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1.通过WhatsApp、facebook或者其他方式与海外客户进行良好高效的沟通: 2.能迅速熟练掌握公司产品系列、卖点、报价规则能主动学习产品知识,积极主动解答客户咨询; 3.帮助客户顺利完成购物流程,促成订单成交。同时保持与客户良好关系,促成复购: 4.解决客户在售前售中售后的问题; 5.条件非常符合的允许的可远程办公。 任职要求: 1、跨境电商客服聊单至少半年以上经验; 2、有较强的销售能力、经验,善于把握客户需求痛点,并达成交易,与客户为友,建立深厚客情关系; 3、有一定英文基础,能借助翻译软件与海外客户交流; 4、公司待遇: 1.薪资结构:无责底薪:4500+销售额提成10个点起步,有能力的******! 2.远程办公薪资条件另谈。 3.快速的成长平台、广阔的晋升空间
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全盘账会计: 1、具备诚实、守信的职业操守,热爱会计师行业; 2、可按照一般纳税人和小规模纳税人的会计制度,进行记账、复帐、报账。做到手续完整、数字准确、账目清楚、报表及时; 3、熟悉商业税种、有税务申报、个税申报、工商年报实操经验; 4、根据公司订单系统,对每日订单数量及进货物销存进行结算统计; 5、妥善保管纸质及电子凭证、账簿、报表及其它相关资料; 6、作为公司办税人及财务负责人。在工商税务等机关无不良信息记录,入职后禁止兼任其它公司财务负责人或办税人职务; 7、业务高峰期愿意接受公司安排其它各项工作,与团队共同进步; 应聘者应具备: 1、会计相关本科以上学历,1年以上1般纳税人报税经验,初级以上会计师资格证; 2、高度认真细致,吃苦耐劳,有良好的职业操守; 3、年龄不超过35岁; 4、业务高峰期可承受加班压力; 职位福利: 1、入职员工公司提供五险一金; 2、能力优秀的候选人公司可免费安排住宿; 3、定期安排职业相关技能培训;
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曲靖新光联合会计师事务所(普)
[曲靖·麒麟区] 2023-12-1115k-25k 经验不限 / 不限专业服务|咨询,金融业,数据服务|咨询 / 不需要融资 / 少于15人持有注册会计师资格证 岗位职责: 1、建立和完善集团内部控制评价体系; 2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 5、督促跟踪审计结论和建议的落实; 6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险; 7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用; 8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价; 9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作; 10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。 任职资格: 1、本科以上学历,会计、审计等相关专业; 2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先; 4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先; 5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神; 6、正直诚实,工作态度积极,责任心强; 7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神; 8、积极主动、敬业上进、责任感强 9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。 -
岗位职责: 1、负责公司的资金统筹与计划,组织及实施公司财务预算管理,保证经营活动能正常、持续开展; 2、负责资金运用、资金调度、筹资融资、对外投资、股权转让、产权转让和资产重组等经营活动; 3、负责公司财务分析与经济活动分析工作,定期组织经济活动分析会议,参与公司各经营项目、经营活动的项目论证、风险评价、效益跟踪与监督; 4、关注外部资金市场动态,参与公司各项重大战略投资及重大规划的制定、执行和监督; 5、掌握财务会计准则,使企业遵守国家相关各项法律法规;对企业日常经营活动进行监督,对企业运行风险进行预判和评估,并向公司提出合理化建议; 6、对公司进行合理的税收安排和税务筹划,并提出建设性节税建议,同时对公司拟获取项目及其他重大投资事项进行税务调研、纳税估算与税务筹划,最大限度降低交易税务成本及风险; 7、建立成本核算系统,审核公司各项成本支出、进行成本核算、账务处理、成本分析、定期编制成本分析报告、加强成本控制降低成本。 任职条件: 1、***本科及以上学历,财务管理、会计学等相关专业,22-35岁(应届生亦可); 2、要求必须持有注册会计师证书; 3、熟练运用财务软件、办公软件,熟悉财务管理业务流程与税务筹划,精通现行会计准则、制度及国家和地相关税收政策; 4、具有较强的投融资及风险防范能力、税收筹划能力、财务内控能力; 5、具有良好的沟通协调能力及团队合作意识。具有保密意识,为人诚信、正直、敬业,擅于学习。 工作时间:周一至周五 8:30--12:00 13:30--18:00 周末双休,法定节假日正常
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岗位职责: 1、认真做好凭证审核制单,账簿登记,纳税申报,会计档案保管工作,及成本分析及盈利分析; 2、规范各类票单、文件、账册的管理工作; 3、核算营业收入与支出,定期检查和分析公司成本、利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果; 4、负责往来款项核对和清理等工作; 5、定期组织对公司固定资产和存货的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率; 6、负责集团公司体系内会计报表的审核、合并工作,以及定期财务报表的编制。 7、负责上市公司财务管理工作。 任职要求: 1、具备良好的职业道德,财务、审计、金融等相关专业本科以上学历,具有会计从业资格证书; 2、具有3年以上会计工作经历,需有上市公司财务经验; 3、具有高度的责任心、工作踏实、细致严谨 ;能够独立完成全盘帐务处理,熟悉税务申报流程,熟悉工商年检相关手续; 4、掌握财务会计工作理论和技能知识,了解管理会计及审计工作知识,熟练应用财务软件,具有较强的会计业务处理能力; 5、具有较强的团队协作能力。
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岗位职责: 1.按照国家会计制度的规定审核原始单据的合理性,合法性,有效性,并根据会计准则要求编制会计凭证记帐、复帐、报帐,做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐; 2.依法申报、缴纳公司各项税费; 3.负责公司固定资产的帐务管理,定期与资产管理部门开展盘点工作 4.负责与关联公司往来对账工作 5.协助完成公司的外部审计工作 6.负责编制银行存款余额调节表 7.费用进度情况编制,协助办理薪酬福利相关事项 8.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料; 9.完成财务总监或财务经理交付的其他工作。 职位要求: 1.大专及以上学历,会计、财务管理、经济管理类专业; 2.一年以上相关工作经验; 3.熟悉财务软件
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1. 负责公司日常行政事务及业务支持工作; 2. 协助部门完成相关工作任务; 3. 完成领导交代的其他相关工作。 职位要求: 1. 年龄:18-35周岁; 2. 身高:162cm以上; 3. 学历:高中及以上学历,不限户籍; 4. 具备良好的沟通能力、协调能力和团队协作精神; 5. 五官端正,形象气质佳; 6. 无经验及专业要求。 薪资待遇:面议 工作时间:根据公司规定执行 工作地点:根据公司业务需求及个人意愿分配 有意者请将个人简历发送至公司邮箱,我们将尽快与您联系。
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1、具有中级以上会计师资格。 2、具有3年以上会计工作经验,在工程建设、加工制造、建筑材料、货物贸易等大中小企业有工作经历或给其进行会计核算、报表分析、记账等经验。 3、取得小型车辆驾驶执照2年以上。 4、年龄限制30岁以下,性别不限。 5、需职业气质佳,注重个人外在形象和修养。
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1、结合公司年度预算,协助制订公司年度、季度、月度资金计划; 2、通过研究国家宏观经济政策,对于金融行业风向标有预判性; 3、了解金融产品内容及操作模式; 4、与银行保持良好关系,服务于各部门及公司; 5、负责公司资金管理及运营; 6、具备良好的会计业务水平、熟悉资金相关的基本流程操作、有相关的工作经验、对外有一定的协调能力、能承受一定的工作压力。
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一、岗位职责: 1、作为业务合作伙伴,与业务建立良好的沟通,全面深入了解业务,对业务有独立的理解和判断,为公司和业务部门的决策提供支持。 2、组织编制业务部门的月度、年度预算,定期跟进业务部门的达成情况并展开分析,根据分析结果进行经营提醒并提出建议。 3、根据业务最新情况展开滚动预测,为业务策略的制定提供支持。 4、对业务进行深入的专项分析,定位问题、发现机会,成立专项进行推动和落地。 5、为业务经营决策提供支持,赋能业务促进增长以及控制风险。 二、岗位要求 1、知识背景:***本科及以上,财经、金融、统计等相关专业。 2、工作经验:工作经验3年及以上。具备SaaS互联网行业、大型企业、创业公司的业务财务、经营分析、销售运营等相关工作经验优先。 3、能力素质:具备优秀的数据处理、经营分析能力;熟练运用EXCEL、PPT等办公软件;使用BI、SQL、AI等工具解决具体工作问题,且有成功案例的优先;具有较强的沟通能力和自我驱动力。
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1.负责门店顾客咨询与解答,以及后期顾客的维护 2.顾客家访,个性化服务。 3.公司安排的其他工作。
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本公司长期致力于开发与管理各大高校,商场,医院,写字楼,商业演出等的物业项目,设有保安,保洁,前台接待工作岗位。
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从业5年以上,能独立完成各类审计业务;有一定客户资源或者人脉;善于沟通;文字功底好;注册会计师或者税务师
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有很好的项目管理经验;善于沟通;有一定的客户资源和人脉
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具体岗位职责主要包括以下几类: 1. 审计执行:根据审计计划,执行函证、监盘、抽查凭证、核对账目等具体审计程序,确保审计范围覆盖所有重要领域。 2. 证据收集与整理:收集、验证和整理审计证据,确保其充分性、相关性和可靠性,并按要求编制规范的工作底稿。 3. 风险识别与沟通:在审计过程中识别财务报表中的潜在错报风险、内控缺陷或合规问题,及时向项目负责人汇报。 4. 协助报告编制:根据审计证据和工作底稿,协助项目负责人撰写审计报告初稿,确保报告内容准确、逻辑清晰,符合审计准则和监管要求。 5. 客户沟通:与被审计单位财务人员沟通,获取必要的财务资料和解释,协调解决审计过程中发现的问题。 6. 合规与质量把控:遵守会计师事务所的质量控制制度和相关法律法规,确保审计工作的合规性和审计质量。


