• 20k-35k 经验3-5年 / 本科
    内容资讯,短视频 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、独立或带领内审项目组完成公司运营、财务、合规等专项审计; 2、拟定内部审计工作计划,实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 3、对测试中发现的问题提出科学的整改建议,并督促业务部门按时改进; 4、控制并监督审计项目质量、进度; 5、完成与公司各业务部门、以及外部审计师等中介机构的协调与沟通工作; 6、独立完成上级交办的其他日常事务性工作。 职位要求: 1、本科及以上学历; 2、3年以上内审工作经验,有互联网审计工作经验优先; 3、熟悉企业风险管理和内控流程,持相关专业证书(CPA、CIA等)者优先; 4、良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 5、优秀的沟通协调能力和团队协作精神; 6、英语可作为工作语言。
  • 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    金融 / 未融资 / 2000人以上
    工作职责 反洗钱审计、财务审计、采购管理审计、内控合规审计、人力资源审计、经济责任审计、反舞弊审计、操作风险管理审计、运营管理审计、战略管理审计、ESG审计、其他职能管理审计,及以上方向相关的数字化建设。 任职要求 一、基本要求: 1、本科及以上学历,金融、审计、会计、统计、财务等专业为佳; 2、3年及以上业务、审计、合规、法律等岗位工作经验; 3、熟练掌握经济、金融、审计等领域相关法规、制度或理论知识; 4、高度的工作热情,正直、积极向上,良好的团队合作精神,具有责任感,良好的的逻辑思维和沟通表达能力。 二、优先: 1、持有CPA、CIA、CAMS、CFA、FRM,CISA,CISSP等证书者优先; 2、有获奖证书、文章发表等经验者优先; 3、有良好的数据分析能力和数字化能力优先。
  • 10k-17k·13薪 经验不限 / 本科
    信息安全 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位职责: 1、跟踪和分析业界最新安全漏洞; 2、挖掘Java、PHP、.net程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制报告。 知识技能: 1、至少掌握一门脚本语言 2、深入理解常见安全漏洞产生原理及防范方法,具备较强的代码审计能力,有丰富实战能力 3、熟悉主流的源代码审计工具,如Checkmarx CxEnterprise、Armorize CodeSecure、Fortify SCA、RIPS等; 个人素质: 1、对安全技术有浓厚的兴趣及热情,有主观研究和学习的动力; 2、具备正向价值观、良好的团队协作能力和较强的问题解决能力,善于沟通、乐于分享。
  • 9k-13k·14薪 经验3-5年 / 本科
    游戏 / 上市公司 / 500-2000人
    工作职责: 1、 基于风险的原则,定期对相关业务、流程进行审计,制定审计计划、方案,且负责现场审计工作,编制审计底稿及报告,提出审计问题并沟通完善等。 2、 开展公司内部各类专项审计、包括但不限于:子公司审计、离任审计、财务审计、内控审计等,指导内审专员并审阅复核团队的工作、把控审计质量、提出建设性的审计建议与处理意见、沟通并督促审计问题整改。 3、 积极融入各业务条线,强化各业务的风险防范能力,建立常规风险防范排查机制,提出建议并监督落实闭环; 4、 协助部门负责人完成年度审计计划的制定并组织实施,确保各项工作有序开展; 5、 负责监督业务流程或舞弊高危环节,协助参与舞弊举报事件的调查和处理反舞弊工作; 6、 配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查等相关工作; 7、 落实领导安排的其他工作。 任职资格: 1、 教育背景:会计、财务管理、审计、金融等相关专业本科及以上学历 2、 工作经验:具有3年以上事务所审计及企业内审、内控、风控等相关工作经验,有互联网、游戏、科技行业工作背景优先。 3、 熟悉企业内部审计实务与企业内部控制规范,掌握审计、财务会计、信息技术等专业知识,熟悉互联网行业、IT计算机相关知识的优先。 4、 具备优秀的沟通、协调、表达、逻辑与独立思考能力,拥有敏锐的洞察力、分析能力、具备责任心及团队协作能力。 5、 熟悉SAP,具备较强的数据分析能力优先。 6、 具有CPA、CIA、中级会计师、ACCA、AICPA等资质证书优先。
  • 20k-40k·15薪 经验1-3年 / 大专
    信息安全,企业服务 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1.跟踪和分析业界最新安全漏洞 2.制定源代码安全规范,并进行源代码安全方面的审计 3.Web应用白盒安全测试 4.挖掘Java、PHP程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制安全加固报告 任职要求: 1.2年以上安全相关工作经验,能力突出者不受此限制 2.对JAVA编程有较深入的了解,具备较强的Java代码审计能力,有丰富实战能力 3.熟悉JAVA主流框架,具备有一定的编程能力 4.深入理解常见安全漏洞产生原理及防范方法 5.熟练掌握源代码测试工具及测试流程,有CNVD、CNNVD等漏洞证书、CVE或CTF比赛获奖者者优先 6.熟悉主流的源代码审计工具 7.思路清晰,具有优秀的分析、解决问题的能力,有良好的学习能力及团队协作能力 8.具备较强的沟通能力、抗压能力,团队合作精神及钻研精神 优先考虑的条件: 1.独立挖掘过java等开源程序0day漏洞 2.拥有CVE等证书 深蓝攻防实验室:深蓝成立于2019年,是深信服专门进行攻防研究与红队实战的团队。研究对象包括:红蓝对抗、社工钓鱼、通用漏洞分析与挖掘、武器开发、二进制安全、APT模拟等 以及新场景安全攻防研究与落地。作为攻击队参加各种实战演练、攻防竞赛、漏洞挖掘大赛等,在各类演练中表现突出,名列前茅。 近三年国家攻防演练均前十,2021年国家攻防第五、2022年国家攻防第四;2020年省级攻防演习中获得**11个,前三名占比近80%。2021年上半年获得省级攻防演习**10个,亚军5个。
  • 15k-25k 经验1-3年 / 本科
    消费生活,信息安全,工具 / 未融资 / 少于15人
    工作职责: 作为Java代码审计工程师,你将负责对公司的Java应用程序进行代码审计,发现并报告潜在的安全漏洞和隐私问题,确保公司的数据安全和隐私保护。 职位要求: 1-3年Java开发经验,具备扎实的Java编程基础; 熟悉Java安全机制,了解常见的漏洞类型; 具备漏洞挖掘、分析和报告的能力; 熟悉常用的漏洞测试工具,如JDK自带的漏洞测试工具、OWASP ZAP等; 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立工作; 有较好的学习能力,能够及时掌握新技术和新知识。 岗位职责: 1. 对公司的Java应用程序进行代码审计,发现并报告潜在的安全漏洞和隐私问题; 2. 研究Java安全机制,了解常见的漏洞类型,独立完成漏洞挖掘和分析; 3. 编写详细的漏洞报告,包括漏洞的严重性、影响范围、解决方案等,并跟踪漏洞的修复情况; 4. 协助开发团队修复漏洞,并对修复后的代码进行再次审计; 5. 参与公司的安全培训和知识分享,帮助团队成员提高安全意识和技能; 6. 完成其他与Java代码审计相关的工作。
  • 10k-20k 经验1-3年 / 本科
    其他 / 上市公司 / 2000人以上
    一、岗位职责 1、依据年度计划开展内控审计/流程审计,审查公司采购、销售、生产、发展等关键业务活动,监督评价流程遵从性及执行有效性; 2、对集团旗下子公司/事业部,经营成果的真实性、准确性、合规合法性及各项财务收支、资产管理、关联交易等事项进行专项审计; 3、对干部所负经济及管理责任的审计监督,客观公正评价任期内工作成果,完善公司内部监督约束机制,为干部任用提供评价依据; 4、公司流程制度优化、业务内控完善,推进公司系统建设。 二、任职要求 1、专业:会计、审计、财务管理等财务相关专业;1-3年工作经验; 2、能力:思路清晰。审计敏感性强。具备较强的逻辑思维能力和数据分析能力。能熟练运用各项审计方法和办公软件; 3、心力:有企图心。心力强大,具备一定抗压能力。责任心强。能深钻业务,有钻劲儿。
  • 8k-13k 经验1-3年 / 本科
    制造业 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、实施审计项目,提出审计建议,参与审计报告、管理建议书的编制,并协助推动、跟进整改落实情况; 2、参与违规追责线索核查、报告编制等工作; 3、参与统筹对接事项的沟通协调。 任职要求: 1、本科及以上学历,主修财会、审计、管理等相关专业,具有较强的专业能力,持有CIA、CPA、ACCA等资格证书者优先考虑; 2、有较强的口头及书面表达能力,能够接受长期出差; 3、2年以上财会、审计、管理等相关工作经验。
  • 14k-18k 经验3-5年 / 本科
    移动互联网,电商 / 上市公司 / 500-2000人
    职责描述: 1. 根据公司年度审计工作计划,参与公司各类内部审计项目,包括财务审计、销售审计、采购审计等,并根据审计发现指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改落实。 2. 参与完善内部审计流程和工作机制,推动审计流程规范化和信息化建设等。 3. 参与完善公司制度内容,协助各部门推动内控流程体系建设,并提供有关指导和培训。 4. 组织和接受监管机构、上级机构、第三方机构的相关审计任务,并落实协调、整改等工作。 5. 完成领导安排和分配的其他工作。 任职要求: 1. 大学本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3年及以上政府、企业内控审计经验。 2. 对审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的审计理论和方法。 3. 熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4. 具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5. 沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
  • 3k-6k 经验不限 / 大专
    企业服务 / 不需要融资 / 15-50人
    (一)税务助理职位描述: 1、协助项目经理完成税务鉴证、审核、代理、咨询、顾问、筹划等工作;  2、收集、整理必要的审计证据,编写审计工作底稿; 3、完成审计资料的整理、报告装订、档案归档等工作;  4、完成项目经理及公司、部门交办的其他各项工作。   (二)税务助理职位要求: 1、财经类大专及以上学历,有初级或中级会计职称资格优先;  2、熟悉企业会计准则及相关税收法规,具有扎实的财税理论基础,熟悉企业成本核算、税收核算、财务管理工作,熟悉税务办理工作流程;  3、熟练掌握office办公软件及主流财务软件运用;  4、具有积极进取精神,学习能力较强,有团队协作意识;  5、为人诚实可信,有责任感,有敬业精神;  6、有税务师事务所工作经验者优先,已通过CPA或CTA部分考试课程者优先, (三)待遇 1、年薪4-8万!  2、工作时间:8:30-12:00,14:00-17:30,双休 试用期2个月,转正后:基本薪资待遇,五险,并享有其他相关福利待遇。
  • 5k-7k 经验1-3年 / 本科
    科技金融 / 不需要融资 / 150-500人
    工作职责: 1、根据公司年度审计计划,开展相关审计工作; 2、收集分析公司日常经营管理信息识别评估各项内控流程、业务模式、业务运行程序中的设计和执行问题,评估公司各类业务和运营管理中的缺陷和漏洞,设计审计方案和测试方法; 3、组织开展现场审计工作,参与从项目立项、风险评估、审计程序执行、事实确认、报告编制、审计意见、整改反馈、监督问责等审计业务全流程工作; 4、配合参与非现场审计工作、参与公司离任审计和离岗检查工作、参与公司内部控制评价工作; 5、配合对接内外部检查和监管监督事务,支持各项现场工作开展。 任职资格: 1、遵守中华人民共和国宪法和法律,具有良好的政治和道德品行; 2、*****大学本科及以上学历,研究生学历优先;其中金融、经济、会计、信息技术类相关专业优先;取得CIA、CISA等专业认证者优先; 3、具备会计师事务所审计、咨询或具备大中型企业内部审计、内部控制等相关工作经验两年以上,拥有银行、同业机构相关工作及项目经验的优先; 4、熟悉金融行业业务和理论知识、熟悉审计学等理论基础、熟悉国家、监管金融政策及相关法律法规和商业银行内部控制制度;了解互联网金融业务、内控流程审计及相关工作程序; 5、具备较强的公文写作能力、思维敏捷,善于创新;工作认真细心,具有较强的分析、学习和沟通能力。
  • 7k-8k 经验不限 / 不限
    工具 / 未融资 / 50-150人
    负责审计,有经验优先考虑,审计专业或者财务有经验
  • 3k-6k 经验不限 / 大专
    企业服务,广告营销,金融 / 未融资 / 15-50人
    审计助理岗位JD 职位概述: 作为审计助理,您将协助审计师进行财务审计,以评估公司财务状况。主要工作包括准备审计工作底稿,收集和核对证据,协助审计师完成审计报告。 主要职责: 1. 协助审计师进行财务审计,包括但不限于会计记录,财务报告和内部控制系统。 2. 准备审计工作底稿,包括收集和核对相关证据,记录审计过程中的重要事项。 3. 与其他团队成员合作,确保审计过程的顺利进行。 4. 在审计师的指导下,协助完成审计报告,确保其准确性和完整性。 5. 对财务数据进行基本的分析,提供必要的解释和建议。 6. 在需要时向审计师提供信息和建议。 7. 遵循公司的政策和程序,确保良好的职业操守和道德规范。 职位要求: 1. 会计、财务或相关专业本科以上学历。 2. 熟练掌握Excel等办公软件。 3. 良好的组织和时间管理技能,能够处理多任务并保持高效工作。 4. 良好的沟通技巧和团队合作精神,能够在团队环境中工作。 5. 对财务和审计有浓厚兴趣,愿意在专业领域持续学习和发展。 6. 具备基本的英语读写能力。 优先条件: 1. 有相关实习或工作经验者优先。 2. 有使用特定财务软件(如SAP,Oracle等)经验者优先。 3. 拥有CPA或相关专业认证者优先考虑。 工作环境和工作时间: 此职位将在我们的专业审计办公室进行工作,提供舒适的工作环境和先进的办公设备。工作时间将根据项目需要进行安排,包括常规工作时间和可能需要的不定期加班。 以上就是我们的审计助理岗位描述,我们期待您的加入,共同推动我们的审计工作向前发展!
  • 3k-5k 经验不限 / 不限
    企业服务,广告营销,金融 / 未融资 / 15-50人
    1.可以独立撰写财务年报审计报告,等各类高新专项、双软专项报告、加计扣除、高企报告等 2.会编制审计底稿 岗位要求: 1.不需要有资质证书,只要有经验即可 2.可独立下户 上班时间:朝九晚五点半,周末双休法定节假日都休 薪资构成:底薪+提成+节日福利+带薪年假+不定期团建+扁平化管理+全勤奖+职位福利五险。 
  • 25k-40k 经验不限 / 不限
    服务业 / 不需要融资 / 50-150人
    工作职责: 岗位职责: 1.主导完成拟上市公司IPO,上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目; 2.独立承担大中型项目的汇总、合并等高难度挑战性工作; 3.合理有效地制定大中型项目工作计划,并监督工作进度及质量; 4.负责项目质量控制,发现并解决存在的问题; 5.维护客户关系,与客户保持良好的沟通。 任职资格: 任职要求: 1.***本科及以上学历,致力于在事务所长期发展; 2.大型证券资格会计师事务所从业5~7年,注册会计师执业3年以上; 3.拥有主导拟上市公司IPO、上市公司资本市场业务经验; 4.具有优秀的专业能力、团队管理能力及客户沟通能力; 5.具备良好的职业道德,无违法违纪行为,未受到过行业监管处罚; 6.外语水平达到境外执业要求者优先考虑。