• 金融 / 未融资 / 2000人以上
    工作内容 1、参加对银行信息科技、业务系统运营管理,信息安全管理实施审计,特别是对信息系统开发管理、项目建设质量管理的的审计; 2、评审信息科技风险管理、内部控制和信息系统运维状况,提出改进意见和建议; 3、编制和维护信息系统开发和运维的审计程序、审计模型; 4、实施信息科技管理的日常审计分析和监测; 5、按照需求开展科技审计模型研发。 职位要求 1、学历要求:本科以上学历; 2、工作年限:三年以上工作经验,有互联网公司或银行软件开发工作经验者为佳,掌握信息技术相关的基础知识、理论与工具,具有主流数据库、网络、操作系统的管理和分析能力; 3、专业要求:计算机等相关专业; 4、高度的工作热情,正直、积极向上,良好的团队合作精神,具有责任感; 5、良好的的逻辑思维和沟通表达能力; 6、具备具CISA、CISSP等证书者为佳。
  • 15k-25k 经验1-3年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 500-2000人
    工作职责: 1、跟踪法律法规、行业监管、信息安全标准等要求,识别转换为企业信息安全技术、管理规范,组织推进落实; 2、参与制定公司信息安全管理体系、技术框架及实施路线,梳理并完善公司各项安全标准规范和流程;进行信息安全制度及规范手册的编写,发布,宣导,推动及监督制度的执行; 3、负责制定信息安全审计管理办法,审计策略和流程规范,根据风控和合规要求改进审计策略,控制信息系统的内部风险,确保满足外部监管的要求; 4、负责配合外部开展检查评估和审计对接工作,并定期开展内部信息安全审计工作,周期性检查网络、系统、数据库、应用系统安全,出具审计报告,跟踪发现的问题,落实问题整改; 5、重要项目、流程的过程跟踪及优化改进。 任职资格: 1、***本科及以上学历,计算机、信息安全、通信以及相关专业,具有2年以上信息系统审计相关工作经验,熟悉内部控制审计准则和工作流程; 2、熟悉信息安全和金融行业审计相关要求和标准,了解等级保护,ISMS信息安全管理体系,证券业审计相关要求等标准体系和流程,了解IT网络知识和信息安全技术; 3、熟悉IS027001或IS020000管理领域,具备两年以上IT系统运行维护经验,具备开发、测试经验更佳,熟悉COBIT领域更佳; 4、具有较强的责任意识与团队精神;具有良好的学习、沟通与协同能力,具备积极主动分析、解决问题的能力;工作认真,能够承受工作压力; 5、有证券、审计行业工作经验优先; 6、持有CISA/CISSP/CISP-PTE/ISO27001LA/等保测评师证书优先。
  • 25k-45k·18薪 经验10年以上 / 本科
    房产家居 / 不需要融资 / 2000人以上
    工作职责 健全公司内部审计制度,规范公司审计规程或方法,提升审计团队整体能力。 岗位要求 1、 重点院校本科以上学历,会计、财务或相关专业,具有中级以上职称,CPA、ACCA等资格证书者优先; 2、 专业经验:熟悉内部审计的工作流程,熟悉投资管理、财务管理、招商及运营工作中存在的风险点、审计要点及审计方法; 3、 具备5年以上知名企业或大型集团企业审计从业经验; 4、 具备优秀的逻辑思维与分析能力、积极的工作态度、良好的自我驱动力、较强的抗压力,具备较好的沟通及协调能力; 5、 具备优秀的职业操守,人品正直,原则性强。
  • 8k-10k·13薪 经验1-3年 / 本科
    消费生活 / 不需要融资 / 2000人以上
    我们致力于通过优化流程管理,协助公司以及各职能部门建立有效的内部控制和风险管理体系,以海量数据打造风险评估模型,结合人工智能等多种科技手段持续监控,确保企业健康运营,不断提升消费者用户体验。 岗位职责: -根据部门整体战略规划,内部审计制度和流程,执行审计计划; - 运用数据分析工具,发现和辨别日常工作中的潜在重大风险; -对内部控制、营运风险、政策性合规、系统和流程的效率以及充分程度,对公司的新变化、新业务作出独立评估,基于商业思维判断为公司及业务部门提出有效的改进方案; -协助公司新业务、新流程、新系统的流程与控制设计 -针对不同项目积极开展跨部门的协调和沟通; 岗位要求: - 本科以上学历,财经/会计类专业优先,具有相关证书(如CPA, ACCA等)优先 - 具有敏锐的数据思维,可以通过数据分析理解发掘业务流程与运作情况,了解熟悉统计工具分析(如SPSS, python, Arbutus, ACL)等优先。 - 具备良好的文字表达能力、组织协调能力和团队协作精神。 - 具备较强的原则性和风险防范意识,对审计业务有很强的敏感性和洞察力。 - 具备良好的沟通和团队协作能力,愿意开展广泛的跨部门合作,能够将理论与实际相结合,保证项目落地。 - 有独立发现问题并解决问题的能力。 我们希望你是 问题解决者,他们根据基于证据的观点做出决定。当他们尝试新事物时,他们会寻求尽可能多的理解,但不会贸然介入,而是进行尽职调查,并为未来制定计划。 团队合作者,他们是天生的团队精神,人人为我,人人为我。他们关注的是团队内部的关系。他们乐观,精力充沛,和别人一起工作时感到精力充沛。 探索家,他们喜欢探索,具有强烈的好奇心和实验性。他们经常会问“为什么?”,然后快速寻找解决方案的模式。他们往往不那么传统,更愿意尝试新事物。 专注细节,他们喜欢深入研究细节,并且擅长将风险最小化。他们在做决定之前要经过充分的考虑,在得出结论之前要考虑到所有的事实。他们会严格跟进。
  • 15k-25k·15薪 经验5-10年 / 本科
    企业服务 / 未融资 / 500-2000人
    岗位职责: 1. 带领IT团队完成各类IT审计项目,协助审计团队完成IT项目支持,包括一般控制测试和应用控制测试; 2. 熟练使用审计工具,熟悉数据库语言,可独立进行数据验证或数据分析的工作; 3. 制定审计策略,安排审计资源,协调IT人员安排; 4. 负责具体审计工作中遇到的问题,复核工作成果,为客户提供问题解决方案 5. 独立编写管理建议书和报告; 6. 完成内部分配的其他工作。 任职要求: 1. ***本科以上学历,理工科、信息技术类专业背景者优先; 2. 具有良好的计算机和应用系统基础知识及实项目经验者优先; 3. 具有5年以上IT审计团队管理经验,能带领团队完成各种IT审计项目; 4. 拥有四大IT审计或IT咨询工作经验者优先,有金融机构,高科技或互联网金融类公司IT审计经验者优先; 5. 熟悉IT审计相关的准则和方法论,熟悉COSO、COBIT相关知识; 6. 掌握企业信息系统内部控制和内部审计的一般原理,熟悉ERP、数据库、操作系统、系统安全工具等; 7. 具有团队管理经验,有优秀的协调沟通能力和文字表达能力 8. 具有较强的数据分析能力和逻辑分析能力,能主动承担责任和承受压力 9. 持有相关专业证书(如CISA、CIA、CPA、ACCA等)者优先。
  • 8k-12k·13薪 经验1-3年 / 本科
    企业服务 / 未融资 / 500-2000人
    工作职责: 1、熟悉简单的审计项目流程要求 2、可独立完成项目组要求的小型项目工作内容 3、能完成底稿的编制、整理及归档等工作 4、在项目组老师指导下独立完成货币资金等简单科目的实质性测试程序; 5、协助项目组老师完成项目安排的其他工作 任职资格: 1、 审计、财务、金融、审计等相关专业本科以上学历; 2、 具有1年以上从事审计、财务等相关工作经验; 3、 熟悉企业财务、税务、审计等相关政策; 4、 熟练使用办公软件和审计方法,有较强的数据、信息整合能力; 5、 良好的沟通能力和学习能力,敬业精神和团队协作意识; 6、 良好的英语口语及书面表达能力; 7、 热爱审计工作、工作踏实、勤奋好学; 8、 身体健康,有一定的抗压能力。
  • 20k-30k·16薪 经验3-5年 / 本科
    社交 / 上市公司 / 500-2000人
    工作职责: 1、对公司各业务线的业务及财务数据进行全面核算和数据分析,以保证财务数据的准确性; 2、通过对公司业务线的运营活动、玩法等进行定性及定量的数据分析,发现重大风险点; 3、通过数据建模控制业务风险并建立数据分析监控机制,及时发现和定位业务问题,协同业务整改落地; 4、支持审计相关工作,为系统审计及财务审计提供决策支持及日常支持。 任职资格: 1、大学本科及以上学历,统计学、数据分析、计算机等相关专业优先; 2、3年以上数据分析相关工作经验; 3、较强的数据分析能力,熟练运用excel、sql server等,熟练使用Python优先; 4、良好的组织、协调、沟通能力。
  • 9k-15k 经验不限 / 本科
    金融 / 不需要融资 / 2000人以上
    工作职责: 1、提取、整理并汇总分析非现场稽核所需数据,发现公司经营过程中存在的风险和问题,撰写非现场稽核报告并对重大风险进行风险提示; 2、对公司各类业务系统、信息管理系统及数据质量进行日常监控;对信息系统建设、应用系统控制及信息安全管理进行审计检查; 3、负责非现场审计系统的管理;为审计人员提供现场审计所需的承保、理赔、财务等稽核数据,为现场稽核人员提供支持; 4、定期或不定期对分支机构进行内部控制评价,确认现有的制度、程序和措施是否合理、有效和剩余风险的控制水平; 5、参与部门安排的审计项目,根据公司各项规章制度,发现被审计单位存在的各种问题,包括内部控制的漏洞,违纪违规违法的行为,营私舞弊的情况等等,并如实反映发现的问题,撰写稽核报告,提出整改建议及措施; 6、负责非现场稽核整改建议的落实,督促相关部门或机构对整改落实情况进行跟踪; 7、完成部门领导交办的其他任务 任职资格: 1、数据科学、信息技术、统计学、审计、保险等相关专业,*****本科及以上学历; 2、1年及以上财险公司数据管理与维护、统计与分析、核保与核赔工作经验者优先; 3、持相关专业证书(CDA、CPDA、CISA、CIA)者或有信息安全项目经验优先;; 4、至少能熟练操作PYTHON、SQL、EXCEL、SAP其中两项;具备一定的数据管理、统计分析、图表呈现能力; 5、责任心强、思维缜密、有较好的逻辑分析与沟通表达能力
  • 5k-7k·14薪 经验3-5年 / 本科
    企业服务 / 未融资 / 15-50人
    1、计算机相关专业本科及以上,3年以上相关工作经验,有大型企业信息系统运维经验者优先考虑;(必须满足) 2、熟练使用Linux操作系统,熟悉Tomcat、weblogic主流中间件和oracle、mysql数据库配置、调优及常见的故障处理; 3、熟悉java、jsp、js等前后端编程语言,了解主流的struct、spring等开发框架,有一定的软件开发能力; 4、熟悉软件开发流程,对软件开发、测试、部署实施要有较为深入的理解; 5、具有良好的表达能力和沟通能力,具有良好的团队合作精神,工作责任心强,勤于学习。
  • 15k-25k·16薪 经验3-5年 / 本科
    社交 / 上市公司 / 500-2000人
    工作职责: 1. SOX合规性工作:按照SOX相关准则及公司内部管理的要求,完成信息系统相关的流程梳理、风险识别、控制测试等内部审计工作,并负责与外部审计师对接,安排访谈并且提供审计材料等; 2. 其他内部审计工作:针对特定风险事件开展针对信息系统的专项审计工作; 3. 风险管理和内部控制工作:根据公司业务和风险情况,开展应用系统相关的流程优化、内控设计和制度完善、参与风控项目工作; 4. 部门其他相关工作。 任职资格: 1. 两年以上“四大”SOX IT审计相关工作经验。有互联网行业经验者优先,有IT相关专业背景优先; 2. 熟悉SOX-IT审计相关的准则和方法论,熟悉企业内部控制和内部审计的一般原理,具有CISA、CIA等职业资质者优先; 3. 熟悉互联网行业的业务模式和企业文化; 4.擅长使用数据分析工具进行数据挖掘和数据分析的优先;熟练掌握数据库技术优先; 5. 具有积极的工作态度和良好的学习能力,高度的自我驱动和结果导向,能够主动承担责任、承受压力; 6. 具有良好的沟通、表达能力、团队精神和适应环境的能力; 7. 大学本科以上学历,熟练使用Office系列软件。
  • 智能硬件 / C轮 / 500-2000人
    学历 大学本科(985、211高校为优) 岗位职责 1.负责组织生产制造类应用系统(如MES,WMS,TMS等)的落地与推广应用; 2.负责对业务部门进行生产制造类应用系统的培训与指导; 3.负责对接业务部门,将业务需求转换为IT解决方案并落地实施; 4.负责相关应用系统的日常运维支持 知识经验技能1 行业经验要求 1.具备5年以上大型制造业(汽车整车、大型装备业为优)相关工作经验; 2.具备至少2个生产制造类应用系统项目实施经验,具备开发能力者为优; 3.熟悉大型装备制造业业务流程,熟悉制造业基础工艺; 4.了解数字孪生技术 专业技能要求 1.有较强的学习意愿和学习能力,善于研究新技术; 2.较强的计划、组织、协调能力,较强的文字组织和口头表达能力; 3.品行端正,性格开朗,富有激情,无不良嗜好。 其他必备要求 英语四级
  • 12k-24k·18薪 经验3-5年 / 不限
    科技金融 / 不需要融资 / 500-2000人
    岗位职责: 1、主要负责执行公司IT系统相关内审内控工作; 2、维护、调优非现场审计模型,并按照审计项目需求等理解、确认业务数据流向、表依赖关系、提炼审计线索; 3、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计等,支撑相应数据分析工作; 4、参与其他IT风险管理控制相关的工作。 任职资格: 1、本科及以上学历,计算机、信息安全、管理信息系统、数学或相关专业; 2、三年以上IT审计相关工作经验,包括四大IT审计和企业IT内部审计工作经验; 3、能使用SQL编写脚本,能看懂java代码以及python脚本; 4、具有良好的工作态度、逻辑分析能力、沟通能力和具有团队精神; 5、具有互联网行业、金融行业IT审计工作经验者优先; 6、持相关专业证书(CISA、CISSP、CIA)者优先。
  • 14k-20k 经验5-10年 / 本科
    移动互联网,电商 / 上市公司 / 500-2000人
    职责描述: 1. 根据公司年度审计工作计划,参与公司各类内部审计项目,包括财务审计、销售审计、采购审计等,并根据审计发现指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改落实。 2. 参与完善内部审计流程和工作机制,推动审计流程规范化和信息化建设等。 3. 参与完善公司制度内容,协助各部门推动内控流程体系建设,并提供有关指导和培训。 4. 组织和接受监管机构、上级机构、第三方机构的相关审计任务,并落实协调、整改等工作。 5. 完成领导安排和分配的其他工作。 任职要求: 1. 大学本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3年及以上政府、企业内控审计经验。 2. 对审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的审计理论和方法。 3. 熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4. 具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5. 沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
  • 金融 / 未融资 / 2000人以上
    工作职责 1、负责推进我行客户信息系统的建设优化,完善客户信息系统体系; 2、负责我行客户信息数据规范的规划制定、系统建设与日常维护; 3、负责制定客户信息管理相关流程,跟踪各业务产品与客户信息的相关流程,推动相关业务及系统实施。 工作要求 1、本科及以上学历,信息管理类、信息系统、软件工程等相关专业优先; 2、3年以上银行相关岗位工作经验,从事过客户信息管理体系建设、客户信息管理工作、信息治理等工作经验者优先; 3、主动积极,逻辑清晰,善于思考,抗压能力强,执行力强,具备良好的分析判断能力、沟通协调能力、快速学习能力、创新能力。
  • 30k-50k 经验3-5年 / 本科
    信息安全 / B轮 / 500-2000人
    岗位职责: 1、负责主机安全检测与响应产品的发展战略,产品规划 2、制定产品roadmap和管理版本发布 3、保障市场的成功 任职要求: 1、有足够的进取心,希望能做出一款牛逼的产品 2、有对应的能力和经验,懂行 3、能组织,能协调