• 10k-15k 经验1-3年 / 本科
    金融 / 不需要融资 / 2000人以上
    1、根据卡中心业务发展规划,从风险视角着手,组织制定和完善信息系统/第三方管理评价体系,包括评价信息系统/第三方发展战略,制定审计计划、内容、标准、程序、方法,以确保评价的有效性和规范性;2、组织/执行IT信息系统审计,包括组织执行对公司重大IT信息系统的研发、上线、变更等进行审核、验证,提出改进建议,并监督改进;3、组织/执行第三方审计,包括组织执行对与卡中心合作的主要第三方机构从日常运营、客户服务、信息安全、清算结账、业务连续性、组织架构稳定性等方面进行审计,提出改进建议,并监督改进;4、组织/执行分支机构信息安全审计,对分行卡部、直销中心、电销中心等所有机构进行物理、系统、数据等方面的信息安全审计(现场/非现场),提出改进建议,并监督改进;5、组织/执行卡中心ISO27001、业务连续性等体系内部审核工作;且组织开展调查内部信息科技风险事件,提出改进建议;6、持续学习最新审计知识,并运用至日常工作。任职资格:1、本科以及以上学历,计算机、信息安全相关专业背景;2、IT审计/审计/信息安全/信息系统管理等方面工作经验3年以上; 3、有CISA/CIA/CISSP/CPA等相关专业证书者优先考虑;4、为人细心严谨、责任心强,且善于独立思考和学习总结;5、具备良好沟通、汇报和书面报告撰写能力;
  • 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    教育,移动互联网 / 未融资 / 500-2000人
    【职位描述】 1、负责梳理业务运作过程和管理规则,识别及评估风险、测试关键控制点的有效性,编制流程文档及流程图、风险控制矩阵; 2、负责开展各类内控项目,工作内容包括流程访谈、方案制定、数据分析、控制测试、底稿编制、问题确认及沟通; 3、负责评估业务流程管理现状,提出切实有效的优化改进建议并推动落地; 4、负责执行跨部门的业务沟通、协调工作; 5、负责为业务侧各类重点项目、日常咨询提供合规性建议; 6、负责组织内部合规文化宣导支持和合规培训等。 【职位要求】 1、拥有互联网相关工作经验,具备组织与编写流程的能力,有SOX IT内控合规工作经验,执行过IT专项审计、CAATs测试优先; 软件开发流程; 2、3年以上IT安全运维、IT审计、产品经理、程序开发或其他IT相关工作经验者优先; 3、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历,熟悉ITGC、ITAC、审计程序和公司内部控制流程,持相关专业证书(CISA、CIA)者优先 ; 4、责任心强,具有较强的沟通协调能力、逻辑思维能力、综合分析能力、团队合作能力、学习能力。
  • 20k-40k 经验3-5年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 2000人以上
    工作职责 1.根据公司目标制定并组织实施年度、季度审计计划 2.建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程 3.开展各类定期或不定期的操作行为审计和内容审计,并进行分析评价,形成审计意见,提交内部审计报告 4.检查与审计项目相关的管理制度、流程的执行情况,及时发现潜在问题和风险,提出流程优化、审计整改和制度完善建议,确保公司制度及流程的完整性和有效性 5.实施后续审计,落实被审计部门整改情况,确保审计意见得到有效执行 6.根据审计调研结果、安全需求,能理解、发现主要安全问题并制定出较为完善的解决方案 任职要求 1.大学本科及以上学历,信息安全相关专业优先考虑,3年以上信息安全审计工作经验; 2.熟悉企业内部控制规范及内审职业准则,掌握内审项目完整工作流程; 3.熟悉使用各种办公工具,具备数据分析能力; 4.获得ISO27001、等保、CISSP、CISA、ITIL等相关证书优先; 5.具备良好的沟通能力和组织推动力,善于书写及沟通; 6.具备项目规划、过程管控和资源协调能力。
  • 15k-25k 经验3-5年 / 本科
    金融 / 未融资 / 500-2000人
    工作职责 1. 负责建立内部安全审计体系,定期进行安全风险分析并提供解决方案,推动安全问题解决; 2.编写年度安全审核计划,组织公司及各机构开展内、外部安全审计工作,涵盖内部权限审计、外部供应商审核等,编制审计报告,跟进整改工作; 3.负责内部数据外发的安全审核工作,规避安全风险,优化审核策略; 4.其它安全审计相关工作。 任职要求 1.本科以上学历,在计算机软件、专业服务-咨询服务行业有信息安全审计经验优先; 2.熟悉风险类技能-合规、IT技能-计算机网络-网络信息安全、风险类技能-审计、共同资源类技能-行政管理-企业安全,具备CISP、CISSP、CISA、CWASP、CCSP、CISM、ISO27001LA更佳; 3.具备沟通协作、动手实战、领悟融会、规划策划、逻辑推理、创新变革的能力,有敏感的风险意识; 4.具备责任担当、主动挑战、勤奋努力、抗压耐力的性格。
  • 5k-8k 经验不限 / 不限
    专业服务|咨询 / 未融资 / 少于15人
    具有独立带队完成审计业务的能力,文字表达能力、沟通能力强!
  • 20k-30k·14薪 经验3-5年 / 本科
    社交 / 上市公司 / 2000人以上
    1. 负责腾讯云云审计和配置审计产品的功能规划与落地; 2. 通过系统化的审计体系建设,满足用户关于云上审计日志全面性、功能完备性的诉求; 3. 将审计产品与存储、监控、加密等云产品进行联动,打通云产品之间的能力;
  • 20k-30k 经验3-5年 / 本科
    移动互联网,金融 / D轮及以上 / 500-2000人
    工作职责: 1、协助部门负责人制定年度内控检查及评估工作计划、审计工作计划; 2、协助部门负责人完善公司内部控制制度,包括内部控制框架、内部控制流程、内部控制评估方法、标准及程序等; 3、独立评估内部控制设计及执行有效性,编写和提交内控评估报告,向管理层汇报; 4、提出内部控制改善建议,制定改进计划并监督各部门完成改进; 5、编制内部审计项目工作计划、审计方案及程序、执行审计工作及出具审计报告、提出改善建议,并执行跟进审计; 6、协助部门负责人组织风险管理、内部控制培训,建立全员风险及内控意识; 7、配合外部审计、内部审计、财务审计、内控审计工作。 任职资格: 1、本科及以上学历,3年及以上审计/内控/内审工作经历; 2、较丰富的财务、内控、企业管理知识; 3、较强的沟通及协调能力、项目管理能力; 4、具有注册内部审计师或注册会计师经验者优先; 5、有国际知名会计师事务所工作经验者优先。
  • 10k-15k·16薪 经验1-3年 / 本科
    移动互联网,电商 / B轮 / 500-2000人
    岗位职责: 1、参与IT审计项目,对IT系统内控设计和执行有效性进行评估(包括ITGC和ITAC),出具评估报告,并提出整改建议; 2、协调跟进IT部门对发现问题进行弥补改善,对执行情况进行监督,沟通解决问题; 3、支持公司其他常规审计,并提供相关IT支持和数据分析; 4、其他安排的内部审计工作。 任职要求: 1、***本科以上学历,一年以上IT审计相关工作经验(ITGC/ ITAC/ CAATs); 2、熟悉SQL语句,会使用Python、MySQL等分析软件者优先; 3、熟练使用Excel等办公和数据分析软件,有一定数据分析能力; 4、思路清晰,工作严谨认真,具有良好的学习意愿;工作细致,责任心强; 5、互联网或四大相关工作经验,持有相关证书(如CISA、CPA、CIA等)者优先。
  • 15k-30k·15薪 经验5-10年 / 本科
    移动互联网,数据服务 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果; 2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议; 3、负责调查、核实审计事项,搜集审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责; 4、完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实; 5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益; 6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平; 7、负责对公司的财务报表及关键经营指标展开常规审计,能从业务运营、财务等企业内部流程的审计关键发现中提出改善建议; 8、评价制度的健全性、内控的有效性、流程的合理性,以专业的内部审计咨询角色支持业务的发展,实现企业内部的风险控制; 9、领导安排的其它临时工作。 经验要求 1.5年以上财务、内控审计工作经验,有上市公司内控审计、内控管理、风险控制等工作经验者优先; 2. 知识、技能要求 a) 具有企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能; b)熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程; c)接受过企业运营流程、财务控制、审计等方面的培训,有大型企业内部审计工作经验者优先; d)具有全面的财务专业知识; 精通会计准则及税收法律法规; e)具备良好的沟通、组织、协调、综合分析和管理能力以及团队协作精神; f)良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件
  • 8k-15k 经验3-5年 / 本科
    数据服务,移动互联网 / 不需要融资 / 500-2000人
    【该岗为HC,勿重复投递询问】 工作职责: 1、 审计过程中与相关部门沟通协调,对审计项目进行调查、核实、数据搜集,实施审计程序,对过程资料进行综合分析得出审计结论,出具审计报告初稿,对审计整改情况进行跟踪检查; 2、 协助部门经理梳理公司内部控制流程及制度,促进内控流程的建立健全与有效执行; 3、 协助部门经理对公司内控及运营流程中存在的风险进行识别、分析、评估,提出有效建议,并推动整改落实; 4、 上级要求的其他临时性审计项目 任职资格: 1、 会计、审计、财务管理或经济类专业***本科以上学历; 2、 熟练操作办公软件,擅长用EXCEL进行数据处理; 3、 2-5年大中型公司内部控制、内部审计、风险控制等工作经验;中级会计师、CIA、CPA等优先 4、 熟悉IT企业项目管理关键控制点; 5、 熟悉企业内部控制规范,具有一定职业敏感性,有审计项目计划能力、风险管理能力,可承受一定的工作压力; 6、 思维清晰,具备较强的沟通协调能力; 7、 具备较强的学习、执行能力; 8、 有一定主观能动性。
  • 10k-20k 经验3-5年 / 本科
    移动互联网,金融 / B轮 / 500-2000人
    工作职责: 1、拟定并完善审计制度和流程; 2、带领审计小组进场工作,组织实施合规性审计及其他专项审计; 3、起草审计工作计划,制定具体审计项目实施方案; 4、编制审计工作底稿; 5、汇总分析审计工作中发现的问题,负责起草审计报告,提出审计意见和建议; 6、负责审计资料的收集、整理、归档工作; 7、领导交办的其它事务。 任职资格: 1、***本科以上学历,理工科专业背景,信息技术类专业背景者优先,具有良好的计算机和应用系统基础知识及实践能力; 2、3年以上IT审计或相关经验; 3、熟悉IT审计相关的准则和方法论,熟悉ITIL、COBIT相关知识,掌握企业信息系统内部控制和内部审计的一般原理,熟悉数据库、操作系统、系统安全工具等,持有相关证书(如CISA、CISP、CIA、CPA、ACCA等)优先; 4、具有项目管理能力,能独立带领团队完成项目的全过程; 5、有良好的沟通能力、分析能力,能有效地解决问题; 6、热爱IT审计工作,具备较强的抗压能力,能接受短期出差。
  • 20k-25k 经验5-10年 / 本科
    移动互联网,消费生活 / B轮 / 2000人以上
    岗位职责: 1、协助部门负责人制定年度审计计划,根据年度审计计划,开展财务审计、经营审计、专项审计、离任审计、销售审计等相关审计工作,根据审计结果,拟定审计报告,提出审计建议,拟定风险评估报告,建立风险应对措施; 2、检查公司内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济学进行评价; 3、对公司的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,防错纠弊,为公司优化管理提供意见; 4、通过审计查处管理问题或舞弊问题,识别管理改进机会,并提出改进建议,跟踪整改情况; 5、识别与分析经营业务存在的各类风险,提出合理化整改建议并落实; 6、协助完善内审管理制度; 7、执行案件调查任务; 8、完成公司交办的其他工作。 任职资格: 1、熟悉内部审计的工作流程和方法,具有内部审计实操经验; 2、较强的逻辑思维分析、数据分析能力、风险识别能力、观察及归纳能力,善于发现主要问题并深究问题发生背后的深层次原因的能力; 3、有案件调查经验优先; 4、为人正直诚信,责任心强,敢于坚持原则,抗压和沟通能力强,优秀的职业操守,良好的人际协调、控制、管理及决策能力等。 5、有CPA或ACCA或CIA证优先考虑。
  • 15k-20k·13薪 经验3-5年 / 本科
    科技金融 / 不需要融资 / 150-500人
    工作职责: 1.负责制定信息科技审计计划和项目方案,开展现场信息科技审计工作,能够从如系统变更、操作系统及数据库控制、信息科技风险管理、敏感信息数据管理、业务连续性管理、应用系统用户的授权和管理、生产环境的物理访问控制、接口控制、运维流程管理、信息系统后评估等方面开展专项审计工作; 2.对信息科技审计发现问题提出合理的改进建议,并实施整改跟踪和确认; 3.根据需要进行审计相关信息系统建设,运用信息科技手段,支持内部现场或非现场审计工作的开展; 4.根据需要协助完成其他领域的审计项目。 任职资格: 1.金融、经济、统计、数学、信息技术类相关专业*****本科及以上学历,CIA、CISA等专业认证者优先; 2.具备会计师事务所信息科技审计或金融企业信息科技内部审计相关工作,三年以上经验; 3.熟悉IT运维各领域基础知识,包括操作系统、中间件、数据库、服务器、存储、备份、灾备、网络、信息安全等; 4.掌握金融业务和理论知识及审计学等理论基础,熟悉国家、监管金融政策及相关法律法规和商业银行内部控制制度,了解互联网金融业务、IT审计及相关工作程序; 5.思维敏捷,善于创新,工作认真细心,具有较强的分析、学习和沟通能力,具备较强的公文写作能力。
  • 4k-6k 经验1年以下 / 本科
    企业服务 / 不需要融资 / 150-500人
    岗位描述:维护客户关系,胜任中小型项目的审计工作。 岗位要求: 1、诚实、守信,能吃苦耐劳,经常出差; 2、具备良好的团队观念,较强的文字、语言表达和协调能力; 3、本科以上学历,会计及相关专业,且无不良记录。有志于从事会计师事务所工作,有工作经验者优先考虑。
  • 2k-3k·13薪 经验不限 / 本科
    企业服务 / 上市公司 / 50-150人
    工作职责: 1、 协助审计专员,为各类客户提供专业的审计支持服务; 2、 审查客户的帐目,协助完成客户的财务报告; 3、 与客户协商解决其他复杂的业务问题; 工作要求: 1、 专科及以上学历,财务或相关专业的在沪大四学生; 2、 对待工作认真细致,吃苦耐劳; 公司待遇: 1. 一周5天6.5小时工作制度;国家法定的节假日+周末双休;底薪+五险一金 2.良好的培训机制,提供各种内部岗位培训机会; 3.完善的社保福利,带薪年假、婚假、生育假,员工生日礼金、过节费、年终奖等; 4.合理的绩效考核制度,良好的职业上升发展空间和晋升机制; 5.灵活的薪酬激励制度,每年有调薪机会; 6.丰富的企业文化和良好的工作氛围; 7.分公司、办事处遍布全国,就业范围广泛。
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