晋升机制透明
岗位职责:
1. 负责公司内部审计工作的规划和执行,制定年度审计计划,确保公司内部控制制度的健全和有效运行;
2. 组织对公司各项业务、合规等方面的审计工作,及时发现问题并提出改进建议;
3. 负责审计报告的撰写和审核,及时向公司领导汇报审计结果;
4. 建立和完善公司内部审计制度和流程,推动公司内部控制体系的建设;
5. 负责内部审计团队的管理和培训,提高团队的工作效率和专业水平。
岗位要求:
1. 本科以上学历,审计等相关专业背景;
2. 具备 3-5 年内部审计工作经验,有成功的审计项目经验;
3. 熟悉内部审计流程和方法,具备较强的审计能力和风险意识;
4. 具备良好的沟通、协调和团队管理能力,能够与公司内部各部门进行有效的沟通和协调;
5. 具备高度的职业道德和责任心,能够保守公司机密。
拉勾安全提示