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1. 认真贯彻财经制度、财经纪律,严格执行《会计法》、《企业会计准则》、光明集团财务标准化规定以及企业会计制度。 2. 严格执行光明集团财务标准化要求,编制及复核相关记账凭证。 3. 负责监督复核原始单据和门店报表,对门店的进销存进行监控,确保存货数据的真实性。 4. 对门店各类消费卡、银行卡等结算方式进行回款的核对。 5. 与门店做好账务相关的沟通、协调工作。 6. 负责对门店盘点超标的门店进行分析,提出营运过程中的纰漏,进一步完善财务管理流程。 7. 负责门店账凭证装订和门店账会计档案的管理工作。 8. 完成部门经理交办的其他。 工作时间:8:30-17:00 工作地点:静安区万航渡路 该岗位只针对应届生。
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职责描述: 1. 根据公司年度审计工作计划,参与公司各类内部审计项目,包括财务审计、销售审计、采购审计等,并根据审计发现指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改落实。 2. 参与完善内部审计流程和工作机制,推动审计流程规范化和信息化建设等。 3. 参与完善公司制度内容,协助各部门推动内控流程体系建设,并提供有关指导和培训。 4. 组织和接受监管机构、上级机构、第三方机构的相关审计任务,并落实协调、整改等工作。 5. 完成领导安排和分配的其他工作。 任职要求: 1. 大学本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3年及以上政府、企业内控审计经验。 2. 对审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的审计理论和方法。 3. 熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4. 具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5. 沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
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1.掌握审计、风控、财务会计等相关知识,有银行内审或四大事务所工作经验; 2.擅长数据分析类工作,有金融科技背景; 3.取得CIA、CPA等证书的优先。
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1. 依照公司政策及目标拟订规划及执行年度稽核计划。 2. 协助公司内部控制之建立、执行、修订、运行监督、异常事项追踪及协助流程改善。 3. 落实内部控制之制度推行,配合内稽内控制度落实与执行。 4. 出具撰写稽核报告及缺失追踪与问题改善,提出适切的内控建议及异常事项改善进度。 5. 子公司、分公司内部控制执行、项目查核及内控自评。 6. 差勤、费用报支等会计入账合规性查核,核决权限遵循测试 7. 执行年度定期稽核、内控自评。 8. 其他主管交办事项。 9. 拟制性管理报表编制 10.监督RD部门人员确实填写工单至公司控管系统或ERP系统 11.协助申请高新企业相关文件准备 12.中国地区相关法令之遵循测试,合法性合规性查核并每月向中国区总经理以及台北稽核报告工作进度与查核报告 【任职要件】 1. 须符合上市公司内部稽核人员适任条件。 2. 上市公司2年以上稽核经验者佳 。 3. 熟悉证管法规及内控审计作业。 4. 抗压性强、具良好沟通能力与问题解决能力。
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工作职责: 1、熟悉简单的审计项目流程要求 2、可独立完成项目组要求的小型项目工作内容 3、能完成底稿的编制、整理及归档等工作 4、在项目组老师指导下独立完成货币资金等简单科目的实质性测试程序; 5、协助项目组老师完成项目安排的其他工作 任职资格: 1、 审计、财务、金融、审计等相关专业本科以上学历; 2、 具有1年以上从事审计、财务等相关工作经验; 3、 熟悉企业财务、税务、审计等相关政策; 4、 熟练使用办公软件和审计方法,有较强的数据、信息整合能力; 5、 良好的沟通能力和学习能力,敬业精神和团队协作意识; 6、 良好的英语口语及书面表达能力; 7、 热爱审计工作、工作踏实、勤奋好学; 8、 身体健康,有一定的抗压能力。
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岗位职责: 1.独立负责中小型企业的财务年报审计(包括PRC,IFRS,新加坡以及中国香港的会计准则)现场工作,并编制底稿和报告; 2.参与内控项目,独立或协助完成指派的工作,包括但不限于测试客户的操作现状,发现可能存在的问题,编制内控操作流程等; 3.合规性复核项目; 4.舞弊调查、尽职调查等项目; 5.编制财务预算、IFRS、USGAAP等不同准则下的财务报表转换; 5.领导指派的其他任务。 任职要求: 1.1-3年审计内控相关经验; 2.本科及以上学历,财务相关专业; 3.英文六级,有良好的书写英文报告和邮件的能力,口语简单交流; 4.ACCA,CIA,CPA者优先考虑;
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岗位职责: 协助进行PRC&IFRS财务报表审计,完成底稿、抽凭、填写 报告、归档等工作; 协助团队为客户提供内控服务,包括但不限于:参与访谈、测试、编制底稿和报告; 协助完成新加坡财务报表编制和报税相关工作; 协助完成香港财务报表编制发、审计、报税等相关工作; 协助其他财务咨询项目,包括但不限于财务预算编制、移民审计、尽职调查、税务筹划等; 上级安排的其他工作:如项目前期调查,翻译,快递,文档整理等。 任职要求: 财务相关专业本科; 大学英文四级必须,六级优先; 良好的OFFICE运用能力; 沟通能力、团队合作性和承压能力佳; 能接受出差和低频率加班; ACCA,CPA,CIA在读优先考虑; 应届毕业生或1年内财务工作经验。
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工作职责: 1、 协助审计专员,为各类客户提供专业的审计支持服务; 2、 审查客户的帐目,协助完成客户的财务报告; 3、 与客户协商解决其他复杂的业务问题; 工作要求: 1、 专科及以上学历,财务或相关专业的在沪大四学生; 2、 对待工作认真细致,吃苦耐劳; 公司待遇: 1. 一周5天6.5小时工作制度;国家法定的节假日+周末双休;底薪+五险一金 2.良好的培训机制,提供各种内部岗位培训机会; 3.完善的社保福利,带薪年假、婚假、生育假,员工生日礼金、过节费、年终奖等; 4.合理的绩效考核制度,良好的职业上升发展空间和晋升机制; 5.灵活的薪酬激励制度,每年有调薪机会; 6.丰富的企业文化和良好的工作氛围; 7.分公司、办事处遍布全国,就业范围广泛。
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工作职责: 1、 协助审计专员,为各类客户提供专业的审计支持服务; 2、 审查客户的帐目,协助完成客户的财务报告; 3、 与客户协商解决其他复杂的业务问题; 工作要求: 1、 专科及以上学历,财务或相关专业的在沪大四学生; 2、 对待工作认真细致,吃苦耐劳; 3.2022年1月可实习至2022年5月底优先
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工作职责 协助启动审计业务流程 完成工作底稿(包括工作程序稿和章节小结) 跟进工作程序,合理索引 竭力跟进未结项目 协助编制完结文稿,如期后事项审核、完工小结、报告初稿等(包括审核后的变更及客户反馈) 准确及时地完成工作,寻求有价值的发现 理解工作要求的**目的,进行高效、全面且效益可观的审计 维护良好的客户关系 完成分配的其它工作 职位要求 学士学位或以上,中国或国外重点大学会计或财务相关专业 流利的英语口语和优秀的英语书写能力 熟练掌握计算机应用,特别是微软办公软件 有团队合作精神,对工作有责任心和奉献精神 学习能力强,能够在压力下工作 主动,好学,领导潜力,良好的组织能力和交际能力是应聘此职位的有力条件
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工作职责: 1.能协助项目负责人完成大中型项目的审计: 2.能独立承担现场审计工作。 3.具有分析财务数据及编写报告的能力。 任职要求: 1.具有一年以上的审计工作经验,熟悉审计工作,对财务知识有点一定的了解 2.能协助项目负责人完成大中型项目的审计,能独立承担现场审计工作 3.具备良好的组织、协调、管理能力和较强的语言文字表达能力 4.能熟练应用Excel、Word、PPT等计算机办公软件 5.熟悉政府会计准则、了解政府公共财政体制的优先
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岗位职责: 1. 初步了解国内会计、审计准则及相关企业法规; 2. 理解审计程序的目的及审计基本操作流程; 3. 在指导下能完成盘点、截止性测试、凭证抽查等具体审计工作; 4. 在指导下可独立完成货币、资金等简单科目的实质性测试程序; 5. 协助核对报告数据的正确性,理解报告中数据的内部勾稽关系; 6. 协助完成工作底稿的整理及归档; 7. 完成项目老师安排的其他工作。 任职要求: 1. 高校应届毕业生,本科及以上学历,专业不限(具有会计、审计、理工类、计算机等相关学术背景者优先); 2. 有会计师事务所或相关实习经验者优先; 3. 工作积极主动、认真仔细、责任感强; 4. 具有良好的表达能力、人际沟通能力; 5. 能承受较强的工作压力,能适应出差工作; 6. 熟悉并熟练使用常用办公软件。
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职位信息 1、代理记账、各类纳税申报; 2、根据各公司经营范围、所属行业、涉及税种和税率、记账要求、经营 情况等独立建立核算账套、归类整理原始凭证、录入凭证、处理账 务、编制财务报表等相关工作; 3、熟练办理缴税、开票、对账、年审、等相关工作; 4、掌握各行业核算办法、税收法规、各类申报资料的填写要求; 5、熟练运用各类财务软件,能独立完成全盘账务处理; 6、及时与会计客户进行有效沟通; 7、完成领导安排的其他事宜,遵守公司的各项规章制度。 8、能长期定居在上海者优先。 岗位要求: 1、财务会计类相关专业本科以上学历。 2、1年以上会计从业经验,优秀应界毕业生也可考虑,有专人指导。 3、会操作财务软件,office办公软件。 4、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验,有良好的 职业操守。 5、具备会计初级资格证者优先考虑。 薪酬福利: 1、上班时间:09:30--12:00 13:30--17:30,周末双休; 2、购买五险一金、带薪年假、13薪、法定节假日、员工生日福利、定期 体检、结婚,生子福利、节假日福利、不定期团建活动等; 3、新员工入职培训等。
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职位描述: 1、深入了解公司各业务线的流程、系统功能和管理机制,结合业务战略识别风险,对影响业务目标的各种风险进行识别和评估; 2、针对IT治理,系统建设,运维管理,安全管理,应急管理等各项信息技术工作以及中医系统功能等方面制定IT审计计划,开展专项审计和例行检查,识别IT风险隐患,提出有效改进建议,沟通确定整个计划并组织落实; 3、搭建IT内控和审计管理机制,形成IT审计测试清单和程序,开发风险监测指标和风险模型,沉淀风险预警和数字化审计能力; 4、执行各类专项审计。 职位要求: 1、本科以上学历; 2、3-5年IT内控审计相关经验,具有CIA优先; 3、有较强的数据分析和风险挖掘能力,熟练运用SQL等数据分析工具,具有一定的代码能力,能进行基础代码解析和审计; 4、具有较强的项目管理和执行能力,能独立推动项目全过程落地; 5、具有较强的责任意识与团队精神,具有良好的学习,沟通与协同能力,具备积极主动分析,解决问题的能力;有较高的工作热情和责任感,能承受一定的工作压力。
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工作职责: 职能类管培生为华住集团战略级人才项目,隶属于【“耀”职引】板块。由高管亲自选拔,整合优质导师与培训资源,为你打造定向职业发展计划。你将通过轮岗积累多样化实践经验,提升专项技能,最终发展成职能部门的中高层管理者及继任者。 1、参与年度美股上市合规项目测试,根据业态发展更新内部控制矩阵; 2、参与对接海外业务美股上市合规相关工作; 3、参与评估识别高风险领域,开展专项审计,提出相应优化意见,根据相应信息或异常数据进行舞弊调查; 4、撰写审计报告,并跟进内控缺陷的整改; 5、与海外团队进行审计相关工作对接。 6、参与通过大数据模型等数字化工具对平**险进行系统性治理; 7、参与前瞻性的企业内部风险管理项目 发展路径:平台管培生→经理→高级经理→总监 目标能力:上市公司风险治理能力、大数据分析能力、海外项目管理能力 任职资格: 1、2023、2024届本科及以上海内外高等学府毕业生; 2、计算机、信息管理、数据分析、财务、会计、审计、管理学、法学等专业优先; 3、出色的学习能力,沟通能力和人际交往能力; 4、良好的英语口头和书面表达能力,能作为工作语言。


