• 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    金融 / 未融资 / 2000人以上
    工作职责 反洗钱审计、财务审计、采购管理审计、内控合规审计、人力资源审计、经济责任审计、反舞弊审计、操作风险管理审计、运营管理审计、战略管理审计、ESG审计、其他职能管理审计,及以上方向相关的数字化建设。 任职要求 一、基本要求: 1、本科及以上学历,金融、审计、会计、统计、财务等专业为佳; 2、3年及以上业务、审计、合规、法律等岗位工作经验; 3、熟练掌握经济、金融、审计等领域相关法规、制度或理论知识; 4、高度的工作热情,正直、积极向上,良好的团队合作精神,具有责任感,良好的的逻辑思维和沟通表达能力。 二、优先: 1、持有CPA、CIA、CAMS、CFA、FRM,CISA,CISSP等证书者优先; 2、有获奖证书、文章发表等经验者优先; 3、有良好的数据分析能力和数字化能力优先。
  • 20k-40k·15薪 经验1-3年 / 大专
    信息安全,企业服务 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1.跟踪和分析业界最新安全漏洞 2.制定源代码安全规范,并进行源代码安全方面的审计 3.Web应用白盒安全测试 4.挖掘Java、PHP程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制安全加固报告 任职要求: 1.2年以上安全相关工作经验,能力突出者不受此限制 2.对JAVA编程有较深入的了解,具备较强的Java代码审计能力,有丰富实战能力 3.熟悉JAVA主流框架,具备有一定的编程能力 4.深入理解常见安全漏洞产生原理及防范方法 5.熟练掌握源代码测试工具及测试流程,有CNVD、CNNVD等漏洞证书、CVE或CTF比赛获奖者者优先 6.熟悉主流的源代码审计工具 7.思路清晰,具有优秀的分析、解决问题的能力,有良好的学习能力及团队协作能力 8.具备较强的沟通能力、抗压能力,团队合作精神及钻研精神 优先考虑的条件: 1.独立挖掘过java等开源程序0day漏洞 2.拥有CVE等证书 深蓝攻防实验室:深蓝成立于2019年,是深信服专门进行攻防研究与红队实战的团队。研究对象包括:红蓝对抗、社工钓鱼、通用漏洞分析与挖掘、武器开发、二进制安全、APT模拟等 以及新场景安全攻防研究与落地。作为攻击队参加各种实战演练、攻防竞赛、漏洞挖掘大赛等,在各类演练中表现突出,名列前茅。 近三年国家攻防演练均前十,2021年国家攻防第五、2022年国家攻防第四;2020年省级攻防演习中获得**11个,前三名占比近80%。2021年上半年获得省级攻防演习**10个,亚军5个。
  • 10k-17k·13薪 经验不限 / 本科
    信息安全 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位职责: 1、跟踪和分析业界最新安全漏洞; 2、挖掘Java、PHP、.net程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制报告。 知识技能: 1、至少掌握一门脚本语言 2、深入理解常见安全漏洞产生原理及防范方法,具备较强的代码审计能力,有丰富实战能力 3、熟悉主流的源代码审计工具,如Checkmarx CxEnterprise、Armorize CodeSecure、Fortify SCA、RIPS等; 个人素质: 1、对安全技术有浓厚的兴趣及热情,有主观研究和学习的动力; 2、具备正向价值观、良好的团队协作能力和较强的问题解决能力,善于沟通、乐于分享。
  • 8k-12k·14薪 经验3-5年 / 大专
    文娱丨内容 / 上市公司 / 2000人以上
    1、能够独立带队组织审计项目,以对公司经营风险、内部风险控制、绩效考核评价、等方面进行审计; 2、收集、整理内部审计证据,编写内部审计工作底稿,并能够独立出具审计报告; 3、组织或协助实施对公司内部流程梳理,对于相关制度、流程的规范建设提出相关咨询服务; 4、开展内控知识培训,培训内控手册,宣贯内控理念; 5、其他领导交办事项。 岗位要求: 1、大学专科或以上学历。会计学、审计学、法学、侦查学等相关专业,具备审计师、CIA或CISA证书、法律职业资格证书者优先。 2、有企业反舞弊调查经验优先考虑。 3、具有敏锐的觉察能力,严谨的逻辑思维能力,良好的分析、解决问题的能力以及良好的口头及书面表达能力。 4、为人正直自律,作风正派,有良好的职业道德品质,认同廉洁诚信价值观,敢于坚持原则,有较强的保密意识。 5、熟练运用excel、word、ppt等offices软件,熟悉SAP系统,抗压能力强,能适应经常性项目出差工作。
  • 8k-13k 经验1-3年 / 本科
    制造业 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、实施审计项目,提出审计建议,参与审计报告、管理建议书的编制,并协助推动、跟进整改落实情况; 2、参与违规追责线索核查、报告编制等工作; 3、参与统筹对接事项的沟通协调。 任职要求: 1、本科及以上学历,主修财会、审计、管理等相关专业,具有较强的专业能力,持有CIA、CPA、ACCA等资格证书者优先考虑; 2、有较强的口头及书面表达能力,能够接受长期出差; 3、2年以上财会、审计、管理等相关工作经验。
  • 14k-18k 经验3-5年 / 本科
    移动互联网,电商 / 上市公司 / 500-2000人
    职责描述: 1. 根据公司年度审计工作计划,参与公司各类内部审计项目,包括财务审计、销售审计、采购审计等,并根据审计发现指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改落实。 2. 参与完善内部审计流程和工作机制,推动审计流程规范化和信息化建设等。 3. 参与完善公司制度内容,协助各部门推动内控流程体系建设,并提供有关指导和培训。 4. 组织和接受监管机构、上级机构、第三方机构的相关审计任务,并落实协调、整改等工作。 5. 完成领导安排和分配的其他工作。 任职要求: 1. 大学本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3年及以上政府、企业内控审计经验。 2. 对审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的审计理论和方法。 3. 熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4. 具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5. 沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
  • 18k-25k 经验3-5年 / 硕士
    金融 / 上市公司 / 2000人以上
    1.掌握审计、风控、财务会计等相关知识,有银行内审或四大事务所工作经验; 2.擅长数据分析类工作,有金融科技背景; 3.取得CIA、CPA等证书的优先。
  • 7k-8k 经验不限 / 不限
    工具 / 未融资 / 50-150人
    负责审计,有经验优先考虑,审计专业或者财务有经验
  • 5k-7k 经验1-3年 / 本科
    科技金融 / 不需要融资 / 150-500人
    工作职责: 1、根据公司年度审计计划,开展相关审计工作; 2、收集分析公司日常经营管理信息识别评估各项内控流程、业务模式、业务运行程序中的设计和执行问题,评估公司各类业务和运营管理中的缺陷和漏洞,设计审计方案和测试方法; 3、组织开展现场审计工作,参与从项目立项、风险评估、审计程序执行、事实确认、报告编制、审计意见、整改反馈、监督问责等审计业务全流程工作; 4、配合参与非现场审计工作、参与公司离任审计和离岗检查工作、参与公司内部控制评价工作; 5、配合对接内外部检查和监管监督事务,支持各项现场工作开展。 任职资格: 1、遵守中华人民共和国宪法和法律,具有良好的政治和道德品行; 2、*****大学本科及以上学历,研究生学历优先;其中金融、经济、会计、信息技术类相关专业优先;取得CIA、CISA等专业认证者优先; 3、具备会计师事务所审计、咨询或具备大中型企业内部审计、内部控制等相关工作经验两年以上,拥有银行、同业机构相关工作及项目经验的优先; 4、熟悉金融行业业务和理论知识、熟悉审计学等理论基础、熟悉国家、监管金融政策及相关法律法规和商业银行内部控制制度;了解互联网金融业务、内控流程审计及相关工作程序; 5、具备较强的公文写作能力、思维敏捷,善于创新;工作认真细心,具有较强的分析、学习和沟通能力。
  • 3k-6k 经验不限 / 大专
    企业服务,广告营销,金融 / 未融资 / 15-50人
    审计助理岗位JD 职位概述: 作为审计助理,您将协助审计师进行财务审计,以评估公司财务状况。主要工作包括准备审计工作底稿,收集和核对证据,协助审计师完成审计报告。 主要职责: 1. 协助审计师进行财务审计,包括但不限于会计记录,财务报告和内部控制系统。 2. 准备审计工作底稿,包括收集和核对相关证据,记录审计过程中的重要事项。 3. 与其他团队成员合作,确保审计过程的顺利进行。 4. 在审计师的指导下,协助完成审计报告,确保其准确性和完整性。 5. 对财务数据进行基本的分析,提供必要的解释和建议。 6. 在需要时向审计师提供信息和建议。 7. 遵循公司的政策和程序,确保良好的职业操守和道德规范。 职位要求: 1. 会计、财务或相关专业本科以上学历。 2. 熟练掌握Excel等办公软件。 3. 良好的组织和时间管理技能,能够处理多任务并保持高效工作。 4. 良好的沟通技巧和团队合作精神,能够在团队环境中工作。 5. 对财务和审计有浓厚兴趣,愿意在专业领域持续学习和发展。 6. 具备基本的英语读写能力。 优先条件: 1. 有相关实习或工作经验者优先。 2. 有使用特定财务软件(如SAP,Oracle等)经验者优先。 3. 拥有CPA或相关专业认证者优先考虑。 工作环境和工作时间: 此职位将在我们的专业审计办公室进行工作,提供舒适的工作环境和先进的办公设备。工作时间将根据项目需要进行安排,包括常规工作时间和可能需要的不定期加班。 以上就是我们的审计助理岗位描述,我们期待您的加入,共同推动我们的审计工作向前发展!
  • 3k-5k 经验不限 / 不限
    企业服务,广告营销,金融 / 未融资 / 15-50人
    1.可以独立撰写财务年报审计报告,等各类高新专项、双软专项报告、加计扣除、高企报告等 2.会编制审计底稿 岗位要求: 1.不需要有资质证书,只要有经验即可 2.可独立下户 上班时间:朝九晚五点半,周末双休法定节假日都休 薪资构成:底薪+提成+节日福利+带薪年假+不定期团建+扁平化管理+全勤奖+职位福利五险。 
  • 25k-40k 经验不限 / 不限
    服务业 / 不需要融资 / 50-150人
    工作职责: 岗位职责: 1.主导完成拟上市公司IPO,上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目; 2.独立承担大中型项目的汇总、合并等高难度挑战性工作; 3.合理有效地制定大中型项目工作计划,并监督工作进度及质量; 4.负责项目质量控制,发现并解决存在的问题; 5.维护客户关系,与客户保持良好的沟通。 任职资格: 任职要求: 1.***本科及以上学历,致力于在事务所长期发展; 2.大型证券资格会计师事务所从业5~7年,注册会计师执业3年以上; 3.拥有主导拟上市公司IPO、上市公司资本市场业务经验; 4.具有优秀的专业能力、团队管理能力及客户沟通能力; 5.具备良好的职业道德,无违法违纪行为,未受到过行业监管处罚; 6.外语水平达到境外执业要求者优先考虑。
  • 13k-20k 经验3-5年 / 不限
    服务业 / 不需要融资 / 50-150人
    工作职责: 1.带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计; 2.独立承担中大型项目的汇总及合并工作; 3.合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量; 4.对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题; 5.对项目组成员进行有效的指导和培训; 6. 保持与客户良好的沟通,与客户讨论并起草管理建议书等。 任职资格: 1. 会计、审计及相关专业***本科及以上学历; 2. 具有注册会计师执业资格证书,2年以上中大型事务所审计工作经历; 3. 较强的工作责任心以及语言表达能力,能够带团队或独立完成业务; 4. 具有良好的计划、执行和管理能力,能高效完成审计工作任务。
  • 15k-30k·14薪 经验不限 / 本科
    科技金融 / C轮 / 500-2000人
    岗位职责 1、根据内部审计需求,基于公司大数据平台,调取所需数据,通过数据分析识别流程执行中的薄弱环节,以数据挖掘、数据分析形式开展审计工作; 2、负责审计系统化、数据化的信息建设工作,逐步提升审计信息化管理水平; 3、协助开展专项审计工作,提出合理、落地的优化建议,跟踪审计发现的整改措施完成情况; 4、参与其他IT风险管理控制相关的工作。 岗位要求 1、本科以上学历,计算机、金融科技、数学、系统工程、AI、信息管理、软件工程、信息通讯相关专业; 2、3年及以上工作经验,具备信息科技风险管理、数据分析或审计经验,具有互联网行业工作经验者优先; 3、具备数据分析能力,如excel/sql/spark/python等数据分析语言工具,能通过数据分析提炼出审计发现; 4、正直诚实、高度的工作热情、责任心强、思维灵活,良好的团队合作精神。
  • 20k-30k·15薪 经验5-10年 / 本科
    消费生活 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位描述: 1、负责公司内部各项费用的审计,确认是否符合公司的财务政策和法规,并给出相应的审计报告; 2、拟定编制审计项目实施方案,完善审计程序,实施审计工作; 3、负责成本核算、成本分析、采购降本及其他成本管控工作,推动并落实成本责任制指标; 4、通过内部审计管理,对内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系; 5、完善公司内部财务管理体系的建设,对内部控制制度的落地情况进行监督。 任职要求: 1、大学本科及以上学历,会计、审计或相关专业,5年及以上内部审计经验,有快消连锁行业经验优先; 2、熟练掌握内部审计理论及实务工作流程,熟悉风险管理及会计、财务及相关法令规定; 3、了解企业业务流程风险及控制,能够独立设计和执行审计测试; 4、具有较强的逻辑分析推理能力、解决问题能力,以及良好的沟通及协调能力具有良好的职业素养、职业操守、认真负责、务实的工作态度,抗压性强。