• 10k-12k·14薪 经验3-5年 / 本科
    文娱丨内容 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、在审计经理的领导下独立或协助开展集团体育事业部各区域的内部审计工作; 2、按计划完成分配的审计工作任务,编制审计工作底稿,撰写审计报告,并提出适当的审计建议,确保审计工作质量; 3、完成审前调查、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作; 4、对审计中发现的问题及时与被审计部门有关人员沟通、确认、并向上级汇报; 5、完成上级交办的其他工作。 岗位要求: 1、审计、会计专业本科及以上学历,熟悉会计、审计、税务等法律法规; 2、相关零售行业3-5年工作经验,有良好的沟通、分析能力和团队协作精神 3、有较强的责任心、原则性,工作耐心、细致,具备良好的计算机运用能力; 4、可以适应经常出差。 注:此岗位出差平率每月超过50%
  • 15k-20k·13薪 经验5-10年 / 本科
    在线教育 / A轮 / 2000人以上
    岗位职责: 1、负责公司内控审计计划和执行工作,审核管理制度和管理系统; 2、对公司现有的流程进行梳理、优化,并根据组织变化和业务调整及时更新,同时对接信息化团队确保线上流程的准确性; 3、完善公司制度建设,依据公司制度,对特定风险事件开展专项审计和反舞弊调查,对于审计、检查过程中发现的制度设计缺陷进行整改; 4、风险评估和跟踪,对可能出现的内控风险及时进行解决,并将相关情况反映给管理层,主动沟通重要事项及风险情况; 5、完善部门内部工作规范,制定SOP,搭建审计监察工作体系; 6、完成部门领导交办的其他工作。 任职资格: 1、大学本科及以上学历,财务、会计、审计、统计、数学等相关专业; 2、精通塞班斯法案合规要求,熟悉CSOX审计方法; 3、5年及以上审计、内控相关工作经验,从事过大型企业的流程梳理工作,掌握中国会计准则,熟悉企业内部控制和内部审计准则; 4、收集审计证据并编写审计报告; 5、有较强的沟通能力,善于协调多部门关系; 6、能熟练操作OFFICE办公软件及金蝶等财务软件,会使用VBA、POWERBI、SMARTBI,有较强的文字、图标和数据呈现功底的优先; 7、有教育培训、互联网行业经历者优先;工作积极,有较强的自我驱动力; 8、能适应公司节奏,能够出差。
  • 20k-35k·14薪 经验5-10年 / 本科
    移动互联网,电商 / A轮 / 500-2000人
    岗位职责 1、可独立完成具体审计项目(内控审计、管理审计、经济责任审计、专项类审计等工作),通过实施具体审计程序,形成有效审计结论,提出合理改进建议,协调推动落地执行,对已达成的审计建议进行定期总结与跟踪; 2、主动关注企业经营过程中重点领域的潜在风险事项,可进行有效审计项目立项; 3、制定廉政风险防控工作方案并组织实施,实现廉政风险防控目标;负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况; 4、协助上级交办的其他事项,指导组内审计专员或协同人员的工作,负责落实审计项目并把控组内工作质量; 任职要求: 1、具备财务、审计、经济学等专业本科及以上学历,五年及以上电商审计相关工作经验,同时具有外审、内审经验者优先考虑; 2、有带队审计的经验,擅长审计数据处理、分析与逻辑推理。 3、具备良好的学习、组织能力及主动思考能力, 4、具有良好的职业道德,工作原则性强,为人踏实谨慎,有团队合作,分享及奉献精神
  • 15k-20k 经验3-5年 / 大专
    软件开发,其他 / 不需要融资 / 50-150人
    职责范围: 1、按照公司业务分布进行内部审计工作,负责组织或协助公司各业务版块业务流程的梳理,数据检查,核对;主导新业务版块的财务核算流程和内控流程的制定; 2、按照内审的工作程序进行风险分析及审计测试工作、完成相关的审计工作底稿及编写内审报告; 3、 负责或协助向管理层汇报有关的审计结果、内控弱项及风险分析,以及提出整改建议及有效的管控措施; 4、 根据审计结果,协助、监督各业务部门制定、修改、完善工作程序以控制风险; 职位要求: 1、大学本科及以上学历,财务、管理类专业; 2、会计师事务所3年以上工作经验,能独立完成内部审计工作,具备一定的管理能力; 3、责任心强,能主动、积极完成分配工作;良好的组织协调能力。
  • 7k-12k 经验3-5年 / 本科
    企业服务,其他 / 不需要融资 / 50-150人
    内部审计,财务审计,外部审计,绩效审计,财报审计 尽职调查,外部审计,专项审计,审计工作,审计报告,审计工作底稿 1、参与执行各类型审计业务; 2、独立承担小型项目的审计工作; 3、负责编制审计业务工作底稿; 4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险。 5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿; 6、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作
  • 30k-50k·15薪 经验5-10年 / 本科
    移动互联网,数据服务 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、评价公司各项IT管理制度及管控流程的完整性、合理性、适用性和有效性; 2、负责企业信息系统的购置、开发和实施情况的核查; 3、负责企业信息系统的操作、维护和服务管理情况的核查; 4、负责信息资产管理情况和网络基础安全架构安全性的核查; 5、针对核查发现的问题或存在的风险,提供改善建议或咨询服务,并监督整改计划的执行情况,实施必要的跟踪审计; 6、协助建立数据安全管理体系,对公司各项数据安全管理措施及各领域数据安全管理工作的执行情况进行检查并提出改善方案; 7、执行公司IT系统相关审计,负责编制IT审计报告及整改建议,并跟踪被审计部门的整改情况; 8、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关IT支持和数据分析; 9、领导安排的其它临时工作。 1. 经验要求 5年以上IT审计相关工作经验,包括四大IT审计和企业IT内部审计工作经验 2. 知识、技能要求 a)计算机、信息管理、审计或相关专业,*****本科或以上学历; b) 熟悉SAP,ITGC、ITAC、审计程序和公司内部控制流程; c) 持相关专业证书(CISA、CIA)者或有信息安全项目经验优先; d) 熟悉数据库和数据分析工具; e)具备良好的沟通、组织、协调、综合分析和管理能力以及团队协作精神; f)良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件 3. 素质要求 a) 具有良好的监控能力、信息收集能力; b)具有工作主动性、抗压能力强,执行力强、具有团队合作精神; c)为人诚实正直、自信、良好的道德品质和职业操守。
  • 8k-12k 经验3-5年 / 本科
    移动互联网,消费生活 / B轮 / 500-2000人
    岗位职责: 1、负责监督、检查各办事处内部控制制度的执行情况。 2、负责对各分办事处资金、财务制度、会计制度和财务预算的执行情况进行审计监督。 3、负责对各部门资产开支等大额支出进行审计监督。 4、负责对公司文化衫、保温箱等物品购买进行审计监督。 5、对审计项目的审计风险进行判断和控制,把握进度及审计质量。 6、独立带队完成项目审计并出具相关报告和其他业务报告。 任职要求: 1、30周岁以下,三年以上相关工作经验; 2、985,211审计、会计、财务管理相关专业; 3、四大会计师事务所经验优先; 4、CPA、CTA证书优先; 5、较强的书面及口头表达能力及沟通能力;
  • 10k-15k 经验3-5年 / 本科
    企业服务,其他 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1、负责参与公司经营活动工作内容的全方位的审计工作; 2、深入了解公司业务程序及流程,对公司各项内控制度进行检查记录,以评价内控是否健全、有效并出具内控检查报告,以促进公司内控管理及程序的健全与完善; 3、对内控审计检查中发现的明确错误提出限期整改措施,并跟踪整改落实; 4、对公司内控常规检查中发现的重大违法违规违纪行为,进行专项核查并报告; 5、以经济责任和经营业绩为中心,发挥审计的监督制约作用,对公司负有经济责任等人员进行审计并出具离任审计报告; 6、强化公司成本费用的控制,对异常的成本费用支出进行核查审计,财务数据的真实性和完整性进行检查监督; 7、发现内部控制的薄弱环节、及时提出应对策略并推进制度完善,达到事前防范和控制; 8、做好内部审计检查中的审计资料分类、归档、保管,保证审计资料齐全完整; 9、协助外部审计机构对公司进行的相应审计。 招聘要求: 1、审计、会计等本科及以上学历,4年以上经历,具有CPA、CIA等证书更佳。 2、客观公正、思路开阔、成熟、具有较强的判断和分析能力。 3、较高的职业敏感和洞察力,勤于学习、善于思考和沟通。 4、良好的从事现场审核应变发现问题能力、文字驾驭报告能力、从事跟踪与监督能力。 5、能独立工作、较强的稳定性。
  • 15k-20k 经验5-10年 / 本科
    文娱丨内容 / 不需要融资 / 150-500人
    岗位职责: 1. 拟定、完善公司审计规章制度、办法、审计流程、审计部门文件; 2. 制定公司年度审计计划、工作方案和审计具体实施方案; 3. 根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况; 4. 根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计; 5. 按领导要求统筹安排审计工作,协助组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动; 6. 牵头组织实施或协调落实经济责任审计和各项内、外部审计工作。根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作; 7. 协调组织完成内部控制的健全性和有效性评价; 8. 对审计工作的相关资料、文件进行归档管理; 9. 领导交办的其他审计相关工作。 岗位要求: 1. 会计、审计、财务管理、经济管理、法律、计算机等相关专业大学本科及以上学历;有注册会计师资格证书者优先考虑; 2. 熟悉国家相关的审计法律法规; 3. 5年以上审计工作经验,有2年以上大型国有企业经济责任审计工作经验优先考虑; 4. 具有良好的职业操守及较强的协调、沟通能力,熟悉财务、审计相关的专业知识以及审计相关的流程和方法,具有较好的书面表达能力; 5. 具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难; 6. 对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预知能力; 7. 能够熟练运用各类办公软件,掌握账务通用财务、审计软件的使用方法。
  • 7k-10k 经验3-5年 / 本科
    企业服务 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、协助上级领导开展审计工作,对公司内控管理、经营效果、重大经济业务等实施审计; 2、协助上级领导编制审计计划、审计工作底稿、起草内部审计报告,提出审计建议; 3、负责审计工作档案的整理和归档工作,确保审计资料的完整性; 4、对审计问题进行事后跟踪,督促被审计部门进行限期整改,并检查落实改善情况; 5、完成上级领导交代的其他工作。 任职要求: 1、3年以上制造业或工厂内审相关工作经验,熟悉企业财税会计、风险管理、内部控制体系及相关业务流程的审计;有3年以上相关工作经验者优先考虑; 2、能够独立带队完成审计项目工作,适应出差; 3、熟练运用office等计算机办公软件,熟悉财务软件,分析能力强; 4、良好的书面表达能力。
  • 9k-15k·14薪 经验3-5年 / 本科
    其他 / 上市公司 / 2000人以上
    职位信息: 1、协助审计项目负责人参与审计项目实施,能独立承担分项或子项目审计工作,完成审计资料收集、审计底稿编制,确保各审计项目顺利进行。 2、能独立参与实施具体审计项目:实施现场审计、调查取证,提交审计总结等; 3、根据审计发现提出管理改善建议,并实施相应跟踪审计和后续审计工作; 4、按照审计经理工作要求,完成各项工作,提交工作底稿;与被审计单位进行合理沟通,确认审计问题,并督促整改; 5、具备极强的跨部门合作协调能力、学习应用新知识的能力、以及抗压能力; 6、服从部门工作统一安排,按时配合完成领导交办的其他相关财务及审计工作。 任职要求: 1、本科3年以上(专科5年以上)财务、审计相关业务专业等工作经验,有中级职称、CPA考试通过科目两门及以上者优先; 2、熟悉财税法规、审计流程;具备快速学习的能力和适应力;能熟练使用各种办公软件; 3、具备较强的抗压能力;具有高度敬业精神、良好的职业操守和较强的工作责任心;具备良好的理解能力、保持客观的态度及有积极寻根究底的精神;团队意识强,有协作能力、业务执行力,具有审计敏感性; 4、能适应全国多个省区项目现场长期出差。
  • 12k-20k 经验3-5年 / 本科
    其他 / A轮 / 50-150人
    岗位职责: 1.负责对接纳斯达克和证券交易所财务报告; 2.完成公司专项审计,负责拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 3.拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划; 4.及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见; 5.跨部门的沟通协调。 任职要求: 1.本科及以上学历,财务或经济类相关专业; 2.至少3年及以上审计实操经验,英文读写熟练; 3.具有上市公司、新三板审计带队经验; 4.熟悉财税法规、审计程序及公司运作流程,熟练运用财务软件及办公软件; 5.持有相关证书(CPA、CIA)者优先; 6.熟悉纳斯达克、证券交易所相应的监管法规; 7.有较强的业务能力,能独立带队完成审计项目,有上市公司或大型企业审计经验者优先; 8.具有较强的抗压能力,适应加班和出差。 9.具备良好的沟通、组织和管理能力以及团队协作精神。 【业务介绍】 绿雀城配(SPARROW EXPRESS)是专注于新城配的智慧物流服务品牌,以硬件创新的全电动车队和数据化驱动的 Saas 管理平台为核心,构建城 市优智配送基础网,为上下游提供多样化、全流程智慧城配服务,帮助供货方及需求方降低配送成本、提高车辆运行效率、优化运输服务体 验。2021年成立以来,绿雀城配已在青岛、杭州等多个城市开展业务,并计划于2025年覆盖到全国55个城市。
  • 10k-20k 经验3-5年 / 本科
    其他 / B轮 / 2000人以上
    岗位职责: 1. 负责公司全职能审计,包括但不限于采购审计、生产审计、工程审计、经营责任审计等等; 2. 负责对公司所有经营管理活动的合规性以及制度设计有效性、执行有效性进行审计监督、检查和评价; 3. 负责实施举报调查,违规违纪检查工作,查处违法违纪案件,对员工涉嫌受贿、职务侵占等各类严重的违规违纪行为严肃查处,控制和降低公司经济损失; 4. 负责受理涉及公司员工舞弊问题的投诉,主动挖掘舞弊线索,通过专业的调查技巧收集和分析相关证据,形成调查报告; 5. 针对调查过程中发现的管理漏洞、潜在风险及损失提出改进意见,并监督改善措施的执行情况。 任职要求: 1. 审计、财务或相关专业本科以上学历; 2. 3年或以上相关行业审计经验,有快消品行业审计工作经验优先考虑; 3. 熟悉内部审计流程及方法,熟练会计、审计、税务等方面的法律法规和准则; 4. 较强的沟通协调、逻辑思维分析、观察能力及报告写作能力; 5. 具有一定的数据归纳及分析能力,熟练使用office办公软件; 6. 工作认真、负责、细心,责任心强、执行力强、原则性强、独立性强; 7. 具有良好的沟通能力,较强的学习能力和团队合作意识,抗压能力强,按时完成公司、部门要求的工作任务。
  • 10k-20k 经验5-10年 / 本科
    其他 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1.协助总监制定并完善内部审计规章制度、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等; 2.实施内部审计项目,指导并监督审计过程,完成审计报告,确保内部审计工作质量; 3.监督审计问题的整改实施跟踪情况 4.完成上级领导下达的临时性事务。 任职要求: 1.本科及以上学历,了解财务管理与控制的基本原则和控制的方法,掌握企业审计方法; 2.四年以上审计、内控、财务管理相关工作经验; 3.思维清晰,工作踏实,勤奋、有较好的书面表达和口头表达能力。
  • 10k-20k 经验3-5年 / 本科
    物流丨运输 / A轮 / 50-150人
    岗位职责: 1. 负责对接纳斯达克和证券交易所财务报告; 2. 完成公司专项审计,负责拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 3. 拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划; 4. 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见; 5. 跨部门的沟通协调。 任职要求: 1. 本科及以上学历,财务或经济类相关专业; 2. 至少3年及以上审计实操经验,英文读写熟练; 3. 具有上市公司、新三板审计带队经验; 4. 熟悉财税法规、审计程序及公司运作流程,熟练运用财务软件及办公软件; 5. 持有相关证书(CPA、CIA)者优先; 6. 熟悉纳斯达克、证券交易所相应的监管法规; 7. 有较强的业务能力,能独立带队完成审计项目,有上市公司或大型企业审计经验者优先; 8. 具有较强的抗压能力,适应加班和出差。 9. 具备良好的沟通、组织和管理能力以及团队协作精神。
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