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职位职责: 1、全球财务合规管理:凭借深厚的财务专业知识,针对大型互联网企业全球化运营中面临的复杂财务场景,深入研究并确保公司全面符合全球各地财务合规标准;密切跟踪不同国家和地区财务法规政策的动态变化,及时为公司业务决策提供精准合规指导,有效规避潜在财务风险; 2、财务系统规划构建:主导对公司现有财务系统的全面评估,精准洞察当前系统的优势与不足;对标行业领先企业,制定具有前瞻性的财务系统建设方案,输出与公司长期财务战略目标高度契合的系统建设规划;尤其在全球范围内行业标准财务系统实施方案方面,对Oracle财务系统和SAP财务系统有深入理解与丰富实操经验,能够根据公司独特业务特性开展定制化规划与部署; 3、财务系统落地推进:负责推动财务系统建设规划的具体落地实施,高效协调内外部资源,与技术团队、供应商保持紧密合作,确保系统按时高质量交付;在实施过程中,对系统功能进行严格测试与持续优化,保障系统上线后能够稳定、高效运行,充分满足公司全球业务在财务核算、管理及分析等方面的需求。 职位要求: 1、财务专业知识:精通财务、会计、金融核心理论,熟练掌握财务报表编制、分析及合并方法,能准确解读复杂财务数据;对大型互联网企业的收入确认、成本核算、费用分摊等关键环节有深入理解,熟悉互联网广告、电商、内容付费等业务的财务处理方式; 2、系统专业知识:深度掌握Oracle和SAP财务系统,熟悉其核心模块(总账、应收应付、资产管理、成本管理等)的功能架构、配置逻辑与操作流程;了解系统间数据交互机制,具备系统优化、升级和二次开发的思路与经验,可根据公司业务发展需求提出系统改进方案; 3、全球财务法规知识:熟悉全球主要国家和地区(如美国、欧盟、中国、东南亚等)的财务法规、税收政策及会计准则,能准确判断公司业务在不同地区的合规性要求,及时识别潜在合规风险,并提供切实可行的应对策略; 4、战略思维:具备前瞻性战略眼光,能从公司全球业务发展战略出发,规划财务系统建设方向,制定与之匹配的财务战略,助力公司实现长期财务目标;在制定财务规划时,充分考虑行业发展趋势、技术变革和市场竞争因素,为公司提供战略决策支持。
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职位职责: 1、深入业务,理解并合理抽象业务需求,发挥数据价值,与业务团队紧密合作; 2、负责数据模型的设计,ETL实施,ETL性能优化,ETL数据监控以及相关技术问题的解决; 3、负责指标体系建设与维护; 4、参与数据治理工作,提升数据易用性及数据质量。 职位要求: 1、数据仓库实施方法论、深入了解数据仓库体系,并支撑过实际业务场景; 2、熟练使用Hadoop及Hive,熟悉SQL、Java、Python等编程语言;了解数据湖,并有相应落地经验可以成为加分项; 3、善于沟通,对业务敏感,能快速理解业务背景,具备优秀的技术与业务结合能力; 4、业务上有财务背景可以成为加分项。
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岗位职责 1.负责编制集团年度审计计划,领导团队实施风险导向的内部审计项目,编制审计报告,沟通与确认审计发现,汇报审计结果; 2.负责跟进审计或评估项目的改进,包括不限于:推动改进执行、评估方案合理性、衡量剩余风险等,并作相应汇报; 3.联动相关业务方建立健全内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供专业支持,同时与相关业务方建立良性可持续的合作关系; 4.建立健全集团反舞弊工作机制并负责落实;负责反舞弊宣导工作,推动业务流程的完善,防范、降低业务舞弊风险;牵头舞弊相关事件的评估和调查工作。 岗位要求 1.本科或以上学历; 2.5年以上企业内部审计工作经验,有独立开展审计项目的经验,有全局把控项目管理的能力,同时拥有企业内部审计工作经验和在四大会计师事务所的审计经验者优先; 3.对企业内部审计、风险管理及流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻、灵活的理解和认识; 4.有职业怀疑态度,学习能力强、有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神、善于数据分析和逻辑推理、抗压能力强; 5.有优秀的沟通、书面及口头表达能力,有优秀的项目管理能力,有良好的团队精神; 6.具备一定的英语水平; 7.有CIA、CPA资格者优先考虑。
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大参林集团管培生(运营) 大参林集团层面的管培生,您将参与公司一线岗位轮岗,学习并掌握零售药店的人员、场地以及经营管理方式;您还将接受定制化专项培养,并根据个人意愿和考核结果综合定岗,为未来向核心中高层管理者或条线专家发展奠定基础。 【岗位职责】 1、参与公司一线岗位轮岗,深入了解零售药店的人员、场地以及经营管理,通过实践掌握相关知识和技能; 2、根据集团要求完成各阶段的工作任务和目标要求,并定期进行工作及学习总结,提升自身能力和专业水平; 3、参加集团定制化的专项培训,包括但不限于管理知识、沟通技巧、领导力等方面的培训,经过考核合格后,根据个人意愿和综合能力定岗,并往公司未来的核心中高层管理者或条线专家发展。 【岗位要求】 1、***本科及以上学历,应届生或近3年内毕业生均可; 2、要求专业对口,详见岗位分类要求; 3、热爱医药行业,能够接受基层(门店)轮岗,性格积极阳光韧性强; 4、沟通表达能力强,善于团队协作,有明确的职业规划和成就欲望; 5、认可大参林的企业文化和人才培养方式,符合能力测评要求。 营运类:医药/管理/市场营销/金融类等专业,负责经营地区业务、团队管理等 【成长路径】门店新员工训练期→代理班长→班长→代理店长→店长→代理片区主任→片区主任→代理营运经理→营运经理→更高职位 商品类:医药/市场营销/工商管理类等专业,负责品类管理、供应链管理、采购谈判等 电商类:医药/电子商务/市场营销类等专业,负责线上平台运营管理、店铺经营等 商业分析类:数据分析,战略管理类专业,负责商业模型或数据分析、提供决策支持等 医疗类:医药/管理/市场营销等专业,负责互联网医疗运营、创新医疗板块业务管理等 财务类:财务/经济/会计等专业,负责费用管理、财务审核、会计出纳等 风控类:医药相关专业,负责医药质量管理、门店合规管理等 IT类:计算机/软件工程等相关专业,发展方向有产品经理、项目经理、前后端开发、测试、运维、大数据等 人力类:人力资源/行政管理/心理学/财务会计类等专业,负责人力规划、招聘培训、薪酬绩效等 【工作地点】 职能岗:广东省广州市荔湾区龙溪大道410号(公司总部) 营运岗:广东/广西/福建/浙江/江西/上海/安徽/湖北/河南/河北/江苏/山东/山西/陕西/黑龙江/辽宁/内蒙古/四川/重庆/新疆等省份(自治区及直辖市)可安排
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岗位职责: 1. 负责组织建立和完善审计项目质量管理体系,制定完善审计项目质量机制和工作流程; 2. 负责对公司各项业务及操作进行审查和监督,推动问题整改落地,合理保证各项业务的合规性和精细化运营; 3.负责组织定期检查,对可能出现的风险问题提出预警,对已出现的风险问题,提出整改意见并监督相关部门整改落实; 4.提供内控咨询、开展内控培训,宣导贯彻内控知识,营造良好内控环境。 岗位要求: 1. 本科或以上学历; 2. 8年或以上相关行业审计经验,其中3年以上独立带审计项目管理经验,有全局把控项目管理的能力; 3. 熟悉风控/内部审计/稽核流程及方法;具备较强的沟通统筹协调能力、逻辑思维分析、洞察能力及报告写作能力; 4. 为人正直,责任心强,自驱能力强; 5. 具备互联网行业经验优先。
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招聘官网投递链接:https://zhidemai.jobs.feishu.cn/index,官网投递反馈更快哦 职位描述: 1、协助CFO全面管理集团财务工作,预算、决算、报表、内控、税收筹划等; 2、按照上市公司相关规定监控财务运营状况,健全内控机制,建立健全科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系、预结算体系和财务管理体系,满足上市的内部控制要求; 3、负责完善财务分析体系,组织编制集团公司的财务计划和财务报表,负责审核月度、季度、年度财务情况报告; 4、参与公司重要事项的分析和决策,为企业的经营管理、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据; 5、与券商、会计师和律师等中介机构配合完成上市相关工作 6、做好部门之间的沟通与交流,要求各部门按照集团预算、费用管理制度、规定开展各项预算编制、执行工作和费用管控工作; 7、负责公司与政府、中介机构、银行、税务、工商等相关财务系统的政府公共关系的协调与联系。 职位要求: 1、财会专业本科或以上学历,持有高级会计师或注册会计师,有互联网相关行业财务工作经验优先; 2、八年以上相关工作经验,其中三年以上同等职位经验,并且在职期间表现良好,有上市公司财务工作经验; 3、熟悉上市规则及相关财经法律法规,熟悉国家各项相关财务、税务、审计法规和政策,具有较全面的财会专业理论知识和实践经验; 4、良好的工作状态、组织、协调能力,良好的表达能力和团队合作精神。严谨踏实、敬业、责任心强,抗压能力强。 汇报上级cfo,下属10人左右 【公司介绍】北京值得买科技股份有限公司是一家AI与内容驱动的数字消费服务集团,2011年成立于北京, 2019年登陆深交所上市。 公司已深入布局消费内容、智能营销与消费数据三大业务板块。旗下有app:什么值得买。 【福利】上市公司、六险一金、午餐补贴、租房优惠、弹性办公早十晚七、健身房/瑜伽室/舞蹈室、MAC苹果电脑、人体工学座椅、可升降办公桌、胶囊午休室、交通补贴和晚餐券、超多品牌内购活动 温馨提示:部门筛选简历通过的话,hr会进行电话或短信或邮件邀约面试,辛苦留意哦;同时部门筛选简历也需要一定的时间,感谢理解~
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一、岗位职责 1、依据年度计划开展内控审计/流程审计,审查公司采购、销售、生产、发展等关键业务活动,监督评价流程遵从性及执行有效性; 2、对集团旗下子公司/事业部,经营成果的真实性、准确性、合规合法性及各项财务收支、资产管理、关联交易等事项进行专项审计; 3、对干部所负经济及管理责任的审计监督,客观公正评价任期内工作成果,完善公司内部监督约束机制,为干部任用提供评价依据; 4、公司流程制度优化、业务内控完善,推进公司系统建设。 二、任职要求 1、专业:会计、审计、财务管理等财务相关专业;1-3年工作经验; 2、能力:思路清晰。审计敏感性强。具备较强的逻辑思维能力和数据分析能力。能熟练运用各项审计方法和办公软件; 3、心力:有企图心。心力强大,具备一定抗压能力。责任心强。能深钻业务,有钻劲儿。
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工程造价审计、招投标概预算、成本合约、财会出纳(科长)
[合肥·庐阳区] 2023-11-2715k-20k 经验3-5年 / 本科企业服务,信息安全 / 不需要融资 / 50-150人岗位要求: 1:*******本科及以上学历。 工程造价,工程管理,土木工程,机械类,电气类,理工类、综合类等相关专业,有相关职(执)业资格证书者优先。 2:3年及以上工作经验。年龄25至40周岁。 3.具备较强的战略、策略化思维及创新意识,具有良好的前瞻性和高端决策能力; 4.具备优秀的领导能力,较强的人际沟通能力,以及良好的方案策划、撰写能力; 5.具备较高的政治素养、职业素养,较强的责任心和严谨的工作作风。 乙方工作地点在集团合肥北区事业部人事组织处庐阳办事处一处(合肥市庐阳区荷塘路46号信能大厦),后期调整地点或外勤补贴费用以信能大厦为计算标准基数,每公里实行每个自然工作日单程8元/每公里进行补贴。 差旅实额报销另外加安徽省合肥市外每工作日400至600元,安徽省外每工作日600至800元。 中长期驻点驻场(标准为合肥市外连续20工作日及以上,或三个月累计20工作日及以上)享有驻场补贴,安徽省合肥市外具体标准为3000至4000每自然工作月,安徽省外具体标准为5000至6000元每自然工作月。(驻场补贴情况下不再享有差旅补贴,但享有差旅实额报销) 乙方每日工作时间不超过八小时(不含休息时间),标准工作日时间为上午9点上班,中午12点下班,下午14点上班,晚上17点下班。周六周日、节假日等执行国家法定标准规定。若工作日、周六周日、节假日因工作事项加班,单位则给予乙方调休或支付乙方加班费。 加班费计算标准为正常通用标准工作日60元每工作小时,周六周日为200元每工作周六周日天,节假日为300至400元每工作节假日天。入职满一年每年可享受带薪寒假年假25天,具体为放至农历正月十六。入职满两年每年可享受带薪暑假高温假25天,具体为公历7月16日至8月20日时间范围段。 乙方工作内容(方向)如下: 负责编制可研报告投资估算及经济评价内容;负责标前成本测算、编制投标报价文件,预测项目成本和利润;负责编制建安工程招标工程量清单和报价说明、招标控制价等; 负责项目过程成本管控,审核工程进度款、变更签证预算; 负责工程竣工结算、工程计量和分包结算审核; 负责项目后评价工作,对项目造价控制进行分析总结。负责单位设计、实施、监管、经管工作,此岗位会涉及出差和加班。同时具备实施能力和文职理论能力的优先。1、负责与采购人(委托方)的沟通协调和项目跟进;负责采购项目的方案编制、招标文件编制、组织开标评标公示(告)等工作,以及各类质疑投诉的处理等招标全流程工作;负责招投标信息平台的操作等相关事宜;跟进招标过程,做好采购人(委托方)和相关部门的沟通管理工作。全负责并处理所涉岗位专业职责范围内业务、项目全盘实施工作。2、工程预算、结算、审核的流程;精通材料市场及其价格;能熟练使用工程造价软件;熟悉定额和清单报价程序体系;熟悉市场行情;能独立进行整个工程项目的概预算及预决算等工作;负责测算工程项目投资并编制成本控制方案;组织并参与工程预算、标底的编制和审查工程结算,并对工程预算和标底编制中所发现施工图中的问题整理成册,完善审计报告;协助配合制定招、投标方案招标工作及工程、设备、材料工程合同的签订,及时提供相关的预、结算资料。精通工程预算、结算、审核的流程,熟悉材料市场及其价格,能参与采购成本管理,跟踪审计。 -
工程造价审计、商务成本合约、财会出纳、工程招标投标(助理员)(科员) 岗位要求 1.*******本科及以上学历,年龄22至30周岁。 工程造价,工程管理,工程类、机械类、农林类、企业管理、理工类、综合类等相关专业优先; 2. 1年以上从业经验,具备中大型企业相关岗位工作经验优先; 3.具备较强的创新意识能力; 4.具备较强的人际沟通能力,以及良好的方案编写能力; 乙方工作地点在集团合肥北区事业部人事组织处庐阳办事处一处(合肥市庐阳区荷塘路46号信能大厦),后期调整地点或外勤补贴费用以信能大厦为计算标准基数,每公里实行每个自然工作日单程8元/每公里进行补贴。 差旅实额报销另外加安徽省合肥市外每工作日400至600元,安徽省外每工作日600至800元。 中长期驻点驻场(标准为合肥市外连续20工作日及以上,或三个月累计20工作日及以上)享有驻场补贴,安徽省合肥市外具体标准为3000至4000每自然工作月,安徽省外具体标准为5000至6000元每自然工作月。(驻场补贴情况下不再享有差旅补贴,但享有差旅实额报销) 乙方每日工作时间不超过八小时(不含休息时间),标准工作日时间为上午9点上班,中午12点下班,下午14点上班,晚上17点下班。周六周日、节假日等执行国家法定标准规定。若工作日、周六周日、节假日因工作事项加班,单位则给予乙方调休或支付乙方加班费。 加班费计算标准为正常通用标准工作日60元每工作小时,周六周日为200元每工作周六周日天,节假日为300至400元每工作节假日天。入职满一年每年可享受带薪寒假年假25天,具体为放至农历正月十六。入职满两年每年可享受带薪暑假高温假25天,具体为公历7月16日至8月20日时间范围段。 乙方工作内容(方向)如下: 1:负责项目招投标、备案等工作;协助收集单位业务数据、分析数据合理性,给出合理建议;工程档案,工程成果文件,造价成果文件,工程各类成果审计报告等资料文件编排,整理。与采购人(委托方)的沟通采购项目的方案编制、招标文件编制、开标评标公示(告)等工作,以及各类质疑投诉的处理等招标流程工作;负责招投标信息平台的操作等相关事宜;协助配合制定招、投标方案招标工作及工程合同的签订,及时提供相关的预、结算资料。 2:配合集团合肥北区事业部部长对合肥北区事业部全部所有在职员工进行偶尔性阶段性的监督,监察,审计,纪检工作,并最终形成针对所被接受监督,监察,审计,纪检员工的总结性评论报告。 3:完成上级主管、相对应部门和对应领导负责人交办安排的其他工作任务和其他工作事宜事项。
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岗位职责 1) 负责制定集团会计政策、合并报告编制流程的制定及完善、财务分析及财务BP管理; 2) 及时跟进会计准则更新变化,研究分析影响并对集团会计政策进行相应调整; 3) 负责集团及下属子公司财务团队的梳理和督导,带领团队从财务角度赋能集团业务的发展和创新; 4) 审核各分子公司上报的财务报表,确保报表数据的真实性、准确性; 定期对下属分子公司开展财务及内控审计 5) 集团税收统筹 6) 推进业财一体化和业务财务融合。 岗位要求 1.**本科及以上学历,财务、会计等相关专业,知名****,取得高级会计师,CPA以上职称优先; 2. 5年以上大型集团公司财务管理工作经验,参与公司经营决策、风险控制,具备审计工作经验; 3.精通各项财务工作,对财务计划的制定、资金监控有良好的操控能力,以及及出色的财务报表分析能力; 4.诚信可靠,有良好的职业道德和保密意识,人际沟通能力强; 5.工作稳定性较好,抗压能力强。
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工作职责: 1.负责审计工作,独立带队完成集团下属公司及业务单元的例行审计、专项审计及反舞弊调查; 2.负责内控工作,对部门分配的生产、研发、营销、采购等业务领域通过信息系统、访谈等形式进行长期监督,及时反馈异常线索; 3.负责支持及培训,对审计人员开展项目提供业务专长支持,开展内部审计专业培训。 任职资格: 1.教育背景:**本科及以上学历,专业不限; 2.工作经验:5年及以上工作经验,企业内部审计经验不少于2年,工业制造/生物医药研发/医药营销/招标采购至少一个领域项目经验成功案例,有反舞弊调查,医疗器械、生物技术、工业加工制造等背景优先; 3.专业技能:有信息系统审计或调查技能;办公软件技能;能使用英语工作的优先考虑; 4.学习适应能力强、自我驱动、结果导向、有创新意识;能接受30%左右的出差。
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主要职责: 1、配合准备北美子公司外部审计所需资料; 2、集团内公司财务资料整理、填写; 3、其他上级安排的工作。 任职要求: 1、英语六级; 2、财务相关专业; 3、认真、细致; 4、全职实习,稳定可长期实习。
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岗位职责: 1、负责根据公司业务发展要求及行业特点,协助建立风险管理体系,开展以数据为驱动的风险研究,识别风险特征,设计相应审计监控模型; 2、负责研究使用数字化的手段开展审计工作, 包括参与数字化审计平台的建设、完善审计模型设计、通过IT辅助审计工具进行审计等; 3、负责实施数据分析及数据清洗工作,为审计风险研究及模型开发提供技术和数据支撑; 4、负责持续优化审计信息化平台,推动建设各类效率提升审计工具; 5、负责对模型及平台的展示界面和功能菜单进行设计。 任职要求: 1、本科及以上学历,具有审计、财务、数学、计算机等相关专业优先; 2、具有5-8年及以上的工作经验,拥有互联网企业工作经历者以及风控或数字化相关建设经验者优先; 3、具有产品思维,能够站在用户角度思考,以需求为导向地优化完善交付工具,提高工作效率; 4、具有创新思维,逻辑严密,工作积极性高,责任感强。 此岗位为科大讯飞集团统一招聘岗位,人员通过简历筛选、笔试、初试、复试、终审等环节后录用。
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一、岗位职责 1、对公司及其子公司业务流程、财务状况、经营管理、风险控制等方面的合规性进行审计; 2、揭示业务运营中存在的问题及风险,编制审计报告,并提出改进建议和决策依据; 3、督促审计结论和建议的落实; 4、参与公司IT系统项目实施,负责IT系统内流程的审核,并参与其项目风险的管理。 二、任职要求 1、本科及以上学历,审计、会计、管理、经济等相关专业; 2、具现代审计理念,熟悉企业内审操作模式,5年以上同岗位工作经验,有大型集团或上市公司内审经验尤佳; 3、具有良好的英语读、写能力; 4、有较好的敏感性、洞察力及统筹力,勤于思考;品行端正,原则性强,勇于挑战及创新;适应力、抗压力、人际交往能力良好,执行与团队协作能力强。
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岗位职责 1、负责集团上市审计 2、对公司的流程、制度进行审计 3、内控、合规等 4、主要以内审为主 任职要求 1、至少有一年以上的内审工作经历 2、本科及以上学历
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