 / 本科
    消费生活 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位描述: 1、负责公司内部各项费用的审计,确认是否符合公司的财务政策和法规,并给出相应的审计报告; 2、拟定编制审计项目实施方案,完善审计程序,实施审计工作; 3、负责成本核算、成本分析、采购降本及其他成本管控工作,推动并落实成本责任制指标; 4、通过内部审计管理,对内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系; 5、完善公司内部财务管理体系的建设,对内部控制制度的落地情况进行监督。 任职要求: 1、大学本科及以上学历,会计、审计或相关专业,5年及以上内部审计经验,有快消连锁行业经验优先; 2、熟练掌握内部审计理论及实务工作流程,熟悉风险管理及会计、财务及相关法令规定; 3、了解企业业务流程风险及控制,能够独立设计和执行审计测试; 4、具有较强的逻辑分析推理能力、解决问题能力,以及良好的沟通及协调能力具有良好的职业素养、职业操守、认真负责、务实的工作态度,抗压性强。
  • 25k-35k 经验5-10年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责 1.负责编制集团年度审计计划,领导团队实施风险导向的内部审计项目,编制审计报告,沟通与确认审计发现,汇报审计结果; 2.负责跟进审计或评估项目的改进,包括不限于:推动改进执行、评估方案合理性、衡量剩余风险等,并作相应汇报; 3.联动相关业务方建立健全内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供专业支持,同时与相关业务方建立良性可持续的合作关系; 4.建立健全集团反舞弊工作机制并负责落实;负责反舞弊宣导工作,推动业务流程的完善,防范、降低业务舞弊风险;牵头舞弊相关事件的评估和调查工作。 岗位要求 1.本科或以上学历; 2.5年以上企业内部审计工作经验,有独立开展审计项目的经验,有全局把控项目管理的能力,同时拥有企业内部审计工作经验和在四大会计师事务所的审计经验者优先; 3.对企业内部审计、风险管理及流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻、灵活的理解和认识; 4.有职业怀疑态度,学习能力强、有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神、善于数据分析和逻辑推理、抗压能力强; 5.有优秀的沟通、书面及口头表达能力,有优秀的项目管理能力,有良好的团队精神; 6.具备一定的英语水平; 7.有CIA、CPA资格者优先考虑。
  • 9k-14k·13薪 经验3-5年 / 本科
    其他 / 不需要融资 / 150-500人
    岗位职责: 按照公司内审计工作程序开展内部审计工作 工作内容: 严格按照内审计工作程序开展内部审计工作; 如实记录被审核方实际状态,保证审核的客观、公正,对提交的审核记录负责; 参与负责编制内部审计报告; 负责对被审计单位的整改情况进行后续审计; 负责审计资料的整理归档; 法律、法规规定和部门负责人要求办理的其他审计事项。。 任职要求: ◆本科以上学历。财务、会计、审计类专业,***硕士及以上学历者优先。 ◆大学英语4级证书。 ◆3年以上审计、稽核相关岗位工作经验。 技能技巧: ◆熟练掌握内部审计相关知识,掌握了解经济管理和财税相关知识; ◆熟悉各类文案写作,精通各类办公软件; ◆在会计师事务所从事过相关工作者优先。
  • 10k-20k 经验1-3年 / 本科
    其他 / 上市公司 / 2000人以上
    一、岗位职责 1、依据年度计划开展内控审计/流程审计,审查公司采购、销售、生产、发展等关键业务活动,监督评价流程遵从性及执行有效性; 2、对集团旗下子公司/事业部,经营成果的真实性、准确性、合规合法性及各项财务收支、资产管理、关联交易等事项进行专项审计; 3、对干部所负经济及管理责任的审计监督,客观公正评价任期内工作成果,完善公司内部监督约束机制,为干部任用提供评价依据; 4、公司流程制度优化、业务内控完善,推进公司系统建设。 二、任职要求 1、专业:会计、审计、财务管理等财务相关专业;1-3年工作经验; 2、能力:思路清晰。审计敏感性强。具备较强的逻辑思维能力和数据分析能力。能熟练运用各项审计方法和办公软件; 3、心力:有企图心。心力强大,具备一定抗压能力。责任心强。能深钻业务,有钻劲儿。
  • 14k-18k 经验3-5年 / 本科
    移动互联网,电商 / 上市公司 / 500-2000人
    职责描述: 1. 根据公司年度审计工作计划,参与公司各类内部审计项目,包括财务审计、销售审计、采购审计等,并根据审计发现指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改落实。 2. 参与完善内部审计流程和工作机制,推动审计流程规范化和信息化建设等。 3. 参与完善公司制度内容,协助各部门推动内控流程体系建设,并提供有关指导和培训。 4. 组织和接受监管机构、上级机构、第三方机构的相关审计任务,并落实协调、整改等工作。 5. 完成领导安排和分配的其他工作。 任职要求: 1. 大学本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3年及以上政府、企业内控审计经验。 2. 对审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的审计理论和方法。 3. 熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4. 具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5. 沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。