• 25k-50k 经验3-5年 / 本科
    文娱丨内容 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、负责SDLC中的白盒代码审计工作; 2、与安全研发团队紧密合作,落地白盒工具的开发、使用和运营; 职位要求: 1、熟悉 Go 或 Python 等多种语言,对 OWASP ****0 漏洞原理 和 漏洞代码场景有足够认知; 2、具备web安全、白盒审计、渗透测试等扎实的攻防技术能力; 3、掌握业界常见的白盒审计思路(例如污点跟踪),熟悉知名白盒工具原理; 4、具备较好的代码阅读能力 和 一定的白盒工具开发调试能力; 5、具备良好的团队沟通、协作能力、良好的职业道德。
  • 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    文娱丨内容 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、主要负责执行公司IT系统相关内审内控工作; 2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关IT支持和数据分析; 3、协调跟进IT审计发现问题的弥补与改善;   4、参与其他IT风险管理控制相关的工作。 职位要求: 1、3年以上IT审计相关工作经验,包括四大IT审计和企业IT内部审计工作经验; 2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;  3、熟悉ITGC、ITAC、审计程序和公司内部控制流程; 4、具有互联网行业IT审计经验者优先; 5、持相关专业证书(CISA、CIA)者优先; 6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。
  • 20k-40k 经验1-3年 / 本科
    社交 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责:  负责审计平台的建设工作,打造支持微信支付审计工作的统一运营平台,致力于规范微信支付审计工作流程,提升微信支付审计工作的研发及运营效率;提升微信支付审计的时效性;审计平台的后台系统开发,审计平台与大数据平台系统的打通,审计平台日常运营维护等; 岗位要求:  本科及以上学历,3年及以上工作经验;熟悉C++/Go/Python中的至少一种语言,具有良好的编码规范;熟悉Linux系统,以及Linux系统下的开发;熟悉MySQL,Redis等业界常用开源组件;积极进取,owner意识强烈,具备较强的团队协作能力、沟通能力、以及推动项目落地能力;
  • 8k-12k·13薪 经验3-5年 / 本科
    社交 / 上市公司 / 2000人以上
    职责描述: 1、设计并完善内部审计制度和流程,制订针对内部团队运营管理的相关审计计划; 2、负责参与中心要求的团队工作内容(业务+团队管理)的全方位审计工作,制定年度审计目标和审计计划,并按时完成相关审计任务; 3、负责按审计计划对所有涉及运营管理团队,基于团队精细化管理(包含指标、责任、风险、成本、流程、制度等)开展审计工作,在审计中及时发现中心潜在问题和风险,编写内部审计报告,提出处理意见和建议; 4、负责对审计报告所涉及的问题进行追踪审计,落实整改情况,评审被审计团队的整改效果; 5、协助上级能够有效及时通过审计发现团队相关问题; 6、完成上级领导交办的其他工作。 岗位要求: 1、本科及以上学历,3年以上审计工作经验,财务、审计管理类等相关专业 2、具有互联网相关企业审计工作,并了解互联网运营的相关工作经历者优先; 3、熟悉审计全套流程与管理,有扎实的审计专业知识,能实施公司各项内部审计工作; 4、文字功底扎实,有较强的语言驾驭能力及文本呈现能力,熟练运用办公软件。 此岗位为腾讯集团全资子公司岗位,也属于腾讯正式员工,签约合同主体为全资子公司。
  • 15k-25k 经验3-5年 / 本科
    金融 / 未融资 / 500-2000人
    工作职责 1. 负责建立内部安全审计体系,定期进行安全风险分析并提供解决方案,推动安全问题解决; 2.编写年度安全审核计划,组织公司及各机构开展内、外部安全审计工作,涵盖内部权限审计、外部供应商审核等,编制审计报告,跟进整改工作; 3.负责内部数据外发的安全审核工作,规避安全风险,优化审核策略; 4.其它安全审计相关工作。 任职要求 1.本科以上学历,在计算机软件、专业服务-咨询服务行业有信息安全审计经验优先; 2.熟悉风险类技能-合规、IT技能-计算机网络-网络信息安全、风险类技能-审计、共同资源类技能-行政管理-企业安全,具备CISP、CISSP、CISA、CWASP、CCSP、CISM、ISO27001LA更佳; 3.具备沟通协作、动手实战、领悟融会、规划策划、逻辑推理、创新变革的能力,有敏感的风险意识; 4.具备责任担当、主动挑战、勤奋努力、抗压耐力的性格。
  • 8k-15k 经验1-3年 / 本科
    音频|视频媒体 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、开展IT专项审计工作,包括对IT安全的审计、IT系统的审计、数据分析等; 2、负责执行IT SOX相关测试工作,包括ITGC、ITAC等; 3、结合业务流程独立执行各类IT相关内控测试,及时发现公司经营活动中存在的潜在问题和风险,提出优化意见; 4、协调跟进IT部门对发现问题进行弥补改善,对执行情况进行监督,沟通解决问题; 5、协调配合外部审计SOX404的工作; 6、完成公司临时交办的各项工作任务。 任职要求: 1、拥有互联网相关工作经验,具备组织与编写流程的能力,有SOX IT内控合规工作经验,执行过IT专项审计、CAATs测试优先; 2、对以下多个或一个领域有深入了解优先:      Linux、MYSQL、Hadoop等运维安全相关内容;      网络安全和常用网络设备安全;      软件开发流程; 3、3年以上IT安全运维、IT审计、产品经理、程序开发或其他IT相关工作经验者优先; 4、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历,熟悉ITGC、ITAC、审计程序和公司内部控制流程,持相关专业证书(CISA、CIA)者优先 ; 5、责任心强,具有较强的沟通协调能力、逻辑思维能力、综合分析能力、团队合作能力、学习能力。 温馨提醒: 如果 7 天内您没有收到爱奇艺的面试邀请,那么目前我们不会安排您参加后续的面试环节,感谢您的理解和对爱奇艺的关注与认可。
  • 30k-60k·13薪 经验3-5年 / 本科
    企业服务,金融 / 未融资 / 15-50人
    主要职责 1.进行数据分析,查找公司反舞弊调查相关线索 2.开展反舞弊案件调查及相关方走访 3.组织反黑产及举报案件的调查、搜证、报案工作 4.针对调查及走访发现问题,负责推进改善并跟踪整改状态 技能要求 1. 必须**本科以上学历 2. 具有丰富的监察、廉政实务经验,有反舞弊实际工作经验 3. 纯粹做内控或审计的人选不考虑 4. 8年及以上审计监察工作经验,3年以上管理经验 5. 公职(公安、纪检等)或企业监察工作经验
  • 20k-40k 经验3-5年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 2000人以上
    工作职责 1.根据公司目标制定并组织实施年度、季度审计计划 2.建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程 3.开展各类定期或不定期的操作行为审计和内容审计,并进行分析评价,形成审计意见,提交内部审计报告 4.检查与审计项目相关的管理制度、流程的执行情况,及时发现潜在问题和风险,提出流程优化、审计整改和制度完善建议,确保公司制度及流程的完整性和有效性 5.实施后续审计,落实被审计部门整改情况,确保审计意见得到有效执行 6.根据审计调研结果、安全需求,能理解、发现主要安全问题并制定出较为完善的解决方案 任职要求 1.大学本科及以上学历,信息安全相关专业优先考虑,3年以上信息安全审计工作经验; 2.熟悉企业内部控制规范及内审职业准则,掌握内审项目完整工作流程; 3.熟悉使用各种办公工具,具备数据分析能力; 4.获得ISO27001、等保、CISSP、CISA、ITIL等相关证书优先; 5.具备良好的沟通能力和组织推动力,善于书写及沟通; 6.具备项目规划、过程管控和资源协调能力。
  • 7k-10k·13薪 经验不限 / 大专
    软件服务|咨询,人工智能服务 / 上市公司 / 500-2000人
    职位关键词: 风控审计,贷款审计,银行审计 岗位职责: 1、审查客户提交的信贷资料,确保完整性及真实性; 2、审查贷款人的还贷能力。 岗位要求: 1、粤语标准流利; 2、英语读写能力强; 3、具备良好的客户服务意识; 4、具备良好的团队合作精神,善于与人沟通; 5、有香港贷款资料审核经验者优先。 注:该岗位工作时间施行8*24小时排班制; 室内文员工作,无需外出及会客。
  • 8k-13k·14薪 经验3-5年 / 本科
    移动互联网 / 不需要融资 / 150-500人
    岗位职责: 1、负责软件系统项目运维管理、交付管理、项目执行里程碑管理。 2、负责软件系统项目客户需求收集、需求确定,总部研发沟通、研发交付及现场验证。 3、负责软件系统项目运行性能监控、分析、数据质量排查工作,保障系统稳定运行。 4、负责软件系统项目相关材料编写。 岗位要求: 1、***本科及以上学历,软件工程、计算机、通信工程相关专业毕业。 2、至少2年以上软件系统相关项目管理及运维经验。 3、熟悉Linux,熟悉数据库增删改查相关操作。 4、具备主人翁精神和团队精神,具有良好的沟通表达协同能力,能承受一定压力及较好的职业素养。 5、有移动或联通无线网优中心项目管理及参与者优先考虑。
  • 16k-32k 经验3-5年 / 本科
    移动互联网,游戏 / 上市公司 / 2000人以上
    强数据分析能力工作职责:1. 基于《企业内部控制基本规范》,对公司信息系统、基础财务流程开展审计工作,确保上市合规;2. 基于年度风险评估结果,对重点业务流程、信息系统进行全方位的专项审计工作,达到降本增效的目的;3. 评估现有各类风控合规自动化、数字化工具的适当性,梳理优化需求,并推进实施,不断提升内控合规工作的效率和自动化程度;4. 深入了解各业务和管理模块的流程、系统功能和管理机制,对业务、财务数据进行分析处理,结合数据表现和流程调研等识别风险、问题点,并提出有建设性的优化建议;5. 对于新信息系统,全面了解项目背景、业务场景,在系统建设初期,夯实数据基础,并在必要时推动系统风控规则的建立,确保业务发展健康有序;6. 完成上级交办的其他工作。职位要求:1. ***本科及以上相关学历;2. 三年以上工作经验(2年以上IT审计相关工作经验,1年以上流程审计经验,1年以上甲方企业工作经验);3. 有互联网行业工作经验,具备风控合规自动化系统实施经验者优先;4. 有良好的职业道德,工作态度和学习能力,自我驱动和结果导向。5. 精通财务软件审计(ORACLE、大型数据库和操作系统)、熟练使用数据分析和可视化工具(SQL、Python、Tableau等),及常用办公软件;6. 精通内部控制规范,如COSO、COBIT、《企业内部控制基本规范》,熟悉企业审计与内控的流程和方法,熟悉上市公司审计的工作内容;7. 具有敏锐的审计觉察力、优秀的沟通、协调及独立思考能力,较强的逻辑分析能力和时间管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;8. 对游戏行业有热情 。
  • 30k-50k·15薪 经验5-10年 / 本科
    移动互联网,数据服务 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、评价公司各项IT管理制度及管控流程的完整性、合理性、适用性和有效性; 2、负责企业信息系统的购置、开发和实施情况的核查; 3、负责企业信息系统的操作、维护和服务管理情况的核查; 4、负责信息资产管理情况和网络基础安全架构安全性的核查; 5、针对核查发现的问题或存在的风险,提供改善建议或咨询服务,并监督整改计划的执行情况,实施必要的跟踪审计; 6、协助建立数据安全管理体系,对公司各项数据安全管理措施及各领域数据安全管理工作的执行情况进行检查并提出改善方案; 7、执行公司IT系统相关审计,负责编制IT审计报告及整改建议,并跟踪被审计部门的整改情况; 8、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关IT支持和数据分析; 9、领导安排的其它临时工作。 1. 经验要求 5年以上IT审计相关工作经验,包括四大IT审计和企业IT内部审计工作经验 2. 知识、技能要求 a)计算机、信息管理、审计或相关专业,*****本科或以上学历; b) 熟悉SAP,ITGC、ITAC、审计程序和公司内部控制流程; c) 持相关专业证书(CISA、CIA)者或有信息安全项目经验优先; d) 熟悉数据库和数据分析工具; e)具备良好的沟通、组织、协调、综合分析和管理能力以及团队协作精神; f)良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件 3. 素质要求 a) 具有良好的监控能力、信息收集能力; b)具有工作主动性、抗压能力强,执行力强、具有团队合作精神; c)为人诚实正直、自信、良好的道德品质和职业操守。
  • 15k-30k·15薪 经验5-10年 / 本科
    移动互联网,数据服务 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果; 2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议; 3、负责调查、核实审计事项,搜集审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责; 4、完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实; 5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益; 6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平; 7、负责对公司的财务报表及关键经营指标展开常规审计,能从业务运营、财务等企业内部流程的审计关键发现中提出改善建议; 8、评价制度的健全性、内控的有效性、流程的合理性,以专业的内部审计咨询角色支持业务的发展,实现企业内部的风险控制; 9、领导安排的其它临时工作。 经验要求 1.5年以上财务、内控审计工作经验,有上市公司内控审计、内控管理、风险控制等工作经验者优先; 2. 知识、技能要求 a) 具有企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能; b)熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程; c)接受过企业运营流程、财务控制、审计等方面的培训,有大型企业内部审计工作经验者优先; d)具有全面的财务专业知识; 精通会计准则及税收法律法规; e)具备良好的沟通、组织、协调、综合分析和管理能力以及团队协作精神; f)良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件
  • 15k-30k·15薪 经验3-5年 / 本科
    移动互联网,金融 / 不需要融资 / 150-500人
    工作职责 1. 协助制定IT审计计划,并完成审计工作。掌握互联网金融机构信息技术相关的关键风险,全面评估和持续监督信息技术风险管理情况,根据信息技术风险评估制定审计全生命周期的相关活动; 2. 负责公司ISMS信息安全体系中的审计工作,协助维护和优化公司的ISMS信息安全体系,包括明确审计范围、识别重点风险、测试控制活动、分析和执行相关的技术测试等; 3. 与业务方及时沟通审计发现,提出落地整改方案,推进和监督审计发现在整改落; 4. 优化现有的IT业务流程,如系统开发,安全运维,供应商管理,风险评估等,提供优化意见,并协助落地整改; 5. 负责支持并协助与外部监管机构、审计机构的合作及项目配合。 任职资格 1. ***大学本科及以上学历,金融、审计、信息安全等相关专业; 2. 具有1-2年及以上事务所或大型企业的信息技术审计、风险管理、合规工作等相关经验;有金融科技、互联网工作经验者优先; 3. 了解信息安全的评估框架和行业最佳实践,在漏洞修复、风险评估等方面有实践经验; 4. 具有较高的责任感和团队合作精神,具有良好的沟通表达能力及较强的文档撰写能力; 5. 具备识别、定位风险并快速落地整改的经验; 6. 有CIA、CISA、CISSP等证书者优先。
  • 15k-30k 经验5-10年 / 本科
    移动互联网,社交 / 上市公司 / 500-2000人
    工作职责: 1、拟定并完善审计制度和流程; 2、带领审计小组进场工作,组织实施合规性审计及其他专项审计; 3、起草审计工作计划,制定具体审计项目实施方案; 4、编制审计工作底稿; 5、汇总分析审计工作中发现的问题,负责起草审计报告,提出审计意见和建议; 6、负责审计资料的收集、整理、归档工作; 7、领导交办的其它事务。 任职资格:1、本科以上学历,财务专业背景者优先,具有良好的计算机和应用系统基础知识及实践能力; 2、5年以上审计或相关经验; 3、熟悉IT审计相关的准则和方法论,熟悉ITIL、COBIT相关知识,掌握企业信息系统内部控制和内部审计的一般原理,熟悉数据库、操作系统、系统安全工具等,持有相关证书(如CISA、CISP、CIA、CPA、ACCA等)优先;4、具有项目管理能力,能独立带领团队完成项目的全过程;5、有良好的沟通能力、分析能力,能有效地解决问题;
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