• 20k-35k 经验5-10年 / 本科
    电商平台 / C轮 / 2000人以上
    岗位职责: 1. 根据审计计划及相应业务流程主要风险设计审计方案及拟定具体审计程序; 2. 根据具体审计方案及程序带领团队开展相应审计项目,对审计项目的进度及质量负责; 3. 针对审计项目中定位的高风险领域提出管理建议并推动管理部门拟定整改计划; 4. 对部分高风险领域,参与风险评估,跟进落地审计发现整改计划; 5. 其他管理层临时交办任务。 任职要求 1.本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业,5年及以上互联网,电商行业内控和内审工作经验; 2.良好的英语阅读能力,熟悉国外资本市场内控内审的行业最佳操作; 3. 有在境内或境外(最佳)上市公司的内控内审项目操作和管理经验,熟练各个业务循环; 4. 熟练使用各类数据分析的分析方法和工具及各类常见的办公工具:SQL,思维导图, excel, visio, powerpoint等; 5. 拥有较强的快速学习能力和逻辑思辨能力、沟通协调能力,良好的职业操守,作风严谨,执行力高,同时具有非常强的保密意识; 6. 拥有CIA,CPA,CCSA,ACFE,CISA等资格认证者优先。
  • 25k-35k·15薪 经验5-10年 / 本科
    科技金融 / 上市公司 / 500-2000人
    职位描述 1、深入了解业务和管理模块的制度、流程、系统等,结合业务战略、经营方针,识别影响业务目标达成的各类风险因素,对风险进行全面识别、评估; 2、平衡风险和效率,联动业务&技术等团队,建立并完善内控流程、制度、规范、系统等,进行合理风险管控,推动各方完成优化落地并跟进控制效果; 3、制定计划并承接管理层指派的专项风险排查任务,对高风险业务流程、系统模块、高危领域实施风险排查,对发现的问题分析原因并提出合理的改进建议,协助相关部门改进和提升管理机制; 4、识别舞弊风险,联动相关团队进行风险排查。 职位要求 1、本科及以上,审计、经济学、金融管理或法律等相关专业; 2、具备5年以上内控、内审、风控、合规相关岗位工作经验; 3、四大或互联网公司内控和内审经验者优先考虑; 4、持相关专业证书CIA、CISA者加分; 5、良好的逻辑能力和理解力,较强的沟通能力,自驱性和学习能力强。
  • 工具类产品,软件服务|咨询,IT技术服务|咨询 / 不需要融资 / 500-2000人
    职位描述 1、参与蚂蚁集团内控数字化管理体系建设,负责公司BPM业务流程管理平台,业务权限管理平台,智能自动化平台,内控数智平台等多个内控平台的系统设计和分析,能灵活应对业务变化,支持业务快速发展,承担核心功能模块编写,协同各方资源,推动项目进度,保证上线质量; 2、负责内控平台的最佳实践研究和应用趋势分析,提供技术解决方案; 3、为蚂蚁数字内控平台的产品发展目标负责,制定产品发展的短期、中期和长期规划及定义:包括产品发展策略、版本规划等; 4、负责内控产品研发过程中详细需求审定、产品关键特性验证,以及开发指导、沟通和协作。 岗位职责 1、独立负责一块业务,独当一面 2、带领新同学一起完成业务开发工作 3、准确理解业务,与业务方进行有效沟通推进业务落地 4、做复杂问题的攻关(如性能优化、疑难杂症调试等) 5、配置线上监控,确保业务稳定性 岗位要求 1、3~5年及以上 Java 服务端开发经验,本科及以上学历,计算机相关专业; 2、JAVA基础扎实,对JVM原理有一定的了解,能够独立排查和解决问题 3、熟悉常用web应用中间件,如springboot、dubbo、redis 4、熟悉高性能系统的设计、编码与调优,有高并发应用开发经验 5、具有一定的技术方案设计能力,能够独立完成产品的研发与交付 6、善于沟通和团队协作,能够主动推动解决问题 7、具备一定前端能力者尤佳 8、本岗位需要笔试~介意请勿投递
  • 15k-20k 经验3-5年 / 本科
    数据服务 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位职责: 1.编写质量保证计划:通过参加项目启动会议,与项目经理沟通了解项目质量需求。依据组织级标准过程指导项目经理完成项目过程的裁剪。依据项目计划和项目过程裁剪编写质量保证计划。 2.实施质量保证:指导项目经理按照质量体系的过程要求执行相关活动。组织实施项目合规检查参与技术评审,跟踪技术评审问题的解决情况。参与软件测试BugReview评审会议,对测试数据统计分析,收集改进信息。审查定义的软件过程是否得到实现,及时纠正遗漏或者执行不完全的步骤。识别项目执行过程中的风险完成风险的预警。 3.撰写质量报告:进行项目质量数据的度量分析工作,收集和整理项目过程质量数据,撰写阶段质量分析报告。 4.组织过程改进:根据质量管理体系文件及相关制度要求,在项目跟踪和监控过程中收集过程改进的建议,提出过程改进点,并参与过程优化。 职位要求: 1.计算机及相关专业;本科及以上学历;具备3年及以上专业工作经验; 2.熟悉计算机、质量管理等知识; 3.熟悉项目管理、项目测试等知识; 4.熟悉与岗位工作相关的管理体系、工作流程; 5.熟练使用办公软件、具备较高的外语水平; 6.熟悉软件质量控制方法及工具; 7.具备一定的策划和解决问题的能力;
  • 40k-65k·15薪 经验5-10年 / 本科
    工具 / 上市公司 / 500-2000人
    1、 建立、健全公司审计体系,制定并完善内部审计制度、工作规范和流程及; 2、 根据公司战略和发展方向,制定全年审计策略和重点审计计划并组织实施 ; 3、 组织开展公司各类审计项目,包括经营审计、工程审计、离任审计、流程审计和其他专项调查项目等,起草内部审计报告,对高危的潜在问题和风险提出审计意见和改进方案,并负责跟进监督审计结果的整改落实,形成闭环; 4、 组织协调资源对外部违规和舞弊事件进行审查和处理,同时推动公司廉洁培育工作; 5、 熟悉审计领域最新发展动态,有效引进新方法新技术提升审计效率和效果; 6、 配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查等相关工作; 7、 完成审计委员会交办的其他事项。 任职要求: 1、 本科及以上学历,财务、审计、法律等相关审计优先;8年以上工作经验且不低于5年企业审计工作经验; 2、 具备良好的计划与执行能力、系统思考和分析能力、沟通协调和解决问题能力、较强的报告书写及文字表达能力; 3、 具备丰富的审计项目实战能力,具备大型互联网企业审计经验者优先考,CPA、CICS、CIA证书的优先; 4、 具备良好的职业操守、敬业与责任感、团队协作精神; 5、 熟悉国家相关法律法规,有超强的保密意识
  • 工具类产品,软件服务|咨询,IT技术服务|咨询 / 不需要融资 / 500-2000人
    职位描述 1、参与蚂蚁集团内控数字化管理体系建设,负责公司BPM业务流程管理平台,业务权限管理平台,智能自动化平台,内控数智平台等多个内控平台的系统研发,承担核心功能模块编写,保证上线质量; 岗位职责 1、独立负责简单应用或复杂应用的模块,代码的规范性强、可读性好; 2、承接开发需求,独立完成模块方案设计、开发联调和自测等工作,保障负责功能模块顺利上线 3、能够按规范进行组件拆分,沉淀组件可公共方法库、产出业务技术文档 本岗位需要笔试~介意请勿投递
  • 游戏 / 不需要融资 / 150-500人
    岗位职责: 1、制定、完善公司内控制度和流程; 2、开展各类经营、财务、管理、专项等审计工作,编写审计工作总结,并及时汇报审计问题; 3、配合外部审计出具内控报告; 4、对于审计、检查过程中发现的制度设计缺陷进行整改; 5、审查合公司内控制度在财务日常工作的内控节点的落实情况; 6、审核所有工作是否符合公司内控流程要求; 7、完成部门领导交办的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,会计、财管相关专业,英语可作为工作语言; 2、3年以上审计或内控相关工作经验,1年以上同等岗位团队管理经验、有互联网企业、四大会计师事务所工作经验优先; 有上市公司或海外公司内控经验优先。 3、持有CICS/CICP(注册内控师)、CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)等相关资格者优先; 4、优秀的数据分析能力和发现、分析及解决问题的能力; 5、原则性强,责任心强,品行端正,有良好的职业道德和职业素质, 6、能接受出差。
  • 20k-40k·16薪 经验5-10年 / 本科
    电商,移动互联网 / 上市公司 / 2000人以上
    职责描述: 1)拟定并完善内审流程,制定审计计划和方案; 2)实施审计检查,出具内审报告,并监督审计结果的落实; 3)梳理和优化公司内控流程,识别关键控制点和风险点,并对内控流程的执行进行监督检查; 4)其他专项项目; 任职要求: 1)5年及以上相关工作经验; 2)为人正直诚实,具备高度的事业心、责任心、团队合作精神及抗压力; 3)熟悉公司运作与管理,有互联网公司相关经验者优先;
  • 18k-25k·14薪 经验10年以上 / 本科
    营销服务|咨询,软件服务|咨询 / 上市公司 / 500-2000人
    1、 协助建立健全公司内控及风险管理体系,完善公司内控制度; 2、 独立开展常规内控及内审项目及专项审计,如采购审计、IT审计等; 3、 根据内外部要求,协助组织公司内控及风险专项自评估工作,编制评估报告; 4、 对审计的结果进行落地跟进; 5、 梳理内控操作流程,搭建内控风险监控模型。 任职要求: 1、本科,5年以上工作经验 2、财务、审计、IT相关专业优先 3、拥有良好的逻辑思维及学习能力,拥有良好的沟通技巧 4、内控及内审相关工作经验或事务所相关经验 5、善于数据统计分析或有任一特长领域优先考虑 6、电商经验、采购审计、IT审计经验优先考虑
  • 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    数据服务|咨询 / A轮 / 50-150人
    1、公司是酒店行业SaaS公司,针对服务中小酒店客户的业务场景,全盘建立流程管理体系; 2、负责流程的设计、搭建、评估及优化,提高业务运转效率与运营价值,同时推动流程线上化; 3、制定流程搭建逻辑,组织评审团评估流程搭建逻辑的合理性,并伴随业务不断优化; 4、负责流程质量与效果评估,可输出量化指标搭建数据呈现图; 5、根据数据呈现诊断及分析流程问题,优化流程,给出解决方案同时可推进落实。 任职资格: 1、本科及以上学历,具有3年以上互联网、SaaS软件公司流程设计相关工作经验,或曾在管理咨询公司负责过IT、互联网、SaaS软件公司等项目的流程设计相关工作经验; 2、能够独立负责组织流程的设计、实施、评估及优化; 3、熟悉互联网、SaaS软件公司的业务流程,具有优化及风险把控意识; 4、具有良好的表达沟通能力,善于组织协调,逻辑思维、系统思维强,具有良好的团队精神; 5、符合以上要求,同时熟悉酒店行业优先。
  • 10k-20k 经验1-3年 / 本科
    其他 / 上市公司 / 2000人以上
    一、岗位职责 1、依据年度计划开展内控审计/流程审计,审查公司采购、销售、生产、发展等关键业务活动,监督评价流程遵从性及执行有效性; 2、对集团旗下子公司/事业部,经营成果的真实性、准确性、合规合法性及各项财务收支、资产管理、关联交易等事项进行专项审计; 3、对干部所负经济及管理责任的审计监督,客观公正评价任期内工作成果,完善公司内部监督约束机制,为干部任用提供评价依据; 4、公司流程制度优化、业务内控完善,推进公司系统建设。 二、任职要求 1、专业:会计、审计、财务管理等财务相关专业;1-3年工作经验; 2、能力:思路清晰。审计敏感性强。具备较强的逻辑思维能力和数据分析能力。能熟练运用各项审计方法和办公软件; 3、心力:有企图心。心力强大,具备一定抗压能力。责任心强。能深钻业务,有钻劲儿。
  • 8k-10k 经验1-3年 / 本科
    硬件 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1、根据年度审计计划,开展各项(营销、供应链、基建等)审计工作,包括制定审计方案、实施相应的审计程序、编制审计底稿、就审计问题与业务部门沟通确认; 2、撰写审计报告,对审计过程中发现的问题进行风险评估,提出整改或处理建议,并督促改善落实; 3、在内部审计过程中关注和检查舞弊行为,必要时进行反舞弊调查,推动公司反舞弊体系的建立; 4、协助进行公司内控制度及流程的梳理与优化; 5、负责整理、归档内部审计资料、管理审计档案。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计及财务相关专业; 2、2年以上中型企业内部财务、审计工作经验,具有快消行业内审经验最佳; 3、熟悉企业内部控制流程; 4、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,有较强的逻辑分析能力、执行能力及写作能力,抗压能力好; 5、能够适应出差。 我们提供完善的保障: 入职五险一金、法定假日,带薪年假、包食宿、年度体检、定期团建、生日礼金等
  • 8k-10k 经验1-3年 / 本科
    硬件 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1、根据年度审计计划,开展各项(营销、供应链、基建等)审计工作,包括制定审计方案、实施相应的审计程序、编制审计底稿、就审计问题与业务部门沟通确认; 2、撰写审计报告,对审计过程中发现的问题进行风险评估,提出整改或处理建议,并督促改善落实; 3、在内部审计过程中关注和检查舞弊行为,必要时进行反舞弊调查,推动公司反舞弊体系的建立; 4、协助进行公司内控制度及流程的梳理与优化; 5、负责整理、归档内部审计资料、管理审计档案。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计及财务相关专业; 2、2年以上中型企业内部财务、审计工作经验,具有快消行业内审经验最佳; 3、熟悉企业内部控制流程; 4、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,有较强的逻辑分析能力、执行能力及写作能力,抗压能力好; 5、能够适应出差。 我们提供完善的保障: 入职五险一金、法定假日,带薪年假、包食宿、年度体检、定期团建、生日礼金等
  • 15k-25k 经验3-5年 / 本科
    科技金融 / B轮 / 150-500人
    岗位职责(工作要求、业务要求、工作权限等) 1、协助负责人完成年度审计计划的实施,确保各项工作有序开展; 2、开展公司内部各类业务/流程专项审计、包括但不限于:资产管理、采购、人事管理、财务审计等,负责审计过程中的现场测试、访谈、抽样等,提出建设性的审计建议与处理意见、沟通并督促审计缺陷整改; 3、负责业务内部员工、服务商及合作伙伴违规、舞弊案事件线索的搜集、受理、核查、取证、询问、处置以及申诉等工作,能够独立开展专项监察,出具完整的审计报告; 4、对于调查中发现的违规、违法问题,利用专业的调查手段固证、研判、定性,积极利用内外部调查资源,推动案件的处置,确保业务的风险防范;针对违规问题及时分析梳理业务逻辑,发现问题和系统BUG,提出整改意见,封堵漏洞,优化制度策略; 5、积极融入各业务条线,强化各业务的风险防范能力,协助建立常规风险防范排查机制,提出建议并监督落实闭环; 6、负责监督业务流程或舞弊高危环节,参与舞弊举报事件的调查和处理反舞弊工作; 7、针对内部管理制度以及重点案事件开展培训宣贯工作,提升员工的合规意识,推动品质监察前置效果的落地,促进业务健康快速发展。 任职要求(学历、专业、行为能力等) 1、**本科及以上学历,熟练使用办公自动化软件; 2、从事审计、监察、合规、内控、反舞弊等工作3年以上,熟悉公司合规运作及内控、内审专业知识,有独立带队完成审计或监察工作的经历,具有四大背景,或者公安、检察院、法院等工作经历,或者有大型金融机构或着头部互联网公司的工作背景者优先。 3、具备良好的案件分析研究能力,能够顺利与公检法部门对接,有一定的司法资源,了解司法案件程序者优先; 4、有良好的沟通谈判能力、优秀的逻辑分析能力、优秀的团队合作能力; 5、有较强的责任感、抗压能力和强烈的保密意识。
  • 25k-35k·15薪 经验3-5年 / 本科
    房产家居 / 未融资 / 2000人以上
    工作职责: 1、负责各部门、子公司及分公司的内控管理,与业务部门沟通,跟进内控问题改进建议的落实;收敛内外风险,为企业级风险的识别和管理提供方案 2、负责监督、报告各部门内控工作执行情况,向公司管理层报告公司整体内控状况 3、负责内控业务成果在企业的宣贯及培训 任职资格: 1、211本科及以上学历,法律、财会、审计、经济管理等相关专业; 2、3年以上内控、审计、或法务工作经验,CPA、CIA持证优先; 3、熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程,有上市公司或四大事务所经验优先; 4、具备良好的职业素养与职业道德,敬业、诚信、务实,具备较强的逻辑、分析能力。