• 25k-35k·15薪 经验5-10年 / 本科
    科技金融 / 上市公司 / 500-2000人
    职位描述 1、深入了解业务和管理模块的制度、流程、系统等,结合业务战略、经营方针,识别影响业务目标达成的各类风险因素,对风险进行全面识别、评估; 2、平衡风险和效率,联动业务&技术等团队,建立并完善内控流程、制度、规范、系统等,进行合理风险管控,推动各方完成优化落地并跟进控制效果; 3、制定计划并承接管理层指派的专项风险排查任务,对高风险业务流程、系统模块、高危领域实施风险排查,对发现的问题分析原因并提出合理的改进建议,协助相关部门改进和提升管理机制; 4、识别舞弊风险,联动相关团队进行风险排查。 职位要求 1、本科及以上,审计、经济学、金融管理或法律等相关专业; 2、具备5年以上内控、内审、风控、合规相关岗位工作经验; 3、四大或互联网公司内控和内审经验者优先考虑; 4、持相关专业证书CIA、CISA者加分; 5、良好的逻辑能力和理解力,较强的沟通能力,自驱性和学习能力强。
  • 20k-35k 经验3-5年 / 本科
    内容资讯,短视频 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、独立或带领内审项目组完成公司运营、财务、合规等专项审计; 2、拟定内部审计工作计划,实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 3、对测试中发现的问题提出科学的整改建议,并督促业务部门按时改进; 4、控制并监督审计项目质量、进度; 5、完成与公司各业务部门、以及外部审计师等中介机构的协调与沟通工作; 6、独立完成上级交办的其他日常事务性工作。 职位要求: 1、本科及以上学历; 2、3年以上内审工作经验,有互联网审计工作经验优先; 3、熟悉企业风险管理和内控流程,持相关专业证书(CPA、CIA等)者优先; 4、良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 5、优秀的沟通协调能力和团队协作精神; 6、英语可作为工作语言。
  • 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    金融 / 未融资 / 2000人以上
    工作职责 反洗钱审计、财务审计、采购管理审计、内控合规审计、人力资源审计、经济责任审计、反舞弊审计、操作风险管理审计、运营管理审计、战略管理审计、ESG审计、其他职能管理审计,及以上方向相关的数字化建设。 任职要求 一、基本要求: 1、本科及以上学历,金融、审计、会计、统计、财务等专业为佳; 2、3年及以上业务、审计、合规、法律等岗位工作经验; 3、熟练掌握经济、金融、审计等领域相关法规、制度或理论知识; 4、高度的工作热情,正直、积极向上,良好的团队合作精神,具有责任感,良好的的逻辑思维和沟通表达能力。 二、优先: 1、持有CPA、CIA、CAMS、CFA、FRM,CISA,CISSP等证书者优先; 2、有获奖证书、文章发表等经验者优先; 3、有良好的数据分析能力和数字化能力优先。
  • 工具类产品,软件服务|咨询,IT技术服务|咨询 / 不需要融资 / 500-2000人
    职位描述 1、参与蚂蚁集团内控数字化管理体系建设,负责公司BPM业务流程管理平台,业务权限管理平台,智能自动化平台,内控数智平台等多个内控平台的系统设计和分析,能灵活应对业务变化,支持业务快速发展,承担核心功能模块编写,协同各方资源,推动项目进度,保证上线质量; 2、负责内控平台的最佳实践研究和应用趋势分析,提供技术解决方案; 3、为蚂蚁数字内控平台的产品发展目标负责,制定产品发展的短期、中期和长期规划及定义:包括产品发展策略、版本规划等; 4、负责内控产品研发过程中详细需求审定、产品关键特性验证,以及开发指导、沟通和协作。 岗位职责 1、独立负责一块业务,独当一面 2、带领新同学一起完成业务开发工作 3、准确理解业务,与业务方进行有效沟通推进业务落地 4、做复杂问题的攻关(如性能优化、疑难杂症调试等) 5、配置线上监控,确保业务稳定性 岗位要求 1、3~5年及以上 Java 服务端开发经验,本科及以上学历,计算机相关专业; 2、JAVA基础扎实,对JVM原理有一定的了解,能够独立排查和解决问题 3、熟悉常用web应用中间件,如springboot、dubbo、redis 4、熟悉高性能系统的设计、编码与调优,有高并发应用开发经验 5、具有一定的技术方案设计能力,能够独立完成产品的研发与交付 6、善于沟通和团队协作,能够主动推动解决问题 7、具备一定前端能力者尤佳 8、本岗位需要笔试~介意请勿投递
  • 9k-13k·14薪 经验3-5年 / 本科
    游戏 / 上市公司 / 500-2000人
    工作职责: 1、 基于风险的原则,定期对相关业务、流程进行审计,制定审计计划、方案,且负责现场审计工作,编制审计底稿及报告,提出审计问题并沟通完善等。 2、 开展公司内部各类专项审计、包括但不限于:子公司审计、离任审计、财务审计、内控审计等,指导内审专员并审阅复核团队的工作、把控审计质量、提出建设性的审计建议与处理意见、沟通并督促审计问题整改。 3、 积极融入各业务条线,强化各业务的风险防范能力,建立常规风险防范排查机制,提出建议并监督落实闭环; 4、 协助部门负责人完成年度审计计划的制定并组织实施,确保各项工作有序开展; 5、 负责监督业务流程或舞弊高危环节,协助参与舞弊举报事件的调查和处理反舞弊工作; 6、 配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查等相关工作; 7、 落实领导安排的其他工作。 任职资格: 1、 教育背景:会计、财务管理、审计、金融等相关专业本科及以上学历 2、 工作经验:具有3年以上事务所审计及企业内审、内控、风控等相关工作经验,有互联网、游戏、科技行业工作背景优先。 3、 熟悉企业内部审计实务与企业内部控制规范,掌握审计、财务会计、信息技术等专业知识,熟悉互联网行业、IT计算机相关知识的优先。 4、 具备优秀的沟通、协调、表达、逻辑与独立思考能力,拥有敏锐的洞察力、分析能力、具备责任心及团队协作能力。 5、 熟悉SAP,具备较强的数据分析能力优先。 6、 具有CPA、CIA、中级会计师、ACCA、AICPA等资质证书优先。
  • 15k-20k 经验3-5年 / 本科
    数据服务 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位职责: 1.编写质量保证计划:通过参加项目启动会议,与项目经理沟通了解项目质量需求。依据组织级标准过程指导项目经理完成项目过程的裁剪。依据项目计划和项目过程裁剪编写质量保证计划。 2.实施质量保证:指导项目经理按照质量体系的过程要求执行相关活动。组织实施项目合规检查参与技术评审,跟踪技术评审问题的解决情况。参与软件测试BugReview评审会议,对测试数据统计分析,收集改进信息。审查定义的软件过程是否得到实现,及时纠正遗漏或者执行不完全的步骤。识别项目执行过程中的风险完成风险的预警。 3.撰写质量报告:进行项目质量数据的度量分析工作,收集和整理项目过程质量数据,撰写阶段质量分析报告。 4.组织过程改进:根据质量管理体系文件及相关制度要求,在项目跟踪和监控过程中收集过程改进的建议,提出过程改进点,并参与过程优化。 职位要求: 1.计算机及相关专业;本科及以上学历;具备3年及以上专业工作经验; 2.熟悉计算机、质量管理等知识; 3.熟悉项目管理、项目测试等知识; 4.熟悉与岗位工作相关的管理体系、工作流程; 5.熟练使用办公软件、具备较高的外语水平; 6.熟悉软件质量控制方法及工具; 7.具备一定的策划和解决问题的能力;
  • 20k-40k·15薪 经验1-3年 / 大专
    信息安全,企业服务 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1.跟踪和分析业界最新安全漏洞 2.制定源代码安全规范,并进行源代码安全方面的审计 3.Web应用白盒安全测试 4.挖掘Java、PHP程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制安全加固报告 任职要求: 1.2年以上安全相关工作经验,能力突出者不受此限制 2.对JAVA编程有较深入的了解,具备较强的Java代码审计能力,有丰富实战能力 3.熟悉JAVA主流框架,具备有一定的编程能力 4.深入理解常见安全漏洞产生原理及防范方法 5.熟练掌握源代码测试工具及测试流程,有CNVD、CNNVD等漏洞证书、CVE或CTF比赛获奖者者优先 6.熟悉主流的源代码审计工具 7.思路清晰,具有优秀的分析、解决问题的能力,有良好的学习能力及团队协作能力 8.具备较强的沟通能力、抗压能力,团队合作精神及钻研精神 优先考虑的条件: 1.独立挖掘过java等开源程序0day漏洞 2.拥有CVE等证书 深蓝攻防实验室:深蓝成立于2019年,是深信服专门进行攻防研究与红队实战的团队。研究对象包括:红蓝对抗、社工钓鱼、通用漏洞分析与挖掘、武器开发、二进制安全、APT模拟等 以及新场景安全攻防研究与落地。作为攻击队参加各种实战演练、攻防竞赛、漏洞挖掘大赛等,在各类演练中表现突出,名列前茅。 近三年国家攻防演练均前十,2021年国家攻防第五、2022年国家攻防第四;2020年省级攻防演习中获得**11个,前三名占比近80%。2021年上半年获得省级攻防演习**10个,亚军5个。
  • 工具类产品,软件服务|咨询,IT技术服务|咨询 / 不需要融资 / 500-2000人
    职位描述 1、参与蚂蚁集团内控数字化管理体系建设,负责公司BPM业务流程管理平台,业务权限管理平台,智能自动化平台,内控数智平台等多个内控平台的系统研发,承担核心功能模块编写,保证上线质量; 岗位职责 1、独立负责简单应用或复杂应用的模块,代码的规范性强、可读性好; 2、承接开发需求,独立完成模块方案设计、开发联调和自测等工作,保障负责功能模块顺利上线 3、能够按规范进行组件拆分,沉淀组件可公共方法库、产出业务技术文档 本岗位需要笔试~介意请勿投递
  • 10k-17k·13薪 经验不限 / 本科
    信息安全 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位职责: 1、跟踪和分析业界最新安全漏洞; 2、挖掘Java、PHP、.net程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制报告。 知识技能: 1、至少掌握一门脚本语言 2、深入理解常见安全漏洞产生原理及防范方法,具备较强的代码审计能力,有丰富实战能力 3、熟悉主流的源代码审计工具,如Checkmarx CxEnterprise、Armorize CodeSecure、Fortify SCA、RIPS等; 个人素质: 1、对安全技术有浓厚的兴趣及热情,有主观研究和学习的动力; 2、具备正向价值观、良好的团队协作能力和较强的问题解决能力,善于沟通、乐于分享。
  • 15k-25k 经验1-3年 / 本科
    消费生活,信息安全,工具 / 未融资 / 少于15人
    工作职责: 作为Java代码审计工程师,你将负责对公司的Java应用程序进行代码审计,发现并报告潜在的安全漏洞和隐私问题,确保公司的数据安全和隐私保护。 职位要求: 1-3年Java开发经验,具备扎实的Java编程基础; 熟悉Java安全机制,了解常见的漏洞类型; 具备漏洞挖掘、分析和报告的能力; 熟悉常用的漏洞测试工具,如JDK自带的漏洞测试工具、OWASP ZAP等; 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立工作; 有较好的学习能力,能够及时掌握新技术和新知识。 岗位职责: 1. 对公司的Java应用程序进行代码审计,发现并报告潜在的安全漏洞和隐私问题; 2. 研究Java安全机制,了解常见的漏洞类型,独立完成漏洞挖掘和分析; 3. 编写详细的漏洞报告,包括漏洞的严重性、影响范围、解决方案等,并跟踪漏洞的修复情况; 4. 协助开发团队修复漏洞,并对修复后的代码进行再次审计; 5. 参与公司的安全培训和知识分享,帮助团队成员提高安全意识和技能; 6. 完成其他与Java代码审计相关的工作。
  • 10k-20k 经验1-3年 / 本科
    其他 / 上市公司 / 2000人以上
    一、岗位职责 1、依据年度计划开展内控审计/流程审计,审查公司采购、销售、生产、发展等关键业务活动,监督评价流程遵从性及执行有效性; 2、对集团旗下子公司/事业部,经营成果的真实性、准确性、合规合法性及各项财务收支、资产管理、关联交易等事项进行专项审计; 3、对干部所负经济及管理责任的审计监督,客观公正评价任期内工作成果,完善公司内部监督约束机制,为干部任用提供评价依据; 4、公司流程制度优化、业务内控完善,推进公司系统建设。 二、任职要求 1、专业:会计、审计、财务管理等财务相关专业;1-3年工作经验; 2、能力:思路清晰。审计敏感性强。具备较强的逻辑思维能力和数据分析能力。能熟练运用各项审计方法和办公软件; 3、心力:有企图心。心力强大,具备一定抗压能力。责任心强。能深钻业务,有钻劲儿。
  • 14k-18k 经验3-5年 / 本科
    移动互联网,电商 / 上市公司 / 500-2000人
    职责描述: 1. 根据公司年度审计工作计划,参与公司各类内部审计项目,包括财务审计、销售审计、采购审计等,并根据审计发现指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改落实。 2. 参与完善内部审计流程和工作机制,推动审计流程规范化和信息化建设等。 3. 参与完善公司制度内容,协助各部门推动内控流程体系建设,并提供有关指导和培训。 4. 组织和接受监管机构、上级机构、第三方机构的相关审计任务,并落实协调、整改等工作。 5. 完成领导安排和分配的其他工作。 任职要求: 1. 大学本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3年及以上政府、企业内控审计经验。 2. 对审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的审计理论和方法。 3. 熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4. 具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5. 沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
  • 8k-10k 经验1-3年 / 本科
    硬件 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1、根据年度审计计划,开展各项(营销、供应链、基建等)审计工作,包括制定审计方案、实施相应的审计程序、编制审计底稿、就审计问题与业务部门沟通确认; 2、撰写审计报告,对审计过程中发现的问题进行风险评估,提出整改或处理建议,并督促改善落实; 3、在内部审计过程中关注和检查舞弊行为,必要时进行反舞弊调查,推动公司反舞弊体系的建立; 4、协助进行公司内控制度及流程的梳理与优化; 5、负责整理、归档内部审计资料、管理审计档案。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计及财务相关专业; 2、2年以上中型企业内部财务、审计工作经验,具有快消行业内审经验最佳; 3、熟悉企业内部控制流程; 4、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,有较强的逻辑分析能力、执行能力及写作能力,抗压能力好; 5、能够适应出差。 我们提供完善的保障: 入职五险一金、法定假日,带薪年假、包食宿、年度体检、定期团建、生日礼金等
  • 6k-7k 经验1年以下 / 本科
    工具类产品,IT技术服务|咨询,专业服务|咨询 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位职责: 协助进行PRC&IFRS财务报表审计,完成底稿、抽凭、填写 报告、归档等工作; 协助团队为客户提供内控服务,包括但不限于:参与访谈、测试、编制底稿和报告; 协助完成新加坡财务报表编制和报税相关工作; 协助完成香港财务报表编制发、审计、报税等相关工作; 协助其他财务咨询项目,包括但不限于财务预算编制、移民审计、尽职调查、税务筹划等; 上级安排的其他工作:如项目前期调查,翻译,快递,文档整理等。 任职要求: 财务相关专业本科; 大学英文四级必须,六级优先; 良好的OFFICE运用能力; 沟通能力、团队合作性和承压能力佳; 能接受出差和低频率加班; ACCA,CPA,CIA在读优先考虑; 应届毕业生或1年内财务工作经验。
  • 8k-10k 经验1-3年 / 本科
    工具类产品,IT技术服务|咨询,专业服务|咨询 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位职责: 1.独立负责中小型企业的财务年报审计(包括PRC,IFRS,新加坡以及中国香港的会计准则)现场工作,并编制底稿和报告; 2.参与内控项目,独立或协助完成指派的工作,包括但不限于测试客户的操作现状,发现可能存在的问题,编制内控操作流程等; 3.合规性复核项目; 4.舞弊调查、尽职调查等项目; 5.编制财务预算、IFRS、USGAAP等不同准则下的财务报表转换; 5.领导指派的其他任务。 任职要求: 1.1-3年审计内控相关经验; 2.本科及以上学历,财务相关专业; 3.英文六级,有良好的书写英文报告和邮件的能力,口语简单交流; 4.ACCA,CIA,CPA者优先考虑;