• 20k-35k 经验3-5年 / 本科
    内容资讯,短视频 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、独立或带领内审项目组完成公司运营、财务、合规等专项审计; 2、拟定内部审计工作计划,实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 3、对测试中发现的问题提出科学的整改建议,并督促业务部门按时改进; 4、控制并监督审计项目质量、进度; 5、完成与公司各业务部门、以及外部审计师等中介机构的协调与沟通工作; 6、独立完成上级交办的其他日常事务性工作。 职位要求: 1、本科及以上学历; 2、3年以上内审工作经验,有互联网审计工作经验优先; 3、熟悉企业风险管理和内控流程,持相关专业证书(CPA、CIA等)者优先; 4、良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 5、优秀的沟通协调能力和团队协作精神; 6、英语可作为工作语言。
  • 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    金融 / 未融资 / 2000人以上
    工作职责 反洗钱审计、财务审计、采购管理审计、内控合规审计、人力资源审计、经济责任审计、反舞弊审计、操作风险管理审计、运营管理审计、战略管理审计、ESG审计、其他职能管理审计,及以上方向相关的数字化建设。 任职要求 一、基本要求: 1、本科及以上学历,金融、审计、会计、统计、财务等专业为佳; 2、3年及以上业务、审计、合规、法律等岗位工作经验; 3、熟练掌握经济、金融、审计等领域相关法规、制度或理论知识; 4、高度的工作热情,正直、积极向上,良好的团队合作精神,具有责任感,良好的的逻辑思维和沟通表达能力。 二、优先: 1、持有CPA、CIA、CAMS、CFA、FRM,CISA,CISSP等证书者优先; 2、有获奖证书、文章发表等经验者优先; 3、有良好的数据分析能力和数字化能力优先。
  • 20k-40k·15薪 经验1-3年 / 大专
    信息安全,企业服务 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1.跟踪和分析业界最新安全漏洞 2.制定源代码安全规范,并进行源代码安全方面的审计 3.Web应用白盒安全测试 4.挖掘Java、PHP程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制安全加固报告 任职要求: 1.2年以上安全相关工作经验,能力突出者不受此限制 2.对JAVA编程有较深入的了解,具备较强的Java代码审计能力,有丰富实战能力 3.熟悉JAVA主流框架,具备有一定的编程能力 4.深入理解常见安全漏洞产生原理及防范方法 5.熟练掌握源代码测试工具及测试流程,有CNVD、CNNVD等漏洞证书、CVE或CTF比赛获奖者者优先 6.熟悉主流的源代码审计工具 7.思路清晰,具有优秀的分析、解决问题的能力,有良好的学习能力及团队协作能力 8.具备较强的沟通能力、抗压能力,团队合作精神及钻研精神 优先考虑的条件: 1.独立挖掘过java等开源程序0day漏洞 2.拥有CVE等证书 深蓝攻防实验室:深蓝成立于2019年,是深信服专门进行攻防研究与红队实战的团队。研究对象包括:红蓝对抗、社工钓鱼、通用漏洞分析与挖掘、武器开发、二进制安全、APT模拟等 以及新场景安全攻防研究与落地。作为攻击队参加各种实战演练、攻防竞赛、漏洞挖掘大赛等,在各类演练中表现突出,名列前茅。 近三年国家攻防演练均前十,2021年国家攻防第五、2022年国家攻防第四;2020年省级攻防演习中获得**11个,前三名占比近80%。2021年上半年获得省级攻防演习**10个,亚军5个。
  • 10k-17k·13薪 经验不限 / 本科
    信息安全 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位职责: 1、跟踪和分析业界最新安全漏洞; 2、挖掘Java、PHP、.net程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制报告。 知识技能: 1、至少掌握一门脚本语言 2、深入理解常见安全漏洞产生原理及防范方法,具备较强的代码审计能力,有丰富实战能力 3、熟悉主流的源代码审计工具,如Checkmarx CxEnterprise、Armorize CodeSecure、Fortify SCA、RIPS等; 个人素质: 1、对安全技术有浓厚的兴趣及热情,有主观研究和学习的动力; 2、具备正向价值观、良好的团队协作能力和较强的问题解决能力,善于沟通、乐于分享。
  • 1k-2k 经验5-10年 / 本科
    硬件 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1. 负责公司的财务报表审计工作,确保财务报告的真实性、准确性和完整性。 2. 建立和完善公司的内部控制体系,识别和评估潜在的审计风险,并制定相应的风险防范措施。 3. 负责对公司的财务信息和内部控制进行监督和检查,确保公司遵守相关法律法规和政策要求。 4. 组织和实施对公司的内部审计工作,评估内部控制的有效性和合理性,提出改进建议。 5. 负责对公司的成本、费用、合同等进行审计,以提高公司的经营效益和经济效益。 6. 参与公司的重大项目和决策,提供审计建议和意见,确保公司的战略目标的实现。 7. 负责对审计团队的管理和培训,提高团队的审计能力和水平。 8. 负责与外部审计机构进行沟通和协调,确保外部审计工作的顺利进行。 任职要求: 1. 本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业。 2. 具备 5-10 年的财务审计、内部风险控制实操经验,具有制造业审计经验者优先。 3. 熟悉国家相关法律法规和政策要求,具备较强的风险识别和评估能力。 4. 具备较强的沟通协调能力和团队领导能力,能够有效地管理审计团队。 5. 具备良好的职业道德和职业素养,能够客观公正地对待审计工作。 6. 具备较强的学习能力和适应能力,能够快速适应公司的变化和需求。 7. 熟练使用办公软件和审计软件,具备较强的
  • 15k-25k·13薪 经验3-5年 / 本科
    数据服务|咨询,IT技术服务|咨询 / 不需要融资 / 2000人以上
    工作职责: 1.负责审计工作,独立带队完成集团下属公司及业务单元的例行审计、专项审计及反舞弊调查; 2.负责内控工作,对部门分配的生产、研发、营销、采购等业务领域通过信息系统、访谈等形式进行长期监督,及时反馈异常线索; 3.负责支持及培训,对审计人员开展项目提供业务专长支持,开展内部审计专业培训。 任职资格: 1.教育背景:**本科及以上学历,专业不限; 2.工作经验:5年及以上工作经验,企业内部审计经验不少于2年,工业制造/生物医药研发/医药营销/招标采购至少一个领域项目经验成功案例,有反舞弊调查,医疗器械、生物技术、工业加工制造等背景优先; 3.专业技能:有信息系统审计或调查技能;办公软件技能;能使用英语工作的优先考虑; 4.学习适应能力强、自我驱动、结果导向、有创新意识;能接受30%左右的出差。
  • 15k-20k·13薪 经验3-5年 / 本科
    移动互联网,硬件 / 上市公司 / 150-500人
    一、岗位职责 1、对公司及其子公司业务流程、财务状况、经营管理、风险控制等方面的合规性进行审计; 2、揭示业务运营中存在的问题及风险,编制审计报告,并提出改进建议和决策依据; 3、督促审计结论和建议的落实; 4、参与公司IT系统项目实施,负责IT系统内流程的审核,并参与其项目风险的管理。 二、任职要求 1、本科及以上学历,审计、会计、管理、经济等相关专业; 2、具现代审计理念,熟悉企业内审操作模式,5年以上同岗位工作经验,有大型集团或上市公司内审经验尤佳; 3、具有良好的英语读、写能力; 4、有较好的敏感性、洞察力及统筹力,勤于思考;品行端正,原则性强,勇于挑战及创新;适应力、抗压力、人际交往能力良好,执行与团队协作能力强。
  • 1k-2k 经验在校/应届 / 本科
    企业服务 / 不需要融资 / 15-50人
    工作内容: 1、财务、税务审计底稿的初级录入。 2、协助主审文件的准备、归档和保管; 3、协助主管完成其他日常事务性工作。 任职资格: 1、财务,会计,经济等相关专业大专学历; 2、具有扎实的会计基础知识; 3、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动; 4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。 工作地址
  • 1k-2k 经验不限 / 大专
    企业服务 / 不需要融资 / 15-50人
    工作内容: 1、财务、税务审计底稿的初级录入。 2、协助主审文件的准备、归档和保管; 3、协助主管完成其他日常事务性工作。 任职资格: 1、财务,会计,经济等相关专业大专学历; 2、具有扎实的会计基础知识; 3、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动; 4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。
  • 11k-14k 经验1-3年 / 本科
    服务业 / 不需要融资 / 50-150人
    工作职责: 1. 带领项目组完成中小型项目(企业集团或上市公司)的审计; 2. 独立承担中小型项目的汇总及合并工作; 3. 合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量; 4. 对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题; 5. 对项目组成员进行有效的指导和培训; 6. 保持与客户良好的沟通,与客户讨论并起草管理建议书等。 任职资格: 1. 会计、审计及相关专业***本科及以上学历,熟悉企业会计准则,CPA通过3门以上优先; 2. 具有3年以上会计师事务所相关工作经验,具上市公司及IPO项目审计经验者优先; 3. 工作责任心强,团队协作意识强; 4. 具备良好的文字表达能力和人际沟通能力; 5. 熟练掌握常用的办公软件; 6. 压力承受能力强,能接受出差安排。
  • 15k-30k·13薪 经验5-10年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、协助完成金融科技板块公司的内审规划,并落地实施; 2、组织项目组开展各类审计工作,如综合审计、专项审计、离任审计、运营审计、第三方合同合规审计等,并出具审计报告和管理建议书; 3、对内审过程中发现的控制缺陷、存在的问题进行跟踪,实施后续审计程序,监督纠正措施的落地执行; 4、协助开展金融板块公司的舞弊案件调查工作; 5、配合进行内部控制和风险管理工作。 任职要求: 1、*****本科及以上学历,具备5年及以上的金融科技业务内审实务经验; 2、有电商行业、支付行业、金融信息行业审计工作经验,对支付机构、卡组织等支付行业熟悉者优先,熟悉平台运营方法,对整个线上业务生态格局有清晰的认知; 3、较强的数据信息整合能力,具备全面数据分析的能力,并且有一定的文字编辑能力,能够协助撰写内部审计报告; 4、具备项目管理能力,能独立带队完成相关审计项目,具有良好的团队合作精神以及较强的沟通协调能力和解决问题能力; 5、具备较强的学习能力、抗压能力和敢于质疑的职业精神,坚持原则、严谨细致、责任心强,可接受出差。
  • 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    人工智能服务,旅游|出行 / 不需要融资 / 2000人以上
    工作内容: 1. 以审计的身份在采购前期介入项目,协同采购员完成采购工作。 2. 依照审计标准流程开展审计及验收业务,重点关注各大A级车展、全国巡展等大型营销类审计业务; 3. 全面理解内部控制实务,具备在COSO框架要求下的内部控制知识,协助改善内部控制相关制度; 4. 主导访谈相关人员、主动挖掘线索及证据分析得出合乎逻辑的判断; 5. 独立编制审计工作底稿及报告。 岗位要求: 1. 本科或以上法学、工商管理、法律、财务会计或相关专业毕业; 2. 具备良好的沟通能力、职业素养、问题解决能力和用户导向意识等。 3. 注册内部审计师(CIA)或其他相关认证者优先; 4. 有汽车行业、展览会场经验者优先; 5. 英文沟通流利者优先。
  • 15k-30k·13薪 经验5-10年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、 建立信息系统、网络、数据安全、隐私合规及相关业务的审计监督机制; 2、 根据年度规划,实施审计项目并出具规范的审计报告,包括但不限于数据安全审计、权限审计、支付敏感信息审计、敏感信息审计、反洗钱、产品支付技术规范、体系审计、专项审计等; 3、 根据年度规划,实施审计项目并出具规范的审计报告,并负责推动IT审计中发现问题的弥补与改善,形成闭环; 4、 配合支撑集团及内控等安全审计、财务审计、离职审计及其他专项审计; 5、 负责相关业务内部安全评估与审计工作,识别开发生命周期、运维过程以及业务活动中的安全管理与技术风险,发现审计问题并跟踪整改; 6、 参与各监管机构相关要求的信息安全解读与对标;协助推动内部整改达到监管合规; 7、根据监管要求和行业动态,完善风险管理措施及审计流程,完成风险分析报告; 8、负责内部安全意识宣贯和培训。 任职要求: 1、 *****本科及以上学历,5年以上工作经验; 2、 熟悉国内外相关法律法规发展趋势,深入掌握信息安全、数据安全等信息安全相关的国内外法律、法规、标准,并可以与企业安全事件有效结合,合理性安全合规认证规划及事件跟踪能力;特别是熟悉ISO、等保、非银等规范标准; 3、 熟悉ITGC、ITAC、流程审计、审计程序及公司内部控制流程; 4、 熟悉第三方支付行业优先,有实际内部IT审计从业经验优先,包括不限于数据安全审计、权限审计、敏感信息审计、反洗钱、产品支付技术规范、体系审计等; 5、 具备一定研发基础优先; 6、 良好的风险感知、分析研判能力,逻辑性强,良好的沟通理解能力,优秀的文字能力; 7、 具有良好的职业道德、工作态度和学习能力;责任心强,有高度的自我驱动和结果导向,能承受较大压力; 8、 具备良好的沟通能力和具有团队精神;具有CISA、COBIT、ISO27001LA、CISP等相关认证优先。
  • 8k-13k 经验1-3年 / 本科
    制造业 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、实施审计项目,提出审计建议,参与审计报告、管理建议书的编制,并协助推动、跟进整改落实情况; 2、参与违规追责线索核查、报告编制等工作; 3、参与统筹对接事项的沟通协调。 任职要求: 1、本科及以上学历,主修财会、审计、管理等相关专业,具有较强的专业能力,持有CIA、CPA、ACCA等资格证书者优先考虑; 2、有较强的口头及书面表达能力,能够接受长期出差; 3、2年以上财会、审计、管理等相关工作经验。
  • 14k-18k 经验3-5年 / 本科
    移动互联网,电商 / 上市公司 / 500-2000人
    职责描述: 1. 根据公司年度审计工作计划,参与公司各类内部审计项目,包括财务审计、销售审计、采购审计等,并根据审计发现指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改落实。 2. 参与完善内部审计流程和工作机制,推动审计流程规范化和信息化建设等。 3. 参与完善公司制度内容,协助各部门推动内控流程体系建设,并提供有关指导和培训。 4. 组织和接受监管机构、上级机构、第三方机构的相关审计任务,并落实协调、整改等工作。 5. 完成领导安排和分配的其他工作。 任职要求: 1. 大学本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3年及以上政府、企业内控审计经验。 2. 对审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的审计理论和方法。 3. 熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4. 具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5. 沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。