• 20k-35k·14薪 经验5-10年 / 本科
    移动互联网,电商 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1. 根据国家有关法律法规、行业及公司规章制度,协助制定系统内部审计的工作制度和实施办法; 2. 根据公司系统风险评估结果,协助制定公司年度系统审计计划; 3. 以信息安全和IT控制体系为依据,独立实施信息系统审计; 4. 提供信息安全和IT内控方面的咨询,提供可实施的信息系统管理和风险管理咨询服务,内容包括信息管理和技术的相关区域; 5. 根据要求编写符合质量要求的项目工作底稿。 任职要求: 1. 本科以上学历,具有五年以上工作经验,三年以上IT审计工作经验(内审或外审); 2. 为人正直、诚实,原则性强,有深度分析能力和较强的语言组织能力; 3. 善于学习,有较强的的独立思考能力和解决问题的能力; 4. 熟悉信息化建设项目的程序管理、熟悉软件工程(软件计划、软件需求分析、软件设计、软件测试、软件维护和软件项目管理等)、硬件工程(信息系统集成等)、信息系统安全等; 5. 具备较强的沟通能力和团队协作能力; 6. 具有CISA、CISSP、CIA、CPA资格优先。
  • 6k-10k 经验1-3年 / 本科
    其他 / 不需要融资 / 2000人以上
    岗位职责: 1、协助上级拟定公司内部审计年度规划、工作方案等; 2、协助审计主管完对下属公司内控制度执行情况、财务管理状况、重大经营活动以及对特定事项进行专项审计、监督; 3、做好审计记录、审计证据资料的收集和调查取证工作; 4、根据审计发现编制审计工作底稿,出具审计报告; 5、及时整理审计档案并归档; 6、完成上级交办的其他工作。 岗位要求: 1.大学本科及以上学历,审计、财务相关专业; 2.1-3年审计、财务相关工作经验,会计事务所经验优先; 3.本岗位需长期出差(每年平均200天以上); 4.具备较强的财务分析、逻辑思维能力。
  • 14k-18k·18薪 经验3-5年 / 本科
    网络通信 / 不需要融资 / 500-2000人
    工作内容/职位描述: 1、针对部门内部审计、基层监督委员会、嵌入式、风险及内控管理等工作开展需要,执行数据及风险审计;通过建立数据模型识别与评估业务风险,在内部审计工作中进行数据支持、分析等工作; 2、在审计等工作开展中负责与IT、运维、信息安全、研发等岗位进行沟通,提供技术及数据支持,明确问题并推动问题整改。 任职要求: 1、***本科及以上学历,硕士优先;毕业于计算机类、电子类、通信类、数学类、统计类、电子商务、管理科学与工程等理工科专业; 2、有互联网从业经验、数据分析经验者优先,有信息安全与审计经验者优先; 3、中共党员; 4、对常用数据库原理有一定的了解; 5、对企业风险管理、内部控制基础知识、信息安全审计有一定的理解; 6、具备良好的合作沟通、分析及项目管理能力。
  • 3k-4k 经验不限 / 不限
    工具 / 未融资 / 50-150人
    负责审计报告,有经验优先考虑,熟悉审计业务
  • 8k-12k·13薪 经验1-3年 / 本科
    企业服务 / 未融资 / 500-2000人
    工作职责: 1、熟悉简单的审计项目流程要求 2、可独立完成项目组要求的小型项目工作内容 3、能完成底稿的编制、整理及归档等工作 4、在项目组老师指导下独立完成货币资金等简单科目的实质性测试程序; 5、协助项目组老师完成项目安排的其他工作 任职资格: 1、 审计、财务、金融、审计等相关专业本科以上学历; 2、 具有1年以上从事审计、财务等相关工作经验; 3、 熟悉企业财务、税务、审计等相关政策; 4、 熟练使用办公软件和审计方法,有较强的数据、信息整合能力; 5、 良好的沟通能力和学习能力,敬业精神和团队协作意识; 6、 良好的英语口语及书面表达能力; 7、 热爱审计工作、工作踏实、勤奋好学; 8、 身体健康,有一定的抗压能力。
  • 9k-15k 经验不限 / 本科
    金融 / 不需要融资 / 2000人以上
    工作职责: 1、提取、整理并汇总分析非现场稽核所需数据,发现公司经营过程中存在的风险和问题,撰写非现场稽核报告并对重大风险进行风险提示; 2、对公司各类业务系统、信息管理系统及数据质量进行日常监控;对信息系统建设、应用系统控制及信息安全管理进行审计检查; 3、负责非现场审计系统的管理;为审计人员提供现场审计所需的承保、理赔、财务等稽核数据,为现场稽核人员提供支持; 4、定期或不定期对分支机构进行内部控制评价,确认现有的制度、程序和措施是否合理、有效和剩余风险的控制水平; 5、参与部门安排的审计项目,根据公司各项规章制度,发现被审计单位存在的各种问题,包括内部控制的漏洞,违纪违规违法的行为,营私舞弊的情况等等,并如实反映发现的问题,撰写稽核报告,提出整改建议及措施; 6、负责非现场稽核整改建议的落实,督促相关部门或机构对整改落实情况进行跟踪; 7、完成部门领导交办的其他任务 任职资格: 1、数据科学、信息技术、统计学、审计、保险等相关专业,*****本科及以上学历; 2、1年及以上财险公司数据管理与维护、统计与分析、核保与核赔工作经验者优先; 3、持相关专业证书(CDA、CPDA、CISA、CIA)者或有信息安全项目经验优先;; 4、至少能熟练操作PYTHON、SQL、EXCEL、SAP其中两项;具备一定的数据管理、统计分析、图表呈现能力; 5、责任心强、思维缜密、有较好的逻辑分析与沟通表达能力
  • 25k-40k·14薪 经验3-5年 / 本科
    在线教育 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位描述: 1、主要负责执行公司IT系统相关内审内控工作,对信息系统内控、合规与安全进行审计评价; 2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,SOX合规审计,专项审计,并提供相关IT支持和数据分析,为大数据分析、风险预警提供自动化系统解决方案; 3、对IT日常的运维工作开展监督,及时指出可能存在的问题和提出整改意见,协调跟进发现问题的整改情况; 4、定期向上级报告公司IT信息管理审计发现、整改结果与审计成果应用; 5、参与其他IT风险管理控制相关的工作。 职位要求: 1、3-5年IT审计相关工作经验,具备四大IT审计工作经验及互联网行业IT审计经验者优先; 2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历,具有信息系统计划、开发和运营相关的知识;信息系统构成相关的知识;系统设计、程序设计、软件测试等相关知识;系统操作、数据管理等相关知识;信息系统审计实施相关的知识;信息安全相关的知识; 3、熟悉ITGC、ITAC、审计程序和公司内部控制流程; 4、持相关专业证书(CISA、CIA)者优先; 5、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力; 6、具有良好的沟通能力和具有团队精神。
  • 金融 / 不需要融资 / 150-500人
    1.配合完成公司信息科技风险管理体系建设,制定并维护信息科技风险管理策略,以及信息科技风险管理相关制度; 2.负责对信息科技风险进行评估; 3.负责建立持续的信息科技风险识别、计量和监测机制; 4.结合监管要求,协助完成IT审计项目,包括内控审计、信息科技风险八大领域专项审计等,及时完成审计风险调阅及整改报告; 5.负责对接风险管理部及审计部,针对信息科技风险八大领域问题提出建设性意见,对于风险管理部及审计部提出的风险点及整改问题给出合理的整改计划并定期跟踪。 任职要求: 1.大学本科及以上学历,35周岁以下; 2.具备3年及以上金融行业IT风险管理工作经验,或在会计事务所从事金融行业信息科技风险管理咨询、审计工作3年以上,或在金融行业信息技术部及风险管理部均具备3年以上工作经验; 3.擅长资料分析及文书撰写,具有较强的写作能力、执行能力和风险意识; 4.熟悉信息科技外包、系统运行支持、信息安全、业务连续性等领域,具有一定审计检查和风险识别能力; 5.有良好的沟通能力,善于跨团队合作,能够承担一定的工作压力; 6.无违法违规行为及犯罪记录,道德品质良好。
  • 15k-20k 经验1-3年 / 本科
    房产家居 / 未融资 / 50-150人
     财务应用:审计主要是对企业的资产负债以及亏损的真实性,合法性以及效益进行有效的监督。根据企业的会计报表,进行客观公正的评价,目的反映企业经营情况的真实情况,发现并采取相应的措施,解决企业财务收支中的各种违法问题。   业务应用程序:主要是审计企业的物资供用,生产组织评审,库存现金的审计等,目的是帮助企业挖掘人力,财力和物力的潜力,改善企业的经营状况。   管理应用程序:对管理体系和管理工作的审计。主要是考核企业的管理职能以及考核企业各个部门的工作。   风险管理:风险管理能有效对企业潜在的事故或者损失进行有效的控制或者预防,以实现最大安全的过程,把风险性降到最低。   公司审计制度目的是各部门相互牵制、相互监督,针对财务的清查时通过账务是否相符,来检查内部的执行情况。
  • 15k-20k·13薪 经验3-5年 / 本科
    软件服务|咨询,IT技术服务|咨询 / 上市公司 / 500-2000人
    工作职责: 1、配合制定年度审计目标和计划,组织开展内部例行审计工作,规避运营中的风险,推动管理提升; 2、按照审计需求组织审计组制订各项目的实施方案; 3、对项目的计划、进度管理、业务协调、工作底稿及项目结果;并在审计准则与审计方法、业务需求分析、信息技术等方面提供专业意见; 4、持续优化审计组的作业流程及框架;主动识别并评估业务、人员及财务风险,向公司管理层提出合理的改进建议、并监督改善和落实; 5、负责组织编写风险评估报告,根据风险控制需要确定审计关键工作; 6、负责对集团子公司审计内控工作进行行业管理及能力建设; 7、与业务部门及外部审计机构保持良好的日常沟通,协调内外部资源推动审计工作开展; 8、完成部门交办的其他工作。 任职资格: 1、 ***本科及以上学历; 2、3年以上相关工作经验,有四大审计或咨询工作经验者优先,有金融机构,高科技或互联网金融类公司审计项目经验者优先; 3、善于贴近业务进行深度思考,具备风险识别能力、数据分析能力,觉察力敏锐,学习能力强,责任心强。 4、具备良好的执行力、沟通力、语言表达能力、诚实正直、富有团队合作精神,具备较好的沟通协调能力和书面表达能力,具有良好的逻辑分析能力。
  • 10k-20k·16薪 经验1-3年 / 本科
    金融 / 不需要融资 / 2000人以上
    工作职责: 1、组织、实施资金运用、资产负债类等审计项目,并针对审计过程中发现的风险事项和审计问题提出可行建议。 2、编制审计实施方案、审计底稿、撰写审计报告,并对审计方法、审计问题进行汇总归纳。 3、协助室经理对大型审计项目进行汇总统计分析及提交汇总报告。 4、定期收集监管动态,做好项目跟进,根据监管颁布制度同步拟定公司配套制度。 5、依据公司处理处罚制度,对审计发现的各类违规违纪行为、中高级管理人员的管理过错责任,提出处罚建议。 6、审计监察室安排的其他工作。 任职资格: 1、投资、金融、信息科技等相关专业,*****本科及以上学历; 2、2年及以上会计事务所或保险类资金运用、银行、证券审计相关工作经验; 熟悉python、VBA、数据库管理工具者优先; 3、具有CPA、CIA、FRM、CFA、CISA、证券从业资格、基金从业资格一项或多项证书持有者优先; 4、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 5、熟悉银行、证券、基金、资产管理等金融行业政策法规、监管要求,了解证券基金、固定收益、投资组合、非标准资产等管理流程及风险点;; 6、熟悉资金运用、资产负债管理审计流程,有较好的文字功底。
  • 20k-40k 经验不限 / 不限
    旅游|出行 / D轮及以上 / 500-2000人
    工作职责: - 负责执行SoX404内控自评估工作,包括IT审计中的ITGC、ITAC等,并对接外部审计师的审计工作; - 按照年度审计计划开展专项审计工作; - 识别和发现风险,提供安全控制措施降低风险影响,协调跟进业务部门对发现问题进行弥补改善,对执行情况进行监督,沟通解决问题。 任职要求: - ***本科及以上学历,6年以上全职工作经验; - 熟悉业务及IT审计相关的准则和方法论,熟悉COSO、COBIT相关知识; - OTA行业相关工作经验,持有相关证书(如CISSP、CISA、ISO27001、CIA以及ITIL等)者优先; - 工作认真负责、积极主动,具备快速学习能力和良好的沟通能力。 企业福利 关注环境:人性化的办公环境,咖啡厅、室内草坪、健身房、浴室、睡眠舱......应有尽有; 关注氛围:扁平化的管理,开放&激情的国际化团队,高颜值+高学历,每个人都有那么一点传奇; 关注成长:业内独角兽,业务飞速发展,带给你高成长性的工作; 关注生活:入职即享10天带薪年假;六险一金;双休; .KLOOK关心你的生活与工作平衡,提供环境让你在工作之余学习、健身和成长; 关注玩乐:员工可享受1000元/年的旅游基金,还可以跟Homie同富游:团队足迹踏遍国家50+,等你来一起占领地球。
  • 30k-40k 经验5-10年 / 本科
    专业服务|咨询 / 不需要融资 / 500-2000人
    岗位职责: 1、负责大型客户和重大项目客户的鉴证、咨询服务业务具体工作的实施; 2.市场的维护与开发; 3. 协助高级经理培训项目经理以上级别的员工及其他高级别员工。 任职资格: 1、审计、财务管理、会计等相关专业本科以上专业学历; 2、大型证券资格会计师事务所从业5-7年,注册会计师执业3年以上; 3、熟知财务税务和基本法律知识,出色的领导力知识; 4、具备良好的审计报告制作和演讲能力,审计、会计领域精通,金融、工商领域略有研究; 5、具有一定的中、大型团队管理经验,可领导团队完成具有一定难度的工作任务; 6、具备商业思维,商业意识敏锐,善于发现商业机会,关注问题背后的商业价值及客户价值; 7、取得注册会计师执业资格(CPA)。 福利待遇: 1、入职购买五险一金; 2、过节费2000元; 3、为员工提供健康体检; 4、每年提供培训包括但不限于线上、**等专业的入职培训、审计培训等; 5、享受年休假、考试假及不定期福利。
  • 3k-4k 经验不限 / 本科
    软件服务|咨询,IT技术服务|咨询 / 上市公司 / 500-2000人
    工作职责 1、支持公司SOX合规审计,执行ITGC、ITAC等相关测试; 2、提供相关数据重算、数据分析、接口测试支持; 3、定期向上级报告公司IT信息管理审计发现; 4、上级指定的其他工作。 职位要求 1、大四或硕士研究生在读优先,具备事务所(四大or内资)IT审计实习经验及互联网行业IT审计实习经验者优先; 2、计算机、IT审计、信息安全、审计或相关专业本科或以上学历,具有信息系统计划、运营、信息安全相关的知识;系统设计、程序设计、软件测试等相关知识;熟悉数据库(Mysql)、操作系统(Linux);信息系统审计实施相关的知识; 3、熟悉ITGC、ITAC、审计程序和公司内部控制流程; 4、持相关专业证书(CISA、CISSP、CIA)者优先; 5、熟练使用Excel、PPT等办公软件; 6、具备良好的书面表达能力,英语水平良好; 7、具备良好的信息收集能力和数据分析能力; 8、每周4天及以上,能协调好实习与学校事务,能尽快入职者优先。
  • 8k-10k 经验1-3年 / 本科
    专业服务|咨询 / 不需要融资 / 500-2000人
    岗位职责: 1、负责底稿的资料收集工作、编制整理工作、底稿的归档工作; 2、负责部分细节测试工作,通过抽取凭证核查相关数据是否准确; 3、负责客户供应商函证工作,核查企业账款金额是否准确; 4、负责客户供应商部分走访工作,参与券商主导的访谈会议,沟通并核查部分交易信息真实性; 5、初步拟定报告方案并交付所在组组长或直属项目经理,协助出具审计业务报告和其他法定业务报告。 任职要求: 1、审计、财务管理、会计等相关专业本科以上专业学历; 2、具有1-2年大、中型企业财务工作经验或大、中型会计师事务所审计工作经验; 3、初步具备写作能力,可胜任审计业务报告或其他法定业务报告的辅助性工作; 4、具有团队协作精神,沟通能力强,有责任心,能接受高强度工作; 5、能协助项目经理完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计者优先考虑; 6、通过部分CPA科目优先。 福利待遇: 1、入职购买五险一金; 2、过节费2000元; 3、为员工提供健康体检; 4、每年提供培训包括但不限于线上、**等专业的入职培训、审计培训等; 5、享受年休假、考试假及不定期福利。
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