• 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    金融 / 未融资 / 2000人以上
    工作职责 反洗钱审计、财务审计、采购管理审计、内控合规审计、人力资源审计、经济责任审计、反舞弊审计、操作风险管理审计、运营管理审计、战略管理审计、ESG审计、其他职能管理审计,及以上方向相关的数字化建设。 任职要求 一、基本要求: 1、本科及以上学历,金融、审计、会计、统计、财务等专业为佳; 2、3年及以上业务、审计、合规、法律等岗位工作经验; 3、熟练掌握经济、金融、审计等领域相关法规、制度或理论知识; 4、高度的工作热情,正直、积极向上,良好的团队合作精神,具有责任感,良好的的逻辑思维和沟通表达能力。 二、优先: 1、持有CPA、CIA、CAMS、CFA、FRM,CISA,CISSP等证书者优先; 2、有获奖证书、文章发表等经验者优先; 3、有良好的数据分析能力和数字化能力优先。
  • 20k-40k·15薪 经验1-3年 / 大专
    信息安全,企业服务 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1.跟踪和分析业界最新安全漏洞 2.制定源代码安全规范,并进行源代码安全方面的审计 3.Web应用白盒安全测试 4.挖掘Java、PHP程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制安全加固报告 任职要求: 1.2年以上安全相关工作经验,能力突出者不受此限制 2.对JAVA编程有较深入的了解,具备较强的Java代码审计能力,有丰富实战能力 3.熟悉JAVA主流框架,具备有一定的编程能力 4.深入理解常见安全漏洞产生原理及防范方法 5.熟练掌握源代码测试工具及测试流程,有CNVD、CNNVD等漏洞证书、CVE或CTF比赛获奖者者优先 6.熟悉主流的源代码审计工具 7.思路清晰,具有优秀的分析、解决问题的能力,有良好的学习能力及团队协作能力 8.具备较强的沟通能力、抗压能力,团队合作精神及钻研精神 优先考虑的条件: 1.独立挖掘过java等开源程序0day漏洞 2.拥有CVE等证书 深蓝攻防实验室:深蓝成立于2019年,是深信服专门进行攻防研究与红队实战的团队。研究对象包括:红蓝对抗、社工钓鱼、通用漏洞分析与挖掘、武器开发、二进制安全、APT模拟等 以及新场景安全攻防研究与落地。作为攻击队参加各种实战演练、攻防竞赛、漏洞挖掘大赛等,在各类演练中表现突出,名列前茅。 近三年国家攻防演练均前十,2021年国家攻防第五、2022年国家攻防第四;2020年省级攻防演习中获得**11个,前三名占比近80%。2021年上半年获得省级攻防演习**10个,亚军5个。
  • 10k-17k·13薪 经验不限 / 本科
    信息安全 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位职责: 1、跟踪和分析业界最新安全漏洞; 2、挖掘Java、PHP、.net程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制报告。 知识技能: 1、至少掌握一门脚本语言 2、深入理解常见安全漏洞产生原理及防范方法,具备较强的代码审计能力,有丰富实战能力 3、熟悉主流的源代码审计工具,如Checkmarx CxEnterprise、Armorize CodeSecure、Fortify SCA、RIPS等; 个人素质: 1、对安全技术有浓厚的兴趣及热情,有主观研究和学习的动力; 2、具备正向价值观、良好的团队协作能力和较强的问题解决能力,善于沟通、乐于分享。
  • 18k-25k 经验3-5年 / 硕士
    金融 / 上市公司 / 2000人以上
    1.掌握审计、风控、财务会计等相关知识,有银行内审或四大事务所工作经验; 2.擅长数据分析类工作,有金融科技背景; 3.取得CIA、CPA等证书的优先。
  • 15k-30k·14薪 经验不限 / 本科
    科技金融 / C轮 / 500-2000人
    岗位职责 1、根据内部审计需求,基于公司大数据平台,调取所需数据,通过数据分析识别流程执行中的薄弱环节,以数据挖掘、数据分析形式开展审计工作; 2、负责审计系统化、数据化的信息建设工作,逐步提升审计信息化管理水平; 3、协助开展专项审计工作,提出合理、落地的优化建议,跟踪审计发现的整改措施完成情况; 4、参与其他IT风险管理控制相关的工作。 岗位要求 1、本科以上学历,计算机、金融科技、数学、系统工程、AI、信息管理、软件工程、信息通讯相关专业; 2、3年及以上工作经验,具备信息科技风险管理、数据分析或审计经验,具有互联网行业工作经验者优先; 3、具备数据分析能力,如excel/sql/spark/python等数据分析语言工具,能通过数据分析提炼出审计发现; 4、正直诚实、高度的工作热情、责任心强、思维灵活,良好的团队合作精神。
  • 20k-40k·13薪 经验3-5年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1、负责独立及协助开展公司的内部审计项目,包括各种常规审计、专项审计、舞弊审计等; 2、协调并跟进审计发现问题的整改/优化,推动管理建议有效落地; 3、挖掘业务风险,匹配审计重点,协助规划风险预警模型并推动开发落地; 4、协助部门负责人开展反舞弊防控工作,完善公司廉正管理体系; 5、协助部门负责人完善、优化公司内部审计管理体系,不断提升公司内审工作质量。 岗位要求: 1、大学本科及以上学历; 2、至少3年或以上企业内部审计或相关工作经验,有互联网或金融行业审计经验优先; 3、熟悉基于风险导向的业务数据获取、分析与风险揭示的能力和工作经验; 4、正直诚实、责任心强、思维灵活、工作细致、乐观积极; 5、具备优秀的沟通、合作、学习、项目管理、逻辑分析、数据分析及表达(书面及口头)能力; 6、具有良好的英语书面和口头沟通能力优先。
  • 7k-9k·13薪 经验3-5年 / 本科
    企业服务 / 不需要融资 / 2000人以上
    1、3-5年审计工作经验。 2、可独立带队完成项目。
  • 20k-30k 经验5-10年 / 本科
    房产家居 / 不需要融资 / 500-2000人
    工作内容: 1、做为供应链方向审计组长,主要负责产品研发采购、仓储与物流方向审计工作; 2、根据年度审计计划制定项目计划,领队项目成员编写具体审计测试方案和执行审计测试,包令采购商务审计、采购质量审计、物流审计等,交付:审计专项报告,调查报告; 3、跟进内控评价和专项审计发现至闭环,交付整改简报; 4、执行供应链相关事中监督工作,举例招标监督采购相关流程,内控缺陷提示与梳理优化; 5、负责供应链风险与控制意识宣导,兼廉正意识的培训、宣导工作。 任职要求: 1、***本科学历;5年以上风险管理、审计、内控或企划、经管、战略相关工作经验; 2、具备较强的项目管理能力 3、为人靠谱,诚信正直、正能量、保守秘密和恪守职业操守; 4、积极主动、爱学习,对新事物有好奇心,主动积极深入钻研业务,具备敏锐的风险洞察力,能发现线索和异常; 5、较好的抗压能力,不怕困难与挑战,完成工作目标,享受跨过困难与自我提升的喜悦; 6、良好的沟通与协调能力,善于跨部门沟通合作;
  • 13k-25k·13薪 经验5-10年 / 本科
    物联网 软件开发 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、负责风场现场基建巡检,披露问题并提出改善建议,督促整改。 2、负责装配式建筑业务营销、基建建设、财务等审计工作,披露问题并提出改善建议,督促整改。 任职资格: 1、基建、财务、审计类专业。 2、基建、财务审计均有业务经验者优先。 3、年龄35岁以下。 4、适应经常出差。
  • 30k-40k 经验5-10年 / 本科
    专业服务|咨询 / 不需要融资 / 500-2000人
    岗位职责: 1、负责大型客户和重大项目客户的鉴证、咨询服务业务具体工作的实施; 2.市场的维护与开发; 3. 协助高级经理培训项目经理以上级别的员工及其他高级别员工。 任职资格: 1、审计、财务管理、会计等相关专业本科以上专业学历; 2、大型证券资格会计师事务所从业5-7年,注册会计师执业3年以上; 3、熟知财务税务和基本法律知识,出色的领导力知识; 4、具备良好的审计报告制作和演讲能力,审计、会计领域精通,金融、工商领域略有研究; 5、具有一定的中、大型团队管理经验,可领导团队完成具有一定难度的工作任务; 6、具备商业思维,商业意识敏锐,善于发现商业机会,关注问题背后的商业价值及客户价值; 7、取得注册会计师执业资格(CPA)。 福利待遇: 1、入职购买五险一金; 2、过节费2000元; 3、为员工提供健康体检; 4、每年提供培训包括但不限于线上、**等专业的入职培训、审计培训等; 5、享受年休假、考试假及不定期福利。
  • 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    专业服务|咨询 / 未融资 / 15-50人
    大型会计师事务所审计经理, 1负责现场审计计划制定与实施,控制审计风险 2撰写审计报告与审计总结 3与客户沟通处理审计问题 4团队成员管理
  • 10k-15k 经验3-5年 / 大专
    企业服务,金融 / 未融资 / 2000人以上
    1、组织实施对大、中、小项目的审计工作。2、对审计助理人员进行有效的管理、协调、督导、培训,保持团队稳定,使战斗力、凝聚力、创新力不断增强。3、对项目组成员考核、晋级、解聘提出合理建议。职位要求1、***专科及以上学历。2、具有大、中型会计师事务所3年以上工作经历,有独立带队执行大中型项目2年以上工作经历者优先考虑。3、为人诚实正直,具有良好的口头和书面语言表达能力,较高的组织协调沟通能力。有高度的事业心和责任感,有较强的沟通、协调、组织、判断能力和团队精神。4、 熟悉企业会计准则和审计准则。
  • 7k-12k·13薪 经验1-3年 / 本科
    其他 / 不需要融资 / 2000人以上
    岗位职责 1、负责集团上市审计 2、对公司的流程、制度进行审计 3、内控、合规等 4、主要以内审为主 任职要求 1、至少有一年以上的内审工作经历 2、本科及以上学历
  • 8k-12k·13薪 经验3-5年 / 本科
    移动互联网 / A轮 / 150-500人
    岗位职责: 1、对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估; 2、对本公司各内部机构、控股子公司的会计资料,以及公司相关文件所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等; 3、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为; 4、至少每季度向董事会会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题; 5、协助配合外部审计机构、IT审计机构的工作开展,并根据审计结果督促公司进行整改; 6、梳理公司业务流程,从内控角度给出流程优化建议; 7、董事会交办的其他事项。 任职要求: 1、***本科及以上学历,持有审计或会计中级及以上职称或相关职执业资格优先; 2、三年以上大中型企业相关岗位工作经验,熟悉企业内部审计等专业知识及工作流程; 3.、熟悉企业内部控制相关法律法规,有公司业务流程梳理相关经验优先; 4、能够熟练使用工作用办公软件和财务软件,具备基本的网络知识; 5、忠于职业道德,严守企业秘密,工作积极主动,有较强的事业心、责任心和创新精神,原则性强; 6、具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力
  • 18k-25k·13薪 经验5-10年 / 本科
    企业服务 / 未融资 / 15-50人
    工作职责: 1、根据公司的战略及发展方向,制定重点内审计划及年度审计计划; 2、负责公司审计体系的建立和健全;制定和完善内部审计制度、工作规范和流程; 3、负责领导团队开展公司各类审计项目,包括经营审计、工程审计、信息系统审计、离任审计及其他专项调查项目; 4、负责领导团队建立和健全工程项目的派驻巡查机制,通过开展工程项目过程审计以降低相关风险,实现审计审减和挽损; 5、负责领导团队建立和健全招投标监督机制,针对各类基建、产线设备、大宗商品采购项目实施全周期监督,并针对异常情况及时执行跟进调查; 6、负责培养团队具备系统性的审计项目前期策划能力、并规范审计工作执行程序和行为; 7、负责根据内审过程中发现的问题、及时与领导沟通,提出整改建议,并跟踪审计整改方案的落实。 岗位要求: 1、本科及以上学历,审计等相关专业; 2、8年以上审计相关工作经验,具备5年以上知名制造企业工作经历优先; 3、具备5人以上团队管理经验,具备工程项目审计和制造工厂端审计项目执行或领导经验有限; 4、持有CIA、CISA等证书优先; 5、综合能力强,具备较强的较强的执行力、组织协调能力和沟通能力。 上班地点