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岗位职责: 1.全面主持部门工作,负责制定本部门管理目标; 2.负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进; 3.负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段; 4.负责组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作; 5.负责制订审计工作目标和具体的工作计划,根据计划组织开展内部例行审计工作,规避运营过程中的风险,推动管理提升; 6.领导交办的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、审计相关专业,; 2、有四大会计师事务所、上市公司或外企工作经验者优先; 3、10年以上审计工作经验,3年以上团队管理经验; 4、责任心和原则性强,严谨细致,优秀的分析判断能力、洞察力,良好的组织协调能力、影响力、压力承受能力。
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岗位职责: 按照公司内审计工作程序开展内部审计工作 工作内容: 严格按照内审计工作程序开展内部审计工作; 如实记录被审核方实际状态,保证审核的客观、公正,对提交的审核记录负责; 参与负责编制内部审计报告; 负责对被审计单位的整改情况进行后续审计; 负责审计资料的整理归档; 法律、法规规定和部门负责人要求办理的其他审计事项。。 任职要求: ◆本科以上学历。财务、会计、审计类专业,***硕士及以上学历者优先。 ◆大学英语4级证书。 ◆3年以上审计、稽核相关岗位工作经验。 技能技巧: ◆熟练掌握内部审计相关知识,掌握了解经济管理和财税相关知识; ◆熟悉各类文案写作,精通各类办公软件; ◆在会计师事务所从事过相关工作者优先。
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岗位职责: 1、协助完成金融科技板块公司的内审规划,并落地实施; 2、组织项目组开展各类审计工作,如综合审计、专项审计、离任审计、运营审计、第三方合同合规审计等,并出具审计报告和管理建议书; 3、对内审过程中发现的控制缺陷、存在的问题进行跟踪,实施后续审计程序,监督纠正措施的落地执行; 4、协助开展金融板块公司的舞弊案件调查工作; 5、配合进行内部控制和风险管理工作。 任职要求: 1、*****本科及以上学历,具备5年及以上的金融科技业务内审实务经验; 2、有电商行业、支付行业、金融信息行业审计工作经验,对支付机构、卡组织等支付行业熟悉者优先,熟悉平台运营方法,对整个线上业务生态格局有清晰的认知; 3、较强的数据信息整合能力,具备全面数据分析的能力,并且有一定的文字编辑能力,能够协助撰写内部审计报告; 4、具备项目管理能力,能独立带队完成相关审计项目,具有良好的团队合作精神以及较强的沟通协调能力和解决问题能力; 5、具备较强的学习能力、抗压能力和敢于质疑的职业精神,坚持原则、严谨细致、责任心强,可接受出差。
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工作职责: 1.负责审计工作,独立带队完成集团下属公司及业务单元的例行审计、专项审计及反舞弊调查; 2.负责内控工作,对部门分配的生产、研发、营销、采购等业务领域通过信息系统、访谈等形式进行长期监督,及时反馈异常线索; 3.负责支持及培训,对审计人员开展项目提供业务专长支持,开展内部审计专业培训。 任职资格: 1.教育背景:**本科及以上学历,专业不限; 2.工作经验:5年及以上工作经验,企业内部审计经验不少于2年,工业制造/生物医药研发/医药营销/招标采购至少一个领域项目经验成功案例,有反舞弊调查,医疗器械、生物技术、工业加工制造等背景优先; 3.专业技能:有信息系统审计或调查技能;办公软件技能;能使用英语工作的优先考虑; 4.学习适应能力强、自我驱动、结果导向、有创新意识;能接受30%左右的出差。
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财务应用:审计主要是对企业的资产负债以及亏损的真实性,合法性以及效益进行有效的监督。根据企业的会计报表,进行客观公正的评价,目的反映企业经营情况的真实情况,发现并采取相应的措施,解决企业财务收支中的各种违法问题。 业务应用程序:主要是审计企业的物资供用,生产组织评审,库存现金的审计等,目的是帮助企业挖掘人力,财力和物力的潜力,改善企业的经营状况。 管理应用程序:对管理体系和管理工作的审计。主要是考核企业的管理职能以及考核企业各个部门的工作。 风险管理:风险管理能有效对企业潜在的事故或者损失进行有效的控制或者预防,以实现最大安全的过程,把风险性降到最低。 公司审计制度目的是各部门相互牵制、相互监督,针对财务的清查时通过账务是否相符,来检查内部的执行情况。
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财务应用:审计主要是对企业的资产负债以及亏损的真实性,合法性以及效益进行有效的监督。根据企业的会计报表,进行客观公正的评价,目的反映企业经营情况的真实情况,发现并采取相应的措施,解决企业财务收支中的各种违法问题。 业务应用程序:主要是审计企业的物资供用,生产组织评审,库存现金的审计等,目的是帮助企业挖掘人力,财力和物力的潜力,改善企业的经营状况。 管理应用程序:对管理体系和管理工作的审计。主要是考核企业的管理职能以及考核企业各个部门的工作。 风险管理:风险管理能有效对企业潜在的事故或者损失进行有效的控制或者预防,以实现最大安全的过程,把风险性降到最低。 公司审计制度目的是各部门相互牵制、相互监督,针对财务的清查时通过账务是否相符,来检查内部的执行情况。
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(1)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估; (2)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等; (3)在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为; (4)至少每季度向审计委员会报告一次, 内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
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工作职责: 1、负责电商交易/供应链/商家平台/广告系统/基础架构/内部系统等研发经历; 2、负责高质量的方案设计和代码实现,承担高优的重难点技术攻坚; 3、持续改善服务稳定性和性能等技术问题,提升用户体验; 4、参与产品需求讨论、技术规划与落地,与产品经理高效协同,按期按质交付。 (leader岗位需要有较强的技术能力且10人以上管理经验,负责团队搭建以及面试) 任职要求: 1、本科及以上学历,计算机、软件工程等相关专业,基础知识扎实; 2、熟悉面向对象设计和开发,对代码有高度追求,熟悉 Java/Go/C++/Python 中的至少一门编程语言; 3、熟悉分布式系统的挑战和解决方案,掌握常见中间件的使用以及原理; 4、学习能力强,有良好的自驱力,具备独立解决问题的能力; 5、责任心强,具备良好的沟通协作和项目推动能力。
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职位概述: 负责组织和领导学校内部的社团活动,促进学生的社交和娱乐,提升社团的知名度和影响力。 岗位职责: 1. 制定社团的年度计划和活动安排,并监督执行。 2. 招募和选拔社团成员,并对其进行培训和管理。 3. 组织各种社团活动,包括但不限于讲座、研讨会、比赛、演出等。 4. 负责社团的财务和预算,确保社团的财务状况良好。 5. 维护社团的社交媒体账号,发布活动信息和社团动态。 6. 协调与其他社团和学校组织的合作,促进跨部门合作。 7. 收集和反馈社团成员的意见和建议,不断完善社团工作。 职位要求: 1. 具有相关专业背景或社团工作经验优先。 2. 有较强的组织、协调和沟通能力。 3. 具有出色的领导和团队管理能力。 4. 具有创新思维和良好的策划能力。 5. 熟练使用办公软件,如Word、Excel、PowerPoint等。 6. 具备优秀的口头和书面表达能力,能够撰写活动策划和新闻稿等。 7. 有良好的团队合作精神,能够与校内其他社团和组织建立良好的合作关系。 加分项: 1. 有成功组织和举办大型活动的经验。 2. 具有相关领域的专业证书或资质。 3. 对社交媒体和新媒体有深入的了解和实践经验。 4. 有良好的英语听说读写能力,能够与国际学生和教师进行无障碍交流。 我们提供: 1. 具有竞争力的薪资待遇和福利。 2. 良好的工作环境和团队氛围。 3. 丰富的培训和发展机会。 4. 完善的晋升机制和职业发展路径。 如果您对这个职位感兴趣,欢迎投递简历至我们的招聘邮箱,或者直接联系我们的招聘电话。期待您的加入!
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职位名称:审计助理 工作职责: 1. 负责支持审计团队进行日常的审计工作,包括数据收集、整理、分析、报告等。 2. 协助审计经理完成各类审计项目,包括制定审计计划、收集审计证据、编写审计报告等。 3. 参与审计项目前期的准备工作,包括参与会议、研究审计方案、了解客户业务等。 4. 负责维护审计数据库,包括审计计划、审计证据、审计报告等。 5. 协助审计经理进行审计成本的控制和预算的执行。 6. 完成其他由审计经理或董事会指定的与审计相关的任务。 职位要求: 1. 大学专科及以上学历,主修会计、财务、审计等专业 2. 具备较强的财务和数字分析能力,熟悉财务报表、财务数据结构等 3. 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立工作,具备较强的责任心。 4. 具备较强的学习能力,能够及时了解行业动态和审计趋势
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小组内部招人,主要做贷款业务风控工程开发,语言以python、c++为主, base北京360大厦,感兴趣可以发邮件到************************** 岗位职责: 1、负责贷款业务风控系统架构设计和产品开发、平台化建设; 2、针对复杂业务场景,根据产品需求提供优秀的系统架构设计和高质量的代码; 3、持续改善已有业务系统,优化系统薄弱点,提升系统性能、稳定性和可扩展性; 4、完善基础组件支持,更好地支撑业务迭代,根据业务需要,优化组件功能和性能; 任职要求: 1. 本科及以上学历,计算机、软件类相关专业,4年以上研发工作经验; 2. 熟练掌握python/c/c++任意一种语言,具有良好的编码风格; 3. 熟悉常用服务端组件(Mysql/Redis/Kafka等)和大数据hadoop/spark等; 4. 对软件产品有强烈的责任心,具备良好的沟通能力和优秀的团队协作能力; 5. 偏向于做过贷款业务风控开发,或者在大型互联网服务端开发优先
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岗位职责: 1、按照项目经理的要求执行会计、审计和其他公司业务; 2、完成审计等业务项目的具体工作; 3、参加业务培训,不断提高专业及职业素养; 4、其他公司分派需要完成的任务. 任职要求: 1、1-3年会计师事务所工作经验; 2、有会计证者优先; 3、具有敬业精神和团队精神
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职位描述 1、负责快手内部研发工具系统能力建设; 2、负责快手面向用户实名认证等C端页面功能迭代; 3、负责需求收集、功能设计、原型设计,编写产品相关文档; 4、负责日常需求沟通和对接。 任职要求 1、本科或研究生在读,24年或者25年毕业,能至少连续实习3个月,每周4个工作日以上; 2、计算机相关专业优先,熟悉内部系统和有内部系统建设经验者优先; 3、熟练使用Axure,有良好的产品设计能力,有互联网公司实习经历优先; 4、具备优秀的逻辑思维能力,对解决挑战性问题充满热情; 5、有良好的自我驱动能力,对输出的产品方案,有不断精益求精的态度。
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工作内容:参加2022年报审计 时间:2023年2月至2023年4月。 工作地点:北京,可随同项目组出差(其他京外项目)。 要求: 1、财会相关专业,大四或研究生; 2、具备较强学习能力及抗压能力,有较强责任感,服从安排 ; 3、自备电脑; 4、简历以“姓名+学校+联系方式+实习开始时间+实习结束时间”命名。 实习生待遇:100元-120元/天。 请投递简历至*********************。
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岗位职责: 1.协助项目经理开展审计工作; 2.负责审计信息收集、整理和归档; 3.起草审计报告; 4.可以在审计过程中与相关客户进行简单协调和沟通; 5.编制完成最终的审计报告等; 6.其他领导安排的工作。 任职资格: 1.审计、财务、金融、法律等专业大专以上学历。 2.具有财会、审计等相关工作经验者优先; 3.熟悉企业会计、审计、税务等业务流程; 4.具有使用办公软件和审计方法,较强的数据、信息整合能力;