• 8k-12k·14薪 经验3-5年 / 大专
    文娱丨内容 / 上市公司 / 2000人以上
    1、能够独立带队组织审计项目,以对公司经营风险、内部风险控制、绩效考核评价、等方面进行审计; 2、收集、整理内部审计证据,编写内部审计工作底稿,并能够独立出具审计报告; 3、组织或协助实施对公司内部流程梳理,对于相关制度、流程的规范建设提出相关咨询服务; 4、开展内控知识培训,培训内控手册,宣贯内控理念; 5、其他领导交办事项。 岗位要求: 1、大学专科或以上学历。会计学、审计学、法学、侦查学等相关专业,具备审计师、CIA或CISA证书、法律职业资格证书者优先。 2、有企业反舞弊调查经验优先考虑。 3、具有敏锐的觉察能力,严谨的逻辑思维能力,良好的分析、解决问题的能力以及良好的口头及书面表达能力。 4、为人正直自律,作风正派,有良好的职业道德品质,认同廉洁诚信价值观,敢于坚持原则,有较强的保密意识。 5、熟练运用excel、word、ppt等offices软件,熟悉SAP系统,抗压能力强,能适应经常性项目出差工作。
  • 10k-14k 经验1-3年 / 大专
    金融,信息安全 / 未融资 / 15-50人
    工作内容: 负责 IT 审计的工作,包括但不限于编写审计报告、根据审计结果提出整改意见、跟踪整改结果等(主要如下:) 1.与客户密切合作,为客户提供洞见及相关决策支持协助项目团队开展工作; 2.参与咨询项目实施过程中的调研与访谈,相关交付物材料的撰写; 3.根据项目进度,协调、收集并整理项目有关文件并对项目工作记录进行管理和归档; 4.协助优化专业研究方法,参与撰写行业制度办法、技术规范等文件;参与金融行业前沿课题的研究与分析; 5.领导交代的其他工作。 任职要求: 1.专业不限,风险管理、金融、应用金融、经济学,计算机等相关专业优先; 2.有1年及以上审计经验; 3.熟练使用 Office 办公软件,良好的沟通交流及书面表达能力; 4.具备耐心、良好的分析问题和解决问题的能力; 5.有 CISA 证书、证券基金从业资格证的人优先考虑; 6. 有团队管理经验或项目管理经验的优先考虑,能够独立完成审计项目的优先考虑。 福利待遇: 1.出差提供差补、交通补贴、餐补、生日福利、节假日福利等; 2.入职后有资深审计师培训,并到项目中快速学习成长; 3.入职则缴纳社会保险和住房公积金(五险一金); 4.公司内部实行扁平化管理,注重员工的个人发展,给予员工充分的发挥空间,工作氛围和谐; 5.参与行业标准型文件的制定或则前沿课题研究可获得个人署名; 6,薪资构成:基本薪资+项目奖金(另算,不包含在本JD的薪资范围内)。 7,CISA考证福利、餐费福利等。
  • 消费生活,医疗|健康,电商 / 不需要融资 / 500-2000人
    【岗位描述】 1、组织跟进审计工作计划,负责调查、核实事项,搜集审计依据,整理和汇总审计工作报告并推动落实及整改方案。 2、参与公司的财产清查、平台数据审计、费用、应收账款等项目开展专项审计检查。 3、参与相关部门讨论会议,为公司审计、财务、内控相关业务工作提供咨询、建议,协助各项业务在风险可控情况下有序、高效运作。 4、建立和完善内审制度,制定具体计划并实施,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价。 5、领导安排的其他审计相关工作。 【岗位要求】 1、*****本科及以上学历,会计、财务等相关专业; 2、4年以上稽查、内部审计工作经验,多子公司及电商行业经验优先考虑; 3、具有中级会计师、审计师等相关资格证书者优先; 4、具备发现违规、舞弊线索的能力,能独立编写审计报告; 5、具有较强的原则性、抗压能力、职业道德。
  • 25k-50k·15薪 经验5-10年 / 本科
    工具 / 上市公司 / 2000人以上
    工作职责: -对百度IDG(智能驾驶事业群)开展内控评估和运营审计工作 -内控评估以日常咨询的形式开展,对BU\BG的内控咨询或制度备案等识别问题、给出风险提示并提出建议(时间占比约20%) -运营审计以项目的形式开展,以识别业务重要风险、流程\机制问题、框定或有利益损失及舞弊线索等为主要产出(时间占比约80%) -其他领导安排的日常支持性工作(如预算、培训、部门活动支持等,偶尔) 任职资格: -本科及以上学历优先,4-7年审计、风险管理、内控咨询\监察相关工作经验 -有四大等乙方(如果是汽车行业更佳)+甲方in-house(最好是车企或至少是芯片等智能硬件相关制造业)工作经验、有To B、To G经验者优先 -有风险敏感性、具有良好的文字表达、沟通协调和抗压能力 -同时有财务审计经验、熟悉US-GAAP的优先 -有CIA、CISA、CPA等证书优先
  • 企业服务,信息安全,物联网 / 未融资 / 15-50人
    工作地点:北京/上海/银川 岗位要求: 1、负责信息安全管理体系(27001/20000)咨询 2、协助客户企业的管理体系认证和管理体系指导 3、 熟知信息安全/技术服务管理体系体系(ISO27001)认证流程,了解认证机构工作模式 。 4、参与客户企业的管理体系审核认证咨询工作,参与评审活动过程及资料准备、收集、整理工作。 5、为人正直、诚恳】无不良嗜好、无违法记录,服从公司安排,能适应短期或长期出差,有一年以上相关工作经验者优先考虑录用。 6、做过与27001管理体系建设、咨询、企业内部审计、管理体系维护相关项目实战经验者优先考虑,持有27001证书者可作为加分项。 岗位职责: 1. 负责信息安全管理体系业务市场拓展计划的制定及实施组织; 2. 负责信息安全管理体系技术领域分析及人员能力评价准则的建立及维护、业务领域能力提升(培训)及资源配置需求; 3. 负责相应业务领域资质及认可的获取及保持、业务运行控制文件及技术文件的管理(程序、须知、通函、作业指导书等); 4. 负责指导、处理、解决和协调相关问题;
  • 10k-15k·13薪 经验3-5年 / 本科
    金融 / 未融资 / 15-50人
    根据相关法律法规及现行审核要求,对IPO及再融资项目材料的申报制作进行整理、审查,确保底稿资料的完整性、准确性、合规性; 参与申报底稿制作。 任职要求: 1、有2年以上同岗位工作经验,或具有会计师事务所及投行券商经验 ; 2、有IPO审计经验; 3、有极强的保密意识; 4、能接受出差。 待遇优,面议
  • 20k-35k 经验3-5年 / 本科
    内容资讯,短视频 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、独立或带领内审项目组完成公司运营、财务、合规等专项审计; 2、拟定内部审计工作计划,实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 3、对测试中发现的问题提出科学的整改建议,并督促业务部门按时改进; 4、控制并监督审计项目质量、进度; 5、完成与公司各业务部门、以及外部审计师等中介机构的协调与沟通工作; 6、独立完成上级交办的其他日常事务性工作。 职位要求: 1、本科及以上学历; 2、3年以上内审工作经验,有互联网审计工作经验优先; 3、熟悉企业风险管理和内控流程,持相关专业证书(CPA、CIA等)者优先; 4、良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 5、优秀的沟通协调能力和团队协作精神; 6、英语可作为工作语言。
  • 12k-18k·14薪 经验5-10年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、负责所管辖公司全盘账务处理(包括新设账套、新设业务的凭证流梳理等); 2、按照集团结账要求按时出具会计报表,保证会计报表的合理性、准确性、完整性; 3、负责税务登记、纳税申报、发票开具、办理出口退税等日常税务管理工作; 4、负责公司所得税年度汇算清缴,应对税务检查等税务专项工作; 5、负责外部财务数据的申报工作(税务、统计、金融办),并保持跟税务、监管等外部部门的良好沟通; 6、负责日常审计工作,包括与审计师沟通,定期出具审计报告; 7、负责与职场其他部门的沟通协调工作,保持良好沟通; 8、负责当地职场财务相关工作突发事件的应对及领导交办的其他工作。 岗位要求: 1、本科或以上学历,财务、金融管理专业; 2、5年以上相关工作经验;有跨境电商和跨境金融行业从业经历优先考虑; 3、中级以上会计职称,有CPA证书优先考虑; 4、熟悉会计准则,具备企业全盘账务处理能力;对数字敏感,具一定的数据处理、分析能力,对报表的全局审核观念强。
  • 14k-18k 经验3-5年 / 本科
    移动互联网,电商 / 上市公司 / 500-2000人
    职责描述: 1. 根据公司年度审计工作计划,参与公司各类内部审计项目,包括财务审计、销售审计、采购审计等,并根据审计发现指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改落实。 2. 参与完善内部审计流程和工作机制,推动审计流程规范化和信息化建设等。 3. 参与完善公司制度内容,协助各部门推动内控流程体系建设,并提供有关指导和培训。 4. 组织和接受监管机构、上级机构、第三方机构的相关审计任务,并落实协调、整改等工作。 5. 完成领导安排和分配的其他工作。 任职要求: 1. 大学本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3年及以上政府、企业内控审计经验。 2. 对审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的审计理论和方法。 3. 熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4. 具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5. 沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
  • 30k-50k·13薪 经验5-10年 / 本科
    游戏 / 不需要融资 / 150-500人
    【职位描述】 1、负责企业整体财务运营及管理工作,建立和完善企业的财务管理制度,制订财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制; 2、内控体系的完善; 3、参与企业重大的经营决策,并提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制; 4、统筹企业会计核算,及时报送各类管理报表及分析报告,为管理层提供决策依据; 5、负责对企业重要经济合同及购销合同的审查,并监督合同的执行,确保企业利益不受损害; 6、负责部门团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核管理;协调财务部与其它部门的关系; 7、根据企业的状况制定财务计划,并对财务工作的进行全面负责; 8、协调企业同股东、银行、工商、审计师等合作伙伴的关系,维护公司利益; 9、完成领导交办的其他工作。 【任职要求】 1、**本科及以上的会计、财务等相关专业,10年及以上财务工作经验,拥有CPA证书优先; 2、三年以上财务总监/财务负责人岗位的工作经验,有四大会计师事务所+互联网行业工作经验者优先; 3、具备良好的财务管理经验及敏锐的洞察力和数据感觉,熟悉财务管理流程,具有财务把控能力,大局观较强; 4、熟悉相关财经法律法规,熟悉各项相关财务、税务、审计法规和政策; 5、具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力,良好的表达能力和团队合作精神; 【薪酬福利】 1、提供行业内富有竞争力的薪酬待遇,根据工作经验及相关资历可开放性沟通; 2、提供免费早餐、午晚餐餐补; 3、入职即购五险一金; 4、行政支持福利满满,随时需要即可免费申请; 5、员工每年度定期体检、员工旅行、体育活动社团、生日会、妇女节等。 【工作时间】 9:30-18:30,午休一个半小时,周末双休
  • 4k-8k·14薪 经验1-3年 / 大专
    文娱丨内容 / 上市公司 / 2000人以上
    1、对高层领导特别交办、业务风险敞口、重大经营事故等项目开展专项舞弊调查工作。  2、受理来自公司内/外部涉及公司员工或业务合作方舞弊问题的举报。   3、根据部门年度工作规划,开展监察工作,对涉嫌舞弊的行为开展调查、取证等工作,并根据相关法律法规和公司规章制度进行责任认定,出具监察报告; 协同审计部门实施项目工作,并出具审计报告。  4、对于涉及职务犯罪的案件,配合团队收集、整理证据材料及跟进案件进度。  5、负责对调查中发现的舞弊风险及漏洞进行分析和评估,设计风险预警监测模型,推动风险预警系统搭建及后续的培训与推广。   6、主动积极开拓及维护内外资源,并在公司内、外形成广泛的廉洁调查同盟。   7、负责廉洁文化宣导与传播,提高职员及管理层的红线和道德底线的意识。 岗位要求: 1、财务、审计相关专业,大学专科或以上学历。 2、具备审计师、CIA或CISA证书、法律职业资格证书者优先。 3、有企业反舞弊调查经验优先考虑。 4、具有敏锐的觉察能力,严谨的逻辑思维能力,良好的分析、解决问题的能力以及良好的口头及书面表达能力。 5、为人正直自律,作风正派,有良好的职业道德品质,认同廉洁诚信价值观,敢于坚持原则,有较强的保密意识。 6、熟练运用excel、word、ppt等offices软件,熟悉SAP系统,抗压能力强,能适应经常性项目出差工作。
  • 3k-6k 经验不限 / 大专
    企业服务,广告营销,金融 / 未融资 / 15-50人
    审计助理岗位JD 职位概述: 作为审计助理,您将协助审计师进行财务审计,以评估公司财务状况。主要工作包括准备审计工作底稿,收集和核对证据,协助审计师完成审计报告。 主要职责: 1. 协助审计师进行财务审计,包括但不限于会计记录,财务报告和内部控制系统。 2. 准备审计工作底稿,包括收集和核对相关证据,记录审计过程中的重要事项。 3. 与其他团队成员合作,确保审计过程的顺利进行。 4. 在审计师的指导下,协助完成审计报告,确保其准确性和完整性。 5. 对财务数据进行基本的分析,提供必要的解释和建议。 6. 在需要时向审计师提供信息和建议。 7. 遵循公司的政策和程序,确保良好的职业操守和道德规范。 职位要求: 1. 会计、财务或相关专业本科以上学历。 2. 熟练掌握Excel等办公软件。 3. 良好的组织和时间管理技能,能够处理多任务并保持高效工作。 4. 良好的沟通技巧和团队合作精神,能够在团队环境中工作。 5. 对财务和审计有浓厚兴趣,愿意在专业领域持续学习和发展。 6. 具备基本的英语读写能力。 优先条件: 1. 有相关实习或工作经验者优先。 2. 有使用特定财务软件(如SAP,Oracle等)经验者优先。 3. 拥有CPA或相关专业认证者优先考虑。 工作环境和工作时间: 此职位将在我们的专业审计办公室进行工作,提供舒适的工作环境和先进的办公设备。工作时间将根据项目需要进行安排,包括常规工作时间和可能需要的不定期加班。 以上就是我们的审计助理岗位描述,我们期待您的加入,共同推动我们的审计工作向前发展!
  • 10k-15k 经验5-10年 / 本科
    通讯电子 / 不需要融资 / 150-500人
    【岗位职责】 1、 负责统筹总部及各省分子公司的财务工作; 2、制定并健全公司财务管理等相关制度; 3、建立和完善财务管理、税务管理和会计核算体系; 4、制定公司年度预算,落实季度、月度预算,并对预算进行管控; 5、负责公司日常财务管理,定期生成公司年度、季度、月度报表,定期召开经营分析会议并提出改进建议; 6、负责监督和指导各省分子公司的财务工作,监督检查分子公司财务预算执行情况,定期向上级汇报各省分子公司经营成果、财务状况并分析潜在风险; 7、负责公司资金调度和管理,办理各类结算业务; 8、针对公司经营问题,提出财务或税收筹划建议; 9、协助税务及相关部门的工作检查; 10、严格管理财务人员的账务处理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财务纪律、严把底线红线; 11、审核公司各项费用支付和账务处理,管理总分类账、日记账等账簿、财务合并报表及会计科目明细表; 12、完成公司领导交办的其它事项。 【岗位要求】 1、年龄40岁至50岁,财务或审计等相关专业,本科(**)及以上学历; 2、8年以上财务相关管理经验,其中5年以上大中型集团化公司财务管理经验; 3、有IT行业工作经历者优先; 4、具有较全面的财会专业实战经历、现代企业财务管理知识,熟悉财经、税务相关法律法规; 5、有中级会计师以上职称,有内部审计师或CPA资格优先; 6、遵守会计准则,具备较强的财务数据分析能力; 7、具备突出的税务筹划、财务管理、资金筹划、投融资、经营分析、成本核算等能力; 8、具备战略前瞻性思维,具有较强的判断决策能力、规划执行能力及跨部门沟通能力; 9、中共党员优先,央企、国企及跨省大型集团化企业工作经历者优先考虑。 【岗位福利】 双休、五险一金、绩效奖金、餐补、话补、生日津贴、工龄工资、年假、体检、培训、团建、党建、节日福利
  • 25k-40k 经验5-10年 / 本科
    企业服务 / 天使轮 / 15-50人
    直接汇报给联创CFO  职务范围:  1. Reporting:中国香港和新加坡运营子公司和开曼集团公司的账务与审计;  2. Tax:在外部税务顾问的协助下,完成集团和各国运营公司的税务工作(整体规划和报税等);  3. 财务BP:年度和季度预算/预测。与业务和客资团队合作分析财务/业务数据,协助管理团队完成成本和定价工作;  4. 根据业务需求和个人能力,协助CFO完成其他财务相关工作,如融资财务尽调。  能力需求:  1. 5-10年的财务及/或审计工作经验,包括四大工作经验。如有企业工作经验,特别是支付机构或金融机构工作经验更优;  2. 流利的中英文交流能力。工作中需要与新加坡和中国香港本地审计师,以及税务等监管机关进行交流。
  • 8k-15k 经验不限 / 不限
    专业服务|咨询,金融业,数据服务|咨询 / 不需要融资 / 少于15人
    岗位职责: 1、建立和完善集团内部控制评价体系; 2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 5、督促跟踪审计结论和建议的落实; 6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险; 7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用; 8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价; 9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作; 10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。 任职资格: 1、本科以上学历,会计、审计等相关专业; 2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先; 4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先; 5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神; 6、正直诚实,工作态度积极,责任心强; 7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神; 8、积极主动、敬业上进、责任感强 9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。