• 6k-12k 经验1-3年 / 大专
    企业服务 / 未融资 / 50-150人
    岗位职责: 1、律所坐班,接受当事人到所或电话法律咨询,分析案情,准确记录案件信息; 2、与当事人沟通,了解当事人需求,帮助当事人分析法律问题,推进与当事人形成法律服务委托关系; 3、转达当事人诉求,与主办律师描述案件,并移交相关案件资料。 任职要求: 1、有一定的法学基础知识和法学思维; 2、逻辑性强,有良好的的沟通能力; 3、具备一定的法务工作经验、销售经验和谈判经验,有律所、公检法工作经验者优先; 4、执行力强,抗压能力强,服从团队管理。 岗位福利: 1、工作时间:早9:00 晚6:00,周末双休,法定节假日正常休息; 2、缴纳五险; 3、定期培训谈案技巧和法律专知识; 4、待遇福利:转正:底薪+签单提成+节日福利金+茶歇+各类团建活动,平均月薪6k-1.2w以上,待遇上不封顶,欢迎投递简历。
  • 10k-15k 经验5-10年 / 本科
    物流|运输 / 不需要融资 / 15-50人
    内控经理 l 职位概要: 1. 负责公司财务部的业务结算及管理工作,监督公司应收款项的回收及存货的安全,保障公司财产安全。 2. 负责公司内部风险控制、内部稽核,对公司经营和管理系统进行监督与控制,降低公司经营风险;依照法律和公司章程维护企业合法权益,监督公司各部门业务运作合法合规,预防和防范企业各类法律风险。 l 岗位职责 (一) 财务工作: 1. 负责公司ERP系统内会计凭证的复核生成,根据权限分工完成业务订单及发票的复核修改确认工作; 2. 负责公司业务往来款项的核对结算及收付核销处理,定期编制公司内部销售应收款项报表,包括应收及准应收款项,及时反映、分析计应收款项收款情况,并沟通监督市场客服部及时按期回收账款,以保证加快应收款项的回收速度及降低资产减值率; 3. 根据库存管理分工,日常监督复核库存数据的出入库情况,定期盘点复核期末库存数量,保证库存数据的准确性和库存安全相关工作的监督复核,包括: (1) 监督管理库存数据的盘点及我司实际控制力。 (2) 以订单、实际出入库数据为依据,对仓库主管的入库确认及出库确认作监督复核,按规定的比例抽样复核,确保公司库存安全。每月初对上月仓库主管的入库确认及出库确认作监督复核,按20%的比例抽样复核,每当发现错误时,再提高20%的抽查率,直至未发现错误时逐次降低20%的抽查率,确保公司库存安全。 (3) 客户库位超期未收货及开票的监督管理,定期(每月)统计复核。 (4) 监督管理修理费用账单以开具发票、授权放弃等方式的核销。 (5) 移库超期未还箱及相关超期费用的监督管理,监督计收灭失费、超期费。 (6) 对于发现的影响公司财产安全的问题,向上级及总经理汇报。 4. 配合财务部人员完成公司其他相关财务核算工作。 (二) 内控工作: 1. 基于公司管理和战略发展需求,依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系; 2. 整体营造公司良好的内控环境,及时、正确地传递内控的管理基调,提供公司内控的知识共享与咨询培训,提升公司整体内控管理能力; 3. 负责分子公司、各部门的内控管理,跟进内控问题改进建议的落实;收敛内外风险,为企业级风险的识别和管理提供方案; 4. 负责监督、报告各部门内控工作执行情况,向公司管理层反馈公司整体内控状况; 跟踪研究法律法规变化,对公司的法律风险进行评估; 5. 根据合同管理规定,编制和修改公司标准化及规范化合同样本;负责组织人员参与重大经济合同的谈判和签订工作; 6. 负责组织对合同进行评审和把关,负责日常客户档案的核查评估工作,确保符合公司的合同管理流程; 7. 负责组织对各类经济合同执行情况的监督,定期将合同执行情况进行汇报上报; 8. 指导及监管公司合同的归档管理和公司行政公章、合同专用章的使用,确保合同管理有序,以备相关人员的查询和审阅。 9. 负责对公司事务提供法律支持,参与处理公司各类纠纷、仲裁、诉讼及非正常债权债务及异常资产回收的相关法务和催讨事宜; l 任职资格: 教育背景: ◆会计、财务或相关专业本科以上学历。 培训经历: ◆受过财务与法务等方面的培训。 工作经验: ◆5年以上财务工作经验,3年及以上内控工作经验。 技能技巧: ◆具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验; ◆精通国家财税法律规范,具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验; ◆谙熟国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策; ◆良好的中英文口头及书面表达能力。 ◆擅长资本运作,有证券融资以及兼并收购的实际经验和综合投融资方案设计能力,并有多次投融资成功经验者优先。 ◆熟悉合同法、财务等公司营运相关法律法规 职业素质: 1. 按规定的时间、流程和质量标准完成上级布置的工作任务,并保持沟通反馈。 2. 按规定时间和标准向上级提交各报告、报表。 3. 按公司及部门的要求参加相关会议、培训等活动,执行会议决议。 4. 及时向上级汇报存在的问题。 公司福利: 五险一金 员工餐 假日福利 旅游与团建
  • 20k-40k 经验3-5年 / 本科
    企业服务 / 未融资 / 150-500人
    任职要求: 1.一年以上谈案经验或者律师助理经验; 2.***法本且一年左右律师助理或者谈案经验均可; 3.有相关谈案经验优先录用; 4.不要案源拓展,要的是谈案律师; 综合收入:15000--30000 工作内容: 1.律所现场接待当事人,为当事人解答法律问题,提供一对一现场咨询服务,为当事人提供满意的方案,进一步达成委托; 2.对未委托客户进行二次跟进和回访,邀约到所进一步促成委托; 3.案件委托之后对接主办律师,进办案群关注案件进展全过程,做好当事人后期维护工作,服务好当事人; 4.服务好已委托当事人的基础上,进一步开发新的案源,邀约到所再次达成委托。
  • 10k-20k 经验1-3年 / 本科
    其他 / 上市公司 / 2000人以上
    一、岗位职责 1、依据年度计划开展内控审计/流程审计,审查公司采购、销售、生产、发展等关键业务活动,监督评价流程遵从性及执行有效性; 2、对集团旗下子公司/事业部,经营成果的真实性、准确性、合规合法性及各项财务收支、资产管理、关联交易等事项进行专项审计; 3、对干部所负经济及管理责任的审计监督,客观公正评价任期内工作成果,完善公司内部监督约束机制,为干部任用提供评价依据; 4、公司流程制度优化、业务内控完善,推进公司系统建设。 二、任职要求 1、专业:会计、审计、财务管理等财务相关专业;1-3年工作经验; 2、能力:思路清晰。审计敏感性强。具备较强的逻辑思维能力和数据分析能力。能熟练运用各项审计方法和办公软件; 3、心力:有企图心。心力强大,具备一定抗压能力。责任心强。能深钻业务,有钻劲儿。
  • 14k-18k 经验3-5年 / 本科
    移动互联网,电商 / 上市公司 / 500-2000人
    职责描述: 1. 根据公司年度审计工作计划,参与公司各类内部审计项目,包括财务审计、销售审计、采购审计等,并根据审计发现指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改落实。 2. 参与完善内部审计流程和工作机制,推动审计流程规范化和信息化建设等。 3. 参与完善公司制度内容,协助各部门推动内控流程体系建设,并提供有关指导和培训。 4. 组织和接受监管机构、上级机构、第三方机构的相关审计任务,并落实协调、整改等工作。 5. 完成领导安排和分配的其他工作。 任职要求: 1. 大学本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3年及以上政府、企业内控审计经验。 2. 对审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的审计理论和方法。 3. 熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4. 具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5. 沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
  • 5k-6k 经验不限 / 不限
    其他 / 未融资 / 500-2000人
    招聘岗位:机动队队员(5000-7000) 岗位描述: 1. 负责奉贤区治安防控机动队的日常工作,协助区域经理、安全经理和中队长完成工作任务; 2. 参与治安巡逻、防控、应急处置等工作,确保责任区域的治安稳定; 3. 配合政府部门,协助完成各类大型活动、重要时期的安保任务; 4. 参与对违法犯罪活动的调查、取证、抓捕等工作,维护社会治安秩序; 5. 完成上级领导交办的其他工作任务。 任职要求: 1. 具有中华人民共和国**,遵守宪法和法律,品行端正,无违法犯罪记录; 2. 年龄在18-40岁之间,身体健康,五官端正,无色盲、纹身等不良特征; 3. 初中及以上学历,具备一定的沟通协调能力和团队协作精神; 4. 具有良好的身体素质和体能,能适应夜间执勤、应急处突等工作需要; 5. 退伍军人、有相关工作经验者优先录用。 薪资福利: 1. 薪资范围:5000-7000元/月,****; 2. 节日福利 3. 提供岗位培训、晋升空间; 4. 依法享受国家法定节假日、年休假等。
  • 25k-35k·13薪 经验5-10年 / 本科
    金融,数据服务 / D轮及以上 / 150-500人
    【岗位职责】 1.负责开展内部审计合规体系建设,根据法律法规、外部监管机构和大股东的要求,推动构建符合业务发展实际的合规体系; 2.负责开展公司内部风控跟踪、风险评估及风险处置; 3.负责OA等系统中流程上线设计与对接; 4.落实内控合规培训计划,推动内控文化建设; 5.完成领导交办的其他工作。 【任职要求】 1.***本科及以上学历,审计、统计、会计、企业管理等相关专业优先; 2.3年以上内控合规工作经验,熟悉公司治理、内控等方面法律法规,通过法律资格考试优先; 3.具备良好的逻辑性、沟通协调能力及书面表达能力; 4.大型国央企对应任职经历优先。
  • 4k-8k 经验3-5年 / 大专
    企业服务 / 天使轮 / 15-50人
    医疗风险防控:国家法律支持,依法推行,利国利民。致力于解决医患矛盾、医疗纠纷。 职业优势: 1、国家主导、依据政策推广、市场大客户多、医院工作环境好。 2、培训机制完整、职业发展空间大。 3、薪酬合理,高薪挑战,上不封顶!完全体现能力与收入匹配! 医疗风险防控员 工作理念:守护医生,救助病友. 医疗风险防控员 一、岗位职责: 1、以医疗服务为核心,为医院各手术科室做好协助工作; 2、为医院做需要做手术的做患者教育、术前意外风险谈话及咨询工作; 3、按照国家政策和医院要求,鼓励引导患者及家属参与国家推行的医疗意外保险; 4、术后查房,随访排查——促进医患沟通,减少医患矛盾。 二、任职资格: 1、大专以上学历。 2、具有3年以上工作经验。 3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力。 4、具备一定的工作分析及判断能力,良好的客户服务意识,能吃苦。 5、有医疗服务背景的从优录用。 三、薪酬体系 基本工资(4K)+餐补(500)+社保公积金+提成奖金。 四、工作地点 常州市**人民医院等。 五、工作时间,9:00-12:00,14:00-18:30。 周五下午——周日上午休息,每周休息二天,法定节假日正常休息。
  • 8k-10k 经验1-3年 / 本科
    硬件 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1、根据年度审计计划,开展各项(营销、供应链、基建等)审计工作,包括制定审计方案、实施相应的审计程序、编制审计底稿、就审计问题与业务部门沟通确认; 2、撰写审计报告,对审计过程中发现的问题进行风险评估,提出整改或处理建议,并督促改善落实; 3、在内部审计过程中关注和检查舞弊行为,必要时进行反舞弊调查,推动公司反舞弊体系的建立; 4、协助进行公司内控制度及流程的梳理与优化; 5、负责整理、归档内部审计资料、管理审计档案。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计及财务相关专业; 2、2年以上中型企业内部财务、审计工作经验,具有快消行业内审经验最佳; 3、熟悉企业内部控制流程; 4、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,有较强的逻辑分析能力、执行能力及写作能力,抗压能力好; 5、能够适应出差。 我们提供完善的保障: 入职五险一金、法定假日,带薪年假、包食宿、年度体检、定期团建、生日礼金等
  • 6k-8k 经验3-5年 / 本科
    硬件 / 未融资 / 50-150人
    岗位职责: 1.负责公司产品成本、项目成本的核算、分析、控制 2.维护ERP系统业务模块和财务模块数据,确保业务数据和财务数据的准确性 3.协助公司财务合规建设,定期审查财务核算质量及相关报表,确保其准确性 4.定期组织财务内控培训,提高公司员工的合规意识,并督导其执行;及时与各业务部门沟通,反馈风险及建议 5参与全面预算管理,按公司预算管理要求开展预算的控制、维护和分析 岗位要求:本科及以上学历,财务、统计等相关专业优先 4年及以上财务相关工作经验或2年及以上同岗位经验; 有财务内控&审计经验者优先 熟悉ERP软件及office办公软件; 具有良好的职业道德及高度的工作责任感和敬业精神 具有良好的服务意识,沟通协调能力及抗压能力强; 工作时间: 周一到周五:9:00-12:00,13:30-18:30;周末双休
  • 18k-25k·14薪 经验10年以上 / 本科
    营销服务|咨询,软件服务|咨询 / 上市公司 / 500-2000人
    1、 协助建立健全公司内控及风险管理体系,完善公司内控制度; 2、 独立开展常规内控及内审项目及专项审计,如采购审计、IT审计等; 3、 根据内外部要求,协助组织公司内控及风险专项自评估工作,编制评估报告; 4、 对审计的结果进行落地跟进; 5、 梳理内控操作流程,搭建内控风险监控模型。 任职要求: 1、本科,5年以上工作经验 2、财务、审计、IT相关专业优先 3、拥有良好的逻辑思维及学习能力,拥有良好的沟通技巧 4、内控及内审相关工作经验或事务所相关经验 5、善于数据统计分析或有任一特长领域优先考虑 6、电商经验、采购审计、IT审计经验优先考虑
  • 15k-25k 经验3-5年 / 本科
    科技金融 / 上市公司 / 500-2000人
    职责描述:1、熟悉SOX404法案条款的内控管理要求,会按照COSO的内控框架,执行特定范围或业务流程的内控梳理和搭建,辨析和记录关键控制。2、独立或协助上级完成各项SOX404的内控评估测试工作,测试评估控制设计有效性和控制运行有效性,对控制缺陷提出有效的改进建议或方案,并协调跟进整改活动的落实。3、与上级、财务部以及其他业务部门、外审师等进行有关内控问题的协调、沟通和合作,参与执行各类内控梳理和评估任务,执行各类内控管理建设提升项目。4、协助上级主管执行有关内控工作的文档编制和汇报编制,维持高效率工作及高质量的报告和各类文档记录。任职要求:1、拥有4年以上的上市企业(金融,科技,互联网公司优先考虑)内控、内部审计、外部审计、企业风险管理咨询与合规相关工作经验 2、大学本科审计、会计、商业管理类学科专业毕业。3、正在完成或已经获取一项国内或国际认可的专业会计师或审计师资格 (e.g. CIA/CISA/AICPA/CICPA, etc)。4、对美国会计准则、中国会计准则有认识,熟习一般办公应用软件的运用,对金蝶系统有认识。5、掌握互联网金融行业相关监管规定,了解互联网金融领域的产品业务知识;6、能结合监管环境及集团运营阶段,利用专业知识解决一般的专业问题;7、具有风险识别及管理分析技能,良好的人际沟通技巧、逻辑思维、表达、组织、协调等能力。
  • 25k-35k·14薪 经验10年以上 / 本科
    营销服务|咨询 / C轮 / 150-500人
    岗位职责: 1、根据公司发展及上市要求,组织建立内部控制体系,包括授权体系、管理标准、业务流程、审批流程等,并对关键业务循环进行持续监控和优化; 2、组织开展内控测评,评价内部控制系统设计的合理性及执行的有效性,推动跟踪改善建议的落实; 3、开展风险评估、动态监控并及时进行风险提示,协同和督促管理层制定风险应对措施,跟踪风险应对措施的落实情况; 4、负责公司内控理念的传递与宣贯; 5、领导临时安排的其他相关工作。 任职资格: 1、**本科及以上学历,8年以上内控相关工作经验,具备乙方内控咨询项目负责人经验优先; 2、熟悉企业内部管理环节的控制要点; 3、良好的逻辑推理能力、思维清晰、表达能力强、执行力佳,优秀的报告撰写能力。 4、擅长跨部门的沟通、协调,具备独立完成跨部门项目的能力。
  • 电商 / 上市公司 / 2000人以上
    职位描述 1. 立项并推进开发基于游戏编辑器(2.5D视角)制作的生存、防守、塔防类游戏 2. 招募并管理复数小型开发小组进行实际的游戏开发,对游戏的里程碑和质量负责 3. 把控游戏设计方向,对游戏的实际上线数据负责 4. 总结归纳开发过程中遇到的编辑器问题,反哺编辑器进行迭代开发 职位要求 1、主策:1年以上主策划或策划组长相关经验,曾参与过至少一款游戏的立项过程,有PC端游经验者加分 2、策划组长:3年以上核心策划相关经验,曾参与过至少一款游戏的框架搭设过程,有PC端游经验者加分 3、执行策划:协助策划组长开发基于游戏编辑器(2.5D视角)制作的生存、防守、塔防类游戏
  • 18k-23k·15薪 经验3-5年 / 本科
    数据服务|咨询,人工智能服务 / D轮及以上 / 2000人以上
    1. 设计规划集团内控体系,规划年度内控工作; 2. 完善集团内控制度、业务流程和关键控制点,匹配制度、流程、控制点并形成完整的内控管理文件; 3. 开展重点领域的风险评估工作,跟踪、监控、分析与评估公司各流程运行效果,对公司现有制度、流程进行梳理、调整,针对制度、流程执行过程中发现的疏漏和缺陷,提出完善和优化的切实合理意见,并推动落地、跟踪执行; 4. 与IT部门配合,建立和完善信息化系统的控制措施,提高控制的效率和效果; 5. 组织开展内控相关培训、考核; 6. 为业务部门的经营活动提供内控咨询,支持业务稳健发展; 7. 配合完成领导交办的其他工作。 任职资格: 1. 本科及以上学历,财务、会计、法律等相关专业; 2.了解财务会计、内控等相关知识;具有良好的数据处理、分析能力; 3.工作细致、严谨、踏实,具有高度的工作热情和责任心。 4. 具有四大工作经历优先,具有CICS、CISA等证书优先