• 15k-30k·13薪 经验5-10年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、协助完成金融科技板块公司的内审规划,并落地实施; 2、组织项目组开展各类审计工作,如综合审计、专项审计、离任审计、运营审计、第三方合同合规审计等,并出具审计报告和管理建议书; 3、对内审过程中发现的控制缺陷、存在的问题进行跟踪,实施后续审计程序,监督纠正措施的落地执行; 4、协助开展金融板块公司的舞弊案件调查工作; 5、配合进行内部控制和风险管理工作。 任职要求: 1、*****本科及以上学历,具备5年及以上的金融科技业务内审实务经验; 2、有电商行业、支付行业、金融信息行业审计工作经验,对支付机构、卡组织等支付行业熟悉者优先,熟悉平台运营方法,对整个线上业务生态格局有清晰的认知; 3、较强的数据信息整合能力,具备全面数据分析的能力,并且有一定的文字编辑能力,能够协助撰写内部审计报告; 4、具备项目管理能力,能独立带队完成相关审计项目,具有良好的团队合作精神以及较强的沟通协调能力和解决问题能力; 5、具备较强的学习能力、抗压能力和敢于质疑的职业精神,坚持原则、严谨细致、责任心强,可接受出差。
  • 15k-30k·13薪 经验5-10年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、 建立信息系统、网络、数据安全、隐私合规及相关业务的审计监督机制; 2、 根据年度规划,实施审计项目并出具规范的审计报告,包括但不限于数据安全审计、权限审计、支付敏感信息审计、敏感信息审计、反洗钱、产品支付技术规范、体系审计、专项审计等; 3、 根据年度规划,实施审计项目并出具规范的审计报告,并负责推动IT审计中发现问题的弥补与改善,形成闭环; 4、 配合支撑集团及内控等安全审计、财务审计、离职审计及其他专项审计; 5、 负责相关业务内部安全评估与审计工作,识别开发生命周期、运维过程以及业务活动中的安全管理与技术风险,发现审计问题并跟踪整改; 6、 参与各监管机构相关要求的信息安全解读与对标;协助推动内部整改达到监管合规; 7、根据监管要求和行业动态,完善风险管理措施及审计流程,完成风险分析报告; 8、负责内部安全意识宣贯和培训。 任职要求: 1、 *****本科及以上学历,5年以上工作经验; 2、 熟悉国内外相关法律法规发展趋势,深入掌握信息安全、数据安全等信息安全相关的国内外法律、法规、标准,并可以与企业安全事件有效结合,合理性安全合规认证规划及事件跟踪能力;特别是熟悉ISO、等保、非银等规范标准; 3、 熟悉ITGC、ITAC、流程审计、审计程序及公司内部控制流程; 4、 熟悉第三方支付行业优先,有实际内部IT审计从业经验优先,包括不限于数据安全审计、权限审计、敏感信息审计、反洗钱、产品支付技术规范、体系审计等; 5、 具备一定研发基础优先; 6、 良好的风险感知、分析研判能力,逻辑性强,良好的沟通理解能力,优秀的文字能力; 7、 具有良好的职业道德、工作态度和学习能力;责任心强,有高度的自我驱动和结果导向,能承受较大压力; 8、 具备良好的沟通能力和具有团队精神;具有CISA、COBIT、ISO27001LA、CISP等相关认证优先。
  • 20k-30k·16薪 经验3-5年 / 本科
    社交平台 / 上市公司 / 500-2000人
    工作职责: 1、对公司各业务线的业务及财务数据进行全面核算和数据分析,以保证财务数据的准确性; 2、通过对公司业务线的运营活动、玩法等进行定性及定量的数据分析,发现重大风险点; 3、通过数据建模控制业务风险并建立数据分析监控机制,及时发现和定位业务问题,协同业务整改落地; 4、支持审计相关工作,为系统审计及财务审计提供决策支持及日常支持。 任职资格: 1、大学本科及以上学历,统计学、数据分析、计算机等相关专业优先; 2、3年以上数据分析相关工作经验; 3、较强的数据分析能力,熟练运用excel、sql server等,熟练使用Python优先; 4、良好的组织、协调、沟通能力。
  • 25k-45k·18薪 经验10年以上 / 本科
    房产家居 / 不需要融资 / 2000人以上
    工作职责 健全公司内部审计制度,规范公司审计规程或方法,提升审计团队整体能力。 岗位要求 1、 重点院校本科以上学历,会计、财务或相关专业,具有中级以上职称,CPA、ACCA等资格证书者优先; 2、 专业经验:熟悉内部审计的工作流程,熟悉投资管理、财务管理、招商及运营工作中存在的风险点、审计要点及审计方法; 3、 具备5年以上知名企业或大型集团企业审计从业经验; 4、 具备优秀的逻辑思维与分析能力、积极的工作态度、良好的自我驱动力、较强的抗压力,具备较好的沟通及协调能力; 5、 具备优秀的职业操守,人品正直,原则性强。
  • 8k-10k·13薪 经验1-3年 / 本科
    新零售 / 不需要融资 / 2000人以上
    我们致力于通过优化流程管理,协助公司以及各职能部门建立有效的内部控制和风险管理体系,以海量数据打造风险评估模型,结合人工智能等多种科技手段持续监控,确保企业健康运营,不断提升消费者用户体验。 岗位职责: -根据部门整体战略规划,内部审计制度和流程,执行审计计划; - 运用数据分析工具,发现和辨别日常工作中的潜在重大风险; -对内部控制、营运风险、政策性合规、系统和流程的效率以及充分程度,对公司的新变化、新业务作出独立评估,基于商业思维判断为公司及业务部门提出有效的改进方案; -协助公司新业务、新流程、新系统的流程与控制设计 -针对不同项目积极开展跨部门的协调和沟通; 岗位要求: - 本科以上学历,财经/会计类专业优先,具有相关证书(如CPA, ACCA等)优先 - 具有敏锐的数据思维,可以通过数据分析理解发掘业务流程与运作情况,了解熟悉统计工具分析(如SPSS, python, Arbutus, ACL)等优先。 - 具备良好的文字表达能力、组织协调能力和团队协作精神。 - 具备较强的原则性和风险防范意识,对审计业务有很强的敏感性和洞察力。 - 具备良好的沟通和团队协作能力,愿意开展广泛的跨部门合作,能够将理论与实际相结合,保证项目落地。 - 有独立发现问题并解决问题的能力。 我们希望你是 问题解决者,他们根据基于证据的观点做出决定。当他们尝试新事物时,他们会寻求尽可能多的理解,但不会贸然介入,而是进行尽职调查,并为未来制定计划。 团队合作者,他们是天生的团队精神,人人为我,人人为我。他们关注的是团队内部的关系。他们乐观,精力充沛,和别人一起工作时感到精力充沛。 探索家,他们喜欢探索,具有强烈的好奇心和实验性。他们经常会问“为什么?”,然后快速寻找解决方案的模式。他们往往不那么传统,更愿意尝试新事物。 专注细节,他们喜欢深入研究细节,并且擅长将风险最小化。他们在做决定之前要经过充分的考虑,在得出结论之前要考虑到所有的事实。他们会严格跟进。
  • 5k-8k 经验1-3年 / 本科
    制造业 / 未融资 / 150-500人
    岗位职责: 1、协助做好公司内部控制、对各部门制度建立/完善/执行情况进行及时跟进。 2、熟练使用用友系统,对财务报表进行分析。 3、对公司内部如采购、销售、合同、离任、年度业绩等进行审计,以发现工作流程漏洞及获取异常信息。 4、与外审保持良好合作,完成公司年度财报审计。 任职资格: 1、 审计、财务管理等专业毕业优先。 2、 专业水平扎实。 3、 良好的沟通协调能力、分析判断能力、语言表达能力; 4、 勤奋敬业,工作认真严谨,责任心强,踏实诚信,较强的团队合作意识。
  • 9k-14k·14薪 经验1-3年 / 本科
    智能硬件 / 未融资 / 500-2000人
    工作职责: 1、负责建立 IT 审计和风险管理工作机制,推进制度和风险监测体系建设; 2、负责导入IT 审计工具和方法论,对IT 系统信息安全和隐私进行日常审计/溯源; 3、负责跟踪业务流程和数据涉及的IT 隐私和信息安全,发现运营活动中的潜在风险; 4、负责IT系统中控制有效性、系统数据准确性和完整性的风险监测和报告; 5、负责起草IT 审计报告和整改意见,跟踪审计问题的整改和解决; 6、协助IT 外审等工作。 任职资格: 1、本科以上学历,计算机相关或信息管理专业,2年以上IT审计/风险管理/隐私/信息安全领域相关工作经验; 2、熟悉 ISO 27001/27701/等保相关标准; 3、熟悉主流的信息安全技术和防护体系; 4、良好的信息安全管理和IT审计要求知识; 5、良好的风险控制和分析能力; 6、良好的沟通和学习能力,语言表达能力,良好的团队精神和责任心; 7、有信息和隐私安全相关证书优先, 如(CISA/CISM/CISSP/CISP等); 8、具有大规模审计工作或上市公司IT内审/内控相关工作经历优先。
  • 8k-13k 经验1-3年 / 本科
    制造业 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、实施审计项目,提出审计建议,参与审计报告、管理建议书的编制,并协助推动、跟进整改落实情况; 2、参与违规追责线索核查、报告编制等工作; 3、参与统筹对接事项的沟通协调。 任职要求: 1、本科及以上学历,主修财会、审计、管理等相关专业,具有较强的专业能力,持有CIA、CPA、ACCA等资格证书者优先考虑; 2、有较强的口头及书面表达能力,能够接受长期出差; 3、2年以上财会、审计、管理等相关工作经验。
  • 10k-18k·13薪 经验5-10年 / 本科
    金融,数据服务 / 不需要融资 / 2000人以上
    职责描述: The candidate will take but not limited to the following work scope: 候选人的工作会涉及但不仅限于如下范围: 1. Communicate with the audit team to identify potential needs and actively expand business. 与审计团队沟通识别潜在需求,积极拓展业务. 2. Drive the team to achieve business indicators. 推动团队实现业务指标. 3. Responsible for managing the daily work of team members, responsible for the delivery quality and compliance of the team. 负责管理团队成员的日常工作,对团队的交付质量与合规性负责. 4. Work with other teams to reasonably allocate resources and workload.与其他团队协作,合理分配资源和工作量. 5. Maintain effective skill management model to drive overall skill upgrading. 维护有效的技能管理模式,推动团队整体技能提升. 6. Continuously improve the quality and efficiency. 持续改进质量及提高流程效率. 7. Execute other tasks assigned by manager. 完成经理分配的其他工作. 任职要求: Essential criteria: 1. Bachelor’s degree, major in information management, computer or finance related major is preferred. 大学本科学历,专业不限,计算机或财务相关专业优先考虑. 2. More than 3 years of team management experience. Experience in BPO industry is preferred. Financial experience or having relevant certificates is preferred. Data related experience or having data related certificates is preferred. 至少拥有3年团队管理经验. 曾任职于BPO行业者优先考虑. 拥有财务相关工作经验或拥有财务相关证书者优先考虑. 拥有数据相关工作经验或拥有数据相关证书者优先考虑. 3. More than 7 years working experience. Good communication skills and organization and coordination skills. 7年以上工作经验. 具备良好的沟通能力和组织协调能力. 4. Good logical thinking, willing to take the initiative to learn new knowledge and engage in data analytics work 具备良好的逻辑思维能力, 愿意主动学习新知识并且从事数据分析工作 5. Willing to acquire cross-functional knowledge about accounting\ auditing\ data analysis related knowledge. 愿意跨专业学习财务、审计、内控、数据分析等领域知识 6. Excellent writing and oral communication skills in both English and Mandarin Chinese, including presentation skills. 优秀的中英文口语和书面表达能力,包括演讲技能. 7. Efficient analytical and problem-solving skills. 较强的分析与解决问题的能力 8. Flexible, self-starter possessing intellectual curiosity; 适应灵活的工作方式并且能自我激励 9. Strong ability to work under pressure 有较强的工作抗压能力 Advantage criteria: 1. Certification of CISA, CIA, CICPA, ACCA is desirable and other finance related certificate is preferred 拥有CISA/CIA/CICPA /ACCA或其他财务方面证书其中一个或多个证书者优先 2. Knowledge on operating databases (e.g., Access, UNIX, Oracle, MS SQL) is advantage. 熟悉任一数据库语言能力会优先考虑(如Access,Unix,Oracle或者MS SQL) 3. Knowledge and experience on any of the soft wares below is an advantage: Alteryx/ Tableau / PowerBI ... 有以下任一软件的相关经验者优先: Alteryx/ Tableau / PowerBI 4. Experience in process optimization, automation is preferred 有流程优化和自动化相关工作经验者优先 5. Knowledge on data analysis and reporting analysis is advantage. 有数据分析以及报表分析经验的人员会优先考
  • 25k-40k·13薪 经验不限 / 不限
    旅游|出行 / D轮及以上 / 500-2000人
    审计经理(业务及IT方向) 【工作职责】 - 负责执行SoX404内控自评估工作,包括业务审计、财务审计、IT审计等,并对接外部审计师的审计工作; - 按照年度审计计划开展专项审计工作; - 识别和发现风险,提供安全控制措施降低风险影响,协调跟进业务部门对发现问题进行弥补改善,对执行情况进行监督,沟通解决问题。 【任职要求】 - ***本科及以上学历,6年以上全职工作经验; - 熟悉业务及IT审计相关的准则和方法论,熟悉COSO、COBIT相关知识; - OTA行业相关工作经验,持有相关证书(如CISSP、CISA、ISO27001、CIA以及ITIL等)者优先; - 工作认真负责、积极主动,具备快速学习能力和良好的沟通能力。
  • 18k-25k 经验3-5年 / 硕士
    金融 / 上市公司 / 2000人以上
    1.掌握审计、风控、财务会计等相关知识,有银行内审或四大事务所工作经验; 2.擅长数据分析类工作,有金融科技背景; 3.取得CIA、CPA等证书的优先。
  • 14k-18k 经验3-5年 / 本科
    移动互联网,电商 / 上市公司 / 500-2000人
    职责描述: 1. 根据公司年度审计工作计划,参与公司各类内部审计项目,包括财务审计、销售审计、采购审计等,并根据审计发现指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改落实。 2. 参与完善内部审计流程和工作机制,推动审计流程规范化和信息化建设等。 3. 参与完善公司制度内容,协助各部门推动内控流程体系建设,并提供有关指导和培训。 4. 组织和接受监管机构、上级机构、第三方机构的相关审计任务,并落实协调、整改等工作。 5. 完成领导安排和分配的其他工作。 任职要求: 1. 大学本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3年及以上政府、企业内控审计经验。 2. 对审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的审计理论和方法。 3. 熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4. 具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5. 沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
  • 15k-30k·13薪 经验3-5年 / 本科
    物流|运输 / 上市公司 / 2000人以上
    工作职责: 1、通过业务审计,发现潜在风险与违规事项,主动挖掘舞弊线索,并获取舞弊事实的相关证据,针对调查审计过程及结论形成完整书面报告; 2、对审计和调查中发现的舞弊风险进行分析和评估,与业务方共同形成改进方案,并推动业务完成风险治理,形成闭环; 3、能够通过数据分析与业务排查,挖掘舞弊线索。 4、能够主动完成舞弊风险预防性工作。 基本要求: 1、3年以上大中型企业内审(内控或反舞弊调查)或会计师事务所工作经验; 2、为人正直,原则性及保密意识强; 3、适应性强,具备良好的沟通协调、逻辑思维和团队协作能力; 4、学习能力好,可塑性好,能较快的理解业务、识别风险。 附加要求: 1、有反舞弊审计或者与监察配合成功立案经验者优先; 2、有采购招投标、工程类领域审计经验者优先; 3、物流类经验优先、有数据意识和数据基础者优先。 成长提升 1、团队氛围佳,每月文化月、年会、团建、生日会、许愿墙等多彩活动。 2、上市公司,平台稳定,制度健全,每年拥有晋升、调薪机会,拥抱变化,成长空间大。 薪资福利 1、饭补375/月,食堂品类丰富、营养卫生。 2、免费员工公寓,四人间,独立卫浴、空调、洗衣机齐备,可做饭。 3、免费班车上下班,自驾车停车免费。 部门介绍 -隶属安全与风险治理中心,核心部门。 -负责集团-业务风控应急、技术安全、数据安全、信息安全、网络安全、系统安全、监管合规等工作。 -全部使用阿里云技术架构构建安全体系。 -部门扁平化管理-简单-高效沟通模式。 -技术安全负责集团安全建设规划,立足于总部,服务于全网。
  • 16k-22k 经验1-3年 / 本科
    金融 / 未融资 / 50-150人
    职责描述: 1. 根据审计工作规划及年度审计计划,制定财务、业务、信息系统等审计项目方案; 2.开展审计项目。根据审计项目方案,组织开展审计工作,编写审计底稿,提出审计发现及整改建议,撰写审计报告,控制项目的进度和质量; 3.跟踪审计整改落实。定期汇总、报告审计项目后续事项和整改落实情况; 4.运用信息化技术和大数据分析手段,开展非现场审计监测和分析,研发审计模型; 5. 对接外审及上级单位,审计档案管理等综合性管理工作。 人员要求: 1. 基本要求:30周岁及以下,思想素质好,遵纪守法,无违规违纪行为记录,身体健康,党员优先; 2. 学历及专业:本科及以上学历,金融、计算机、经济、审计、财会、法律、应用数学等相关专业; 3. 从业经验及资历:具有1年以上金融机构审计从业经历; 4. 能力及资质要求: ①具备银行、审计、内部控制和经济理论基础知识,熟悉国家宏观经济政策和金融相关法律法规; ②具备较强的综合分析、语言表达、文字撰写和沟通协调能力; ③熟悉审计、内控工作的业务流程。熟练掌握SQL语言、掌握Python语言等具备数据分析能力者优先; ④热爱审计工作,具有正直、客观、廉洁、公正的职业操守;工作责任心强、服务意识好,勤奋踏实、吃苦耐劳,具有较好的团队合作精神。
  • 15k-30k·15薪 经验3-5年 / 本科
    金融 / 不需要融资 / 500-2000人
    职位描述: 1.开展信息科技类专项审计工作; 2.研究分析公司的信息科技风险状况,提出风险控制措施和建议; 3.组织开展审计调研,总结、分析审计经验,创新审计方法和程序; 4.配合信息科技部门实施审计信息化建设项目,包括审计信息化系统开发、测试、维护和优化,审计信息化系统数据管理、审计模型的开发和维护、系统人员权限管理; 5.开展审计数据分析工作; 6.其他相关工作。 职位要求: 1.信息科技类专业***本科及以上学历; 2.具有3年以上信息科技审计经验,熟悉信息科技审计知识,有较强的风险意识及风险识别能力; 3.具备良好的数据分析能力,了解数据库原理,熟悉SQL语言; 4.熟悉系统生命周期管理,具有信息系统项目开发经验; 5.品行端正、思想积极、三观正确、原则性强; 6.有良好的沟通协调能力,能在高压状态下保持良好的心态开展工作; 7.熟悉银行业相关法律法规和监管要求; 8.良好的逻辑推理能力及高度数据敏感度,表达清晰,文字功底强。