• 10k-20k·16薪 经验1-3年 / 本科
    金融 / 不需要融资 / 2000人以上
    工作职责: 1、组织、实施资金运用、资产负债类等审计项目,并针对审计过程中发现的风险事项和审计问题提出可行建议。 2、编制审计实施方案、审计底稿、撰写审计报告,并对审计方法、审计问题进行汇总归纳。 3、协助室经理对大型审计项目进行汇总统计分析及提交汇总报告。 4、定期收集监管动态,做好项目跟进,根据监管颁布制度同步拟定公司配套制度。 5、依据公司处理处罚制度,对审计发现的各类违规违纪行为、中高级管理人员的管理过错责任,提出处罚建议。 6、审计监察室安排的其他工作。 任职资格: 1、投资、金融、信息科技等相关专业,*****本科及以上学历; 2、2年及以上会计事务所或保险类资金运用、银行、证券审计相关工作经验; 熟悉python、VBA、数据库管理工具者优先; 3、具有CPA、CIA、FRM、CFA、CISA、证券从业资格、基金从业资格一项或多项证书持有者优先; 4、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 5、熟悉银行、证券、基金、资产管理等金融行业政策法规、监管要求,了解证券基金、固定收益、投资组合、非标准资产等管理流程及风险点;; 6、熟悉资金运用、资产负债管理审计流程,有较好的文字功底。
  • 8k-12k·13薪 经验1-3年 / 本科
    企业服务 / 未融资 / 500-2000人
    工作职责: 1、熟悉简单的审计项目流程要求 2、可独立完成项目组要求的小型项目工作内容 3、能完成底稿的编制、整理及归档等工作 4、在项目组老师指导下独立完成货币资金等简单科目的实质性测试程序; 5、协助项目组老师完成项目安排的其他工作 任职资格: 1、 审计、财务、金融、审计等相关专业本科以上学历; 2、 具有1年以上从事审计、财务等相关工作经验; 3、 熟悉企业财务、税务、审计等相关政策; 4、 熟练使用办公软件和审计方法,有较强的数据、信息整合能力; 5、 良好的沟通能力和学习能力,敬业精神和团队协作意识; 6、 良好的英语口语及书面表达能力; 7、 热爱审计工作、工作踏实、勤奋好学; 8、 身体健康,有一定的抗压能力。
  • 50k-80k·14薪 经验不限 / 硕士
    区块链 / 上市公司 / 2000人以上
    高级审计经理(北京) 岗位职责:  与公司的内控部门紧密配合,负责公司管理层委派的审计项目的执行和管理;  负责拟定具体项目的审计计划,并依照审计方案进行访谈,收集审计证据,完成现场审计工作;  按时完成内部审计工作报告,及时向上级领导汇报和提交工作报告;  负责审计过程中与相关负责人及部门的协调和沟通;  督促跟踪审计结论、建议、整改措施及责任追溯的落实;  对审计工作加以总结,为集团公司和被审计单位提供有效的管理建议,提高审计价值;  完成领导交办的其它工作 任职资格/要求:  对区块链产业抱有热情,适应互联网公司文化与节奏;  硕士及以上学历,财务、审计等相关专业;  四大会计师事务所任职manger/senior manager以上,具备外企、上市企业内部控制审计、流程审计实操及管理工作经验为佳;  具有CIA、CPA资格;  具备流利的英语听说读写能力,英语可作为工作语言,会第二外语优先;  具备知名企业或互联网行业工作经历者优先;  有严密的逻辑思维能力、清楚的沟通表达能力、高效的执行力和应变能力;  为人正直,自驱力和学习力较强、较高的保密意识,能够承受工作压力。
  • 25k-50k 经验不限 / 本科
    区块链 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、负责区块链智能合约安全审计,源代码审计工作,对发现的漏洞进行审核:例如常见合约漏洞;并根据审计结果出具审计报告; 2、负责区块链智能合约相关漏洞学习和研究,对热点defi安全事件进行分析产出漏洞报告; 3、挖掘Solidity程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制安全加固报告。 4、跟踪和分析区块链业界最新安全漏洞。 任职要求: 1、本科及以上学历,具有智能合约审计工作经验; 2、对Solidity有较深入的了解,具有一定的编程能力。 3、了解采用Solidity语言开发的程序中常见的代码缺陷和安全漏洞。 4、能对常见的漏洞原因、原理、可利用性、风险程度等相关分析报告。5、熟练掌握掌握常用的源代码审计工具 6、至少掌握一门脚本语言Python和编程开发语言(Java/Go等)。 7、熟练掌握源代码测试工具及测试流程,有源代码安全检测实战经验者优先录用。 8、熟悉漏洞挖掘,具有漏洞挖掘经验,了解常见的传统安全漏洞原理优先录用。 9、英语能力强优先录用。
  • 7k-8k 经验不限 / 不限
    工具 / 未融资 / 50-150人
    负责审计,有经验优先考虑,审计专业或者财务有经验
  • 3k-4k 经验不限 / 本科
    软件服务|咨询,IT技术服务|咨询 / 上市公司 / 500-2000人
    工作职责 1、辅助公司SOX合规审计,辅助ITGC、ITAC等相关测试; 2、辅助相关数据重算、数据分析、接口测试; 3、上级指定的其他工作。 职位要求 1、本科或硕士研究生在读,具备事务所(四大or内资)IT审计实习经验及互联网行业IT审计实习经验者优先; 2、计算机、IT审计、信息安全、审计或相关专业本科或以上学历,具有信息系统计划、运营、信息安全相关的知识;系统设计、程序设计、软件测试等相关知识;信息系统审计实施相关的知识; 3、熟练使用Excel、PPT等办公软件; 4、每周4天及以上,能协调好实习与学校事务,能尽快入职者优先。
  • 30k-50k 经验3-5年 / 本科
    信息安全 / B轮 / 500-2000人
    岗位职责: 1、负责主机安全检测与响应产品的发展战略,产品规划 2、制定产品roadmap和管理版本发布 3、保障市场的成功 任职要求: 1、有足够的进取心,希望能做出一款牛逼的产品 2、有对应的能力和经验,懂行 3、能组织,能协调
  • 15k-20k·13薪 经验3-5年 / 本科
    软件服务|咨询,IT技术服务|咨询 / 上市公司 / 500-2000人
    工作职责: 1、配合制定年度审计目标和计划,组织开展内部例行审计工作,规避运营中的风险,推动管理提升; 2、按照审计需求组织审计组制订各项目的实施方案; 3、对项目的计划、进度管理、业务协调、工作底稿及项目结果;并在审计准则与审计方法、业务需求分析、信息技术等方面提供专业意见; 4、持续优化审计组的作业流程及框架;主动识别并评估业务、人员及财务风险,向公司管理层提出合理的改进建议、并监督改善和落实; 5、负责组织编写风险评估报告,根据风险控制需要确定审计关键工作; 6、负责对集团子公司审计内控工作进行行业管理及能力建设; 7、与业务部门及外部审计机构保持良好的日常沟通,协调内外部资源推动审计工作开展; 8、完成部门交办的其他工作。 任职资格: 1、 ***本科及以上学历; 2、3年以上相关工作经验,有四大审计或咨询工作经验者优先,有金融机构,高科技或互联网金融类公司审计项目经验者优先; 3、善于贴近业务进行深度思考,具备风险识别能力、数据分析能力,觉察力敏锐,学习能力强,责任心强。 4、具备良好的执行力、沟通力、语言表达能力、诚实正直、富有团队合作精神,具备较好的沟通协调能力和书面表达能力,具有良好的逻辑分析能力。
  • 15k-25k·18薪 经验3-5年 / 本科
    金融 / 不需要融资 / 500-2000人
    岗位职责: 1、负责实施公司IT信息系统相关内审项目,包括制定审计方案、项目执行计报告撰写; 2、创建、维护、调优非现场审计模型,并按照审计项目需求等理解、确认业务数据流向、表依赖关系、提炼非现场审计线索; 3、支持公司其他常规审计,包括财务审计、信贷审计、流程审计等,支撑相应数据分析及风险监测工作; 4、参与其他IT风险内控管理相关工作。 任职要求: 1、2年以上IT与非现场审计相关工作经验,包括四大IT审计和企业IT内部审计工作经验;具有互联网、金融行业非现场审计模型开发或数据分析岗位经历者优先,条件特别优秀的审计从业年限可适当放宽; 2、能熟练使用SQL编写脚本,能看懂java代码以及python脚本; 3、计算机、信息安全、管理信息系统、数学或相关专业本科或以上学历; 4、具有良好的工作态度、逻辑分析能力、沟通能力和具有团队精神; 5、持相关专业证书(CISA、CISSP、CIA)者优先。
  • 14k-18k·18薪 经验3-5年 / 本科
    网络通信 / 不需要融资 / 500-2000人
    工作内容/职位描述: 1、针对部门内部审计、基层监督委员会、嵌入式、风险及内控管理等工作开展需要,执行数据及风险审计;通过建立数据模型识别与评估业务风险,在内部审计工作中进行数据支持、分析等工作; 2、在审计等工作开展中负责与IT、运维、信息安全、研发等岗位进行沟通,提供技术及数据支持,明确问题并推动问题整改。 任职要求: 1、***本科及以上学历,硕士优先;毕业于计算机类、电子类、通信类、数学类、统计类、电子商务、管理科学与工程等理工科专业; 2、有互联网从业经验、数据分析经验者优先,有信息安全与审计经验者优先; 3、中共党员; 4、对常用数据库原理有一定的了解; 5、对企业风险管理、内部控制基础知识、信息安全审计有一定的理解; 6、具备良好的合作沟通、分析及项目管理能力。
  • 25k-40k·14薪 经验3-5年 / 本科
    在线教育 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位描述: 1、主要负责执行公司IT系统相关内审内控工作,对信息系统内控、合规与安全进行审计评价; 2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,SOX合规审计,专项审计,并提供相关IT支持和数据分析,为大数据分析、风险预警提供自动化系统解决方案; 3、对IT日常的运维工作开展监督,及时指出可能存在的问题和提出整改意见,协调跟进发现问题的整改情况; 4、定期向上级报告公司IT信息管理审计发现、整改结果与审计成果应用; 5、参与其他IT风险管理控制相关的工作。 职位要求: 1、3-5年IT审计相关工作经验,具备四大IT审计工作经验及互联网行业IT审计经验者优先; 2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历,具有信息系统计划、开发和运营相关的知识;信息系统构成相关的知识;系统设计、程序设计、软件测试等相关知识;系统操作、数据管理等相关知识;信息系统审计实施相关的知识;信息安全相关的知识; 3、熟悉ITGC、ITAC、审计程序和公司内部控制流程; 4、持相关专业证书(CISA、CIA)者优先; 5、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力; 6、具有良好的沟通能力和具有团队精神。
  • 8k-10k 经验1年以下 / 本科
    专业服务|咨询 / 不需要融资 / 500-2000人
    岗位职责: 1.按照项目计划协助审计师执行IT审计工作; 2.协助完成IT审计工作底稿的编制、整理和归档工作; 3. 完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1.本科及以上学历,有1-2年相关经验者优先; 2.计算机、信息管理与信息系统、审计学等相关专业; 3. 热爱审计事业,具有良好的敬业精神; 4. 对IT审计有基本的了解,并愿意选择此方向作为执业目标; 5.具有团队协作能力,能承受一定的工作压力,适应出差; 6.通过国际注册信息系统审计师(CISA)、内部审计师(CIA)考试者优先。
  • 30k-40k 经验5-10年 / 本科
    专业服务|咨询 / 不需要融资 / 500-2000人
    岗位职责: 1、负责大型客户和重大项目客户的鉴证、咨询服务业务具体工作的实施; 2.市场的维护与开发; 3. 协助高级经理培训项目经理以上级别的员工及其他高级别员工。 任职资格: 1、审计、财务管理、会计等相关专业本科以上专业学历; 2、大型证券资格会计师事务所从业5-7年,注册会计师执业3年以上; 3、熟知财务税务和基本法律知识,出色的领导力知识; 4、具备良好的审计报告制作和演讲能力,审计、会计领域精通,金融、工商领域略有研究; 5、具有一定的中、大型团队管理经验,可领导团队完成具有一定难度的工作任务; 6、具备商业思维,商业意识敏锐,善于发现商业机会,关注问题背后的商业价值及客户价值; 7、取得注册会计师执业资格(CPA)。 福利待遇: 1、入职购买五险一金; 2、过节费2000元; 3、为员工提供健康体检; 4、每年提供培训包括但不限于线上、**等专业的入职培训、审计培训等; 5、享受年休假、考试假及不定期福利。
  • 10k-12k·13薪 经验1-3年 / 本科
    汽车交易平台 / 上市公司 / 2000人以上
    工作职责: 1、根据公司的战略计划及经营管理需要,协助制定某业务或管理领域的审计计划,完成各类专项审计项目或针对特定风险事项的专项调查,以及特定领域的咨询工作; 2、根据审计结果形成审计报告,并对审计过程中发现的问题和风险及时提出整改建议或流程优化建议,并监督落实情况; 3、协助业务部门完成费用结算验收;根据业务需求梳理流程并制定及推广相关制度落地;为业务提供流程培训; 4、协调配合外部审计,以及部门交办的其他工作。 任职资格: 1、**本科或以上学历,经济管理、计算机科学与技术等相关专业; 2、3年以上会计师事务所审计师或上市公司内审内控相关工作经历,熟悉SOX合规,C-SOX合规,持有相关专业证书(如CPA、CIA、CISA),具备一定的数据分析能力尤佳; 3、逻辑思维清晰、较强的学习能力、沟通能力及跨部门协作能力,能够独立完成工作、解决负责问题。
  • 15k-25k 经验3-5年 / 本科
    科技金融 / C轮 / 500-2000人
    岗位职责:1、主要负责执行公司IT系统相关内审内控工作;2、识别和发现IT风险,诊断信息系统流程、内部控制问题,并提出建议;对信息系统控制可靠性、数据真实性及内部控制有效性方面的提出建议及整改意见;3、根据审计流程,参与信息系统审计(包括运维、安全、机房、备份、权限设置及数据统计等方面)照审计项目需求等理解、确认业务数据流向、表依赖关系、提炼审计线索;4、沟通测试结果和审计发现,提出整改建议并追踪整改结果;5、参与其他IT风险管理控制相关的工作;6、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计等,支撑相应数据分析工作。任职资格:1、本科及以上学历,管理信息系统、财务审计学等相关专业;2、熟悉IT审计相关准则和方法论,熟悉COSO、COBIT相关知识;3、三年以上IT审计相关工作经验,包括四大IT审计及企业内部审计工作经验;具有互联网行业、金融机构、IT审计工作经验者优先;4、熟悉数据库、能使用SQL编写脚本,能看懂python、VB脚本;5、具有良好的工作态度、逻辑分析能力、协调沟通能力、文字表达能力以及团队精神;6、持有相关专业证书(AISA、CISSP、CIA)者优先。