• 20k-30k·14薪 经验3-5年 / 本科
    社交 / 上市公司 / 2000人以上
    1. 负责腾讯云云审计和配置审计产品的功能规划与落地; 2. 通过系统化的审计体系建设,满足用户关于云上审计日志全面性、功能完备性的诉求; 3. 将审计产品与存储、监控、加密等云产品进行联动,打通云产品之间的能力;
  • 20k-25k 经验5-10年 / 本科
    移动互联网,消费生活 / B轮 / 2000人以上
    岗位职责: 1、协助部门负责人制定年度审计计划,根据年度审计计划,开展财务审计、经营审计、专项审计、离任审计、销售审计等相关审计工作,根据审计结果,拟定审计报告,提出审计建议,拟定风险评估报告,建立风险应对措施; 2、检查公司内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济学进行评价; 3、对公司的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,防错纠弊,为公司优化管理提供意见; 4、通过审计查处管理问题或舞弊问题,识别管理改进机会,并提出改进建议,跟踪整改情况; 5、识别与分析经营业务存在的各类风险,提出合理化整改建议并落实; 6、协助完善内审管理制度; 7、执行案件调查任务; 8、完成公司交办的其他工作。 任职资格: 1、熟悉内部审计的工作流程和方法,具有内部审计实操经验; 2、较强的逻辑思维分析、数据分析能力、风险识别能力、观察及归纳能力,善于发现主要问题并深究问题发生背后的深层次原因的能力; 3、有案件调查经验优先; 4、为人正直诚信,责任心强,敢于坚持原则,抗压和沟通能力强,优秀的职业操守,良好的人际协调、控制、管理及决策能力等。 5、有CPA或ACCA或CIA证优先考虑。
  • 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    文娱丨内容 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、主要负责执行公司IT系统相关内审内控工作; 2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关IT支持和数据分析; 3、协调跟进IT审计发现问题的弥补与改善;   4、参与其他IT风险管理控制相关的工作。 职位要求: 1、3年以上IT审计相关工作经验,包括四大IT审计和企业IT内部审计工作经验; 2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;  3、熟悉ITGC、ITAC、审计程序和公司内部控制流程; 4、具有互联网行业IT审计经验者优先; 5、持相关专业证书(CISA、CIA)者优先; 6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。
  • 24k-48k 经验不限 / 本科
    文娱丨内容 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、主要负责执行公司IT系统相关内审内控工作; 2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关IT支持和数据分析; 3、协调跟进IT审计发现问题的弥补与改善;   4、参与其他IT风险管理控制相关的工作。 职位要求: 1、5年以上IT审计相关工作经验,包括四大IT审计和企业IT内部审计工作经验; 2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;  3、熟悉ITGC、ITAC、审计程序和公司内部控制流程; 4、具有互联网行业IT审计经验者优先; 5、持相关专业证书(CISA、CIA)者优先; 6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。
  • 24k-48k 经验不限 / 本科
    文娱丨内容 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、主要负责执行公司IT系统相关内审内控工作; 2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关IT支持和数据分析; 3、协调跟进IT审计发现问题的弥补与改善;   4、参与其他IT风险管理控制相关的工作。 职位要求: 1、5年以上IT审计相关工作经验,包括四大IT审计和企业IT内部审计工作经验; 2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;  3、熟悉ITGC、ITAC、审计程序和公司内部控制流程; 4、具有互联网行业IT审计经验者优先; 5、持相关专业证书(CISA、CIA)者优先; 6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。
  • 20k-30k·13薪 经验5-10年 / 本科
    房产家居 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、主导公司内部控制体系建设,建立相关的规章制度; 2、对公司管理制度、工作流程和经营管理过程中可能出现的风险点进行识别、分析和评估,对完善公司制度和流程提出具体建议; 3、进行合规风险管理,组织项目事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查,草拟风险预警提示和风险评估报告; 4、组织实施具体审计项目,包括专项审计、常规审计、舞弊审计、经济责任审计、离任或离职审计、招采审计等; 5、输出审计报告,提出整改建议。 岗位要求: 1、 *****本科及以上学历,法律、会计、信息、审计等专业优先; 2、 具备5年以上企业内部审计从业工作经验; 3、 具有高度的职业敏感性和丰富的专项审计经验,能独立完成专项审计项目; 4、 具备良好的公文写作能力; 5、 诚实守信,责任意识强,积极进取;有良好的职业操守和沟通协调能力,工作原则性强; 6、具备一定的风险分析能力,具有较强的团队协作能力及学习能力。
  • 24k-40k 经验不限 / 本科
    文娱丨内容 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、主要负责执行公司IT系统相关内审内控工作; 2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关IT支持和数据分析; 3、协调跟进IT审计发现问题的弥补与改善;   4、参与其他IT风险管理控制相关的工作。 职位要求: 1、5年以上IT审计,数据安全、数据治理、系统开发,或者基础架构等相关工作经验; 2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;  3、熟悉ITGC、ITAC、审计程序和公司内部控制流程; 4、具有互联网行业IT审计经验者优先; 5、持相关专业证书(CISA、CIA)者优先; 6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。
  • 20k-40k·15薪 经验不限 / 不限
    教育 / 上市公司 / 2000人以上
    工作职责: 1. 对各类新东方IT核心系统执行ITGC、ITAC以及抽样DA审计工作,形成内部IT审计报告以及整改意见,跟踪并监督问题直至修正; 2. 协助完成外部IT审计相关的各项配合工作; 3. 通过培训等方式强化IT人员对审计工作的重视,并在工作中根据IT审计规范规则指导关键IT人员进行IT法规遵从; 4. 根据需要对IT管理制度以及IT审计矩阵进行必要修订,并作为内部审计的依据和方法; 5. 对IT软件合规性进行管理; 6. 帮助企业完成各类核心业务系统的审计执行工作、发现审计风险、提供改进意见。 任职资格: 技能要求: 1. 能够对所需审计的数据进行简单程序编写或者脚本编写; 2. 精通EXCEL,能够使用EXCEL制作复杂表格; 3. 至少精通COBIT或者COSO中的一种审计方法论; 4. 具有优秀的逻辑思维能力; 5. 具有优秀的数理统计能力。 任职要求: 1. 具备IT审计领域的相关工作经验3年以上; 2. 本科及以上学历;数学或IT相关专业优先; 3. 具有COBIT、COSO相关的认证优先;通过CISA认证者优先;具有PMP认证优先; 4. 具有四大审计公司工作经验优先。
  • 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    专业服务|咨询,数据服务|咨询 / 未融资 / 150-500人
    工作职责 1、负责审计与风控管理系统建设项目的管理及推进,包括资源协调、进度管控、项目风险管控、确保项目的按期保质交付 2、负责了解业务部门(审计部)或用户的业务流程,与业务部门用户沟通,调研、分析、总结客户需求,提出整体解决思路,形成相应的解决方案,能熟练使用Axure、Visio、墨刀等原型工具 组织变革工作按计划完成率 3、负责审计与风控管理系统的产品规划、设计 组织变革工作按计划完成率 4、负责相关竞品分析、招标书的编制,完成产品的招采选型 组织评价完成时间 5、负责审计与风控管理系统在全集团范围内的推广应用及价值挖掘 发文差错率 6、完成领导交办的其他工作事项 发文差错率 任职要求 1、学历要求 ***本科或以上学历 2、专业要求 IT、财务、审计、工商管理等专业优先考虑 3、相关工作年限 4年及以上 4、相关工作经验 1、3年以上IT咨询相关经验,5年以上信息化项目经验; 2、有团队管理经验,并营造平等、尊重的文化,注重团队整体能力提升; 3、了解新技术,具有产品分析能力,并能将新技术融入产品、项目中; 4、拥有审计与风控管理业务咨询或系统规划及实施经验背景者优先。 5、知识与技能 " 1、熟悉信息化建设过程、熟悉审计与风控相关业务流程; 2、了解市场上的主流应用及趋势。 6、能力要求 1、有良好的团队合作精神、高度的工作责任心和敬业精神,能在压力下工作; 2、具备良好的逻辑与分析能力、较好的沟通及文字表达能力; 3、性格积极乐观,思路清晰,处事冷静,具备较强的分析能力、应急能力和抗压能力。"
  • 15k-25k 经验3-5年 / 本科
    金融,移动互联网 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位职责 1. 负责贷款项目资料的核实、数据审查工作; 2. 参与供应链业务产品开发工作; 3. 对贷款业务的调查资料及调查情况进行综合分析,作出风险评价并独立汇报; 4. 指导和监督业务部门人员严格按照公司相关管理办法和流程规定,做好贷前预审、贷后工作,确保项目安全; 5. 配合开展相关项目的尽职调查; 6. 完成领导临时交办的其他工作。 任职要求: 1.本科及其以上学历, 财经、金融、法律、统计相关专业; 2.年纪27-30岁之间,三年以上金融行业风险管理,三年以上大型会计师事务所从业经验,或者5年以上行业从业经验优先; 3.具备财务管理、税收、金融、法律等方面知识,了解涉及的相关领域专业知识; 4.具备较强的财务数据审查、分析能力; 5.中级以上职称,有注册会计师资格者优先;
  • 14k-25k 经验1-3年 / 本科
    移动互联网,电商 / 未融资 / 15-50人
    IT内审经理 工作职责: 1、按照相关法律法规及公司内部管理的要求,开展公司信息系统、应用系统及信息安全的内部审计工作; 2、负责IT一般控制测试和应用控制测试,运用计算机辅助审计技术,完成部分实质性程序,撰写工作底稿; 3、参与部门安排的审计项目,包括但不限于提取、整理、汇总、分析审计项目所需的相关数据,并为其他相关IT服务提供支持; 4、针对公司IT审计中发现的问题,跟踪落实相关整改工作; 5、协助建立公司IT审计管理体系、参与制定公司相关审计制度等; 6、配合外部审计师信息系统相关的审计工作; 7、领导安排的其他工作。 任职资格: 1、 本科及以上学历,理工科专业背景,信息技术类专业背景者优先,具有良好的计算机和应用系统基础知识及实践能力 ; 2、 熟悉IT审计相关的准则和方法论,掌握金蝶、OA、企业信息系统内部控制和内部审计的流程,持有相关专业证书(如CISA、CIA等)者优先; 3、2年以上相关工作经验,有信息系统IT审计,四大IT审计或IT咨询工作经验者优先,有金融机构,高科技或互联网金融类公司IT审计、信息安全项目经验者优先; 4、诚实正直,富有团队合作精神,具备较好的沟通协调能力和书面表达能力,具有良好的逻辑分析能力。
  • 10k-15k·13薪 经验5-10年 / 本科
    移动互联网,企业服务 / 不需要融资 / 500-2000人
    岗位职责: 1、内部审计团队的搭建及内审人员管理; 2、制定集团全盘内审计划; 3、根据集团发展,构建风险、内控、合规、及监察管理体系,推动集团有效的内控执行、评估与跟踪; 4、开展及组织对企业内部控制制度的审计、监督与评价,查找内部控制的关键控制点和薄弱环节,提出建立健全的企业内部控制制度的建议和措施; 5、公司安排的其他工作。 任职要求: 1、***大学本科及以上学历,财务会计学专业,有四大会计事务所工作或者国内会计师事务所排名前5从业经验者优先; 2、5年以上内审工作经验,或曾任职大型财务审计事务所经理职位; 3、持 CPA 资格证书; 4、工作积极主动,有一定的抗压能力; 良好的团队精神,能领导内部同事与各部门精诚合作; 5、具备良好的职业道德素养,为人正直,作风严谨,严守公司机密信息;同时具备较强的分析判断能力及沟通能力。
  • 15k-20k·14薪 经验3-5年 / 本科
    其他 / 未融资 / 150-500人
    审计经理        岗位职责 1.制定审计项目计划,能独立开展各类审计工作。 2.负责具体审计项目的管理,指导项目组成员的工作。 3.按时,保质完成审计项目,及时向部门经理沟通审计工作进展及重要审计事项。 4.负责复核审计人员的工作底稿,拟定审计报告。 5.审计项目完成后进行自我评价和对其他审计成员的评价、考核。 任职要求 1.本科以上学历,财会,审计类相关专业毕业。 2.具有注册会计师执业资格或在事务所担任项目经理3年以上,有独立带队经验。 3.良好的沟通能力和协调能力,工作认真,责任心强,具备良好的职业道德和团队协作精神。
  • 18k-25k·13薪 经验3-5年 / 本科
    电商平台,营销服务|咨询 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1、主要负责执行公司IT系统相关内审内控工作,包括ITEC、ITGC、ITAC、CAATs及接口测试等。 2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关IT支持和数据分析; 3、协调跟进IT审计发现问题的弥补与改善; 4、参与其他IT风险管理控制相关的工作。 岗位要求: 1、5年以上IT审计,数据安全、数据治理、系统开发,或者基础架构等相关工作经验; 2、本科或以上学历,计算机或信息管理专业优先 3、具有会计师事务所IT审计工作经验,熟练掌握IT内控理论知识 4、熟悉JAVA及数据库优先 5、熟悉ITGC、ITAC、审计程序和公司内部控制流程; 6、具有电商行业IT审计经验者优先; 7、持相关专业证书(CISA)者优先; 8、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 9、具有良好的沟通能力和具有团队精神。
  • 30k-40k·14薪 经验不限 / 本科
    企业服务 / 未融资 / 少于15人
    岗位职责: 1、熟悉中国会计准则及美国会计准则,确保中国公司财务报表的准确性; 2、与外部审计师进行有效沟通,并根据需要提出建议和变更,以改善公司的流程和 控制; 3、审核公司重大合同,确保合同条款无重大风险。 任职要求: 1、财务相关专业,本科及以上学历; 2、具备5年及以上美国会计准则相关行业经验,具备四大会计师事务所经验者优先。