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工作职责 1、负责各类财务报表填写资料的分类、整理和归档工作; 2、协助进行票据核对、凭证装订等财务支持流程性工作; 3、与公司财务部门金服部门对接,完成项目审计验收所需材料收集整理; 4、其他日常财务及项目流程工作; 任职要求 1、本科及以上学历,财务经济类相关专业,最好有项目审计、验收经验; 2、熟练应用Office办公软件,如word、excel、ppt等; 3、认真仔细,耐心负责,优秀的沟通能力及执行能力; 4、此职位为业务部门项目财务岗,非财务审计部门专职财务岗,如学习专业财务支持可绕行 5、尽快到岗,实习期6个月以上,每周出勤5天。
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岗位职责: 1、实施审计项目,提出审计建议,参与审计报告、管理建议书的编制,并协助推动、跟进整改落实情况; 2、参与违规追责线索核查、报告编制等工作; 3、参与统筹对接事项的沟通协调。 任职要求: 1、本科及以上学历,主修财会、审计、管理等相关专业,具有较强的专业能力,持有CIA、CPA、ACCA等资格证书者优先考虑; 2、有较强的口头及书面表达能力,能够接受长期出差; 3、2年以上财会、审计、管理等相关工作经验。
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岗位职责: 1、为企业提供年审、专审等服务; 2、为企业提供财税咨询、顾问服务; 3、归档及保存财审(税审)资料; 4、编制及出具审计(税审)报告; 5、完成会计师事务所承接的其他业务; 任职要求: 1、男女不限,年龄不限,有会计师资质; 2、两年以上会计师事务所或税务师事务所相关工作经验; 3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 4、善于沟通和学习,吃苦耐劳,工作目标责任感强; 5、拥有良好的职业道德和团队协作精神; 薪资待遇: 底薪+提成+年终奖金;
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岗位职责: 1、负责大型客户和重大项目客户的鉴证、咨询服务业务具体工作的实施; 2.市场的维护与开发; 3. 协助高级经理培训项目经理以上级别的员工及其他高级别员工。 任职资格: 1、审计、财务管理、会计等相关专业本科以上专业学历; 2、大型证券资格会计师事务所从业5-7年,注册会计师执业3年以上; 3、熟知财务税务和基本法律知识,出色的领导力知识; 4、具备良好的审计报告制作和演讲能力,审计、会计领域精通,金融、工商领域略有研究; 5、具有一定的中、大型团队管理经验,可领导团队完成具有一定难度的工作任务; 6、具备商业思维,商业意识敏锐,善于发现商业机会,关注问题背后的商业价值及客户价值; 7、取得注册会计师执业资格(CPA)。 福利待遇: 1、入职购买五险一金; 2、过节费2000元; 3、为员工提供健康体检; 4、每年提供培训包括但不限于线上、**等专业的入职培训、审计培训等; 5、享受年休假、考试假及不定期福利。
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主要职责: 1、配合准备北美子公司外部审计所需资料; 2、集团内公司财务资料整理、填写; 3、其他上级安排的工作。 任职要求: 1、英语六级; 2、财务相关专业; 3、认真、细致; 4、全职实习,稳定可长期实习。
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工作职责 1、参与海外审计机制建立,制定年度审计计划并实施,优化内部审计工作流程; 2、独立或领导团队实施风险导向的海外内部审计或内部控制自评项目,编制和汇报审计或自评项目报告; 3、跟进审计或自评项目改进方案并衡量剩余风险,编制和汇报跟进报告; 4、协助海外业务团队,跟进其合规及管理优化诉求,评估内部控制系统有效性,为管理层提供管理优化建议,推动管理层改进并落实相关管理规范。 任职要求 1、财经、审计、法律类专业本科或以上;取得CIA、ACCA、CPA等专业资格证书或具有审计师、会计师职称的可优先考虑; 2、3-5年以上大中型跨国或者海外企业审计、内控或相关工作经验,有海外工作经验者优先; 3、英语熟练,具有良好的英文表达和书面书写能力,可以作为工作语言;能够接受短期派驻海外; 4、了解采购、生产、供应链、研发、销售、互联网等相关业务的一般业务流程,并熟练掌握其中一种或多种业务流程及关键风险点; 5、熟练掌握内部审计理论知识,熟练运用内部审计标准、程序和技术;熟悉相关法律法规;掌握一定的信息技术,熟练运用SAP、金蝶等多种信息管理软件;熟练操作计算机办公软件;对内部运作体系有良好的了解;具有良好的经营管理知识,能快速理解新的业务模式并准确识别和评估相关风险; 6、具备良好的口头和文字表达能力,较敏锐的分析判断能力,具有良好的学习力和执行力,富有团队精神和积极负责进取的工作态度,具备良好的组织协调能力。
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工作职责 1、持续完善内审制度、编制内审工作手册,搭建内审体系; 2、组织实施内部审计项目,并监督整改; 3、配合上级单位工作,组织实施上级单位的指令性审计计划或开展联合审计; 4、统一审计计划和审计工作流程,指导下属企业人员开展审计业务,组织相关培训; 5、配合上级单位(审计署、国资委、华润集团、华润医药)对我公司内部开展审计工作。 任职要求 1、本科及以上学历,审计财经类专业,拥有中级以上资格证书,从事审计财经相关专业8年以上工作经历,5年以上审计项目负责人经验; 2、熟悉财经相关法律、法规和医药行业相关知识; 3、具备财务、审计信息系统及办公软件的运用能力、报告撰写能力和团队建设、管理能力。 4、能适应长期出差,党员优先。
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工作职责 1、持续完善内审制度、编制内审工作手册,搭建内审体系; 2、组织实施内部审计项目,并监督整改; 3、配合上级单位工作,组织实施上级单位的指令性审计计划或开展联合审计; 4、统一审计计划和审计工作流程,指导下属企业人员开展审计业务,组织相关培训; 5、配合上级单位(审计署、国资委、华润集团、华润医药)对我公司内部开展审计工作。
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岗位职责: 1、负责主机安全检测与响应产品的发展战略,产品规划 2、制定产品roadmap和管理版本发布 3、保障市场的成功 任职要求: 1、有足够的进取心,希望能做出一款牛逼的产品 2、有对应的能力和经验,懂行 3、能组织,能协调
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工作职责 1、辅助公司SOX合规审计,辅助ITGC、ITAC等相关测试; 2、辅助相关数据重算、数据分析、接口测试; 3、上级指定的其他工作。 职位要求 1、本科或硕士研究生在读,具备事务所(四大or内资)IT审计实习经验及互联网行业IT审计实习经验者优先; 2、计算机、IT审计、信息安全、审计或相关专业本科或以上学历,具有信息系统计划、运营、信息安全相关的知识;系统设计、程序设计、软件测试等相关知识;信息系统审计实施相关的知识; 3、熟练使用Excel、PPT等办公软件; 4、每周4天及以上,能协调好实习与学校事务,能尽快入职者优先。
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岗位职责: 1. 根据国家有关法律、法规、规章和制度,协助制定系统内部审计的工作制度和实施办法; 2. 根据公司系统风险评估结果,协助制定公司年度系统审计计划; 3. 识别信息系统风险,可独立实施信息系统审计(ITGC&ITAC),出具有质量的审计报告。 4. 根据审计报告发现的问题与被审计单位沟通,跟进问题整改完成。 5. 可提供IT内控方面的咨询,内容包括信息管理和技术的相关区域; 任职要求: 1. 本科以上学历,具有三年以上工作经验,两年以上IT审计工作经验(内审或外审); 2. 具备信息系统审计相关的专业知识和方法论且能独立应用。 3. 为人正直、诚实,原则性强,有深度分析能力和较强的语言组织能力; 4. 善于学习,有较强的的独立思考能力和解决问题的能力; 5. 具备较强的沟通能力和团队协作能力。 6. 具有CISA、CISSP、CIA、CPA资格优先。
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岗位职责: 1.按照项目计划协助审计师执行IT审计工作; 2.协助完成IT审计工作底稿的编制、整理和归档工作; 3. 完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1.本科及以上学历,有1-2年相关经验者优先; 2.计算机、信息管理与信息系统、审计学等相关专业; 3. 热爱审计事业,具有良好的敬业精神; 4. 对IT审计有基本的了解,并愿意选择此方向作为执业目标; 5.具有团队协作能力,能承受一定的工作压力,适应出差; 6.通过国际注册信息系统审计师(CISA)、内部审计师(CIA)考试者优先。
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根据相关法律法规及现行审核要求,对IPO及再融资项目材料的申报制作进行整理、审查,确保底稿资料的完整性、准确性、合规性; 参与申报底稿制作。 任职要求: 1、有2年以上同岗位工作经验,或具有会计师事务所及投行券商经验 ; 2、有IPO审计经验; 3、有极强的保密意识; 4、能接受出差。 待遇优,面议
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岗位职责: 1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论,协助审计小组开展工作确保按时完成审计业务; 2、协助项目经理完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计,独立承担中、小型项目的审计工作; 3、指导、帮助低级别同事完成相关审计工作,增进团队合作; 4、完成上级交办的其他工作。 任职要求: 1、会计、审计、财务、金融等相关专业,本科以上学历; 2、熟悉中国会计准则及相关的财务、税务、审计和政策; 3、有较强的独立工作能力和责任心,能承担压力和挑战、适应出差; 4、具备良好的组织、协调和沟通能力; 5、能够组织实施审计工作,对小型项目所属审计人员进行有效的管理、督导和培训; 6、有良好的口头和书面表达能力; 7、熟练使用Word、Excel等办公软件; 8、具有2年以上会计、审计、财务管理等相关财务工作经验,具有会计师事务所工作经验者优先、CPA专业合格证书者优先、英语良好者优先。
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【岗位描述】 1、组织跟进审计工作计划,负责调查、核实事项,搜集审计依据,整理和汇总审计工作报告并推动落实及整改方案。 2、参与公司的财产清查、平台数据审计、费用、应收账款等项目开展专项审计检查。 3、参与相关部门讨论会议,为公司审计、财务、内控相关业务工作提供咨询、建议,协助各项业务在风险可控情况下有序、高效运作。 4、建立和完善内审制度,制定具体计划并实施,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价。 5、领导安排的其他审计相关工作。 【岗位要求】 1、*****本科及以上学历,会计、财务等相关专业; 2、4年以上稽查、内部审计工作经验,多子公司及电商行业经验优先考虑; 3、具有中级会计师、审计师等相关资格证书者优先; 4、具备发现违规、舞弊线索的能力,能独立编写审计报告; 5、具有较强的原则性、抗压能力、职业道德。


