• 20k-35k 经验3-5年 / 本科
    内容资讯,短视频 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、独立或带领内审项目组完成公司运营、财务、合规等专项审计; 2、拟定内部审计工作计划,实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 3、对测试中发现的问题提出科学的整改建议,并督促业务部门按时改进; 4、控制并监督审计项目质量、进度; 5、完成与公司各业务部门、以及外部审计师等中介机构的协调与沟通工作; 6、独立完成上级交办的其他日常事务性工作。 职位要求: 1、本科及以上学历; 2、3年以上内审工作经验,有互联网审计工作经验优先; 3、熟悉企业风险管理和内控流程,持相关专业证书(CPA、CIA等)者优先; 4、良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 5、优秀的沟通协调能力和团队协作精神; 6、英语可作为工作语言。
  • 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    金融 / 未融资 / 2000人以上
    工作职责 反洗钱审计、财务审计、采购管理审计、内控合规审计、人力资源审计、经济责任审计、反舞弊审计、操作风险管理审计、运营管理审计、战略管理审计、ESG审计、其他职能管理审计,及以上方向相关的数字化建设。 任职要求 一、基本要求: 1、本科及以上学历,金融、审计、会计、统计、财务等专业为佳; 2、3年及以上业务、审计、合规、法律等岗位工作经验; 3、熟练掌握经济、金融、审计等领域相关法规、制度或理论知识; 4、高度的工作热情,正直、积极向上,良好的团队合作精神,具有责任感,良好的的逻辑思维和沟通表达能力。 二、优先: 1、持有CPA、CIA、CAMS、CFA、FRM,CISA,CISSP等证书者优先; 2、有获奖证书、文章发表等经验者优先; 3、有良好的数据分析能力和数字化能力优先。
  • 9k-13k·14薪 经验3-5年 / 本科
    游戏 / 上市公司 / 500-2000人
    工作职责: 1、 基于风险的原则,定期对相关业务、流程进行审计,制定审计计划、方案,且负责现场审计工作,编制审计底稿及报告,提出审计问题并沟通完善等。 2、 开展公司内部各类专项审计、包括但不限于:子公司审计、离任审计、财务审计、内控审计等,指导内审专员并审阅复核团队的工作、把控审计质量、提出建设性的审计建议与处理意见、沟通并督促审计问题整改。 3、 积极融入各业务条线,强化各业务的风险防范能力,建立常规风险防范排查机制,提出建议并监督落实闭环; 4、 协助部门负责人完成年度审计计划的制定并组织实施,确保各项工作有序开展; 5、 负责监督业务流程或舞弊高危环节,协助参与舞弊举报事件的调查和处理反舞弊工作; 6、 配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查等相关工作; 7、 落实领导安排的其他工作。 任职资格: 1、 教育背景:会计、财务管理、审计、金融等相关专业本科及以上学历 2、 工作经验:具有3年以上事务所审计及企业内审、内控、风控等相关工作经验,有互联网、游戏、科技行业工作背景优先。 3、 熟悉企业内部审计实务与企业内部控制规范,掌握审计、财务会计、信息技术等专业知识,熟悉互联网行业、IT计算机相关知识的优先。 4、 具备优秀的沟通、协调、表达、逻辑与独立思考能力,拥有敏锐的洞察力、分析能力、具备责任心及团队协作能力。 5、 熟悉SAP,具备较强的数据分析能力优先。 6、 具有CPA、CIA、中级会计师、ACCA、AICPA等资质证书优先。
  • 20k-40k·15薪 经验1-3年 / 大专
    信息安全,企业服务 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1.跟踪和分析业界最新安全漏洞 2.制定源代码安全规范,并进行源代码安全方面的审计 3.Web应用白盒安全测试 4.挖掘Java、PHP程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制安全加固报告 任职要求: 1.2年以上安全相关工作经验,能力突出者不受此限制 2.对JAVA编程有较深入的了解,具备较强的Java代码审计能力,有丰富实战能力 3.熟悉JAVA主流框架,具备有一定的编程能力 4.深入理解常见安全漏洞产生原理及防范方法 5.熟练掌握源代码测试工具及测试流程,有CNVD、CNNVD等漏洞证书、CVE或CTF比赛获奖者者优先 6.熟悉主流的源代码审计工具 7.思路清晰,具有优秀的分析、解决问题的能力,有良好的学习能力及团队协作能力 8.具备较强的沟通能力、抗压能力,团队合作精神及钻研精神 优先考虑的条件: 1.独立挖掘过java等开源程序0day漏洞 2.拥有CVE等证书 深蓝攻防实验室:深蓝成立于2019年,是深信服专门进行攻防研究与红队实战的团队。研究对象包括:红蓝对抗、社工钓鱼、通用漏洞分析与挖掘、武器开发、二进制安全、APT模拟等 以及新场景安全攻防研究与落地。作为攻击队参加各种实战演练、攻防竞赛、漏洞挖掘大赛等,在各类演练中表现突出,名列前茅。 近三年国家攻防演练均前十,2021年国家攻防第五、2022年国家攻防第四;2020年省级攻防演习中获得**11个,前三名占比近80%。2021年上半年获得省级攻防演习**10个,亚军5个。
  • 10k-17k·13薪 经验不限 / 本科
    信息安全 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位职责: 1、跟踪和分析业界最新安全漏洞; 2、挖掘Java、PHP、.net程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制报告。 知识技能: 1、至少掌握一门脚本语言 2、深入理解常见安全漏洞产生原理及防范方法,具备较强的代码审计能力,有丰富实战能力 3、熟悉主流的源代码审计工具,如Checkmarx CxEnterprise、Armorize CodeSecure、Fortify SCA、RIPS等; 个人素质: 1、对安全技术有浓厚的兴趣及热情,有主观研究和学习的动力; 2、具备正向价值观、良好的团队协作能力和较强的问题解决能力,善于沟通、乐于分享。
  • 15k-25k 经验1-3年 / 本科
    消费生活,信息安全,工具 / 未融资 / 少于15人
    工作职责: 作为Java代码审计工程师,你将负责对公司的Java应用程序进行代码审计,发现并报告潜在的安全漏洞和隐私问题,确保公司的数据安全和隐私保护。 职位要求: 1-3年Java开发经验,具备扎实的Java编程基础; 熟悉Java安全机制,了解常见的漏洞类型; 具备漏洞挖掘、分析和报告的能力; 熟悉常用的漏洞测试工具,如JDK自带的漏洞测试工具、OWASP ZAP等; 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立工作; 有较好的学习能力,能够及时掌握新技术和新知识。 岗位职责: 1. 对公司的Java应用程序进行代码审计,发现并报告潜在的安全漏洞和隐私问题; 2. 研究Java安全机制,了解常见的漏洞类型,独立完成漏洞挖掘和分析; 3. 编写详细的漏洞报告,包括漏洞的严重性、影响范围、解决方案等,并跟踪漏洞的修复情况; 4. 协助开发团队修复漏洞,并对修复后的代码进行再次审计; 5. 参与公司的安全培训和知识分享,帮助团队成员提高安全意识和技能; 6. 完成其他与Java代码审计相关的工作。
  • 25k-40k 经验不限 / 不限
    服务业 / 不需要融资 / 50-150人
    工作职责: 岗位职责: 1.主导完成拟上市公司IPO,上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目; 2.独立承担大中型项目的汇总、合并等高难度挑战性工作; 3.合理有效地制定大中型项目工作计划,并监督工作进度及质量; 4.负责项目质量控制,发现并解决存在的问题; 5.维护客户关系,与客户保持良好的沟通。 任职资格: 任职要求: 1.***本科及以上学历,致力于在事务所长期发展; 2.大型证券资格会计师事务所从业5~7年,注册会计师执业3年以上; 3.拥有主导拟上市公司IPO、上市公司资本市场业务经验; 4.具有优秀的专业能力、团队管理能力及客户沟通能力; 5.具备良好的职业道德,无违法违纪行为,未受到过行业监管处罚; 6.外语水平达到境外执业要求者优先考虑。
  • 25k-35k 经验5-10年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责 1.负责编制集团年度审计计划,领导团队实施风险导向的内部审计项目,编制审计报告,沟通与确认审计发现,汇报审计结果; 2.负责跟进审计或评估项目的改进,包括不限于:推动改进执行、评估方案合理性、衡量剩余风险等,并作相应汇报; 3.联动相关业务方建立健全内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供专业支持,同时与相关业务方建立良性可持续的合作关系; 4.建立健全集团反舞弊工作机制并负责落实;负责反舞弊宣导工作,推动业务流程的完善,防范、降低业务舞弊风险;牵头舞弊相关事件的评估和调查工作。 岗位要求 1.本科或以上学历; 2.5年以上企业内部审计工作经验,有独立开展审计项目的经验,有全局把控项目管理的能力,同时拥有企业内部审计工作经验和在四大会计师事务所的审计经验者优先; 3.对企业内部审计、风险管理及流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻、灵活的理解和认识; 4.有职业怀疑态度,学习能力强、有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神、善于数据分析和逻辑推理、抗压能力强; 5.有优秀的沟通、书面及口头表达能力,有优秀的项目管理能力,有良好的团队精神; 6.具备一定的英语水平; 7.有CIA、CPA资格者优先考虑。
  • 15k-25k·15薪 经验3-5年 / 本科
    企业服务 / 未融资 / 500-2000人
    工作职责: 1、熟练使用截止性测试等审计程序,有合并报表经验; 2、能熟练完成中、小型项目审计现场工作; 3、具有参与大型审计项目(包括且不限于IPO、新三板、上市集团公司)经验、能编制审计底稿、及涉及项目的相关审计工作经验; 4、具有小型团队带队经验,能对下级进行有效的指导和培训; 5、完成上级交办的其他工作; 岗位要求: 1、***本科以上学历; 2、具有3年以上从事审计、会计等相关工作经验; 3、具有CPA执业资格或CPA全科通过者优先; 4、具有独立完成小型审计项目经验者优先; 5、熟悉企业财务、税务、审计等相关政策; 6、熟练使用办公软件和审计方法,有较强的数据、信息整合能力; 7、良好的沟通能力和学习能力,敬业精神和团队协作意识; 8、热爱审计工作、工作踏实、勤奋好学; 9、身体健康,有一定的抗压能力。
  • 20k-25k·16薪 经验5-10年 / 本科
    其他 / 上市公司 / 50-150人
    岗位职责: 1、搭建公司内控审计框架,对公司内部信息技术管理制度进行审查,优化安全管理、数据管理和应急管理等内控流程; 2、规划和牵头内部专项IT审计和检查,发现风险并提出针对性建议,追踪落实整改; 3、对信息系统版本的迭代和生产事故进行跟踪和审计,出具专项意见并牵头整改; 4、协助开展其他内控审计、检查相关工作; 5、跟踪和解读行业的信息技术准则和规定,督促落实相关准则,开展内部培训。 岗位要求: 1、***本科以上学历,计算机、信息工程、数学、金融工程或审计类专业,具有金融、法律复合背景优先; 2、5年及以上信息技术审计相关工作经验,具有大型互联网企业、证券基金行业机构或相关系统开发商的工作经验优先; 3、具有信息技术审计的知识和技能,深刻理解信息系统风险,对风险点具有高度敏锐性,具有分析重大风险的能力,能够及时发现问题并提出针对性意见,具有推动整改的经验; 具有CIA、CISA、CFA、FRM、CPA(审计)、法律从业资格、基金从业资格等证书优先。 4、强大的自驱力、具有从0到1的建设能力、稳定踏实。
  • 10k-15k·13薪 经验3-5年 / 本科
    金融 / 未融资 / 15-50人
    根据相关法律法规及现行审核要求,对IPO及再融资项目材料的申报制作进行整理、审查,确保底稿资料的完整性、准确性、合规性; 参与申报底稿制作。 任职要求: 1、有2年以上同岗位工作经验,或具有会计师事务所及投行券商经验 ; 2、有IPO审计经验; 3、有极强的保密意识; 4、能接受出差。 待遇优,面议
  • 15k-20k·13薪 经验1-3年 / 本科
    金融,其他 / 未融资 / 2000人以上
    工作职责: 协助项目负责人完成大中型项目的审计,独立承担小型项目的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训。 任职资格: 1.至少通过注册会计师考试三科以上 2.两年以上会计师事务所从业经验(或一年以上会计师事务所从业经验及两年以上企业财务工作经验) 3.具有高度敬业精神、团队意识强 4.熟练运用计算机及办公软件 5.本科及本科以上学历
  • 12k-15k 经验1-3年 / 本科
    企业服务 / 未融资 / 500-2000人
    岗位职责: 1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论,协助审计小组开展工作确保按时完成审计业务; 2、协助项目经理完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计,独立承担中、小型项目的审计工作; 3、指导、帮助低级别同事完成相关审计工作,增进团队合作; 4、完成上级交办的其他工作。 任职要求: 1、会计、审计、财务、金融等相关专业,本科以上学历; 2、熟悉中国会计准则及相关的财务、税务、审计和政策; 3、有较强的独立工作能力和责任心,能承担压力和挑战、适应出差; 4、具备良好的组织、协调和沟通能力; 5、能够组织实施审计工作,对小型项目所属审计人员进行有效的管理、督导和培训; 6、有良好的口头和书面表达能力; 7、熟练使用Word、Excel等办公软件; 8、具有2年以上会计、审计、财务管理等相关财务工作经验,具有会计师事务所工作经验者优先、CPA专业合格证书者优先、英语良好者优先。
  • 20k-35k 经验3-5年 / 本科
    其他 / 未融资 / 500-2000人
    工作职责 1、持续完善内审制度、编制内审工作手册,搭建内审体系; 2、组织实施内部审计项目,并监督整改; 3、配合上级单位工作,组织实施上级单位的指令性审计计划或开展联合审计; 4、统一审计计划和审计工作流程,指导下属企业人员开展审计业务,组织相关培训; 5、配合上级单位(审计署、国资委、华润集团、华润医药)对我公司内部开展审计工作。
  • 10k-20k 经验1-3年 / 本科
    其他 / 上市公司 / 2000人以上
    一、岗位职责 1、依据年度计划开展内控审计/流程审计,审查公司采购、销售、生产、发展等关键业务活动,监督评价流程遵从性及执行有效性; 2、对集团旗下子公司/事业部,经营成果的真实性、准确性、合规合法性及各项财务收支、资产管理、关联交易等事项进行专项审计; 3、对干部所负经济及管理责任的审计监督,客观公正评价任期内工作成果,完善公司内部监督约束机制,为干部任用提供评价依据; 4、公司流程制度优化、业务内控完善,推进公司系统建设。 二、任职要求 1、专业:会计、审计、财务管理等财务相关专业;1-3年工作经验; 2、能力:思路清晰。审计敏感性强。具备较强的逻辑思维能力和数据分析能力。能熟练运用各项审计方法和办公软件; 3、心力:有企图心。心力强大,具备一定抗压能力。责任心强。能深钻业务,有钻劲儿。