-
职责描述 1.To assist clients with planning and executing different aspects of the internal control process which may include financial, operational, and compliance related control review 、construction or evaluations. 协助客户规划和执行内部控制过程的不同方面,完成相关流程的内控审阅、评价、搭建或企业合规审阅。 2.Involve in BAS service, such as Spot check、Expense review or Dealer audit and so on. 参与BAS业务,比如会议监察、费用核查或经销商审阅等方面工作。 3.To assist the engagement team in completing ITGC related audit procedures mainly including but not limited to the testing of IT program development, program change, access to procedure and data, and computer operation, then completing the working paper. 协助项目组完成ITGC相关审计程序,主要包括但不限于对企业IT系统中IT程序开发、程序更改、程序与数据的访问、计算机操作等方面进行相关的风险审计,并完成审计底稿的撰写 。 4.Take part in other Core Assurance service, e.g: Financial statement tie out, Aura set up etc. 参与其他审计相关服务,如年审报告核对、Aura数据库维护等。 5.Participate in training and other developmental opportunities, where possible. 积极主动地参加公司的培训和其它相关学习发展的机会。 6.Consistently demonstrate teamwork dynamics by working as a team member: understand personal and team roles; contribute to a positive working environment by building solid relationships with team members; and proactively seek guidance, clarification and feedback from Team Leader and Senior Associate. 作为团队成员之一,积极致力于团队合作;理解个人和团队角色的具体内容;通过建立良好团队合作精神共同创造一个积极乐观的工作环境;能积极主动地向与团队负责人和高级助理就工作表现寻求指导,确认和反馈。 7.Other work assigned by the superior or company. 上级或公司安排的其他工作 岗位要求 Essential criteria 1. Bachelor degree (Graduated in 2020 is welcomed), a major in accounting 、auditing or accounting related major is preferred. 本科及以上学历(欢迎应届毕业生投递), 会计、审计或其他财务相关专业优先考虑。 2. Experience in finance 、 accounting related 、internal control review or audit work a plus. 具有财务、会计、相关内控审阅或审计经验者优先。 3. CET4 is required certification or equivalent certification 大学英文四级或同等资质必要条件 4. Be initiative with strong sense of teamwork and can work under high pressure. 积极主动,具备良好的团队合作精神,抗压能力强。 5. Can adapt to travel or OT. 能够适应出差及加班。 6. Demonstrate self-motivation and a desire to take responsibility for personal growth and development. 能自我激励,渴望并主动承担自身的成长和发展。 7. Working knowledge of Microsoft Office Suite. 熟悉微软办公软件系统的使用。 8. Effective written and verbal communication skills in Chinese and commercial English. 具备有效的中文和简单商务英文的书面及口头表达能力。 9. Good communication skills, willing to communicate with others on problem identified. 良好的沟通能力,愿意与他人交流工作中发现的问题。 10. Detail oriented and careful. 注重细节,工作仔细。 11. Good problem-solving skills. 较强的分析与解决问题的能力。 12. Good customer service attitude. 良好的客户服务态度。 13. Multi-tasking will be a plus 多任务管理技能。 14. High sense of responsibility on work assigned and good working attitude. 对被分配的工作具有高度的责任感和良好的工作态度。 Advantage criteria 1. Certification of CIA, CICPA, ACCA is desirable and other finance related certificate is preferred 拥有CISA/CIA/ICPA /ACCA或其他财务方面证书其中一个或多个证书者优先但不是必须要求
-
岗位职责: 1.全面主持部门工作,负责制定本部门管理目标; 2.负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进; 3.负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段; 4.负责组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作; 5.负责制订审计工作目标和具体的工作计划,根据计划组织开展内部例行审计工作,规避运营过程中的风险,推动管理提升; 6.领导交办的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、审计相关专业,; 2、有四大会计师事务所、上市公司或外企工作经验者优先; 3、10年以上审计工作经验,3年以上团队管理经验; 4、责任心和原则性强,严谨细致,优秀的分析判断能力、洞察力,良好的组织协调能力、影响力、压力承受能力。
-
岗位职责 1.负责编制集团年度审计计划,领导团队实施风险导向的内部审计项目,编制审计报告,沟通与确认审计发现,汇报审计结果; 2.负责跟进审计或评估项目的改进,包括不限于:推动改进执行、评估方案合理性、衡量剩余风险等,并作相应汇报; 3.联动相关业务方建立健全内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供专业支持,同时与相关业务方建立良性可持续的合作关系; 4.建立健全集团反舞弊工作机制并负责落实;负责反舞弊宣导工作,推动业务流程的完善,防范、降低业务舞弊风险;牵头舞弊相关事件的评估和调查工作。 岗位要求 1.本科或以上学历; 2.5年以上企业内部审计工作经验,有独立开展审计项目的经验,有全局把控项目管理的能力,同时拥有企业内部审计工作经验和在四大会计师事务所的审计经验者优先; 3.对企业内部审计、风险管理及流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻、灵活的理解和认识; 4.有职业怀疑态度,学习能力强、有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神、善于数据分析和逻辑推理、抗压能力强; 5.有优秀的沟通、书面及口头表达能力,有优秀的项目管理能力,有良好的团队精神; 6.具备一定的英语水平; 7.有CIA、CPA资格者优先考虑。
-
1、评估优化公司管理制度和业务流程,梳理、建设和完善公司相关制度流程(包括IT流程及制度),识别问题风险并提供优化建议。 2、评估重点风险领域,开展专项内部审计项目(包括IT常规和专项审计),必要时执行员工离职审计、违规举报和反舞弊调查。 3、检查公司制度、标准的执行情况,监督整改建议、审计发现的落实整改情况,完善公司内控体系并积极推动制度和流程的建设与优化工作。 4、与公司各部门保持积极有效的沟通,积极宣导培训公司内控理念和规章制度,配合完成外部审计和合规检查工作。 5、有效地跨部门沟通、内部沟通以及团队协作;熟练运用办公软件,撰写项目报告、汇报材料、分享文档等;完成其他临时或紧急性工作。 岗位要求: 1、***本科以上学历,具备较全面的专业知识,包括金融、审计、会计、信息系统、公司治理等。 2、了解内部审计和内部控制基本理论知识,及其他相关法律法规,如COSO,ERM,SOX,C-SOX等优先考虑。 3、具有2年以上咨询公司或事务所相关内审内控工作经验,或国内外上市企业内审内控相关工作经验,有互联网或金融行业经验者优先考虑。 4、具备IT专业知识,了解IT控制框架或者认证体系者(如Cobit,ITIL,ISO27000等)优先考虑。 5、持有CIA、CISA或CPA证书者优先考虑。 6、持有英语六级或同级别证书、有一定英语听说读写能力者优先考虑。 7、具备正直严谨的职业道德操守,良好的逻辑思维能力,坚持原则,严格按照流程规定进行监督管理;具备较强的沟通能力和团队的合作精神,能够有效地推动跨部门协作与改进;能承受一定的工作压力和强度。
-
工作内容: 1、财务、税务审计底稿的初级录入。 2、协助主审文件的准备、归档和保管; 3、协助主管完成其他日常事务性工作。 任职资格: 1、财务,会计,经济等相关专业大专学历; 2、具有扎实的会计基础知识; 3、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动; 4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。
-
(一)税务助理职位描述: 1、协助项目经理完成税务鉴证、审核、代理、咨询、顾问、筹划等工作; 2、收集、整理必要的审计证据,编写审计工作底稿; 3、完成审计资料的整理、报告装订、档案归档等工作; 4、完成项目经理及公司、部门交办的其他各项工作。 (二)税务助理职位要求: 1、财经类大专及以上学历,有初级或中级会计职称资格优先; 2、熟悉企业会计准则及相关税收法规,具有扎实的财税理论基础,熟悉企业成本核算、税收核算、财务管理工作,熟悉税务办理工作流程; 3、熟练掌握office办公软件及主流财务软件运用; 4、具有积极进取精神,学习能力较强,有团队协作意识; 5、为人诚实可信,有责任感,有敬业精神; 6、有税务师事务所工作经验者优先,已通过CPA或CTA部分考试课程者优先, (三)待遇 1、年薪4-8万! 2、工作时间:8:30-12:00,14:00-17:30,双休 试用期2个月,转正后:基本薪资待遇,五险,并享有其他相关福利待遇。
-
1、专科及以上学历,财经、计算机、法律、英语相关专业毕业; 2、年龄20-3岁之间,性别不限,身体健康; 3、能吃苦耐劳,对工作严谨认真; 4、具备会计师事务所工作经历者优先。 以上人员需熟练操作计算机;具备良好的职业操守和团队协作精神;有较强的沟通、协调能力及文字写作能力。我事务所欢迎以上有志之士加入,一经录用,将根据个人能力确定相应待遇。
-
审计助理岗位JD 职位概述: 作为审计助理,您将协助审计师进行财务审计,以评估公司财务状况。主要工作包括准备审计工作底稿,收集和核对证据,协助审计师完成审计报告。 主要职责: 1. 协助审计师进行财务审计,包括但不限于会计记录,财务报告和内部控制系统。 2. 准备审计工作底稿,包括收集和核对相关证据,记录审计过程中的重要事项。 3. 与其他团队成员合作,确保审计过程的顺利进行。 4. 在审计师的指导下,协助完成审计报告,确保其准确性和完整性。 5. 对财务数据进行基本的分析,提供必要的解释和建议。 6. 在需要时向审计师提供信息和建议。 7. 遵循公司的政策和程序,确保良好的职业操守和道德规范。 职位要求: 1. 会计、财务或相关专业本科以上学历。 2. 熟练掌握Excel等办公软件。 3. 良好的组织和时间管理技能,能够处理多任务并保持高效工作。 4. 良好的沟通技巧和团队合作精神,能够在团队环境中工作。 5. 对财务和审计有浓厚兴趣,愿意在专业领域持续学习和发展。 6. 具备基本的英语读写能力。 优先条件: 1. 有相关实习或工作经验者优先。 2. 有使用特定财务软件(如SAP,Oracle等)经验者优先。 3. 拥有CPA或相关专业认证者优先考虑。 工作环境和工作时间: 此职位将在我们的专业审计办公室进行工作,提供舒适的工作环境和先进的办公设备。工作时间将根据项目需要进行安排,包括常规工作时间和可能需要的不定期加班。 以上就是我们的审计助理岗位描述,我们期待您的加入,共同推动我们的审计工作向前发展!
-
职位名称:审计助理 工作职责: 1. 负责支持审计团队进行日常的审计工作,包括数据收集、整理、分析、报告等。 2. 协助审计经理完成各类审计项目,包括制定审计计划、收集审计证据、编写审计报告等。 3. 参与审计项目前期的准备工作,包括参与会议、研究审计方案、了解客户业务等。 4. 负责维护审计数据库,包括审计计划、审计证据、审计报告等。 5. 协助审计经理进行审计成本的控制和预算的执行。 6. 完成其他由审计经理或董事会指定的与审计相关的任务。 职位要求: 1. 大学专科及以上学历,主修会计、财务、审计等专业 2. 具备较强的财务和数字分析能力,熟悉财务报表、财务数据结构等 3. 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立工作,具备较强的责任心。 4. 具备较强的学习能力,能够及时了解行业动态和审计趋势
-
岗位职责: 1、按照项目经理的要求执行会计、审计和其他公司业务; 2、完成审计等业务项目的具体工作; 3、参加业务培训,不断提高专业及职业素养; 4、其他公司分派需要完成的任务. 任职要求: 1、1-3年会计师事务所工作经验; 2、有会计证者优先; 3、具有敬业精神和团队精神
-
工作内容:参加2022年报审计 时间:2023年2月至2023年4月。 工作地点:北京,可随同项目组出差(其他京外项目)。 要求: 1、财会相关专业,大四或研究生; 2、具备较强学习能力及抗压能力,有较强责任感,服从安排 ; 3、自备电脑; 4、简历以“姓名+学校+联系方式+实习开始时间+实习结束时间”命名。 实习生待遇:100元-120元/天。 请投递简历至*********************。
-
岗位职责: 1.协助项目经理开展审计工作; 2.负责审计信息收集、整理和归档; 3.起草审计报告; 4.可以在审计过程中与相关客户进行简单协调和沟通; 5.编制完成最终的审计报告等; 6.其他领导安排的工作。 任职资格: 1.审计、财务、金融、法律等专业大专以上学历。 2.具有财会、审计等相关工作经验者优先; 3.熟悉企业会计、审计、税务等业务流程; 4.具有使用办公软件和审计方法,较强的数据、信息整合能力;
-
岗位名称:审计项目助理 岗位职责: 1.负责项目承接前的招投标事宜,包括投标文件商务部分的编制,整体投标文件的排版、打印、复印、装订等工作,并按规定如期完成标书制作; 2.负责项目承接后的跟进与督促、项目结束后的归档; 3.负责工作底稿的编制、整理和归档工作; 4.领导交办的其他事项。 任职要求: 1.专科以上学历,会计、审计、财务管理、税务等财经类相关专业。 2.具有初级会计职称以上证书; 3.了解国内会计、审计准则及相关企业法规税务知识; 4.有较强的学习能力及适应能力,踏实严谨,责任心强;具备良好的沟通、协调能力及文字表达能力;
-
岗位职责: 1、在项目经理或项目高级人员的指导下,完成项目的部分审计工作; 2、收集底稿资料、完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求; 3、协助出具审计业务报告和其他法定业务报告; 4、领导安排的其他工作。 任职资格: 1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有初级会计师资格证者优先; 2、熟练使用Word、Excel等办公室软件;吃苦耐劳,能适应短期出差; 3、实习生须实习时长三个月以上; 联系人:张老师 电话:*********** 邮箱: ****************
-
协助项目负责人整理归档企业提供的审计资料完成底稿的编制审计过程中发现的问题及时沟通