• 14k-18k 经验3-5年 / 本科
    移动互联网,电商 / 上市公司 / 500-2000人
    职责描述: 1. 根据公司年度审计工作计划,参与公司各类内部审计项目,包括财务审计、销售审计、采购审计等,并根据审计发现指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改落实。 2. 参与完善内部审计流程和工作机制,推动审计流程规范化和信息化建设等。 3. 参与完善公司制度内容,协助各部门推动内控流程体系建设,并提供有关指导和培训。 4. 组织和接受监管机构、上级机构、第三方机构的相关审计任务,并落实协调、整改等工作。 5. 完成领导安排和分配的其他工作。 任职要求: 1. 大学本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3年及以上政府、企业内控审计经验。 2. 对审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的审计理论和方法。 3. 熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4. 具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5. 沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
  • 15k-30k·13薪 经验3-5年 / 本科
    物流|运输 / 上市公司 / 2000人以上
    职位描述 1、 负责集团数据安全风险的识别、协同、跟踪、改进优化及事后评估; 2、 负责集团数据安全专项风险的治理及系统上线前的数据安全评审; 3、 负责集团信息安全、合规等方面制度的编写、更新、迭代; 4、 负责集团数据安全个人信息保护落地合规工作的开展; 5、 负责集团等保合规、通保合规、上市IT审计、关键基础设施合规建设、隐私合规等外部检查认证工作的实施; 6、 负责集团信息安全认证,如:ISO27001、IS027701。 职位要求 1、本科及以上学历,两年以上工作经验,专业不限,有黑灰产数据泄露排查经验优先; 2、熟知《网络安全法》《个人信息保**》《网络安全等级保护制度》等与信息安全、数据安全、网络安全、隐私合规相关的法律、法规; 3、熟悉数据安全领域的相关个人信息保护相关国内外标准及政策法规,具有将个人信息保护合规转化为企业实践落地经验者优先; 4、了解信息安全技术、信息安全防护产品,能够结合业务和现状给予符合合规的合理性安全建设思路; 5、有网络安全评估或网络风险审计背景,参与过等保、ISO27701认证等工作优先; 6、有信息安全行业证书者优先,包含但不限于CISP、CIASW、CCSC、CCSS、Security+等。 成长提升 1、团队氛围佳,每月文化月、年会、团建、生日会、许愿墙等多彩活动。 2、上市公司,平台稳定,制度健全,每年拥有晋升、调薪机会,拥抱变化,成长空间大。 薪资福利 1、饭补375/月,食堂品类丰富、营养卫生。 2、免费员工公寓,四人间,独立卫浴、空调、洗衣机齐备,可做饭。 3、免费班车上下班,自驾车停车免费。 部门介绍 -隶属安全与风险治理中心,核心部门。 -负责集团-业务风控应急、技术安全、数据安全、信息安全、网络安全、系统安全、监管合规等工作。 -全部使用阿里云技术架构构建安全体系。 -部门扁平化管理-简单-高效沟通模式。 -技术安全负责集团安全建设规划,立足于总部,服务于全网。
  • 15k-20k·20薪 经验3-5年 / 硕士
    金融 / 上市公司 / 2000人以上
    工作职责: 1、跟踪、研究证券监管法律法规及行业发展趋势,拟定、修订内部审计相关制度、审计业务作业流程和作业标准等; 2、制定项目审计方案,进行风险分析,参与各类内部审计项目; 3、跟进审计意见整改落实情况并做好沟通汇报; 4、部门负责人交办的其他工作。 任职资格: 1、硕士及以上学历,会计、信息技术等专业; 2、具有较强的逻辑思维能力、沟通协调能力和文字表达能力; 3、工作态度积极主动,认真负责,富有团队合作精神; 4、熟悉内部审计工作框架和流程,具有内部审计、合规管理从业经验优先; 5、具备证券从业资格或基金从业资格,具有CPA、注册内部审计师资格优先。
  • 15k-25k·20薪 经验3-5年 / 硕士
    金融 / 上市公司 / 2000人以上
    工作职责: 1、负责对公司信息技术部门执行国家法律、法规和公司各项制度等情况进行稽核; 2、对公司信息技术部门内部控制、职责履行、经济责任、管理效能等情况进行检查和评价; 3、跟进审计意见整改落实情况并做好沟通汇报; 4、负责审计数字化转型建设,参与协助审计信息系统系统的上线、运营及迭代维护; 5、部门负责人交办的其他工作。 任职资格: 1、硕士及以上学历,信息技术等相关专业; 2、掌握IT审计的专业知识、金融行业信息科技相关法律法规等。 3、2年以上证券公司等金融机构IT审计工作经验者优先; 4、具有较强的逻辑思维能力、数据分析能力、沟通协调能力和文字表达能力; 5、工作态度积极主动,认真负责,富有团队合作精神;; 6、具备证券从业资格或基金从业资格,具有审计信息化建设经验者优先考虑。
  • 6k-12k·15薪 经验1-3年 / 本科
    信息安全,IT技术服务|咨询 / 上市公司 / 2000人以上
    餐补,交通补,通讯补,电脑补,各种补贴应有尽有; 公积金最高比例缴纳,年终奖,绩效奖金,额外带薪假,免费体检; 结婚津贴,生育津贴,生日补贴,定期团建,优秀员工旅游。 工作内容: 1.从审计审价等合规视角,开展项目全生命周期监管,整理留存归档过程记录,监管内容包括并不限于价格、合同、保密、研发、外包、外购等; 2.组织迎接审计审价工作,协调各相关部门,形成对外审查材料; 3.汇总项目运行中的数据和信息,统计项目质量、成本; 4.收集项目进度信息,收集项目需求变更所增加的时间成本,协助项目负责人进行项目管理; 5.围绕绩效目标,监控项目里程碑节点,并检查里程碑的产出物是否齐全,及时纠偏; 6.参与完善、优化行业项目管理体系; 7.协助部门的日常管理工作。 任职要求: 1、大学本科及以上学历,1年以上工作经验; 2、较强的文档撰写能力,熟练相关办公软件的操作; 3、具备出色的交流沟通能力,出色的协调和解决问题能力; 5、认真细致,有耐心责任心,提出问题也能思考解决方案,能承受一定的压力; 6、具有GJB9001、承制资格、4号文、18号文、11号文迎审经验者优先; 7、具备特种行业项目管理经验者优先。
  • 18k-25k 经验3-5年 / 硕士
    金融 / 上市公司 / 2000人以上
    1.掌握审计、风控、财务会计等相关知识,有银行内审或四大事务所工作经验; 2.擅长数据分析类工作,有金融科技背景; 3.取得CIA、CPA等证书的优先。
  • 10k-15k·13薪 经验1-3年 / 本科
    移动互联网,物联网 / 不需要融资 / 50-150人
    1. 依照公司政策及目标拟订规划及执行年度稽核计划。 2. 协助公司内部控制之建立、执行、修订、运行监督、异常事项追踪及协助流程改善。 3. 落实内部控制之制度推行,配合内稽内控制度落实与执行。 4. 出具撰写稽核报告及缺失追踪与问题改善,提出适切的内控建议及异常事项改善进度。 5. 子公司、分公司内部控制执行、项目查核及内控自评。 6. 差勤、费用报支等会计入账合规性查核,核决权限遵循测试 7. 执行年度定期稽核、内控自评。 8. 其他主管交办事项。 9. 拟制性管理报表编制 10.监督RD部门人员确实填写工单至公司控管系统或ERP系统 11.协助申请高新企业相关文件准备 12.中国地区相关法令之遵循测试,合法性合规性查核并每月向中国区总经理以及台北稽核报告工作进度与查核报告 【任职要件】 1. 须符合上市公司内部稽核人员适任条件。 2. 上市公司2年以上稽核经验者佳 。 3. 熟悉证管法规及内控审计作业。 4. 抗压性强、具良好沟通能力与问题解决能力。
  • 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    人工智能服务,旅游|出行 / 不需要融资 / 2000人以上
    工作内容: 1. 以审计的身份在采购前期介入项目,协同采购员完成采购工作。 2. 依照审计标准流程开展审计及验收业务,重点关注各大A级车展、全国巡展等大型营销类审计业务; 3. 全面理解内部控制实务,具备在COSO框架要求下的内部控制知识,协助改善内部控制相关制度; 4. 主导访谈相关人员、主动挖掘线索及证据分析得出合乎逻辑的判断; 5. 独立编制审计工作底稿及报告。 岗位要求: 1. 本科或以上法学、工商管理、法律、财务会计或相关专业毕业; 2. 具备良好的沟通能力、职业素养、问题解决能力和用户导向意识等。 3. 注册内部审计师(CIA)或其他相关认证者优先; 4. 有汽车行业、展览会场经验者优先; 5. 英文沟通流利者优先。
  • 8k-12k·13薪 经验1-3年 / 本科
    企业服务 / 未融资 / 500-2000人
    工作职责: 1、熟悉简单的审计项目流程要求 2、可独立完成项目组要求的小型项目工作内容 3、能完成底稿的编制、整理及归档等工作 4、在项目组老师指导下独立完成货币资金等简单科目的实质性测试程序; 5、协助项目组老师完成项目安排的其他工作 任职资格: 1、 审计、财务、金融、审计等相关专业本科以上学历; 2、 具有1年以上从事审计、财务等相关工作经验; 3、 熟悉企业财务、税务、审计等相关政策; 4、 熟练使用办公软件和审计方法,有较强的数据、信息整合能力; 5、 良好的沟通能力和学习能力,敬业精神和团队协作意识; 6、 良好的英语口语及书面表达能力; 7、 热爱审计工作、工作踏实、勤奋好学; 8、 身体健康,有一定的抗压能力。
  • 8k-10k 经验1-3年 / 本科
    工具类产品,IT技术服务|咨询,专业服务|咨询 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位职责: 1.独立负责中小型企业的财务年报审计(包括PRC,IFRS,新加坡以及中国香港的会计准则)现场工作,并编制底稿和报告; 2.参与内控项目,独立或协助完成指派的工作,包括但不限于测试客户的操作现状,发现可能存在的问题,编制内控操作流程等; 3.合规性复核项目; 4.舞弊调查、尽职调查等项目; 5.编制财务预算、IFRS、USGAAP等不同准则下的财务报表转换; 5.领导指派的其他任务。 任职要求: 1.1-3年审计内控相关经验; 2.本科及以上学历,财务相关专业; 3.英文六级,有良好的书写英文报告和邮件的能力,口语简单交流; 4.ACCA,CIA,CPA者优先考虑;
  • 6k-7k 经验1年以下 / 本科
    工具类产品,IT技术服务|咨询,专业服务|咨询 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位职责: 协助进行PRC&IFRS财务报表审计,完成底稿、抽凭、填写 报告、归档等工作; 协助团队为客户提供内控服务,包括但不限于:参与访谈、测试、编制底稿和报告; 协助完成新加坡财务报表编制和报税相关工作; 协助完成香港财务报表编制发、审计、报税等相关工作; 协助其他财务咨询项目,包括但不限于财务预算编制、移民审计、尽职调查、税务筹划等; 上级安排的其他工作:如项目前期调查,翻译,快递,文档整理等。 任职要求: 财务相关专业本科; 大学英文四级必须,六级优先; 良好的OFFICE运用能力; 沟通能力、团队合作性和承压能力佳; 能接受出差和低频率加班; ACCA,CPA,CIA在读优先考虑; 应届毕业生或1年内财务工作经验。
  • 3k-4k 经验在校/应届 / 本科
    移动互联网,游戏 / D轮及以上 / 150-500人
    岗位职责: 1、协助完成常规内控审计、管理审计及专项类审计工作; 2、负责底稿的整理及归档,完成底稿的初步编制; 3、对审计事项进行定期总结与跟踪; 4、完成领导交办的其他工作。 岗位要求 1、***会计、财务管理、审计等相关专业普通****毕业生; 2、有实习经验的优先录取; 3、热爱审计工作,能吃苦耐劳,能够出差;
  • 服务业 / 上市公司 / 2000人以上
    【未来职引者】是华住集团青年人才发展项目。由平台、事业部高管亲自选拔,整合平台优质导师与培训资源,为其打造定向职业发展计划;并通过轮岗积累多样化实践经验,提升专项技能,最终发展成职能部门的中高层管理者及继任者。 【岗位职责】 1.负责品牌审计的系统研究,为品牌纯粹性和品牌一致性提供支持; 2.品牌审计的数字化建设,包括体系搭建、工具设计等,保持传感器的敏锐度和准确性; 3.品牌审计的洞察分析及持续改善,确保集团的品牌审计能力保持行业领先水平。 【任职要求】 1.2023届本科及以上学历,旅游管理或其他理科等相关专业优先; 2.热爱酒店行业,准备长期在此行业投入。
  • 2k-3k 经验在校/应届 / 本科
    企业服务 / 上市公司 / 50-150人
    工作职责: 1、 协助审计专员,为各类客户提供专业的审计支持服务; 2、 审查客户的帐目,协助完成客户的财务报告; 3、 与客户协商解决其他复杂的业务问题; 工作要求: 1、 专科及以上学历,财务或相关专业的在沪大四学生; 2、 对待工作认真细致,吃苦耐劳; 3.2022年1月可实习至2022年5月底优先
  • 2k-3k·13薪 经验不限 / 本科
    企业服务 / 上市公司 / 50-150人
    工作职责: 1、 协助审计专员,为各类客户提供专业的审计支持服务; 2、 审查客户的帐目,协助完成客户的财务报告; 3、 与客户协商解决其他复杂的业务问题; 工作要求: 1、 专科及以上学历,财务或相关专业的在沪大四学生; 2、 对待工作认真细致,吃苦耐劳; 公司待遇: 1. 一周5天6.5小时工作制度;国家法定的节假日+周末双休;底薪+五险一金 2.良好的培训机制,提供各种内部岗位培训机会; 3.完善的社保福利,带薪年假、婚假、生育假,员工生日礼金、过节费、年终奖等; 4.合理的绩效考核制度,良好的职业上升发展空间和晋升机制; 5.灵活的薪酬激励制度,每年有调薪机会; 6.丰富的企业文化和良好的工作氛围; 7.分公司、办事处遍布全国,就业范围广泛。