• 25k-35k 经验5-10年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责 1.负责编制集团年度审计计划,领导团队实施风险导向的内部审计项目,编制审计报告,沟通与确认审计发现,汇报审计结果; 2.负责跟进审计或评估项目的改进,包括不限于:推动改进执行、评估方案合理性、衡量剩余风险等,并作相应汇报; 3.联动相关业务方建立健全内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供专业支持,同时与相关业务方建立良性可持续的合作关系; 4.建立健全集团反舞弊工作机制并负责落实;负责反舞弊宣导工作,推动业务流程的完善,防范、降低业务舞弊风险;牵头舞弊相关事件的评估和调查工作。 岗位要求 1.本科或以上学历; 2.5年以上企业内部审计工作经验,有独立开展审计项目的经验,有全局把控项目管理的能力,同时拥有企业内部审计工作经验和在四大会计师事务所的审计经验者优先; 3.对企业内部审计、风险管理及流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻、灵活的理解和认识; 4.有职业怀疑态度,学习能力强、有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神、善于数据分析和逻辑推理、抗压能力强; 5.有优秀的沟通、书面及口头表达能力,有优秀的项目管理能力,有良好的团队精神; 6.具备一定的英语水平; 7.有CIA、CPA资格者优先考虑。
  • 25k-50k 经验10年以上 / 本科
    工具类产品,内容社区,音频|视频媒体 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1. 负责组织建立和完善审计项目质量管理体系,制定完善审计项目质量机制和工作流程; 2. 负责对公司各项业务及操作进行审查和监督,推动问题整改落地,合理保证各项业务的合规性和精细化运营; 3.负责组织定期检查,对可能出现的风险问题提出预警,对已出现的风险问题,提出整改意见并监督相关部门整改落实; 4.提供内控咨询、开展内控培训,宣导贯彻内控知识,营造良好内控环境。 岗位要求: 1. 本科或以上学历; 2. 8年或以上相关行业审计经验,其中3年以上独立带审计项目管理经验,有全局把控项目管理的能力; 3. 熟悉风控/内部审计/稽核流程及方法;具备较强的沟通统筹协调能力、逻辑思维分析、洞察能力及报告写作能力; 4. 为人正直,责任心强,自驱能力强; 5. 具备互联网行业经验优先。
  • 6k-8k·15薪 经验1-3年 / 本科
    其他 / 未融资 / 2000人以上
    任职资格: 1、本科及以上学历,会计、法学、财务、建安类专业或审计相关专业; 2、2年以上审计相关工作经验优先,优秀的985/211应届也可投递,需要现场面试; 2、普通话标准,23-30岁,要求有高度的团队合作精神、谦虚和认真刻苦的工作态度; 3、熟练使用office办公软件,Excel表格函数利用程度较高; 4、有纪检监察工作经验者可放宽相应的学历要求; 5、能适应出差,能抗压,服从部门工作安排,建安类工作经验可优先。 岗位职责: 1、依照审计计划进行审计工作,按照内审工作程序进行风险分析,缺陷溯源及审计测试工作,完成相应审计工作底稿及编写内审报告,并协助监督业务部门制定、整改和完善公司内部控制制度和流程等工作; 2、对内部各项管理制度及流程的落实情况进行稽核;实施具体审计项目,取得审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责。编写审计报告,提出审计建议; 3、招标与合同评审—按规定参与招标、议标和合同评审会,监控过程。
  • 13k-18k·14薪 经验3-5年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位或部门特色 负责集团稽核项目,及撰写稽核报告。 岗位描述 1、本科及以上学历,金融专业、法律专业、审计专业等相关专业; 2.具备一定的大数据分析能力; 3.对数据有足够的敏感性,有较强的结构化思维和逻辑分析能力、执行能力、学习能力,具备良好的文字表达能力、沟通能力、团队合作精神及抗压能力; 4.可以非常熟练运用EXCEL;了解一定的数据库知识,熟练应用SQL/R/Python/SPSS等工具者优先; 性格要求 细致、认真、乐观、开朗 岗位要求 1、本科及以上学历,金融专业、法律专业、审计专业等相关专业; 2.具备一定的大数据分析能力; 3.对数据有足够的敏感性,有较强的结构化思维和逻辑分析能力、执行能力、学习能力,具备良好的文字表达能力、沟通能力、团队合作精神及抗压能力; 4.可以非常熟练运用EXCEL;了解一定的数据库知识,熟练应用SQL/R/Python/SPSS等工具者优先;
  • 10k-15k·13薪 经验1-3年 / 本科
    移动互联网,物联网 / 不需要融资 / 50-150人
    1. 依照公司政策及目标拟订规划及执行年度稽核计划。 2. 协助公司内部控制之建立、执行、修订、运行监督、异常事项追踪及协助流程改善。 3. 落实内部控制之制度推行,配合内稽内控制度落实与执行。 4. 出具撰写稽核报告及缺失追踪与问题改善,提出适切的内控建议及异常事项改善进度。 5. 子公司、分公司内部控制执行、项目查核及内控自评。 6. 差勤、费用报支等会计入账合规性查核,核决权限遵循测试 7. 执行年度定期稽核、内控自评。 8. 其他主管交办事项。 9. 拟制性管理报表编制 10.监督RD部门人员确实填写工单至公司控管系统或ERP系统 11.协助申请高新企业相关文件准备 12.中国地区相关法令之遵循测试,合法性合规性查核并每月向中国区总经理以及台北稽核报告工作进度与查核报告 【任职要件】 1. 须符合上市公司内部稽核人员适任条件。 2. 上市公司2年以上稽核经验者佳 。 3. 熟悉证管法规及内控审计作业。 4. 抗压性强、具良好沟通能力与问题解决能力。
  • 9k-14k·13薪 经验3-5年 / 本科
    其他 / 不需要融资 / 150-500人
    岗位职责: 按照公司内审计工作程序开展内部审计工作 工作内容: 严格按照内审计工作程序开展内部审计工作; 如实记录被审核方实际状态,保证审核的客观、公正,对提交的审核记录负责; 参与负责编制内部审计报告; 负责对被审计单位的整改情况进行后续审计; 负责审计资料的整理归档; 法律、法规规定和部门负责人要求办理的其他审计事项。。 任职要求: ◆本科以上学历。财务、会计、审计类专业,***硕士及以上学历者优先。 ◆大学英语4级证书。 ◆3年以上审计、稽核相关岗位工作经验。 技能技巧: ◆熟练掌握内部审计相关知识,掌握了解经济管理和财税相关知识; ◆熟悉各类文案写作,精通各类办公软件; ◆在会计师事务所从事过相关工作者优先。
  • 15k-18k 经验3-5年 / 硕士
    金融,其他 / 未融资 / 150-500人
    工作职责 武汉 + 成都+ 大连+广州+天津 1.各类稽核项目组织与参与:根据稽技方案及工作计划,以风险为导向,按照稽核程序开展非现场、现场检查,保证重大风险得到有效监控。完成与被稽核单位沟通、征求意见、报告撰写等工作; 2.实现三促:根据日常检査发现的问题向管理层提交三促建议,在源头解决问题,助力公司平稳健康发展 3.公司风险监测与防控;根据外部监管和信息披露要求,具体开展内部控制评价及其他专项检查,协助专业公司堵塞系统漏洞、流程缺陷,推动专业公司业务风险管控前置,提升风险防控水平; 4.监察案件及风险事件追踪:推动案件防控体系建设,与监察部和各专业公司协同合作,重点关注互联网金融、重大监管处罚、群体性事件等突发重大案件的实时监控化解工作,保护公司和客户资产安全: 5.完成领导交办的其他日常工作: 6.工作地点可以在广州、南京、成都、大连、武汉。 任职资格 1.本科及以上学历,审计、会计、金融、统计、法律、I、信息技术等相关专业; 2.3年以上审计相关工作经验,保险从业经验者优先; 3.熟悉内部审计准则、熟悉保险公司的内部流程、了解保险业务、财务、信息技术、法律知识者优先; 4.有较强的独立工作能力、沟通协调能力、文字表达能力,善于分析问题、解决问题;爱岗敬业,能接受出差,认同平安文化; 5.具有大数据背景,IT专业背景,或有具备CIA、CPA、司法考试等优先。
  • 信息安全 / 天使轮 / 15-50人
    工作内容: 领导组织开展个人信息保护合规审计工作。 岗位要求: 通过中国网络空间安全协会组织的“高级个人信息保护合规审计人员能力评价”,有高级职称(含副高级)。 待遇从优,面议。
  • 人工智能服务 / 上市公司 / 2000人以上
    工作职责 1、负责各类财务报表填写资料的分类、整理和归档工作; 2、协助进行票据核对、凭证装订等财务支持流程性工作; 3、与公司财务部门金服部门对接,完成项目审计验收所需材料收集整理; 4、其他日常财务及项目流程工作; 任职要求 1、本科及以上学历,财务经济类相关专业,最好有项目审计、验收经验; 2、熟练应用Office办公软件,如word、excel、ppt等; 3、认真仔细,耐心负责,优秀的沟通能力及执行能力; 4、此职位为业务部门项目财务岗,非财务审计部门专职财务岗,如学习专业财务支持可绕行 5、尽快到岗,实习期6个月以上,每周出勤5天。
  • 4k-5k 经验不限 / 大专
    金融 / 未融资 / 150-500人
    1. 合规检查与稽核** - 抽查违规录音、产能数据,处理工单复核。 - 更新稽核表,完成视频稽核、飞行稽核。 - 监控机房及职场数据。 2. 数据分析与反馈** - 每日追踪产品投诉。 - 提交质检周报、稽核台账,处理扣罚。 上班时间:早九万六,中午休息一个半小时,周末单休,可调休,法定节假日休。 薪资待遇: 试用期一个月,底薪4k 转正底薪4k+提成,综合5k+ 转正购买五险一金。
  • 12k-15k 经验3-5年 / 本科
    企业服务,人工智能 / 未融资 / 150-500人
    岗位职责: 1、能独立完成审计项目的相关经验; 2、按照审计计划对审计事项开展工作,制定审计方案,编写工作底稿,提出审计意见,撰写年度审计审计报告; 3、督导审计发现问题的整改落实工作,强力协同其他部门,提出切实可行的管理意见,并对审计项目组遇到的问题进行协调和解决; 4、具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力,能够发现问题并提出相应建议,确保审计项目的顺利完成并与客户及时沟通、协调、反馈信息; 5、具有高度敬业精神、团队意识强; 6、完成其他领导交代的工作。 任职要求: 1、本科及以上学历(**)会计/审计相关专业; 2、知识技能:有CPA等证书优先, 3、工作经验:审计相关经验3年以上,有八大/互联网行业相关工作经验者优先; 4、个性品质:良好的敬业精神和职业道德,责任心、事业心强,接受短期出差。 年龄:25-35岁。
  • 其他 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责 1、对销售、发展建设、物流等板块业务能做出分析判断,识别业务风险; 2、根据案件中心研判、敏感岗位审计结果开展专项审计项目调查,还原事件真实情况,对相关人员进行责任认定; 3、结合审计问题与被审计单位沟通,提出优化建议,完善管理,制度追踪,并进行后续落实追踪; 4、审计监察过程中发现存在违法犯罪的,能依照法律要求判定案件性质,保护公司合法权益; 5、数据分析、侦查技术研发。 任职要求 1、审计学、侦查学、法学等相关专业,审计、侦查等专业知识扎实 2、有高度的使命感和社会责任感;对企业反腐败工作保有热情; 3、逻辑思维强,学习能力强,有管理思维; 4、责任心强,敢于承担,期望实现自我价值; 5、有企业审计、公安实习经验者优先。
  • 15k-25k 经验5-10年 / 本科
    IT技术服务|咨询,信息安全,软件服务|咨询 / 不需要融资 / 2000人以上
    岗位职责: 1、负责起草年度审计计划,制定具体审计项目方案; 2、负责在审计实施过程中收集证据,编制审计工作建议; 3、负责制定审计管理办法,规范审计工作管理; 4、负责承担内部审计项目,撰写审计工作报告,提出审计意见和建议; 5、配合开展AI审计师等业务场景设计,推动审计工作数字化转型; 6、负责审计资料的收集、整理及归档等工作。 任职要求: 1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,**本科及以上学历; 2、5-8年财务或审计工作经验; 3、熟悉国家审计、财经等相关法规,熟悉审计、财务、税收等相关专业知识,熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内审师/注册会计师证书优先; 4、较强的组织协调能力、沟通能力,较强的.分析、发现问题与判断能力; 5、具有强烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职业操守。
  • 5k-10k 经验不限 / 本科
    硬件 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责 (1)财务审计与合规检查 负责公司财务收支、账务处理、成本核算的合规性审计,确保符合会计准则及公司制度; 检查财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)的准确性,识别潜在风险; 评估内部控制流程(如采购、存货、费用报销等),提出改进建议。 (2)成本与费用专项审计 对制造企业成本核算(直接材料、人工、制造费用)进行审计,分析成本异常波动; 监督费用报销的合理性,防止虚假或超标支出; 参与生产成本分析,协助优化成本控制方案。 (3)管理审计与流程优化 对各部门的预算执行情况进行审计,确保资源合理使用; 评估业务流程效率(如供应链、生产计划),提出降本增效建议; 协助管理层制定或修订财务、内控相关制度。 (4)报告与整改跟踪 编制审计报告,汇总发现问题并提出整改措施; 跟踪审计整改落实情况,确保问题闭环管理; 配合外部审计(如年审、税务稽查)并提供所需资料。 任职资格 (1)具有中华人民共和国**; (2)本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;持有中级会计职称(或以上)等证书优先。 (3) 工作经验 3年以上财务核算/审计经验,其中至少1年管理会计或成本会计经验; 有制造企业成本核算经验,熟悉BOM、标准成本法、作业成本法等; 具备团队管理经验(如担任过财务主管、审计组长等),有上市公司审计经验者优先。 (4)专业技能 精通财务核算及审计流程,熟悉企业会计准则(CAS)及税法; 熟练使用ERP系统及审计软件; 具备较强的数据分析能力(Excel高级函数、Power BI等); 了解制造业生产流程及供应链管理。 (5)职业素养 原则性强,具备风险敏感性和职业判断力; 沟通协调能力突出,能推动跨部门整改落实。
  • 9k-15k·13薪 经验3-5年 / 本科
    其他 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、稽核策划:根据公司整体体系流程稽查要求和方向,协助部门经理制定《年度体系流程稽查工作方案》和分解《月度体系流程稽查计划》初稿。 2、稽核执行:负责按《年度体系流程稽查方案》和《月度体系流程稽查计划》开展体系流程稽查工作。 3、分析改进:推动责任部门进行稽核问题项的根因分析、制定改进措施。 4、稽核验证:协同流程管理部门、体系制度文件管理部门跟踪、验证稽核问题点的改善闭环情况。 5、数据分析: a.负责建立稽查问题清单,对稽查问题点按业务领域进行分类统计、风险等级判定,根据风险等级和重要程度提供改善优先顺序建议,为责任部门开展后续改进工作提供方向。 b.统计、跟踪、分析稽查问题改善数据,为评估责任部门改善进度提供数据支持。 6、总结报告:负责每月更新年度稽查项目进度,每周更新月度稽核完成情况,每周更新月度稽核问题改善进度,输出月度总结汇报报告。 7、协助部门经理开展体系管理流程的CT数据收集、优化方案调研和数据收集、改版信息确认和收集提报、组织改版或优化后流程培训等年度流程工作任务 8、参与部门开展的体系管理信息化平台搭建 9、按部门年度培训计划,定期输出体系流程稽查培训课件并实施内部培训。 任职要求: 1、具备体系管理知识,熟悉ISO9001、ISO14001、QC080000、ISO45001、ISO27001体系标准体系管理标准要求,清楚体系文件策划要求,具备多体系维护及建设知识,具备一定的集团体系管理工作经验。 2、具备一定的企业流程管理知识,了解流程设计要求,担任过业务流程设计者优先。 3、了解企业内部管理基础知识,了解企业内部风险控制要求。