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岗位职责 1.负责编制集团年度审计计划,领导团队实施风险导向的内部审计项目,编制审计报告,沟通与确认审计发现,汇报审计结果; 2.负责跟进审计或评估项目的改进,包括不限于:推动改进执行、评估方案合理性、衡量剩余风险等,并作相应汇报; 3.联动相关业务方建立健全内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供专业支持,同时与相关业务方建立良性可持续的合作关系; 4.建立健全集团反舞弊工作机制并负责落实;负责反舞弊宣导工作,推动业务流程的完善,防范、降低业务舞弊风险;牵头舞弊相关事件的评估和调查工作。 岗位要求 1.本科或以上学历; 2.5年以上企业内部审计工作经验,有独立开展审计项目的经验,有全局把控项目管理的能力,同时拥有企业内部审计工作经验和在四大会计师事务所的审计经验者优先; 3.对企业内部审计、风险管理及流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻、灵活的理解和认识; 4.有职业怀疑态度,学习能力强、有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神、善于数据分析和逻辑推理、抗压能力强; 5.有优秀的沟通、书面及口头表达能力,有优秀的项目管理能力,有良好的团队精神; 6.具备一定的英语水平; 7.有CIA、CPA资格者优先考虑。
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岗位职责: 1. 负责组织建立和完善审计项目质量管理体系,制定完善审计项目质量机制和工作流程; 2. 负责对公司各项业务及操作进行审查和监督,推动问题整改落地,合理保证各项业务的合规性和精细化运营; 3.负责组织定期检查,对可能出现的风险问题提出预警,对已出现的风险问题,提出整改意见并监督相关部门整改落实; 4.提供内控咨询、开展内控培训,宣导贯彻内控知识,营造良好内控环境。 岗位要求: 1. 本科或以上学历; 2. 8年或以上相关行业审计经验,其中3年以上独立带审计项目管理经验,有全局把控项目管理的能力; 3. 熟悉风控/内部审计/稽核流程及方法;具备较强的沟通统筹协调能力、逻辑思维分析、洞察能力及报告写作能力; 4. 为人正直,责任心强,自驱能力强; 5. 具备互联网行业经验优先。
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任职要求 1.大专及以上学历; 2.熟练操作计算机,普通话标准,爱岗敬业; 3.键盘录入速度每分钟40字以上; 4.条件优秀者可放宽学历、年龄; 5.有相关专业经历及网格员优先考虑。 6.具备较强的理解能力、快速反应能力和沟通协调技巧; 7.有下列情形之一者, 不得报名: (1)因犯罪受过刑事处罚的人员; (2)被开除中国共产党党籍和被开除公职的人员; (3)涉嫌违纪违法正在接受审查尚未作出结论的人员; (4)在各级各类公务员和事业单位招考(聘)中被认定有舞弊等严重违反纪律行为的人员; (5)被依法列为失信联合惩戒对象的人员; (6)现役军人、在读的非应届毕业生; (7)法律规定不得招聘的其它情形。 岗位详情 (一)工作时间7*24小时倒班制。 (二)工作地点 内蒙古自治区本级政务服务中心(赛罕区万通路辅路与敕勒川大街交叉口东南160米)。 (三)薪资待遇 培训期一个月左右,发放实习工资。培训合格后正式聘用,平均月薪3500元左右(含餐补320元/月、话补200元/月),缴纳五险一金、绩效奖金、节日福利、带薪休假、员工餐厅、员工培训、通讯等各类补贴; (四)劳动关系 外包制,与内蒙古三C机房设备有限公司签订劳动合同。 (五)其他说明 如有人或机构在本岗位招聘过程中向应聘者收取任何费用的,均属于违法行为,应聘者切勿相信,直接拨打110进行举报”。 4.报名方式 凡符合条件要求并有意报名的应聘人员,请将个人简历命名为“12345客服+姓名+电话号码”投递至邮箱 公司简介 内蒙古三C机房设备有限公司创建于是1998年。二十余年来从事系统集成、机房设备工程、高端地产投资、业务外包、人力资源外包、人才招聘、和人力资源管理咨询等项目。通过了ISO9001 :2000质量管理体系认证,是内蒙古自治区重点支持和保护的民营企业之一。集团依托强大的技术优势和丰富的实践经验成为通信、电力、电子行业以及各大企业集团的战略合作伙伴。现因业务发展需求,内蒙古三C机房设备有限公司招聘派驻12345政务服务便民热线客服人员10名
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工作内容: 领导组织开展个人信息保护合规审计工作。 岗位要求: 通过中国网络空间安全协会组织的“高级个人信息保护合规审计人员能力评价”,有高级职称(含副高级)。 待遇从优,面议。
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岗位职责 1、对销售、发展建设、物流等板块业务能做出分析判断,识别业务风险; 2、根据案件中心研判、敏感岗位审计结果开展专项审计项目调查,还原事件真实情况,对相关人员进行责任认定; 3、结合审计问题与被审计单位沟通,提出优化建议,完善管理,制度追踪,并进行后续落实追踪; 4、审计监察过程中发现存在违法犯罪的,能依照法律要求判定案件性质,保护公司合法权益; 5、数据分析、侦查技术研发。 任职要求 1、审计学、侦查学、法学等相关专业,审计、侦查等专业知识扎实 2、有高度的使命感和社会责任感;对企业反腐败工作保有热情; 3、逻辑思维强,学习能力强,有管理思维; 4、责任心强,敢于承担,期望实现自我价值; 5、有企业审计、公安实习经验者优先。
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岗位职责:1、对各事业部板块业务能做出分析判断,识别业务风险; 2、根据案件中心研判、敏感岗位审计结果开展专项审计项目调查,还原事件真实情况,对相关人员进行责任认定; 3、结合审计问题与被审计单位沟通,提出优化建议,完善管理,制度追踪,并进行后续落实追踪; 4、审计监察过程中发现存在违法犯罪的,能依照法律要求判定案件性质,保护公司合法权益; 5、数据分析、侦查技术研发。 任职要求:1、专业:会计、审计、财务管理等财务相关专业; 2、任职经历:审计监察从业经验; 3、能力:思路清晰;审计敏感性强;具备较强的逻辑思维能力和数据分析能力;能熟练运用各项审计方法和办公软件;熟悉经济案件相关要件,能够甄别案件性质; 4、有强烈的使命感,有企图心;心力强大,具备一定抗压能力;责任心强。
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岗位职责: 1、组织实施大型项目(企业集团或上市公司)的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训; 2、能够独立带中型队伍完成公司的审计,对审计人员进行有效的督导和培训。 任职资格: 1、本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备5年及以上大型会计事务所相关经验(具备四大及国内八大的工作经验优先),熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验(优秀者条件可放宽); 2、具有较强的沟通、组织协调、分析判断、承压能力及管理能力; 3、具有高度敬业精神、团队意识强; 4、熟练运用计算机及办公软件; 5、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。
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岗位职责: 1、协助业务部门完成审计底稿、打印审计报告、审计资料整理等工作; 2、协助业务部门人员开展其他工作。 任职要求: 1、财经类专业***本科在校学生;有会计师事务所实习经验者优先; 2、有兴趣从事审计行业;做事认真,具有团队合作精神;身体健康,能胜任短期高强度的工作; 3、具有良好的沟通能力、书面写作能力及学习能力;熟练使用办公软件; 4、自备笔记本电脑;能提供3个月以上的完整实习时间优先安排。 简历请注明户口住所所在城市。
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1、苏州本地大学财经类专业应届本专科毕业生,大专以上学历,会计、审计相关专业。 2、在校期间成绩优良,专业课成绩应在良好以上。 3、逻辑思维能力强,擅长应用文写作,有初级会计证的优先。 4、在2026年上半年实习期内可以完成整个实习期到2026年6月30日. 5、实习期结束从各方面能力表现优秀的实习生中给予留用,按正式录用人员办理入职。
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1. 依照公司政策及目标拟订规划及执行年度稽核计划。 2. 协助公司内部控制之建立、执行、修订、运行监督、异常事项追踪及协助流程改善。 3. 落实内部控制之制度推行,配合内稽内控制度落实与执行。 4. 出具撰写稽核报告及缺失追踪与问题改善,提出适切的内控建议及异常事项改善进度。 5. 子公司、分公司内部控制执行、项目查核及内控自评。 6. 差勤、费用报支等会计入账合规性查核,核决权限遵循测试 7. 执行年度定期稽核、内控自评。 8. 其他主管交办事项。 9. 拟制性管理报表编制 10.监督RD部门人员确实填写工单至公司控管系统或ERP系统 11.协助申请高新企业相关文件准备 12.中国地区相关法令之遵循测试,合法性合规性查核并每月向中国区总经理以及台北稽核报告工作进度与查核报告 【任职要件】 1. 须符合上市公司内部稽核人员适任条件。 2. 上市公司2年以上稽核经验者佳 。 3. 熟悉证管法规及内控审计作业。 4. 抗压性强、具良好沟通能力与问题解决能力。
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工作职责: 1.负责审计工作,独立带队完成集团下属公司及业务单元的例行审计、专项审计及反舞弊调查; 2.负责内控工作,对部门分配的生产、研发、营销、采购等业务领域通过信息系统、访谈等形式进行长期监督,及时反馈异常线索; 3.负责支持及培训,对审计人员开展项目提供业务专长支持,开展内部审计专业培训。 任职资格: 1.教育背景:**本科及以上学历,专业不限; 2.工作经验:5年及以上工作经验,企业内部审计经验不少于2年,工业制造/生物医药研发/医药营销/招标采购至少一个领域项目经验成功案例,有反舞弊调查,医疗器械、生物技术、工业加工制造等背景优先; 3.专业技能:有信息系统审计或调查技能;办公软件技能;能使用英语工作的优先考虑; 4.学习适应能力强、自我驱动、结果导向、有创新意识;能接受30%左右的出差。
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岗位职责: 1、负责根据公司业务发展要求及行业特点,协助建立风险管理体系,开展以数据为驱动的风险研究,识别风险特征,设计相应审计监控模型; 2、负责研究使用数字化的手段开展审计工作, 包括参与数字化审计平台的建设、完善审计模型设计、通过IT辅助审计工具进行审计等; 3、负责实施数据分析及数据清洗工作,为审计风险研究及模型开发提供技术和数据支撑; 4、负责持续优化审计信息化平台,推动建设各类效率提升审计工具; 5、负责对模型及平台的展示界面和功能菜单进行设计。 任职要求: 1、本科及以上学历,具有审计、财务、数学、计算机等相关专业优先; 2、具有5-8年及以上的工作经验,拥有互联网企业工作经历者以及风控或数字化相关建设经验者优先; 3、具有产品思维,能够站在用户角度思考,以需求为导向地优化完善交付工具,提高工作效率; 4、具有创新思维,逻辑严密,工作积极性高,责任感强。 此岗位为科大讯飞集团统一招聘岗位,人员通过简历筛选、笔试、初试、复试、终审等环节后录用。
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岗位职责: 1、在项目经理或项目高级人员的指导下,完成项目的部分审计工作; 2、收集底稿资料、完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求; 3、协助出具审计业务报告和其他法定业务报告; 4、领导安排的其他工作。 任职资格: 1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有初级会计师资格证者优先; 2、熟练使用Word、Excel等办公室软件;吃苦耐劳,能适应短期出差; 3、实习生须实习时长三个月以上; 联系人:张老师 电话:*********** 邮箱: ****************
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1、组织实施对大、中、小项目的审计工作。2、对审计助理人员进行有效的管理、协调、督导、培训,保持团队稳定,使战斗力、凝聚力、创新力不断增强。3、对项目组成员考核、晋级、解聘提出合理建议。职位要求1、***专科及以上学历。2、具有大、中型会计师事务所3年以上工作经历,有独立带队执行大中型项目2年以上工作经历者优先考虑。3、为人诚实正直,具有良好的口头和书面语言表达能力,较高的组织协调沟通能力。有高度的事业心和责任感,有较强的沟通、协调、组织、判断能力和团队精神。4、 熟悉企业会计准则和审计准则。
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工作职责 1、持续完善内审制度、编制内审工作手册,搭建内审体系; 2、组织实施内部审计项目,并监督整改; 3、配合上级单位工作,组织实施上级单位的指令性审计计划或开展联合审计; 4、统一审计计划和审计工作流程,指导下属企业人员开展审计业务,组织相关培训; 5、配合上级单位(审计署、国资委、华润集团、华润医药)对我公司内部开展审计工作。 任职要求 1、本科及以上学历,审计财经类专业,拥有中级以上资格证书,从事审计财经相关专业8年以上工作经历,5年以上审计项目负责人经验; 2、熟悉财经相关法律、法规和医药行业相关知识; 3、具备财务、审计信息系统及办公软件的运用能力、报告撰写能力和团队建设、管理能力。 4、能适应长期出差,党员优先。


