• 25k-35k 经验5-10年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责 1.负责编制集团年度审计计划,领导团队实施风险导向的内部审计项目,编制审计报告,沟通与确认审计发现,汇报审计结果; 2.负责跟进审计或评估项目的改进,包括不限于:推动改进执行、评估方案合理性、衡量剩余风险等,并作相应汇报; 3.联动相关业务方建立健全内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供专业支持,同时与相关业务方建立良性可持续的合作关系; 4.建立健全集团反舞弊工作机制并负责落实;负责反舞弊宣导工作,推动业务流程的完善,防范、降低业务舞弊风险;牵头舞弊相关事件的评估和调查工作。 岗位要求 1.本科或以上学历; 2.5年以上企业内部审计工作经验,有独立开展审计项目的经验,有全局把控项目管理的能力,同时拥有企业内部审计工作经验和在四大会计师事务所的审计经验者优先; 3.对企业内部审计、风险管理及流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻、灵活的理解和认识; 4.有职业怀疑态度,学习能力强、有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神、善于数据分析和逻辑推理、抗压能力强; 5.有优秀的沟通、书面及口头表达能力,有优秀的项目管理能力,有良好的团队精神; 6.具备一定的英语水平; 7.有CIA、CPA资格者优先考虑。
  • 25k-50k 经验10年以上 / 本科
    工具类产品,内容社区,音频|视频媒体 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1. 负责组织建立和完善审计项目质量管理体系,制定完善审计项目质量机制和工作流程; 2. 负责对公司各项业务及操作进行审查和监督,推动问题整改落地,合理保证各项业务的合规性和精细化运营; 3.负责组织定期检查,对可能出现的风险问题提出预警,对已出现的风险问题,提出整改意见并监督相关部门整改落实; 4.提供内控咨询、开展内控培训,宣导贯彻内控知识,营造良好内控环境。 岗位要求: 1. 本科或以上学历; 2. 8年或以上相关行业审计经验,其中3年以上独立带审计项目管理经验,有全局把控项目管理的能力; 3. 熟悉风控/内部审计/稽核流程及方法;具备较强的沟通统筹协调能力、逻辑思维分析、洞察能力及报告写作能力; 4. 为人正直,责任心强,自驱能力强; 5. 具备互联网行业经验优先。
  • 3k-5k 经验不限 / 不限
    企业服务,广告营销,金融 / 未融资 / 15-50人
    1.可以独立撰写财务年报审计报告,等各类高新专项、双软专项报告、加计扣除、高企报告等 2.会编制审计底稿 岗位要求: 1.不需要有资质证书,只要有经验即可 2.可独立下户 上班时间:朝九晚五点半,周末双休法定节假日都休 薪资构成:底薪+提成+节日福利+带薪年假+不定期团建+扁平化管理+全勤奖+职位福利五险。 
  • 20k-35k·13薪 经验1-3年 / 硕士
    企业服务 / D轮及以上 / 2000人以上
    主要做内部审计风控,财务尽调,子公司监管这方面工作内容
  • 20k-30k 经验1-3年 / 硕士
    企业服务 / D轮及以上 / 2000人以上
    (1)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估; (2)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等; (3)在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为; (4)至少每季度向审计委员会报告一次, 内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
  • 6k-10k 经验不限 / 本科
    服务业 / 不需要融资 / 50-150人
    工作职责: 1、在指导下完成分配的工作,协助项目组提供财务报告、审计、财务顾问服务; 2、负责在指导下完成工作底稿的编制整理及归档; 3、提供项目中的行政支持和部门交办的其他相关事务; 4、参与和接受指导和业务培训。 任职资格: 1、大学本科及以上学历,审计、会计等相关专业***本科及以上学历; 2、具有会计师事务所工作经验,熟悉企业会计准则,CPA考试部分或全科通过者优先优先; 3、工作责任心强,积极主动,思维敏捷,学习快速,团队协作意识强; 4、压力承受能力强,能够配合出差工作; 5、具备良好的文字表达能力和沟通能力; 6、熟练掌握常用的办公软件。
  • 10k-14k 经验1-3年 / 大专
    金融,信息安全 / 未融资 / 15-50人
    工作内容: 负责 IT 审计的工作,包括但不限于编写审计报告、根据审计结果提出整改意见、跟踪整改结果等(主要如下:) 1.与客户密切合作,为客户提供洞见及相关决策支持协助项目团队开展工作; 2.参与咨询项目实施过程中的调研与访谈,相关交付物材料的撰写; 3.根据项目进度,协调、收集并整理项目有关文件并对项目工作记录进行管理和归档; 4.协助优化专业研究方法,参与撰写行业制度办法、技术规范等文件;参与金融行业前沿课题的研究与分析; 5.领导交代的其他工作。 任职要求: 1.专业不限,风险管理、金融、应用金融、经济学,计算机等相关专业优先; 2.有1年及以上审计经验; 3.熟练使用 Office 办公软件,良好的沟通交流及书面表达能力; 4.具备耐心、良好的分析问题和解决问题的能力; 5.有 CISA 证书、证券基金从业资格证的人优先考虑; 6. 有团队管理经验或项目管理经验的优先考虑,能够独立完成审计项目的优先考虑。 福利待遇: 1.出差提供差补、交通补贴、餐补、生日福利、节假日福利等; 2.入职后有资深审计师培训,并到项目中快速学习成长; 3.入职则缴纳社会保险和住房公积金(五险一金); 4.公司内部实行扁平化管理,注重员工的个人发展,给予员工充分的发挥空间,工作氛围和谐; 5.参与行业标准型文件的制定或则前沿课题研究可获得个人署名; 6,薪资构成:基本薪资+项目奖金(另算,不包含在本JD的薪资范围内)。 7,CISA考证福利、餐费福利等。
  • 4k-6k·13薪 经验1-3年 / 本科
    企业服务 / 不需要融资 / 150-500人
    工作职责: 1、根据项目管理要求完成基础审计流程,有序推进项目进度; 2、根据项目计划及安排,完成工作底稿的编制、整理和归档工作; 3、在日常审计工作中严格按照执业质量控制制度要求,使其达到相关技术规范标准; 4、审计过程中与项目组及客户建立有效的沟通; 5、服从各项项目工作分配及内部事务工作安排。 任职资格: 1、大学本科及以上学历; 2、熟练运用计算机及办公软件; 3、有较高的执业道德意识,有高度的责任心,具备良好的沟通能力; 4、会计学、财务管理、金融学、经济学等财经类相关专业或有过相关学习经验者优先; 5、参加或通过注册会计师考试相关科目或有过相关学习经验者优先; 6、有会计师事务所工作经验或财务相关经验者优先; 7、有涉外能力,具备涉外事务能力者优先; 8、有其他突出的个人特长或专业能力者均可在面试时得到加分。
  • 8k-10k 经验1-3年 / 本科
    金融,其他 / 未融资 / 2000人以上
    工作职责: 1、协助项目负责人完成大中型项目的审计; 2、独立承担中小型项目的审计工作; 任职资格: 1、具有注册会计师资格或通过注册会计师考试2科以上者优先; 2、本科及以上学历,有会计师事务所或企业财务从业经验优先; 3、具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力; 4、具有高度敬业精神、团队意识强; 5、熟练运用计算机及办公软件; 6、本科以上学历。
  • 8k-13k 经验1-3年 / 本科
    制造业 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、实施审计项目,提出审计建议,参与审计报告、管理建议书的编制,并协助推动、跟进整改落实情况; 2、参与违规追责线索核查、报告编制等工作; 3、参与统筹对接事项的沟通协调。 任职要求: 1、本科及以上学历,主修财会、审计、管理等相关专业,具有较强的专业能力,持有CIA、CPA、ACCA等资格证书者优先考虑; 2、有较强的口头及书面表达能力,能够接受长期出差; 3、2年以上财会、审计、管理等相关工作经验。
  • 企业服务,信息安全,物联网 / 未融资 / 15-50人
    工作地点:北京/上海/银川 岗位要求: 1、负责信息安全管理体系(27001/20000)咨询 2、协助客户企业的管理体系认证和管理体系指导 3、 熟知信息安全/技术服务管理体系体系(ISO27001)认证流程,了解认证机构工作模式 。 4、参与客户企业的管理体系审核认证咨询工作,参与评审活动过程及资料准备、收集、整理工作。 5、为人正直、诚恳】无不良嗜好、无违法记录,服从公司安排,能适应短期或长期出差,有一年以上相关工作经验者优先考虑录用。 6、做过与27001管理体系建设、咨询、企业内部审计、管理体系维护相关项目实战经验者优先考虑,持有27001证书者可作为加分项。 岗位职责: 1. 负责信息安全管理体系业务市场拓展计划的制定及实施组织; 2. 负责信息安全管理体系技术领域分析及人员能力评价准则的建立及维护、业务领域能力提升(培训)及资源配置需求; 3. 负责相应业务领域资质及认可的获取及保持、业务运行控制文件及技术文件的管理(程序、须知、通函、作业指导书等); 4. 负责指导、处理、解决和协调相关问题;
  • 消费生活,医疗|健康,电商 / 不需要融资 / 500-2000人
    【岗位描述】 1、组织跟进审计工作计划,负责调查、核实事项,搜集审计依据,整理和汇总审计工作报告并推动落实及整改方案。 2、参与公司的财产清查、平台数据审计、费用、应收账款等项目开展专项审计检查。 3、参与相关部门讨论会议,为公司审计、财务、内控相关业务工作提供咨询、建议,协助各项业务在风险可控情况下有序、高效运作。 4、建立和完善内审制度,制定具体计划并实施,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价。 5、领导安排的其他审计相关工作。 【岗位要求】 1、*****本科及以上学历,会计、财务等相关专业; 2、4年以上稽查、内部审计工作经验,多子公司及电商行业经验优先考虑; 3、具有中级会计师、审计师等相关资格证书者优先; 4、具备发现违规、舞弊线索的能力,能独立编写审计报告; 5、具有较强的原则性、抗压能力、职业道德。
  • 8k-12k·14薪 经验3-5年 / 大专
    文娱丨内容 / 上市公司 / 2000人以上
    1、能够独立带队组织审计项目,以对公司经营风险、内部风险控制、绩效考核评价、等方面进行审计; 2、收集、整理内部审计证据,编写内部审计工作底稿,并能够独立出具审计报告; 3、组织或协助实施对公司内部流程梳理,对于相关制度、流程的规范建设提出相关咨询服务; 4、开展内控知识培训,培训内控手册,宣贯内控理念; 5、其他领导交办事项。 岗位要求: 1、大学专科或以上学历。会计学、审计学、法学、侦查学等相关专业,具备审计师、CIA或CISA证书、法律职业资格证书者优先。 2、有企业反舞弊调查经验优先考虑。 3、具有敏锐的觉察能力,严谨的逻辑思维能力,良好的分析、解决问题的能力以及良好的口头及书面表达能力。 4、为人正直自律,作风正派,有良好的职业道德品质,认同廉洁诚信价值观,敢于坚持原则,有较强的保密意识。 5、熟练运用excel、word、ppt等offices软件,熟悉SAP系统,抗压能力强,能适应经常性项目出差工作。
  • 15k-25k·15薪 经验3-5年 / 本科
    企业服务 / 未融资 / 500-2000人
    工作职责: 1、熟练使用截止性测试等审计程序,有合并报表经验; 2、能熟练完成中、小型项目审计现场工作; 3、具有参与大型审计项目(包括且不限于IPO、新三板、上市集团公司)经验、能编制审计底稿、及涉及项目的相关审计工作经验; 4、具有小型团队带队经验,能对下级进行有效的指导和培训; 5、完成上级交办的其他工作; 岗位要求: 1、***本科以上学历; 2、具有3年以上从事审计、会计等相关工作经验; 3、具有CPA执业资格或CPA全科通过者优先; 4、具有独立完成小型审计项目经验者优先; 5、熟悉企业财务、税务、审计等相关政策; 6、熟练使用办公软件和审计方法,有较强的数据、信息整合能力; 7、良好的沟通能力和学习能力,敬业精神和团队协作意识; 8、热爱审计工作、工作踏实、勤奋好学; 9、身体健康,有一定的抗压能力。
  • 10k-15k·13薪 经验3-5年 / 本科
    金融 / 未融资 / 15-50人
    根据相关法律法规及现行审核要求,对IPO及再融资项目材料的申报制作进行整理、审查,确保底稿资料的完整性、准确性、合规性; 参与申报底稿制作。 任职要求: 1、有2年以上同岗位工作经验,或具有会计师事务所及投行券商经验 ; 2、有IPO审计经验; 3、有极强的保密意识; 4、能接受出差。 待遇优,面议