• 1k-2k 经验在校/应届 / 本科
    企业服务 / 不需要融资 / 15-50人
    工作内容: 1、财务、税务审计底稿的初级录入。 2、协助主审文件的准备、归档和保管; 3、协助主管完成其他日常事务性工作。 任职资格: 1、财务,会计,经济等相关专业大专学历; 2、具有扎实的会计基础知识; 3、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动; 4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。 工作地址
  • 20k-35k 经验3-5年 / 本科
    内容资讯,短视频 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、独立或带领内审项目组完成公司运营、财务、合规等专项审计; 2、拟定内部审计工作计划,实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 3、对测试中发现的问题提出科学的整改建议,并督促业务部门按时改进; 4、控制并监督审计项目质量、进度; 5、完成与公司各业务部门、以及外部审计师等中介机构的协调与沟通工作; 6、独立完成上级交办的其他日常事务性工作。 职位要求: 1、本科及以上学历; 2、3年以上内审工作经验,有互联网审计工作经验优先; 3、熟悉企业风险管理和内控流程,持相关专业证书(CPA、CIA等)者优先; 4、良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 5、优秀的沟通协调能力和团队协作精神; 6、英语可作为工作语言。
  • 10k-17k·13薪 经验不限 / 本科
    信息安全 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位职责: 1、跟踪和分析业界最新安全漏洞; 2、挖掘Java、PHP、.net程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制报告。 知识技能: 1、至少掌握一门脚本语言 2、深入理解常见安全漏洞产生原理及防范方法,具备较强的代码审计能力,有丰富实战能力 3、熟悉主流的源代码审计工具,如Checkmarx CxEnterprise、Armorize CodeSecure、Fortify SCA、RIPS等; 个人素质: 1、对安全技术有浓厚的兴趣及热情,有主观研究和学习的动力; 2、具备正向价值观、良好的团队协作能力和较强的问题解决能力,善于沟通、乐于分享。
  • 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    金融 / 未融资 / 2000人以上
    工作职责 反洗钱审计、财务审计、采购管理审计、内控合规审计、人力资源审计、经济责任审计、反舞弊审计、操作风险管理审计、运营管理审计、战略管理审计、ESG审计、其他职能管理审计,及以上方向相关的数字化建设。 任职要求 一、基本要求: 1、本科及以上学历,金融、审计、会计、统计、财务等专业为佳; 2、3年及以上业务、审计、合规、法律等岗位工作经验; 3、熟练掌握经济、金融、审计等领域相关法规、制度或理论知识; 4、高度的工作热情,正直、积极向上,良好的团队合作精神,具有责任感,良好的的逻辑思维和沟通表达能力。 二、优先: 1、持有CPA、CIA、CAMS、CFA、FRM,CISA,CISSP等证书者优先; 2、有获奖证书、文章发表等经验者优先; 3、有良好的数据分析能力和数字化能力优先。
  • 20k-40k·15薪 经验1-3年 / 大专
    信息安全,企业服务 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1.跟踪和分析业界最新安全漏洞 2.制定源代码安全规范,并进行源代码安全方面的审计 3.Web应用白盒安全测试 4.挖掘Java、PHP程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制安全加固报告 任职要求: 1.2年以上安全相关工作经验,能力突出者不受此限制 2.对JAVA编程有较深入的了解,具备较强的Java代码审计能力,有丰富实战能力 3.熟悉JAVA主流框架,具备有一定的编程能力 4.深入理解常见安全漏洞产生原理及防范方法 5.熟练掌握源代码测试工具及测试流程,有CNVD、CNNVD等漏洞证书、CVE或CTF比赛获奖者者优先 6.熟悉主流的源代码审计工具 7.思路清晰,具有优秀的分析、解决问题的能力,有良好的学习能力及团队协作能力 8.具备较强的沟通能力、抗压能力,团队合作精神及钻研精神 优先考虑的条件: 1.独立挖掘过java等开源程序0day漏洞 2.拥有CVE等证书 深蓝攻防实验室:深蓝成立于2019年,是深信服专门进行攻防研究与红队实战的团队。研究对象包括:红蓝对抗、社工钓鱼、通用漏洞分析与挖掘、武器开发、二进制安全、APT模拟等 以及新场景安全攻防研究与落地。作为攻击队参加各种实战演练、攻防竞赛、漏洞挖掘大赛等,在各类演练中表现突出,名列前茅。 近三年国家攻防演练均前十,2021年国家攻防第五、2022年国家攻防第四;2020年省级攻防演习中获得**11个,前三名占比近80%。2021年上半年获得省级攻防演习**10个,亚军5个。
  • 10k-13k 经验5-10年 / 本科
    其他 / 不需要融资 / 500-2000人
    一、工作职责 1. 整理审计证据,准备相关审计文件,编制审计底稿; 2. 审计资料的归类、存档及保管、保密工作; 3. 草拟审计报告,提出审计建议,送上级审核; 4. 能独立开展国内和国外办公室的财务审计工作; 5. 能独立开展国内及国外办公室重要经营活动事项专项审计工作,并形成专项审计报告; 6. 完成领导交办的其他工作。 二、职位要求 1. ***本科及以上学历,审计、财务管理、会计等相关专业,英语六级及以上; 2. 5年以上财务、审计工作经验,有事务所工作经验优先; 3. 掌握一定的内部审计流程、内部控制等专业知识; 4. 责任心强、工作认真细致;较好的沟通、团队协作及良好的文字写作能力; 5. 具备一定的企业内部管理理念、熟悉审计业务流程; 6. 为人正派、踏实、可靠、责任心强。 三、工资待遇 1. 薪酬待遇:月工资10K-13K; 2. 六险一金,年度体检等各种福利。 四、办公地点 武汉市硚口区京汉大道688号武汉恒隆广场办公楼54层
  • 7k-10k 经验1-3年 / 大专
    企业服务,移动互联网 / 未融资 / 50-150人
    岗位职责: 1、为企业提供年审、专审等服务; 2、为企业提供财税咨询、顾问服务; 3、归档及保存财审(税审)资料; 4、编制及出具审计(税审)报告; 5、完成会计师事务所承接的其他业务; 任职要求: 1、男女不限,年龄不限,有会计师资质; 2、两年以上会计师事务所或税务师事务所相关工作经验; 3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 4、善于沟通和学习,吃苦耐劳,工作目标责任感强; 5、拥有良好的职业道德和团队协作精神; 薪资待遇: 底薪+提成+年终奖金;
  • 5k-10k 经验1-3年 / 本科
    移动互联网,数据服务 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、统筹整体审计工作(市场、交付、人力、财务、核算、物资、综合等),协助内部审计工作的顺利开展,; 2、负责各项例行、专项审计工作(包括离任审计、投诉审计、投诉调查、单位审计、项目经营异常审计等); 3、负责各单位财务收支及其财经活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督,进行问题闭环管理,针对重点问题,监督跟踪问题处理执行情况,识别经营管理过程中的风险点; 4、协助完善优化审计政策落地执行; 5、完成领导交办的其他工作。 6、能接受出差,抗压能力、沟通能力强
  • 10k-15k·13薪 经验1-3年 / 本科
    移动互联网,物联网 / 不需要融资 / 50-150人
    1. 依照公司政策及目标拟订规划及执行年度稽核计划。 2. 协助公司内部控制之建立、执行、修订、运行监督、异常事项追踪及协助流程改善。 3. 落实内部控制之制度推行,配合内稽内控制度落实与执行。 4. 出具撰写稽核报告及缺失追踪与问题改善,提出适切的内控建议及异常事项改善进度。 5. 子公司、分公司内部控制执行、项目查核及内控自评。 6. 差勤、费用报支等会计入账合规性查核,核决权限遵循测试 7. 执行年度定期稽核、内控自评。 8. 其他主管交办事项。 9. 拟制性管理报表编制 10.监督RD部门人员确实填写工单至公司控管系统或ERP系统 11.协助申请高新企业相关文件准备 12.中国地区相关法令之遵循测试,合法性合规性查核并每月向中国区总经理以及台北稽核报告工作进度与查核报告 【任职要件】 1. 须符合上市公司内部稽核人员适任条件。 2. 上市公司2年以上稽核经验者佳 。 3. 熟悉证管法规及内控审计作业。 4. 抗压性强、具良好沟通能力与问题解决能力。
  • 6k-12k·13薪 经验3-5年 / 本科
    汽车|出行,硬件,企业服务 / 未融资 / 150-500人
    1、负责收集和整理电子电器\智能网联\动总三电\车身底盘零部件的开发成本、模具费、工装夹具、试验费、单价等相关明细组成,并编制成本数据库; 2、负责对零部件价格进行拆解、调查并分析差异原因;分析定价合理性,并形成成本监督意见及建议; 3、协助采购与相关工程部门提供车身及附件零部件的开发费用、量产单价等合理成本的建议; 4、定期总结,根据成本监督项目出具成本分析报告,向采购、工程提供降本方案及意见; 5、完成领导安排的其他工作。
  • 8k-15k·13薪 经验3-5年 / 本科
    其他 / 未融资 / 500-2000人
    岗位职责: 1、参与公司相关管理制度的制订,起草和修订公司内部审计制度,负责监督评价审计工作; 2、进行各类专项审计工作,收集、整理内部审计工作资料,负责编制审计项目的审计报告; 3、做好审计资料的整理、立卷、归档工作,对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议; 任职要求: 1、财务管理、审计相关专业,本科及以上学历,3-5年工作经验; 2、熟悉审计操作程序和审计方法,能够独立开展工作; 3、熟悉财务常用软件及系统; 4、有CPA或CIA证书、会计师、审计师职称者优先。
  • 3k-6k 经验不限 / 大专
    企业服务 / 未融资 / 15-50人
    1、参与执行各类型审计业务,按照审计程序要求,负责填制审计工作底稿、审计资料入档工作; 2、学习并掌握国家财经法规、审计制度,并按工作需求学习新的法规制度及财务处理方法,能够独立开展部分审计工作; 3、在审计过程中能与客户协调沟通,遇到财务问题能够熟练运用财务审计准则对客户进行指导,提出建议并及时跟进审计工作的进度、流程; 4、编写审计报告,准确客观反映被审计单位或部门情况并提出建议和处理意见; 5、审计过程中与相关部门的协调和沟通; 6、审计资料的归档、保管和保密; 7、为客户提供财务方面的咨询服务。
  • 5k-7k 经验1-3年 / 本科
    企业服务 / 不需要融资 / 15-50人
    岗位职责: 1.审计内容主要是高新技术企业专审、中小企业年审、税务审计(加计扣除、所得税汇算清缴); 2.高新技术企业专审过程中与公司项目部和企业客户沟通,了解项目要求,独立完成从研发费用辅助台账的编制到出具高企的5份报告(3份年报,2份专项)全流程操作; 3.完成领导布置的其他工作任务。 任职要求: 1、取得会计从业资格证,可独立完成年审报告,有代账经验和做账经验者优先; 2、具备良好的沟通能力和表达能力,思维缜密,善于变通; 3、具有较强的接受新知识的能力; 4.工作态度严谨、认真负责、具备良好的职业素养; 福利待遇: 1、五险一金; 2、配有笔记本和手机; 3、享有生日补贴; 4、年度旅游; 5、公司一年2次团建活动以及各部门不定期组织团建; 6、每年至少一次调薪机会及岗位升职加薪; 7、所有正式员工享有公司每年定期体检; 8、带薪年休假与法定假期,传统节假日福利、结婚礼金、生育礼金等; 9、公司完善的晋升通道,透明晋升模式,能力至上横向发展; 10、其它各项补贴福利。
  • 15k-20k 经验1-3年 / 本科
    房产家居 / 未融资 / 15-50人
     财务应用:审计主要是对企业的资产负债以及亏损的真实性,合法性以及效益进行有效的监督。根据企业的会计报表,进行客观公正的评价,目的反映企业经营情况的真实情况,发现并采取相应的措施,解决企业财务收支中的各种违法问题。   业务应用程序:主要是审计企业的物资供用,生产组织评审,库存现金的审计等,目的是帮助企业挖掘人力,财力和物力的潜力,改善企业的经营状况。   管理应用程序:对管理体系和管理工作的审计。主要是考核企业的管理职能以及考核企业各个部门的工作。   风险管理:风险管理能有效对企业潜在的事故或者损失进行有效的控制或者预防,以实现最大安全的过程,把风险性降到最低。   公司审计制度目的是各部门相互牵制、相互监督,针对财务的清查时通过账务是否相符,来检查内部的执行情况。
  • 6k-10k 经验1-3年 / 本科
    企业服务 / 未融资 / 15-50人
    工作职责: 1.能协助项目负责人完成大中型项目的审计: 2.能独立承担现场审计工作。 3.具有分析财务数据及编写报告的能力。 任职要求: 1.具有一年以上的审计工作经验,熟悉审计工作,对财务知识有点一定的了解 2.能协助项目负责人完成大中型项目的审计,能独立承担现场审计工作 3.具备良好的组织、协调、管理能力和较强的语言文字表达能力 4.能熟练应用Excel、Word、PPT等计算机办公软件 5.熟悉政府会计准则、了解政府公共财政体制的优先