福利待遇、良好的氛围、有竞争力的薪酬方案
职责描述:
1、熟悉SOX404法案条款的内控管理要求,会按照COSO的内控框架,执行特定范围或业务流程的内控梳理和搭建,辨析和记录关键控制。
2、独立或协助上级完成各项SOX404的内控评估测试工作,测试评估控制设计有效性和控制运行有效性,对控制缺陷提出有效的改进建议或方案,并协调跟进整改活动的落实。
3、与上级、财务部以及其他业务部门、外审师等进行有关内控问题的协调、沟通和合作,参与执行各类内控梳理和评估任务,执行各类内控管理建设提升项目。
4、协助上级主管执行有关内控工作的文档编制和汇报编制,维持高效率工作及高质量的报告和各类文档记录。
任职要求:
1、拥有4年以上的上市企业(金融,科技,互联网公司优先考虑)内控、内部审计、外部审计、企业风险管理咨询与合规相关工作经验
2、大学本科审计、会计、商业管理类学科专业毕业。
3、正在完成或已经获取一项国内或国际认可的专业会计师或审计师资格 (e.g. CIA/CISA/AICPA/CICPA, etc)。
4、对美国会计准则、中国会计准则有认识,熟习一般办公应用软件的运用,对金蝶系统有认识。
5、掌握互联网金融行业相关监管规定,了解互联网金融领域的产品业务知识;
6、能结合监管环境及集团运营阶段,利用专业知识解决一般的专业问题;
7、具有风险识别及管理分析技能,良好的人际沟通技巧、逻辑思维、表达、组织、协调等能力。
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