• 15k-30k 经验不限 / 本科
    文娱丨内容 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、主要负责执行IT系统、平台相关内审工作; 2、支持其他常规审计项目,包括流程审计,专项审计,并提供相关IT支持和数据分析; 3、协调跟进IT审计发现问题的弥补与改善; 4、参与其他IT风险管理控制相关的工作。 职位要求: 1、3年以上IT审计相关工作经验,具有互联网行业IT审计经验者优先; 2、计算机、信息管理、IT审计或相关专业本科或以上学历; 3、熟悉ITGC、ITAC审计程序,有一定编程基础; 4、具有良好的职业道德、沟通能力和具有团队精神,适应出差。
  • 15k-25k 经验3-5年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 2000人以上
    工作职责 1.根据公司目标制定并组织实施年度、季度审计计划 2.建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程 3.开展各类定期或不定期的操作行为审计和内容审计,并进行分析评价,形成审计意见,提交内部审计报告 4.检查与审计项目相关的管理制度、流程的执行情况,及时发现潜在问题和风险,提出流程优化、审计整改和制度完善建议,确保公司制度及流程的完整性和有效性 5.实施后续审计,落实被审计部门整改情况,确保审计意见得到有效执行 6.根据审计调研结果、安全需求,能理解、发现主要安全问题并制定出较为完善的解决方案 任职要求 1.大学本科及以上学历,信息安全相关专业优先考虑,3年以上信息安全审计工作经验; 2.熟悉企业内部控制规范及内审职业准则,掌握内审项目完整工作流程; 3.熟悉使用各种办公工具,具备数据分析能力; 4.获得ISO27001、等保、CISSP、CISA、ITIL等相关证书优先; 5.具备良好的沟通能力和组织推动力,善于书写及沟通; 6.具备项目规划、过程管控和资源协调能力。
  • 15k-25k 经验3-5年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 2000人以上
    工作职责 1.根据公司目标制定并组织实施年度、季度审计计划 2.建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程 3.开展各类定期或不定期的操作行为审计和内容审计,并进行分析评价,形成审计意见,提交内部审计报告 4.检查与审计项目相关的管理制度、流程的执行情况,及时发现潜在问题和风险,提出流程优化、审计整改和制度完善建议,确保公司制度及流程的完整性和有效性 5.实施后续审计,落实被审计部门整改情况,确保审计意见得到有效执行 任职要求 1.大学本科及以上学历,信息安全相关专业优先考虑,3年以上信息安全审计工作经验; 2.熟悉企业内部控制规范及内审职业准则,掌握内审项目完整工作流程; 3.熟悉使用各种办公工具,具备数据分析能力; 4.获得ISO27001、等保、CISSP、CISA、ITIL等相关证书优先; 5.有前后端开发能力者优先; 6.具备良好的沟通能力和组织推动力,善于书写及沟通。
  • 15k-30k 经验不限 / 大专
    信息安全,企业服务 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、能够独立完成源代码安全审计,并对漏洞进行验证,提供安全加固建议; 2、定期给产品线进行安全赋能,提高产品的安全开发意识,从源头降低安全风险; 3、参与公司的SDL流程建设,提高产品自身的安全性,打造业界产品的安全质量标杆; 任职要求: 1、掌握软件开发过程及源代码测试理论和方法; 2、熟悉采用C/C++/PHP/GO/Python等语言开发的程序中常见的代码缺陷和安全漏洞,了解主流的开发框架; 3、熟悉主流的开源、商业源代码审计工具(例如:RIPS、GoASTScanner、bandit、FORTIFY),了解常见Web安全漏洞分析与防范; 4、熟悉至少一种脚本语言(node js、lua、Perl、Python、Ruby),辅助提高工作效率; 5、对安全有浓厚的兴趣,有独立挖掘、研究漏洞的经验;
  • 15k-30k·14薪 经验不限 / 大专
    信息安全,企业服务 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、能够独立完成源代码安全审计,并对漏洞进行验证,提供安全加固建议; 2、定期给产品线进行安全赋能,提高产品的安全开发意识,从源头降低安全风险; 3、参与公司的SDL流程建设,提高产品自身的安全性,打造业界产品的安全质量标杆; 任职要求: 1、掌握软件开发过程及源代码测试理论和方法; 2、熟悉采用C/C++/PHP/GO/Python等语言开发的程序中常见的代码缺陷和安全漏洞,了解主流的开发框架; 3、熟悉主流的开源、商业源代码审计工具(例如:RIPS、GoASTScanner、bandit、FORTIFY),了解常见Web安全漏洞分析与防范; 4、精通至少一种脚本语言(node js、lua、Perl、Python、Ruby),辅助提高工作效率; 5、对安全有浓厚的兴趣,有独立挖掘、研究漏洞的经验; 6、良好的团队意识与抗压能力; 7、能够服从组织安排完成相关工作; PS: 深圳总部岗位,薪资**有竞争力,外地过来入职的我们也会提供住宿过渡,薪资OPEN,可远程面试,希望可以进一步沟通,谢谢!
  • 15k-25k·13薪 经验5-10年 / 本科
    游戏 / 上市公司 / 150-500人
    岗位职责: 1、主导梳理公司各项业务风险点及相关内部控制,修订公司内部控制管理制度和实施细则,完善公司内部控制体系建设; 2、制定年度内部审计计划,拟定审计方案,安排审计工作,编制审计报告; 3、跟进审计过程中发现的问题,及时进行风险提示,提出整改建议,推动内控缺陷整改落实及内控流程优化,持续完善公司内部控制体系; 4、按时完成总经理安排的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计、财务或IT相关专业; 2、具有5年以上互联网企业或会计师事务所审计、内控相关工作经验; 3、掌握内控及内审理论知识及实施方法,熟悉内控及内审业务操作流程; 4、具备良好的沟通能力、问题分析及解决能力,具备较强的原则性和自驱力。
  • 30k-40k 经验5-10年 / 不限
    移动互联网,消费生活 / B轮 / 500-2000人
    岗位职责: 1、联动与相关部门密切合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程; 2、指导和协助公司各部门开展风险识别、评估和监控工作,为业务部门提供日常运营的咨询服务,降低运营及财务风险; 3、根据管理需求,以风险为导向开展专项的内控审计工作,做出客观严谨的评估,及时向管理层和业务部门反馈审阅发现; 4、为有效降低和防范重点经营及管理领域中的风险,提供科学的改善意见和建议,就重要风险事项及内控缺陷与公司管理层进行沟通,并进行后续跟踪; 5、根据内控发展趋势和公司实际需求,开发先进的内控方法,提升内控工作的效率和效果。 6、组织内控合规培训,提高员工内控合规风险意识,推动内控合规文化的建立。 任职资格: 任职资格: 1、财务、会计、经济、管理类相关专业,本科及以上学历,8年以上工作经验; 2、有5年以上企业内部控制/内部审计经验,中大型互联网公司内控经验及从业背景优先; 3、具有积极主动的工作态度、较强的逻辑思维、快速学习和适应的能力、较强的表达和沟通协调能力; 4、拥有独立分析问题和解决问题能力、具有较强的责任心、团队合作精神和心理承受能力; 5、熟练运用EXCEL、WORD、PPT等办公软件,有CIA/CPA执照者优先。
  • 4k-6k 经验不限 / 本科
    移动互联网,企业服务 / 不需要融资 / 15-50人
    工作职责: 1. 协助项目负责人开展各项审计工作,包括收集整理审计证据、编制审计工作底稿等; 2. 协助项目负责人开展现场审计工作; 3. 协助项目负责人跟踪各审计项目后续整改,包括收集整改资料、跟踪整改进度等; 4. 审计项目的档案资料的立卷、归档; 5. 协助部门负责人开展部门建设,参与日常事务性工作的管理、参加业务培训等; 6. 致力于信息化审计方向发展 ; 7. 完成上级领导交办的其他工作。 任职要求: 1. 大学本科及以上,审计、会计、财务管理、经济、管理、计算机信息化、自动化、软件等专业毕业,硕士及以上或第二专业为信息化管理者优先; 2.具有良好的沟通、分析和判断能力,具备较强的书面文字表达能力; 3. 英语CET-4及以上; 4. 能熟练操作windows系统及办公软件,; 5. 能够适应经常性出差。
  • 15k-25k·14薪 经验3-5年 / 本科
    金融 / 不需要融资 / 2000人以上
    岗位职责: 1、 持续跟踪法律法规、监管规定、行业标准和公司内控要求,及时为部门管理层和各团队提供合规建议; 2、负责与集团相关部门沟通协调,推动合规要求在部门落地,制定相应的实施方案、管理细则等; 3、定期在部门内开展合规自查和风险评估,向管理层汇报自查结果,辅导部门做好事前规避; 4、统筹内外部稽核、检查工作,对接内外部监管部门、稽核机构,跟踪审查情况,配合相关专业制定问题改进方案,监督落实; 5、组织开展合规宣传和培训,提高员工合规知识和风险意识。 任职要求: 1、学历要求:审计、法律、会计等相关专业本科及以上学历; 2、大型机构3年以上法务、合规相关工作经验,具备大型金融保险集团、互联网公司、标准研究制定机构和知名咨询公司相关工作经验优先。 3、熟悉国家法律法规、行业监管规则、企业内部控制规范等,具有独立的合规分析及流程分析能力,具备较强的风险管理意识,准确把握部门合规的问题。 4、良好的职业操守及团队合作意识,较强问题分析、解决、推动实施能力。 5、良好的沟通能力和文字功底。 6、通过国家司法考试为佳。
  • 30k-45k·14薪 经验10年以上 / 本科
    电商 / D轮及以上 / 500-2000人
    职位描述: 1,搭建内控整体框架与体系,识别内部控制的缺失与冗余,保障内控体系全覆盖和有效性; 2,对采购成本进行重点监察,实现公司整体降本目标; 3、制定年度审计计划和方案,并贯彻实施,保障内审工作开展的有效性、针对性; 4、搭建投诉、举报机制,并基于投诉、举报、审计等线索,科学、合理的运用取证、侦查方式,组织开展专业舞弊、贪污调查; 5、基于内控专业性,输出和提供流程建设、内控优化的专业咨询服务,推进公司整体的流程优化和内控健全,及各部门职能优化; 6、基于公司业务和风险管理现况,优化部门架构和岗位分工,推进梯队的建设,并确保部门人员的廉洁和独立性; 7、CEO交办的其他风险管理事宜 任职资格: 1.***本科或以上学历,有四大Forensic 反舞弊,Compliance 合规,Investigation 调查背景、公安系统经侦经验、廉正监察经验优先; 2. 10年以上内控、内审相关工作经验,5年以上管理工作经验; 3.熟悉COSO、SOX,及企业内控流程体系搭建; 4.熟练掌握企业内审技术、调查工具; 5.具备快速理解业务、定位风险,并深入分析、挖掘的能力。
  • 20k-40k 经验不限 / 本科
    汽车丨出行 / D轮及以上 / 2000人以上
    岗位职责: 1、参与公司内部审计项目,通过持续的审计工作,识别潜在的风险或业务增值机会,配合业务部门进行有效的风险管理和业务改善; 2、建立并持续完善公司内控环境,建立积极、充分和高效的合规环境;配合业务部门,给予内控流程建设、管理效率方面的帮助; 3、其他专项审计工作。 任职要求: 硬性要求: 5年以上相关行业审计工作经验。能独立完成审计计划,开展审计项目。 软性要求:工作认真敬业,积极主动,勤于思考,具备优秀的洞察能力和执行力,能够有效应对压力。 加分项: 四大会计师事务所外审或内审经验、汽车行业经验。对部分流程有较深入的专项经验。
  • 30k-50k·15薪 经验5-10年 / 本科
    移动互联网,数据服务 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、评价公司各项IT管理制度及管控流程的完整性、合理性、适用性和有效性; 2、负责企业信息系统的购置、开发和实施情况的核查; 3、负责企业信息系统的操作、维护和服务管理情况的核查; 4、负责信息资产管理情况和网络基础安全架构安全性的核查; 5、针对核查发现的问题或存在的风险,提供改善建议或咨询服务,并监督整改计划的执行情况,实施必要的跟踪审计; 6、协助建立数据安全管理体系,对公司各项数据安全管理措施及各领域数据安全管理工作的执行情况进行检查并提出改善方案; 7、执行公司IT系统相关审计,负责编制IT审计报告及整改建议,并跟踪被审计部门的整改情况; 8、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关IT支持和数据分析; 9、领导安排的其它临时工作。 1. 经验要求 5年以上IT审计相关工作经验,包括四大IT审计和企业IT内部审计工作经验 2. 知识、技能要求 a)计算机、信息管理、审计或相关专业,*****本科或以上学历; b) 熟悉SAP,ITGC、ITAC、审计程序和公司内部控制流程; c) 持相关专业证书(CISA、CIA)者或有信息安全项目经验优先; d) 熟悉数据库和数据分析工具; e)具备良好的沟通、组织、协调、综合分析和管理能力以及团队协作精神; f)良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件 3. 素质要求 a) 具有良好的监控能力、信息收集能力; b)具有工作主动性、抗压能力强,执行力强、具有团队合作精神; c)为人诚实正直、自信、良好的道德品质和职业操守。
  • 7k-10k·13薪 经验1-3年 / 本科
    移动互联网,游戏 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位职责 : 1、 对公司合作商信息及资质进行人工审核; 2、 收集审核信息并整理归档形成信息库; 3、 优化合作商资质管理流程; 4、 对公司其他业务流程进行梳理,优化,完善公司流程制度; 5、 风险评估和跟踪,形成风险库,主动沟通重要事项及风险情况; 6、 对于审计过程中发现的控制缺陷提出建设性意见并跟踪整改; 7、 完成部门直线领导交办的其他工作。 任职要求 : 1、 大学**本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业; 2、 有2-3年审核经验,或事务所工作经验,或从事过大型公司的流程梳理审计工 作; 3、 心细,有较强的沟通能力,善于协调多部门关系; 4、 能熟练操作OFFICE办公软件; 5、 可以接受适当短期出差。
  • 2k-3k 经验不限 / 本科
    移动互联网,文娱丨内容 / D轮及以上 / 500-2000人
    岗位职责: 1、部门公众号运营及企业廉正宣传工作; 2、在部门负责人的指导下,协助完成公司日常项目审计工作; 3、参与公司内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价; 4、 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。 岗位要求: 1、本科在校大三、大四学生或研究生,会计、财务管理、新闻、传媒相关专业; 2、熟练使用计算机及办公软件; 3、思维敏捷、逻辑严密、有良好的表达能力和学习能力; 4、能够连续实习三个月以上。
  • 10k-15k·14薪 经验1-3年 / 本科
    信息安全 / B轮 / 50-150人
    职位关键词: 信息安全,代码审计,具备一定编码能力 【该岗位有额外的季度绩效奖金噢】 岗位职责: 1、负责系统源代码安全方面的审计; 2、负责业务系统白盒和黑盒的安全测试; 3、负责挖掘JAVA、C/C++、PHP、ASP.NET等程序中的安全漏洞和代码缺陷,对web端、移动端、PC客户端等的源代码进行安全审计,并对漏洞进行验证,编制安全加固报告; 4、负责对常见的漏洞原因、原理、可利用性和风险程度等进行相关分析,如SQL注入、XSS等OWASP TOP 10安全等安全漏洞,并能深入挖掘各种绕过姿势。 岗位要求: 1、熟悉TCP/IP等网络层协议,HTTP/HTTPS等应用层协议,熟悉业界主流网络安全防护产品解决方案以及攻击检测与防护基础原理; 2、具备一定的编程能力,对JAVA、C/C++、PHP、ASP.NET等编程有较深入的了解,至少能熟练操作一门编程语言; 3、熟练掌握主流的源代码审计工具,如Checkmarx、Fortify SCA、RIPS等; 4、熟悉常见Web安全等漏洞分析与防范,包括SQL注入、XSS等OWASP TOP 10安全风险; 5、熟悉渗透测试的流程、方法,能熟练使用burp、sqlmap、kali、nmap、msf等,有一定的渗透测试经验; 6、熟悉JAVA代码审计、有web开发经验者优先,有通过代码审计发现过开源程序漏洞的优先; 7、在**信息安全网站、SRC,发表过安全漏洞或技术文献者优先。
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