• 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    消费生活 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1.与业务保持紧密沟通,帮助业务部门发掘分析需求,涉及系统设计、开发需求或问题进行详细调研、分析以及形成具体解决方案; 2.整理和分析业务需求,对其分类汇总和实现预估,提出需求分析报告和实现计划要求; 3.跟进需求的功能设计,系统开发、测试、上线运营,跨部门协调资源,对需求的全生命周期负责; 4.能够独立跟进相关的项目管理工作; 5.对功能或项目上线后的情况要进行数据分析或结案。 任职资格: 1.本科及以上学历,至少3年以上互联网工作经验,或OTA相关行业者优先; 2.有过to B产品/系统全生命周期开发经验,熟悉产品从市调到开发落地的全过程; 3.具有较强的沟通能力、逻辑分析和文档编写能力,熟练使用流程图制作工具; 4.具有较强的,逻辑思维能力和文档编写能力。
  • 25k-35k 经验5-10年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责 1.负责编制集团年度审计计划,领导团队实施风险导向的内部审计项目,编制审计报告,沟通与确认审计发现,汇报审计结果; 2.负责跟进审计或评估项目的改进,包括不限于:推动改进执行、评估方案合理性、衡量剩余风险等,并作相应汇报; 3.联动相关业务方建立健全内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供专业支持,同时与相关业务方建立良性可持续的合作关系; 4.建立健全集团反舞弊工作机制并负责落实;负责反舞弊宣导工作,推动业务流程的完善,防范、降低业务舞弊风险;牵头舞弊相关事件的评估和调查工作。 岗位要求 1.本科或以上学历; 2.5年以上企业内部审计工作经验,有独立开展审计项目的经验,有全局把控项目管理的能力,同时拥有企业内部审计工作经验和在四大会计师事务所的审计经验者优先; 3.对企业内部审计、风险管理及流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻、灵活的理解和认识; 4.有职业怀疑态度,学习能力强、有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神、善于数据分析和逻辑推理、抗压能力强; 5.有优秀的沟通、书面及口头表达能力,有优秀的项目管理能力,有良好的团队精神; 6.具备一定的英语水平; 7.有CIA、CPA资格者优先考虑。
  • 内容资讯,短视频 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、承接财务共享中心各部门的运营指标以及SLA的监控以及分析需求,辅助日常运营管理提升; 2、主动基于相关数据产出专项分析报告(例如差旅成本分析、审批流程效率等方向),支持集团财务相关制度的管理与修订决策; 3、通过数据分析,主动诊断及发现集团成本支出,现金管理等相关问题,并给出优化建议,赋能集团成本控制; 4、负责相关报告、数据分析的产品化,为集团各级部门提供费用与成本管理的监控、分析工具。 职位要求: 1、本科及以上学历,3-5年财务分析经验,能够根据业务流程或业务需求快速搭指标体系并深度分析; 2、能够熟练使用SQL等工具独立进行日常数据分析; 3、有较好的跨团队、部门沟通协调能力; 4、有财务共享中心实施及咨询规划经验,或集团财务信息系统管理及运营经验,或集团共享中心精益运营管理经验优先; 5、能够使用英语作为工作语言。
  • 20k-40k 经验3-5年 / 本科
    内容资讯,短视频 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、深入理解生活服务业务模式,建立并持续完善业务流程体系框架;全面审阅各项业务制度与流程,实行归口管理,定期梳理和优化流程架构,维护业务流程全景图; 2、有效识别流程中各环节风险,输出风险控制矩阵,提出可行改进建议,推动与业务方达成共识并落实改进措施,配合开展相关制度与流程的培训宣导工作; 3、能够前置参与业务流程与规则设计,提供合规建议以规避风险;并能在事后基于业务策略识别违规风险,准确定位流程症结,推动业务规则持续完善; 4、熟悉生活服务领域相关合规策略,能够协同业务、合规、产品、数据分析等多方团队,构建覆盖业务全流程、多场景的风险识别与治理闭环机制。 职位要求: 1、本科及以上学历,3-5年及以上制度流程制定、审核与管理相关经验,拥有SOX404、PN21等相关经验者优先; 2、熟悉COSO框架、企业内部控制基本规范及相关法律法规,精通制度合规与流程内控管理; 3、具备扎实的流程内控专业能力与丰富的项目实操经验,拥有出色的沟通表达与书面写作能力; 4、具备项目管理经验,拥有良好的团队协作与目标驱动意识,擅长跨部门沟通协调与资源整合。
  • 25k-50k 经验10年以上 / 本科
    工具类产品,内容社区,音频|视频媒体 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1. 负责组织建立和完善审计项目质量管理体系,制定完善审计项目质量机制和工作流程; 2. 负责对公司各项业务及操作进行审查和监督,推动问题整改落地,合理保证各项业务的合规性和精细化运营; 3.负责组织定期检查,对可能出现的风险问题提出预警,对已出现的风险问题,提出整改意见并监督相关部门整改落实; 4.提供内控咨询、开展内控培训,宣导贯彻内控知识,营造良好内控环境。 岗位要求: 1. 本科或以上学历; 2. 8年或以上相关行业审计经验,其中3年以上独立带审计项目管理经验,有全局把控项目管理的能力; 3. 熟悉风控/内部审计/稽核流程及方法;具备较强的沟通统筹协调能力、逻辑思维分析、洞察能力及报告写作能力; 4. 为人正直,责任心强,自驱能力强; 5. 具备互联网行业经验优先。
  • 人工智能服务 / 上市公司 / 2000人以上
    工作职责 1、负责各类财务报表填写资料的分类、整理和归档工作; 2、协助进行票据核对、凭证装订等财务支持流程性工作; 3、与公司财务部门金服部门对接,完成项目审计验收所需材料收集整理; 4、其他日常财务及项目流程工作; 任职要求 1、本科及以上学历,财务经济类相关专业,最好有项目审计、验收经验; 2、熟练应用Office办公软件,如word、excel、ppt等; 3、认真仔细,耐心负责,优秀的沟通能力及执行能力; 4、此职位为业务部门项目财务岗,非财务审计部门专职财务岗,如学习专业财务支持可绕行 5、尽快到岗,实习期6个月以上,每周出勤5天。
  • 5k-10k 经验不限 / 本科
    硬件 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责 (1)财务审计与合规检查 负责公司财务收支、账务处理、成本核算的合规性审计,确保符合会计准则及公司制度; 检查财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)的准确性,识别潜在风险; 评估内部控制流程(如采购、存货、费用报销等),提出改进建议。 (2)成本与费用专项审计 对制造企业成本核算(直接材料、人工、制造费用)进行审计,分析成本异常波动; 监督费用报销的合理性,防止虚假或超标支出; 参与生产成本分析,协助优化成本控制方案。 (3)管理审计与流程优化 对各部门的预算执行情况进行审计,确保资源合理使用; 评估业务流程效率(如供应链、生产计划),提出降本增效建议; 协助管理层制定或修订财务、内控相关制度。 (4)报告与整改跟踪 编制审计报告,汇总发现问题并提出整改措施; 跟踪审计整改落实情况,确保问题闭环管理; 配合外部审计(如年审、税务稽查)并提供所需资料。 任职资格 (1)具有中华人民共和国**; (2)本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;持有中级会计职称(或以上)等证书优先。 (3) 工作经验 3年以上财务核算/审计经验,其中至少1年管理会计或成本会计经验; 有制造企业成本核算经验,熟悉BOM、标准成本法、作业成本法等; 具备团队管理经验(如担任过财务主管、审计组长等),有上市公司审计经验者优先。 (4)专业技能 精通财务核算及审计流程,熟悉企业会计准则(CAS)及税法; 熟练使用ERP系统及审计软件; 具备较强的数据分析能力(Excel高级函数、Power BI等); 了解制造业生产流程及供应链管理。 (5)职业素养 原则性强,具备风险敏感性和职业判断力; 沟通协调能力突出,能推动跨部门整改落实。
  • 8k-15k 经验1-3年 / 本科
    其他 / 上市公司 / 2000人以上
    任职要求: 1、学历:本科及以上,会计、审计、财务管理等财务相关专业; 2、任职经历:≥1年审计从业经验; 3、能力:思路清晰、审计敏感性强、逻辑思维能力强; 4、心力:有企图心;心力强大,具备一定抗压能力;责任心强;能深钻业务,有钻劲儿; 5、工作地点:南阳、郑州均可满足,每月一半时间在区域出差。 岗位职责: 1、参与制定年度内审计划,按照年度审计计划,开展内审工作(包括但不限于采购、销售、饲料、资金资产等流程审计),形成内审工作底稿和内审报告; 2、与管理层沟通审计发现与审计意见,推进审计问题整改,并日常持续跟进整改进度,敦促问题闭环; 3、定期总结审计工作方法、工具,总结审计风险模型,对开展的其他审计项目提供有效的支撑性建议; 4、做好审计项目组管理,确保项目小组的团队建设有效性,推动组织健康发展。
  • 6k-8k·15薪 经验1-3年 / 本科
    其他 / 未融资 / 2000人以上
    任职资格: 1、本科及以上学历,会计、法学、财务、建安类专业或审计相关专业; 2、2年以上审计相关工作经验优先,优秀的985/211应届也可投递,需要现场面试; 2、普通话标准,23-30岁,要求有高度的团队合作精神、谦虚和认真刻苦的工作态度; 3、熟练使用office办公软件,Excel表格函数利用程度较高; 4、有纪检监察工作经验者可放宽相应的学历要求; 5、能适应出差,能抗压,服从部门工作安排,建安类工作经验可优先。 岗位职责: 1、依照审计计划进行审计工作,按照内审工作程序进行风险分析,缺陷溯源及审计测试工作,完成相应审计工作底稿及编写内审报告,并协助监督业务部门制定、整改和完善公司内部控制制度和流程等工作; 2、对内部各项管理制度及流程的落实情况进行稽核;实施具体审计项目,取得审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责。编写审计报告,提出审计建议; 3、招标与合同评审—按规定参与招标、议标和合同评审会,监控过程。
  • 10k-20k 经验1-3年 / 本科
    其他 / 上市公司 / 2000人以上
    一、岗位职责 1、依据年度计划开展内控审计/流程审计,审查公司采购、销售、生产、发展等关键业务活动,监督评价流程遵从性及执行有效性; 2、对集团旗下子公司/事业部,经营成果的真实性、准确性、合规合法性及各项财务收支、资产管理、关联交易等事项进行专项审计; 3、对干部所负经济及管理责任的审计监督,客观公正评价任期内工作成果,完善公司内部监督约束机制,为干部任用提供评价依据; 4、公司流程制度优化、业务内控完善,推进公司系统建设。 二、任职要求 1、专业:会计、审计、财务管理等财务相关专业;1-3年工作经验; 2、能力:思路清晰。审计敏感性强。具备较强的逻辑思维能力和数据分析能力。能熟练运用各项审计方法和办公软件; 3、心力:有企图心。心力强大,具备一定抗压能力。责任心强。能深钻业务,有钻劲儿。
  • 3k-6k 经验不限 / 大专
    企业服务 / 不需要融资 / 15-50人
    (一)税务助理职位描述: 1、协助项目经理完成税务鉴证、审核、代理、咨询、顾问、筹划等工作;  2、收集、整理必要的审计证据,编写审计工作底稿; 3、完成审计资料的整理、报告装订、档案归档等工作;  4、完成项目经理及公司、部门交办的其他各项工作。   (二)税务助理职位要求: 1、财经类大专及以上学历,有初级或中级会计职称资格优先;  2、熟悉企业会计准则及相关税收法规,具有扎实的财税理论基础,熟悉企业成本核算、税收核算、财务管理工作,熟悉税务办理工作流程;  3、熟练掌握office办公软件及主流财务软件运用;  4、具有积极进取精神,学习能力较强,有团队协作意识;  5、为人诚实可信,有责任感,有敬业精神;  6、有税务师事务所工作经验者优先,已通过CPA或CTA部分考试课程者优先, (三)待遇 1、年薪4-8万!  2、工作时间:8:30-12:00,14:00-17:30,双休 试用期2个月,转正后:基本薪资待遇,五险,并享有其他相关福利待遇。
  • 14k-18k 经验3-5年 / 本科
    移动互联网,电商 / 上市公司 / 500-2000人
    职责描述: 1. 根据公司年度审计工作计划,参与公司各类内部审计项目,包括财务审计、销售审计、采购审计等,并根据审计发现指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改落实。 2. 参与完善内部审计流程和工作机制,推动审计流程规范化和信息化建设等。 3. 参与完善公司制度内容,协助各部门推动内控流程体系建设,并提供有关指导和培训。 4. 组织和接受监管机构、上级机构、第三方机构的相关审计任务,并落实协调、整改等工作。 5. 完成领导安排和分配的其他工作。 任职要求: 1. 大学本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3年及以上政府、企业内控审计经验。 2. 对审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的审计理论和方法。 3. 熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4. 具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5. 沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
  • 企业服务,信息安全 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位要求: 1:*******本科及以上学历。 工程造价,工程管理,土木工程,机械类,电气类,理工类、综合类等相关专业,有相关职(执)业资格证书者优先。 2:3年及以上工作经验。年龄25至40周岁。 3.具备较强的战略、策略化思维及创新意识,具有良好的前瞻性和高端决策能力; 4.具备优秀的领导能力,较强的人际沟通能力,以及良好的方案策划、撰写能力; 5.具备较高的政治素养、职业素养,较强的责任心和严谨的工作作风。 乙方工作地点在集团合肥北区事业部人事组织处庐阳办事处一处(合肥市庐阳区荷塘路46号信能大厦),后期调整地点或外勤补贴费用以信能大厦为计算标准基数,每公里实行每个自然工作日单程8元/每公里进行补贴。 差旅实额报销另外加安徽省合肥市外每工作日400至600元,安徽省外每工作日600至800元。 中长期驻点驻场(标准为合肥市外连续20工作日及以上,或三个月累计20工作日及以上)享有驻场补贴,安徽省合肥市外具体标准为3000至4000每自然工作月,安徽省外具体标准为5000至6000元每自然工作月。(驻场补贴情况下不再享有差旅补贴,但享有差旅实额报销) 乙方每日工作时间不超过八小时(不含休息时间),标准工作日时间为上午9点上班,中午12点下班,下午14点上班,晚上17点下班。周六周日、节假日等执行国家法定标准规定。若工作日、周六周日、节假日因工作事项加班,单位则给予乙方调休或支付乙方加班费。 加班费计算标准为正常通用标准工作日60元每工作小时,周六周日为200元每工作周六周日天,节假日为300至400元每工作节假日天。入职满一年每年可享受带薪寒假年假25天,具体为放至农历正月十六。入职满两年每年可享受带薪暑假高温假25天,具体为公历7月16日至8月20日时间范围段。 乙方工作内容(方向)如下: 负责编制可研报告投资估算及经济评价内容;负责标前成本测算、编制投标报价文件,预测项目成本和利润;负责编制建安工程招标工程量清单和报价说明、招标控制价等; 负责项目过程成本管控,审核工程进度款、变更签证预算; 负责工程竣工结算、工程计量和分包结算审核; 负责项目后评价工作,对项目造价控制进行分析总结。负责单位设计、实施、监管、经管工作,此岗位会涉及出差和加班。同时具备实施能力和文职理论能力的优先。1、负责与采购人(委托方)的沟通协调和项目跟进;负责采购项目的方案编制、招标文件编制、组织开标评标公示(告)等工作,以及各类质疑投诉的处理等招标全流程工作;负责招投标信息平台的操作等相关事宜;跟进招标过程,做好采购人(委托方)和相关部门的沟通管理工作。全负责并处理所涉岗位专业职责范围内业务、项目全盘实施工作。2、工程预算、结算、审核的流程;精通材料市场及其价格;能熟练使用工程造价软件;熟悉定额和清单报价程序体系;熟悉市场行情;能独立进行整个工程项目的概预算及预决算等工作;负责测算工程项目投资并编制成本控制方案;组织并参与工程预算、标底的编制和审查工程结算,并对工程预算和标底编制中所发现施工图中的问题整理成册,完善审计报告;协助配合制定招、投标方案招标工作及工程、设备、材料工程合同的签订,及时提供相关的预、结算资料。精通工程预算、结算、审核的流程,熟悉材料市场及其价格,能参与采购成本管理,跟踪审计。
  • 企业服务,信息安全 / 不需要融资 / 50-150人
    工程造价审计、商务成本合约、财会出纳、工程招标投标(助理员)(科员) 岗位要求 1.*******本科及以上学历,年龄22至30周岁。 工程造价,工程管理,工程类、机械类、农林类、企业管理、理工类、综合类等相关专业优先; 2. 1年以上从业经验,具备中大型企业相关岗位工作经验优先; 3.具备较强的创新意识能力; 4.具备较强的人际沟通能力,以及良好的方案编写能力; 乙方工作地点在集团合肥北区事业部人事组织处庐阳办事处一处(合肥市庐阳区荷塘路46号信能大厦),后期调整地点或外勤补贴费用以信能大厦为计算标准基数,每公里实行每个自然工作日单程8元/每公里进行补贴。 差旅实额报销另外加安徽省合肥市外每工作日400至600元,安徽省外每工作日600至800元。 中长期驻点驻场(标准为合肥市外连续20工作日及以上,或三个月累计20工作日及以上)享有驻场补贴,安徽省合肥市外具体标准为3000至4000每自然工作月,安徽省外具体标准为5000至6000元每自然工作月。(驻场补贴情况下不再享有差旅补贴,但享有差旅实额报销) 乙方每日工作时间不超过八小时(不含休息时间),标准工作日时间为上午9点上班,中午12点下班,下午14点上班,晚上17点下班。周六周日、节假日等执行国家法定标准规定。若工作日、周六周日、节假日因工作事项加班,单位则给予乙方调休或支付乙方加班费。 加班费计算标准为正常通用标准工作日60元每工作小时,周六周日为200元每工作周六周日天,节假日为300至400元每工作节假日天。入职满一年每年可享受带薪寒假年假25天,具体为放至农历正月十六。入职满两年每年可享受带薪暑假高温假25天,具体为公历7月16日至8月20日时间范围段。 乙方工作内容(方向)如下: 1:负责项目招投标、备案等工作;协助收集单位业务数据、分析数据合理性,给出合理建议;工程档案,工程成果文件,造价成果文件,工程各类成果审计报告等资料文件编排,整理。与采购人(委托方)的沟通采购项目的方案编制、招标文件编制、开标评标公示(告)等工作,以及各类质疑投诉的处理等招标流程工作;负责招投标信息平台的操作等相关事宜;协助配合制定招、投标方案招标工作及工程合同的签订,及时提供相关的预、结算资料。 2:配合集团合肥北区事业部部长对合肥北区事业部全部所有在职员工进行偶尔性阶段性的监督,监察,审计,纪检工作,并最终形成针对所被接受监督,监察,审计,纪检员工的总结性评论报告。 3:完成上级主管、相对应部门和对应领导负责人交办安排的其他工作任务和其他工作事宜事项。
  • 8k-10k 经验1-3年 / 本科
    硬件 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1、根据年度审计计划,开展各项(营销、供应链、基建等)审计工作,包括制定审计方案、实施相应的审计程序、编制审计底稿、就审计问题与业务部门沟通确认; 2、撰写审计报告,对审计过程中发现的问题进行风险评估,提出整改或处理建议,并督促改善落实; 3、在内部审计过程中关注和检查舞弊行为,必要时进行反舞弊调查,推动公司反舞弊体系的建立; 4、协助进行公司内控制度及流程的梳理与优化; 5、负责整理、归档内部审计资料、管理审计档案。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计及财务相关专业; 2、2年以上中型企业内部财务、审计工作经验,具有快消行业内审经验最佳; 3、熟悉企业内部控制流程; 4、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,有较强的逻辑分析能力、执行能力及写作能力,抗压能力好; 5、能够适应出差。 我们提供完善的保障: 入职五险一金、法定假日,带薪年假、包食宿、年度体检、定期团建、生日礼金等