企业为国家支持高新技术企业,处于高速发期
岗位职责:
1. 负责公司的财务报表审计工作,确保财务报告的真实性、准确性和完整性。
2. 建立和完善公司的内部控制体系,识别和评估潜在的审计风险,并制定相应的风险防范措施。
3. 负责对公司的财务信息和内部控制进行监督和检查,确保公司遵守相关法律法规和政策要求。
4. 组织和实施对公司的内部审计工作,评估内部控制的有效性和合理性,提出改进建议。
5. 负责对公司的成本、费用、合同等进行审计,以提高公司的经营效益和经济效益。
6. 参与公司的重大项目和决策,提供审计建议和意见,确保公司的战略目标的实现。
7. 负责对审计团队的管理和培训,提高团队的审计能力和水平。
8. 负责与外部审计机构进行沟通和协调,确保外部审计工作的顺利进行。
任职要求:
1. 本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业。
2. 具备 5-10 年的财务审计、内部风险控制实操经验,具有制造业审计经验者优先。
3. 熟悉国家相关法律法规和政策要求,具备较强的风险识别和评估能力。
4. 具备较强的沟通协调能力和团队领导能力,能够有效地管理审计团队。
5. 具备良好的职业道德和职业素养,能够客观公正地对待审计工作。
6. 具备较强的学习能力和适应能力,能够快速适应公司的变化和需求。
7. 熟练使用办公软件和审计软件,具备较强的
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