• 25k-50k 经验10年以上 / 本科
    工具类产品,内容社区,音频|视频媒体 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1. 负责组织建立和完善审计项目质量管理体系,制定完善审计项目质量机制和工作流程; 2. 负责对公司各项业务及操作进行审查和监督,推动问题整改落地,合理保证各项业务的合规性和精细化运营; 3.负责组织定期检查,对可能出现的风险问题提出预警,对已出现的风险问题,提出整改意见并监督相关部门整改落实; 4.提供内控咨询、开展内控培训,宣导贯彻内控知识,营造良好内控环境。 岗位要求: 1. 本科或以上学历; 2. 8年或以上相关行业审计经验,其中3年以上独立带审计项目管理经验,有全局把控项目管理的能力; 3. 熟悉风控/内部审计/稽核流程及方法;具备较强的沟通统筹协调能力、逻辑思维分析、洞察能力及报告写作能力; 4. 为人正直,责任心强,自驱能力强; 5. 具备互联网行业经验优先。
  • 10k-11k 经验1-3年 / 本科
    企业服务 / 未融资 / 15-50人
    招聘岗位:企业破产审计师   岗位职责 1.财务合规审计:审查企业破产前财务状况,确保合规,识别风险并提改进建议。   2.协助管理人:支持资产清算、债权确认等工作,确保数据准确。   3.报告编制:撰写审计报告,提供决策依据。   4.法律支持:参与法律咨询与合规培训。   特别提醒: 1. 学历:本科以上优先  2. 职业规划:长期发展优先,频繁跳槽者勿扰。   3. 道德:需背景调查,诚信者优先,有不良记录者勿扰。   4. 出差:需适应出差,项目经验者优先。   任职要求: 1.教育背景:财务、审计、法律相关专业。   2.经验:丰富相关经验,熟悉破产法规。   3.技能:良好沟通、分析和报告能力。   4.素质:细致抗压,注重保密和团队合作。   职业发展: 1.晋升:从审计师到高级审计师、经理。   2.前景:需求增长,发展空间大。
  • 8k-12k·14薪 经验3-5年 / 大专
    文娱丨内容 / 上市公司 / 2000人以上
    1、能够独立带队组织审计项目,以对公司经营风险、内部风险控制、绩效考核评价、等方面进行审计; 2、收集、整理内部审计证据,编写内部审计工作底稿,并能够独立出具审计报告; 3、组织或协助实施对公司内部流程梳理,对于相关制度、流程的规范建设提出相关咨询服务; 4、开展内控知识培训,培训内控手册,宣贯内控理念; 5、其他领导交办事项。 岗位要求: 1、大学专科或以上学历。会计学、审计学、法学、侦查学等相关专业,具备审计师、CIA或CISA证书、法律职业资格证书者优先。 2、有企业反舞弊调查经验优先考虑。 3、具有敏锐的觉察能力,严谨的逻辑思维能力,良好的分析、解决问题的能力以及良好的口头及书面表达能力。 4、为人正直自律,作风正派,有良好的职业道德品质,认同廉洁诚信价值观,敢于坚持原则,有较强的保密意识。 5、熟练运用excel、word、ppt等offices软件,熟悉SAP系统,抗压能力强,能适应经常性项目出差工作。
  • 10k-14k 经验1-3年 / 大专
    金融,信息安全 / 未融资 / 15-50人
    工作内容: 负责 IT 审计的工作,包括但不限于编写审计报告、根据审计结果提出整改意见、跟踪整改结果等(主要如下:) 1.与客户密切合作,为客户提供洞见及相关决策支持协助项目团队开展工作; 2.参与咨询项目实施过程中的调研与访谈,相关交付物材料的撰写; 3.根据项目进度,协调、收集并整理项目有关文件并对项目工作记录进行管理和归档; 4.协助优化专业研究方法,参与撰写行业制度办法、技术规范等文件;参与金融行业前沿课题的研究与分析; 5.领导交代的其他工作。 任职要求: 1.专业不限,风险管理、金融、应用金融、经济学,计算机等相关专业优先; 2.有1年及以上审计经验; 3.熟练使用 Office 办公软件,良好的沟通交流及书面表达能力; 4.具备耐心、良好的分析问题和解决问题的能力; 5.有 CISA 证书、证券基金从业资格证的人优先考虑; 6. 有团队管理经验或项目管理经验的优先考虑,能够独立完成审计项目的优先考虑。 福利待遇: 1.出差提供差补、交通补贴、餐补、生日福利、节假日福利等; 2.入职后有资深审计师培训,并到项目中快速学习成长; 3.入职则缴纳社会保险和住房公积金(五险一金); 4.公司内部实行扁平化管理,注重员工的个人发展,给予员工充分的发挥空间,工作氛围和谐; 5.参与行业标准型文件的制定或则前沿课题研究可获得个人署名; 6,薪资构成:基本薪资+项目奖金(另算,不包含在本JD的薪资范围内)。 7,CISA考证福利、餐费福利等。
  • 消费生活,医疗|健康,电商 / 不需要融资 / 500-2000人
    【岗位描述】 1、组织跟进审计工作计划,负责调查、核实事项,搜集审计依据,整理和汇总审计工作报告并推动落实及整改方案。 2、参与公司的财产清查、平台数据审计、费用、应收账款等项目开展专项审计检查。 3、参与相关部门讨论会议,为公司审计、财务、内控相关业务工作提供咨询、建议,协助各项业务在风险可控情况下有序、高效运作。 4、建立和完善内审制度,制定具体计划并实施,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价。 5、领导安排的其他审计相关工作。 【岗位要求】 1、*****本科及以上学历,会计、财务等相关专业; 2、4年以上稽查、内部审计工作经验,多子公司及电商行业经验优先考虑; 3、具有中级会计师、审计师等相关资格证书者优先; 4、具备发现违规、舞弊线索的能力,能独立编写审计报告; 5、具有较强的原则性、抗压能力、职业道德。
  • 信息安全 / 天使轮 / 15-50人
    工作内容: 领导组织开展个人信息保护合规审计工作。 岗位要求: 通过中国网络空间安全协会组织的“高级个人信息保护合规审计人员能力评价”,有高级职称(含副高级)。 待遇从优,面议。
  • 企业服务,信息安全,物联网 / 未融资 / 15-50人
    工作地点:北京/上海/银川 岗位要求: 1、负责信息安全管理体系(27001/20000)咨询 2、协助客户企业的管理体系认证和管理体系指导 3、 熟知信息安全/技术服务管理体系体系(ISO27001)认证流程,了解认证机构工作模式 。 4、参与客户企业的管理体系审核认证咨询工作,参与评审活动过程及资料准备、收集、整理工作。 5、为人正直、诚恳】无不良嗜好、无违法记录,服从公司安排,能适应短期或长期出差,有一年以上相关工作经验者优先考虑录用。 6、做过与27001管理体系建设、咨询、企业内部审计、管理体系维护相关项目实战经验者优先考虑,持有27001证书者可作为加分项。 岗位职责: 1. 负责信息安全管理体系业务市场拓展计划的制定及实施组织; 2. 负责信息安全管理体系技术领域分析及人员能力评价准则的建立及维护、业务领域能力提升(培训)及资源配置需求; 3. 负责相应业务领域资质及认可的获取及保持、业务运行控制文件及技术文件的管理(程序、须知、通函、作业指导书等); 4. 负责指导、处理、解决和协调相关问题;
  • 10k-15k·13薪 经验3-5年 / 本科
    金融 / 未融资 / 15-50人
    根据相关法律法规及现行审核要求,对IPO及再融资项目材料的申报制作进行整理、审查,确保底稿资料的完整性、准确性、合规性; 参与申报底稿制作。 任职要求: 1、有2年以上同岗位工作经验,或具有会计师事务所及投行券商经验 ; 2、有IPO审计经验; 3、有极强的保密意识; 4、能接受出差。 待遇优,面议
  • 10k-20k 经验3-5年 / 硕士
    软件服务|咨询,IT技术服务|咨询 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、风险政策分析与解读:关注国家监管部门内控风险管控要求、金融监管机构金融政策法规动态,确保咨询方案合规,提供合规及项目落地建议,帮助客户规避政策风险。针对新政策,提供政策解读、过渡期安排建议、业务调整方案设计等服务,助力客户适应政策变化。 2、数智化风控体系构建:参与企业数智化风控管理咨询项目,包括数智化风控体系搭建、数智风控系统规划、数智化风控方案评审等; 3、风险量化分析:针对财务风险、金融风险、运营风险、合规管控等场景,进行风险评估与根因分析,搭建风险预警模型及评价指标体系,评估和识别各类风险水平,对风控质量及效率进行量化评价; 4、数智化转型落地:支持客户风控数智化转型项目,推动风险管理与业务流程的系统化、智能化整合、内控IT固化优化等; 5、知识沉淀与赋能:撰写内控风险建设成果报告、培训材料及风控产品白皮书,参与客户汇报与跨部门协作。 岗位要求: 1、本科及以上学历(硕士优先),审计、财务管理、风险管理、法律、金融工程等相关专业; 2、逻辑缜密、风险敏感度高,具备优秀的跨部门沟通能力及复杂问题拆解能力,适应高强度项目节奏。具备有较强的快速学习、逻辑思维、数据分析、项目管理等综合能力 3、能够熟练使用财务软件和办公软件,如Excel、PowerPoint等;能够运用政策智能分析工具进行金融政策研究与解读; 4、熟悉企业内控体系(如COSO、ISO 31000)及风险管理方法论,具备风控平台设计、内控评价、内控审计等经验者优先; 5、2年以上咨询公司、四大审计/风险部门、大型企业内控岗或风险管理岗经验; 6、可以熟练使用SQL/Python/R等业财数据分析工具者优先; 7、持有CIA(国际注册内部审计师)、FRM(金融风险管理师)、CICS(合规管理师)、CISA(国际注册信息系统审计师)以及CPA、PMP等证书者优先; 8、有领先咨询公司或大型厂商相关领域项目经验优先; 9、有通信行业或其他大型央企或头部创新企业相关领域项目经验优先;
  • 4k-8k 经验不限 / 不限
    医疗|健康 / 未融资 / 少于15人
    [主要职责] 1. 负责编制和审核公司财务报告,确保准确性和完整性。 2. 协助公司财务战略的制定和实施,提供财务分析和建议。 3. 确保财务记录和档案的准确性和完整性。 4. 协调内部审计和外部审计师的工作。 5. 提供财务咨询和解答关于财务事项的问题。 6. 参与公司预算的制定和执行情况监控。 7. 确保遵守所有适用的财务法规和公司政策。 [职位要求] 1. 拥有会计或相关领域的学士学位。 2. 具有至少3年的财务会计工作经验。 3. 熟悉使用财务软件和办公软件。 4. 具有良好的分析能力和决策判断力。 5. 具备优秀的沟通技巧和团队协作精神。 6. 细心、耐心、有责任心。 7. 能够处理压力,在快节奏的环境中保持冷静。
  • 4k-6k 经验3-5年 / 本科
    物流|运输 / 未融资 / 15-50人
    职位概述: 我们正在寻找一位经验丰富的财务经理,负责公司的财务战略、规划、控制和报告。该职位将负责监督财务团队,确保财务报告的准确性和及时性,以及与外部审计师和银行保持良好关系。 主要职责: 1. 管理财务团队,监督财务报告流程,确保准确性和及时性。 2. 制定并执行财务战略,确保公司财务目标的实现。 3. 分析财务数据,提供财务建议和决策支持。 4. 协调与外部审计师、银行和其他利益相关方的关系。 5. 参与公司预算制定和调整,监督预算执行情况。 6. 定期进行内部审计,确保财务合规。 任职资格: 1. 本科及以上学历,会计、财务或相关专业。 2. 至少五年的财务管理经验,有管理团队的经验优先。 3. 熟悉财务报告和分析工具,熟悉会计准则和相关法规。 4. 优秀的沟通和协调能力,能够与不同部门和利益相关方有效沟通。 5. 熟练使用Microsoft Office等办公软件。 工作时间:五天制,全职工作。 薪酬福利:月薪XX元起,****。提供五险一金,年度体检,带薪休假等福利。 岗位描述: 1. 负责公司的财务报告、分析和预测。 2. 制定并监督执行财务战略和计划。 3. 与其他部门合作,提供财务建议和支持。 4. 协调外部审计师和银行的关系。 5. 参与公司预算制定和调整,监督预算执行情况。 6. 定期进行内部审计,确保合规性。 7. 保持与公司领导层的良好沟通,提供必要的财务信息支持公司的决策。 我们希望您: 1. 拥有出色的组织和时间管理技能。 2. 能够独立工作,也能与团队合作。 3. 对细节有高度的关注和严谨的态度。 4. 有良好的职业道德和职业操守。 5. 能够适应变化,具有解决问题的能力。 6. 熟练使用各种财务软件和办公软件。 我们提供: 1. 一个充满挑战和机会的工作环境。 2. 具有竞争力的薪资待遇和福利。 3. 一个不断发展的公司,有很多学习和发展机会。 如果你对这个职位感兴趣,欢迎你加入我们的团队!我们期待你的加入!
  • 15k-25k 经验5-10年 / 本科
    IT技术服务|咨询,信息安全,软件服务|咨询 / 不需要融资 / 2000人以上
    岗位职责: 1、负责起草年度审计计划,制定具体审计项目方案; 2、负责在审计实施过程中收集证据,编制审计工作建议; 3、负责制定审计管理办法,规范审计工作管理; 4、负责承担内部审计项目,撰写审计工作报告,提出审计意见和建议; 5、配合开展AI审计师等业务场景设计,推动审计工作数字化转型; 6、负责审计资料的收集、整理及归档等工作。 任职要求: 1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,**本科及以上学历; 2、5-8年财务或审计工作经验; 3、熟悉国家审计、财经等相关法规,熟悉审计、财务、税收等相关专业知识,熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内审师/注册会计师证书优先; 4、较强的组织协调能力、沟通能力,较强的.分析、发现问题与判断能力; 5、具有强烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职业操守。
  • 3k-4k 经验3-5年 / 大专
    房产家居 / 未融资 / 少于15人
    岗位名称:会计 职位:全职 工作地点:济南 公司简介: 我们是一家快速增长的公司,我们致力于提供高质量的服务和产品,并始终坚持以人为本,追求卓越。我们的团队充满活力,富有创新精神,我们正在寻找一位有经验的会计加入我们的团队,共同推动我们的业务发展。 职位职责: 1. 负责公司财务报告的编制,确保准确性和及时性。 2. 负责处理日常会计事务,包括但不限于应付账款、应收账款和固定资产的核算。 3. 审核和分析财务数据,提供财务建议和决策支持。 4. 协调内部审计和外部审计师的工作。 5. 与其他部门保持有效的沟通,确保财务信息的准确性和完整性。 6. 确保遵守所有适用的财务法规和公司政策。 职位要求: 1. 专科以上学历,会计、财务或相关专业毕业。 2. 具有3年以上会计工作经验,持有专业会计证。 3. 熟悉会计法和财务管理相关法规和政策。 4. 熟练掌握财务软件和办公软件的使用。 5. 具有出色的财务分析能力,能够准确解读财务报表。 6. 具备良好的组织和沟通能力,能够在压力下有效工作。 7. 有良好的团队合作和协作精神。
  • 2k-3k 经验1-3年 / 不限
    企业服务 / 未融资 / 少于15人
    岗位名称:财务人员 职位概述: 负责公司的财务、会计、税务等工作,确保财务数据的准确性和及时性,为公司提供有效的财务分析和决策支持。 主要职责: 1. 负责公司账务处理,包括但不限于凭证录入、账簿登记、财务报表编制等。 2. 负责公司的税务申报,包括但不限于增值税、企业所得税等税种的申报。 3. 负责公司的财务分析,提供财务报告和预测,为公司决策提供数据支持。 4. 负责协调与审计师、税务部门等外部机构的沟通与合作。 5. 参与公司的预算编制和管理,包括预算执行情况跟踪和调整。 6. 协助其他部门进行相关财务工作。 职位要求: 1. 具备会计从业资格证书,熟悉财务会计、税务等相关法规。 2. 具有在财税公司或相关领域的实际工作经验,熟悉财税相关政策和操作流程。 3. 熟练使用财务软件和办公软件,如Excel、PPT等。 4. 具有良好的团队协作精神和沟通能力,能够独立完成工作。 5. 工作细致、认真,具备较强的责任心和团队合作精神。 加分项: 1. 有CPA或中级会计师等相关证书者优先考虑。 2. 有处理复杂财务问题或应对重大财务风险的经验。 3. 有带领团队或参与公司财务规划、管理的成功案例。 岗位亮点: 1. 接触各类财税法规,提高自身专业素质和综合能力。 2. 与其他部门协作,增强团队合作能力和沟通协调能力。 3. 定期参与公司决策,为公司发展提供数据支持和建议。 我们提供: 1. 具有竞争力的薪资待遇和福利。 2. 完善的培训机制和个人职业发展计划。 3. 舒适的工作环境和良好的团队氛围。 4. 参与公司内部和外部的各种培训和学习机会。 期待您的加入,共同创造辉煌未来!
  • 6k-12k 经验1-3年 / 本科
    数据服务 / 未融资 / 50-150人
    岗位职责: 1、合并报表系统化项目的实施,包含管报和法报等不同口径合并,附注合并; 2、合并业务调研及合并业务方案设计及确认工作; 3、系统配置、系统测试、培训文档等上线支持工作; 4、用户培训及知识转移; 5、项目现场问题的跟进和解决; 6、上线的其他工作。 任职要求: 1、3-5 年以上财务工作经验,其中至少有 1-3 年的合并报表相关工作经验 2、具备良好的沟通能力,能够与不同部门、不同层级的人员进行有效的沟通,包括与财务人员、业务人员、审计师、管理层等进行沟通协调,确保合并报表工作的顺利进行。 3、熟练使用 Excel 等办公软件,能够高效处理和分析大量财务数据,如使用数据透视表、函数公式等进行财务分析。 4、具有中级会计以上职称,如中级会计师、注册会计师(CPA)、国际注册会计师(ACCA)等证书者优先考虑。 5、精通 China GAAP 会计准则和报表编制流程,了解 US GAAP 或 IFRS 会计准则并有实际应用经验者优先,能够根据不同会计准则要求调整合并报表,确保符合国内外财务报告标准。 6、 有参与大型企业集团合并报表项目系统实施经验者优先。 7、适应长期出差