• 8k-10k 经验1年以下 / 本科
    专业服务|咨询 / 不需要融资 / 500-2000人
    岗位职责: 1.按照项目计划协助审计师执行IT审计工作; 2.协助完成IT审计工作底稿的编制、整理和归档工作; 3. 完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1.本科及以上学历,有1-2年相关经验者优先; 2.计算机、信息管理与信息系统、审计学等相关专业; 3. 热爱审计事业,具有良好的敬业精神; 4. 对IT审计有基本的了解,并愿意选择此方向作为执业目标; 5.具有团队协作能力,能承受一定的工作压力,适应出差; 6.通过国际注册信息系统审计师(CISA)、内部审计师(CIA)考试者优先。
  • 8k-10k 经验1-3年 / 本科
    工具类产品,IT技术服务|咨询,专业服务|咨询 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位职责: 1.独立负责中小型企业的财务年报审计(包括PRC,IFRS,新加坡以及中国香港的会计准则)现场工作,并编制底稿和报告; 2.参与内控项目,独立或协助完成指派的工作,包括但不限于测试客户的操作现状,发现可能存在的问题,编制内控操作流程等; 3.合规性复核项目; 4.舞弊调查、尽职调查等项目; 5.编制财务预算、IFRS、USGAAP等不同准则下的财务报表转换; 5.领导指派的其他任务。 任职要求: 1.1-3年审计内控相关经验; 2.本科及以上学历,财务相关专业; 3.英文六级,有良好的书写英文报告和邮件的能力,口语简单交流; 4.ACCA,CIA,CPA者优先考虑;
  • 10k-14k 经验5-10年 / 本科
    电商 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责 1、能独立负责跟进项目预算及结算审计工作,确保工程预结算的准确性,并形成审计意见; 2、参与跟进项目的全过程招标及成本控制,在成本控制风险预防的审计角度,监督和管理各阶段招标及造价工作; 3、参与施工项目的工程巡检,根据施工现场进展情况,发现问题,对潜在不合格隐患/非合理变更,能出具审计意见; 4、跟进因设计变更签证或其他原因产生的变更造价审计,判断变更事由及需求合理性; 5、能管理和审核第三方造价咨询公司的工作成果,向工程审计负责人汇报工作; 6、完成上级交办的其他任务。 任职要求 1、 ***本科学历,工程造价、工程管理、工民建等工程类相关专业,熟悉CAD,造价软件及办公软件操作; 2、 具有5年以上工程全过程造价管理工作经验,独立开展土建、机电预结算审计工作。熟悉招投标评标流程,了解材料市场价格,熟悉项目预结算审核流程;(能独立跟进土建、机电专业造价者优先) 3、有办公楼、文旅项目或地产公司综合体项目造价审计工作经验,或大型综合体项目全过程造价咨询成本管理经验为佳,基本了解房屋建筑、厂房、钢结构等土建、机电安装的施工工艺; 4、能接受出差安排; 5、工作严谨,积极主动、责任心强,表达沟通能力强,工作认真细致,具有良好的团队合作精神和职业操守,廉洁自律。
  • 8k-12k·13薪 经验1-3年 / 本科
    企业服务 / 未融资 / 500-2000人
    工作职责: 1、熟悉简单的审计项目流程要求 2、可独立完成项目组要求的小型项目工作内容 3、能完成底稿的编制、整理及归档等工作 4、在项目组老师指导下独立完成货币资金等简单科目的实质性测试程序; 5、协助项目组老师完成项目安排的其他工作 任职资格: 1、 审计、财务、金融、审计等相关专业本科以上学历; 2、 具有1年以上从事审计、财务等相关工作经验; 3、 熟悉企业财务、税务、审计等相关政策; 4、 熟练使用办公软件和审计方法,有较强的数据、信息整合能力; 5、 良好的沟通能力和学习能力,敬业精神和团队协作意识; 6、 良好的英语口语及书面表达能力; 7、 热爱审计工作、工作踏实、勤奋好学; 8、 身体健康,有一定的抗压能力。
  • 15k-25k·16薪 经验3-5年 / 本科
    社交 / 上市公司 / 500-2000人
    工作职责: 1. SOX合规性工作:按照SOX相关准则及公司内部管理的要求,完成信息系统相关的流程梳理、风险识别、控制测试等内部审计工作,并负责与外部审计师对接,安排访谈并且提供审计材料等; 2. 其他内部审计工作:针对特定风险事件开展针对信息系统的专项审计工作; 3. 风险管理和内部控制工作:根据公司业务和风险情况,开展应用系统相关的流程优化、内控设计和制度完善、参与风控项目工作; 4. 部门其他相关工作。 任职资格: 1. 两年以上“四大”SOX IT审计相关工作经验。有互联网行业经验者优先,有IT相关专业背景优先; 2. 熟悉SOX-IT审计相关的准则和方法论,熟悉企业内部控制和内部审计的一般原理,具有CISA、CIA等职业资质者优先; 3. 熟悉互联网行业的业务模式和企业文化; 4.擅长使用数据分析工具进行数据挖掘和数据分析的优先;熟练掌握数据库技术优先; 5. 具有积极的工作态度和良好的学习能力,高度的自我驱动和结果导向,能够主动承担责任、承受压力; 6. 具有良好的沟通、表达能力、团队精神和适应环境的能力; 7. 大学本科以上学历,熟练使用Office系列软件。
  • 人工智能服务 / 上市公司 / 2000人以上
    工作职责 1、 配合并支持审计团队负责人的工作,参与审计项目团队,根据公司审计委员会、监事会要求完成各项系统审计工作; 2、 梳理各类数据源,对数据进行清洗和整理,并有效进行数据分析等各项基础工作; 3、 与项目负责人沟通协作,在理解公司系统及业务的基础上,结合各稽核项目审计发现进行风险标签识别、模型构建工作; 4、 完成审计团队负责人交付的其他工作事项 任职要求 1、 本科及以上学历; 2、 专业与计算机相关为佳,或有信息安全、IT审计相关工作经验; 3、 具备一定的代码编写能力,能够使用Access/SQL/Python等进行简单的数据分析; 4、 对内部审计工作有热情,逻辑清晰、分析能力强,善于沟通、具有一定的组织协调能力; 5、 可以接受一定频次的出差(15%)。
  • 9k-14k·13薪 经验3-5年 / 本科
    其他 / 不需要融资 / 150-500人
    岗位职责: 按照公司内审计工作程序开展内部审计工作 工作内容: 严格按照内审计工作程序开展内部审计工作; 如实记录被审核方实际状态,保证审核的客观、公正,对提交的审核记录负责; 参与负责编制内部审计报告; 负责对被审计单位的整改情况进行后续审计; 负责审计资料的整理归档; 法律、法规规定和部门负责人要求办理的其他审计事项。。 任职要求: ◆本科以上学历。财务、会计、审计类专业,***硕士及以上学历者优先。 ◆大学英语4级证书。 ◆3年以上审计、稽核相关岗位工作经验。 技能技巧: ◆熟练掌握内部审计相关知识,掌握了解经济管理和财税相关知识; ◆熟悉各类文案写作,精通各类办公软件; ◆在会计师事务所从事过相关工作者优先。
  • 10k-20k·16薪 经验1-3年 / 本科
    金融 / 不需要融资 / 2000人以上
    工作职责: 1、组织、实施资金运用、资产负债类等审计项目,并针对审计过程中发现的风险事项和审计问题提出可行建议。 2、编制审计实施方案、审计底稿、撰写审计报告,并对审计方法、审计问题进行汇总归纳。 3、协助室经理对大型审计项目进行汇总统计分析及提交汇总报告。 4、定期收集监管动态,做好项目跟进,根据监管颁布制度同步拟定公司配套制度。 5、依据公司处理处罚制度,对审计发现的各类违规违纪行为、中高级管理人员的管理过错责任,提出处罚建议。 6、审计监察室安排的其他工作。 任职资格: 1、投资、金融、信息科技等相关专业,*****本科及以上学历; 2、2年及以上会计事务所或保险类资金运用、银行、证券审计相关工作经验; 熟悉python、VBA、数据库管理工具者优先; 3、具有CPA、CIA、FRM、CFA、CISA、证券从业资格、基金从业资格一项或多项证书持有者优先; 4、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 5、熟悉银行、证券、基金、资产管理等金融行业政策法规、监管要求,了解证券基金、固定收益、投资组合、非标准资产等管理流程及风险点;; 6、熟悉资金运用、资产负债管理审计流程,有较好的文字功底。
  • 20k-25k 经验3-5年 / 本科
    软件服务|咨询,IT技术服务|咨询 / 上市公司 / 500-2000人
    工作职责: 1、配合制定年度审计目标和计划,组织开展内部例行审计工作,规避运营中的风险,推动管理提升; 2、按照审计需求组织审计组制订各项目的实施方案; 3、对项目的计划、进度管理、业务协调、工作底稿及项目结果;并在审计准则与审计方法、业务需求分析、信息技术等方面提供专业意见; 4、持续优化审计组的作业流程及框架;主动识别并评估业务、人员及财务风险,向公司管理层提出合理的改进建议、并监督改善和落实; 5、负责组织编写风险评估报告,根据风险控制需要确定审计关键工作; 6、负责对集团子公司审计内控工作进行行业管理及能力建设; 7、与业务部门及外部审计机构保持良好的日常沟通,协调内外部资源推动审计工作开展; 8、完成部门交办的其他工作。 任职资格: 1、 本科及以上学历,英语表达能力强; 2、4年及以上相关工作经验,有四大审计或咨询工作经验者优先,有金融机构,高科技或互联网金融类公司审计项目经验者优先; 3、善于贴近业务进行深度思考,具备风险识别能力、数据分析能力,觉察力敏锐,学习能力强,责任心强。 4、具备良好的执行力、沟通力、语言表达能力、诚实正直、富有团队合作精神,具备较好的沟通协调能力和书面表达能力,具有良好的逻辑分析能力。
  • 30k-45k·16薪 经验5-10年 / 本科
    软件服务|咨询,IT技术服务|咨询,科技金融 / 不需要融资 / 2000人以上
    【工作职责】 1、独立或带领团队完成公司专项审计、流程审计、离任审计、反舞弊审计项目; 2、独立拟定内部审计工作计划,通过带领团队实施必要的内审检查; 3、对公司业务情况做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 4、对审计工作加以总结,为集团公司和被审计单位提供有效的管理建议,提高审计价值; 5、开展审计自动化工具的开发、公司内部或链上监控等工具的管理与监控等。 6、独立完成上级交办的其他日常事务性工作。 【任职要求】 1、对审计抱有热情,适应互联网公司文化与节奏; 2、本科及以上学历,财务、审计、计算机等相关专业; 3、3年(含)以上内审工作经验,有互联网、区块链行业工作经历优先; 4、掌握企业内部审计的一般方法和准则; 5、熟悉互联网企业风险管理和内控流程; 6、有反舞弊调查工作经验者优先; 7、有严密的逻辑思维能力、清楚的沟通表达能力、高效的执行力和应变能力; 8、为人正直,自驱力和学习力较强、较高的保密意识,能够承受工作压力。
  • 25k-40k·15薪 经验3-5年 / 本科
    TCL
    移动互联网,其他 / 上市公司 / 2000人以上
    工作职责 1、参与海外审计机制建立,制定年度审计计划并实施,优化内部审计工作流程; 2、独立或领导团队实施风险导向的海外内部审计或内部控制自评项目,编制和汇报审计或自评项目报告; 3、跟进审计或自评项目改进方案并衡量剩余风险,编制和汇报跟进报告; 4、协助海外业务团队,跟进其合规及管理优化诉求,评估内部控制系统有效性,为管理层提供管理优化建议,推动管理层改进并落实相关管理规范。 任职要求 1、财经、审计、法律类专业本科或以上;取得CIA、ACCA、CPA等专业资格证书或具有审计师、会计师职称的可优先考虑; 2、3-5年以上大中型跨国或者海外企业审计、内控或相关工作经验,有海外工作经验者优先; 3、英语熟练,具有良好的英文表达和书面书写能力,可以作为工作语言;能够接受短期派驻海外; 4、了解采购、生产、供应链、研发、销售、互联网等相关业务的一般业务流程,并熟练掌握其中一种或多种业务流程及关键风险点; 5、熟练掌握内部审计理论知识,熟练运用内部审计标准、程序和技术;熟悉相关法律法规;掌握一定的信息技术,熟练运用SAP、金蝶等多种信息管理软件;熟练操作计算机办公软件;对内部运作体系有良好的了解;具有良好的经营管理知识,能快速理解新的业务模式并准确识别和评估相关风险; 6、具备良好的口头和文字表达能力,较敏锐的分析判断能力,具有良好的学习力和执行力,富有团队精神和积极负责进取的工作态度,具备良好的组织协调能力。
  • 50k-80k·14薪 经验不限 / 硕士
    区块链 / 上市公司 / 2000人以上
    高级审计经理(北京) 岗位职责:  与公司的内控部门紧密配合,负责公司管理层委派的审计项目的执行和管理;  负责拟定具体项目的审计计划,并依照审计方案进行访谈,收集审计证据,完成现场审计工作;  按时完成内部审计工作报告,及时向上级领导汇报和提交工作报告;  负责审计过程中与相关负责人及部门的协调和沟通;  督促跟踪审计结论、建议、整改措施及责任追溯的落实;  对审计工作加以总结,为集团公司和被审计单位提供有效的管理建议,提高审计价值;  完成领导交办的其它工作 任职资格/要求:  对区块链产业抱有热情,适应互联网公司文化与节奏;  硕士及以上学历,财务、审计等相关专业;  四大会计师事务所任职manger/senior manager以上,具备外企、上市企业内部控制审计、流程审计实操及管理工作经验为佳;  具有CIA、CPA资格;  具备流利的英语听说读写能力,英语可作为工作语言,会第二外语优先;  具备知名企业或互联网行业工作经历者优先;  有严密的逻辑思维能力、清楚的沟通表达能力、高效的执行力和应变能力;  为人正直,自驱力和学习力较强、较高的保密意识,能够承受工作压力。
  • 30k-50k 经验3-5年 / 本科
    信息安全 / B轮 / 500-2000人
    岗位职责: 1、负责主机安全检测与响应产品的发展战略,产品规划 2、制定产品roadmap和管理版本发布 3、保障市场的成功 任职要求: 1、有足够的进取心,希望能做出一款牛逼的产品 2、有对应的能力和经验,懂行 3、能组织,能协调
  • 15k-20k 经验3-5年 / 本科
    数据服务 / 不需要融资 / 50-150人
    1、根据公司整体战略规划及体系制度,拟定并完善质量审计制度和流程; 2、负责制定审计计划和审计方案; 3、负责开展公司质量审计,对接各部门,编写审计底稿,提供审计发现和意见,提出审计整改建议; 4、负责沟通审计结果,撰写审计报告,并向直管领导汇报; 5、负责跟踪审计整改落实,并定期汇总、报告审计项目后续事项和整改落实情况; 6、负责组织公司综合管理体系的内审工作; 7、完成领导交办的其他工作。 1、***本科及以上学历,管理学相关专业优先; 2、具有3年以上质量管理经验或内控管理经验; 3、对质量工作有浓厚的兴趣,熟悉管理体系(ISO9001、ISO20000、ISO27001等); 3.熟悉内控管理体系,具有内控体系建设、内控评估等相关工作经验; 4、逻辑思维清晰、理解能力及语言、文字表达能力较强,能够与对接部门保持良好沟通,有良好的业务敏感度及独立分析能力、解决问题的能力; 5、责任心强,工作认真,坚持原则,有较强的学习能力,能够熟练运用Excel、Word、PPT、Visio等办公软件。
  • 2k-3k 经验在校/应届 / 本科
    企业服务 / 上市公司 / 50-150人
    工作职责: 1、 协助审计专员,为各类客户提供专业的审计支持服务; 2、 审查客户的帐目,协助完成客户的财务报告; 3、 与客户协商解决其他复杂的业务问题; 工作要求: 1、 专科及以上学历,财务或相关专业的在沪大四学生; 2、 对待工作认真细致,吃苦耐劳; 3.2022年1月可实习至2022年5月底优先