• 25k-35k 经验5-10年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责 1.负责编制集团年度审计计划,领导团队实施风险导向的内部审计项目,编制审计报告,沟通与确认审计发现,汇报审计结果; 2.负责跟进审计或评估项目的改进,包括不限于:推动改进执行、评估方案合理性、衡量剩余风险等,并作相应汇报; 3.联动相关业务方建立健全内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供专业支持,同时与相关业务方建立良性可持续的合作关系; 4.建立健全集团反舞弊工作机制并负责落实;负责反舞弊宣导工作,推动业务流程的完善,防范、降低业务舞弊风险;牵头舞弊相关事件的评估和调查工作。 岗位要求 1.本科或以上学历; 2.5年以上企业内部审计工作经验,有独立开展审计项目的经验,有全局把控项目管理的能力,同时拥有企业内部审计工作经验和在四大会计师事务所的审计经验者优先; 3.对企业内部审计、风险管理及流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻、灵活的理解和认识; 4.有职业怀疑态度,学习能力强、有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神、善于数据分析和逻辑推理、抗压能力强; 5.有优秀的沟通、书面及口头表达能力,有优秀的项目管理能力,有良好的团队精神; 6.具备一定的英语水平; 7.有CIA、CPA资格者优先考虑。
  • 25k-50k 经验10年以上 / 本科
    工具类产品,内容社区,音频|视频媒体 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1. 负责组织建立和完善审计项目质量管理体系,制定完善审计项目质量机制和工作流程; 2. 负责对公司各项业务及操作进行审查和监督,推动问题整改落地,合理保证各项业务的合规性和精细化运营; 3.负责组织定期检查,对可能出现的风险问题提出预警,对已出现的风险问题,提出整改意见并监督相关部门整改落实; 4.提供内控咨询、开展内控培训,宣导贯彻内控知识,营造良好内控环境。 岗位要求: 1. 本科或以上学历; 2. 8年或以上相关行业审计经验,其中3年以上独立带审计项目管理经验,有全局把控项目管理的能力; 3. 熟悉风控/内部审计/稽核流程及方法;具备较强的沟通统筹协调能力、逻辑思维分析、洞察能力及报告写作能力; 4. 为人正直,责任心强,自驱能力强; 5. 具备互联网行业经验优先。
  • 15k-25k 经验5-10年 / 本科
    其他 / 未融资 / 15-50人
    岗位职责: 1、组织实施大型项目(企业集团或上市公司)的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训;  2、能够独立带中型队伍完成公司的审计,对审计人员进行有效的督导和培训。 任职资格: 1、本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备5年及以上大型会计事务所相关经验(具备四大及国内八大的工作经验优先),熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验(优秀者条件可放宽);  2、具有较强的沟通、组织协调、分析判断、承压能力及管理能力;  3、具有高度敬业精神、团队意识强; 4、熟练运用计算机及办公软件;  5、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。
  • 7k-9k·13薪 经验3-5年 / 本科
    企业服务 / 不需要融资 / 2000人以上
    1、3-5年审计工作经验。 2、可独立带队完成项目。
  • 18k-25k 经验3-5年 / 硕士
    金融 / 上市公司 / 2000人以上
    1.掌握审计、风控、财务会计等相关知识,有银行内审或四大事务所工作经验; 2.擅长数据分析类工作,有金融科技背景; 3.取得CIA、CPA等证书的优先。
  • 13k-25k·13薪 经验5-10年 / 本科
    物联网 软件开发 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、负责风场现场基建巡检,披露问题并提出改善建议,督促整改。 2、负责装配式建筑业务营销、基建建设、财务等审计工作,披露问题并提出改善建议,督促整改。 任职资格: 1、基建、财务、审计类专业。 2、基建、财务审计均有业务经验者优先。 3、年龄35岁以下。 4、适应经常出差。
  • 30k-40k 经验5-10年 / 本科
    专业服务|咨询 / 不需要融资 / 500-2000人
    岗位职责: 1、负责大型客户和重大项目客户的鉴证、咨询服务业务具体工作的实施; 2.市场的维护与开发; 3. 协助高级经理培训项目经理以上级别的员工及其他高级别员工。 任职资格: 1、审计、财务管理、会计等相关专业本科以上专业学历; 2、大型证券资格会计师事务所从业5-7年,注册会计师执业3年以上; 3、熟知财务税务和基本法律知识,出色的领导力知识; 4、具备良好的审计报告制作和演讲能力,审计、会计领域精通,金融、工商领域略有研究; 5、具有一定的中、大型团队管理经验,可领导团队完成具有一定难度的工作任务; 6、具备商业思维,商业意识敏锐,善于发现商业机会,关注问题背后的商业价值及客户价值; 7、取得注册会计师执业资格(CPA)。 福利待遇: 1、入职购买五险一金; 2、过节费2000元; 3、为员工提供健康体检; 4、每年提供培训包括但不限于线上、**等专业的入职培训、审计培训等; 5、享受年休假、考试假及不定期福利。
  • 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    专业服务|咨询 / 未融资 / 15-50人
    大型会计师事务所审计经理, 1负责现场审计计划制定与实施,控制审计风险 2撰写审计报告与审计总结 3与客户沟通处理审计问题 4团队成员管理
  • 10k-15k 经验3-5年 / 大专
    企业服务,金融 / 未融资 / 2000人以上
    1、组织实施对大、中、小项目的审计工作。2、对审计助理人员进行有效的管理、协调、督导、培训,保持团队稳定,使战斗力、凝聚力、创新力不断增强。3、对项目组成员考核、晋级、解聘提出合理建议。职位要求1、***专科及以上学历。2、具有大、中型会计师事务所3年以上工作经历,有独立带队执行大中型项目2年以上工作经历者优先考虑。3、为人诚实正直,具有良好的口头和书面语言表达能力,较高的组织协调沟通能力。有高度的事业心和责任感,有较强的沟通、协调、组织、判断能力和团队精神。4、 熟悉企业会计准则和审计准则。
  • 7k-12k·13薪 经验1-3年 / 本科
    其他 / 不需要融资 / 2000人以上
    岗位职责 1、负责集团上市审计 2、对公司的流程、制度进行审计 3、内控、合规等 4、主要以内审为主 任职要求 1、至少有一年以上的内审工作经历 2、本科及以上学历
  • 8k-12k·13薪 经验3-5年 / 本科
    移动互联网 / A轮 / 150-500人
    岗位职责: 1、对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估; 2、对本公司各内部机构、控股子公司的会计资料,以及公司相关文件所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等; 3、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为; 4、至少每季度向董事会会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题; 5、协助配合外部审计机构、IT审计机构的工作开展,并根据审计结果督促公司进行整改; 6、梳理公司业务流程,从内控角度给出流程优化建议; 7、董事会交办的其他事项。 任职要求: 1、***本科及以上学历,持有审计或会计中级及以上职称或相关职执业资格优先; 2、三年以上大中型企业相关岗位工作经验,熟悉企业内部审计等专业知识及工作流程; 3.、熟悉企业内部控制相关法律法规,有公司业务流程梳理相关经验优先; 4、能够熟练使用工作用办公软件和财务软件,具备基本的网络知识; 5、忠于职业道德,严守企业秘密,工作积极主动,有较强的事业心、责任心和创新精神,原则性强; 6、具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力
  • 18k-25k·13薪 经验5-10年 / 本科
    企业服务 / 未融资 / 15-50人
    工作职责: 1、根据公司的战略及发展方向,制定重点内审计划及年度审计计划; 2、负责公司审计体系的建立和健全;制定和完善内部审计制度、工作规范和流程; 3、负责领导团队开展公司各类审计项目,包括经营审计、工程审计、信息系统审计、离任审计及其他专项调查项目; 4、负责领导团队建立和健全工程项目的派驻巡查机制,通过开展工程项目过程审计以降低相关风险,实现审计审减和挽损; 5、负责领导团队建立和健全招投标监督机制,针对各类基建、产线设备、大宗商品采购项目实施全周期监督,并针对异常情况及时执行跟进调查; 6、负责培养团队具备系统性的审计项目前期策划能力、并规范审计工作执行程序和行为; 7、负责根据内审过程中发现的问题、及时与领导沟通,提出整改建议,并跟踪审计整改方案的落实。 岗位要求: 1、本科及以上学历,审计等相关专业; 2、8年以上审计相关工作经验,具备5年以上知名制造企业工作经历优先; 3、具备5人以上团队管理经验,具备工程项目审计和制造工厂端审计项目执行或领导经验有限; 4、持有CIA、CISA等证书优先; 5、综合能力强,具备较强的较强的执行力、组织协调能力和沟通能力。 上班地点
  • 35k-45k 经验5-10年 / 本科
    企业服务 / 不需要融资 / 150-500人
    工作职责: 1、拟定审计工作计划 2、组织实施内部财务审计工作 3、出具书面审计报告 3、监督审计结果的落实 4、完善内控体系 5、对内部控制制度执行情况进行监督检查 6、配合监察部门做好专项审计工作 任职要求: 1、审计、会计或相关专业 2、中级以上执业技术职称 3、3年以上会计师事务所主审、或大型企业内审经理工作经验 4、能够独立完成内部审计全流程工作 5、综合分析能力、文字及口头表达能力强 6、为人正值,团队协作,责任心强,具备良好的职业道德素质
  • 10k-15k·14薪 经验3-5年 / 本科
    软件服务|咨询,专业服务|咨询 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位职责: 1、完善工程类审计工作的各项规章制度; 2、对集团公司及其下属子公司的投资项目进行工程专项及全过程审计工作; 3、制定工程审计项目具体的审计计划和行动方案,负责整个项目的实施,编写审计报告; 4、对工程项目招标(含标前文件评审、预算审核等)、竣工验收监督、结算复审、进度评价及工程过程内部控制等工作; 5、对各项工程审计事项工作资料进行整理和归档; 6、对审计过程中发现舞弊问题进行取证,配合监察调查; 7、对工程审计发现问题整改定期跟踪,落实整改措施汇总反馈; 8、其他与监察审计有关的工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,工程造价、工程管理、建筑工程、土木工程、机电安装等相关专业类; 2、熟悉国家法律法规、国家相关工程造价政策制度,熟悉工程图纸,掌握工程造价、概算、预算定额知识、熟悉CAD制图技能; 3、五年以上相关工程审计工作经验;具有中级或以上职称,注册造价工程师优先考虑;中介单位预算核价或甲方单位/施工单位造价工作经验优先考虑; 4、能坚持原则,廉洁守纪,良好的语言和文字表达能力,能适应出差。
  • 30k-35k 经验5-10年 / 本科
    其他 / 未融资 / 500-2000人
    工作职责 1、持续完善内审制度、编制内审工作手册,搭建内审体系; 2、组织实施内部审计项目,并监督整改; 3、配合上级单位工作,组织实施上级单位的指令性审计计划或开展联合审计; 4、统一审计计划和审计工作流程,指导下属企业人员开展审计业务,组织相关培训; 5、配合上级单位(审计署、国资委、华润集团、华润医药)对我公司内部开展审计工作。 任职要求 1、本科及以上学历,审计财经类专业,拥有中级以上资格证书,从事审计财经相关专业8年以上工作经历,5年以上审计项目负责人经验; 2、熟悉财经相关法律、法规和医药行业相关知识; 3、具备财务、审计信息系统及办公软件的运用能力、报告撰写能力和团队建设、管理能力。 4、能适应长期出差,党员优先。