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企业平台研发部作为美团内部企业应用的技术研发团队,肩负着帮助美团运营得更好,经营得更好的使命。我们通过提供多样的工具、系统和平台,致力于打造数字化、智能化的财务、供应链、人力资源等信息化体系,帮助美团职能及业务团队完成精细化管理和高效运营。同时,为美团全体员工提供安全高效的协同办公平台,推动组织效能提升,实现美团组织运营的数字化升级。 我们期待优秀的你一起加入,共同建设数据化、智能化的企业研发平台。 岗位职责 负责美团内控内审数仓建设、融合企业内外数据,推进指标体系建设、风险策略管理、运营及管理的数据可视化等工作; 2、在重点管理领域,比如:权限、流程、客商、日志等,搭建数据中台服务,为数据需求方提供数据服务; 3、高效协同产品经理,内控内审专家,准确理解业务及时掌握业务状况,主动发现数据助力业务的i机会,通过高价值的数据分析服务,为业务管理决策赋能。 4、深入理解数据逻辑,识别风险场景,建立数据分析维度,有效产出各类线索和其他有价值的信息; 5、从数据中发现舞弊等违规风险特征,将业务流程和风险相关联,建立风控策略并进行数据开发,推动智能风控模型的建立和复用; 岗位基本需求 1、5年以上风控或舞弊类相关工作经验,具有丰富行业相关经验、较好的视野和抽象总结能力; 2、具备敏锐的业务数据洞察能力,熟悉各类违规舞弊场景的动机手段,有反舞弊风控数据体系建设经验者优先; 3、熟悉数据仓库架构设计、数据建模、数据治理理论,具备数据开发能力(实时+离线),至少3年以上工作经验; 4、为人正直、态度端正,良好的沟通和团队协作能力,有较强的适应性及自驱力。 具备以下者优先 1、具备互联网公司内控内审数字化经验者优先; 岗位亮点 1、参与建设美团公司整体的内控风险管理数字化平台。 2、提供优质土壤,有机会接触多业务线平台的开放探索、数据风控能力的深耕,发挥空间不设限。高效简洁的团队沟通风格、广泛跨部门项目机会。
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企业平台研发部作为美团内部企业应用的技术研发团队,肩负着帮助美团运营得更好,经营得更好的使命。我们通过提供多样的工具、系统和平台,致力于打造数字化、智能化的财务、供应链、人力资源等信息化体系,帮助美团职能及业务团队完成精细化管理和高效运营。同时,为美团全体员工提供安全高效的协同办公平台,推动组织效能提升,实现美团组织运营的数字化升级。 我们期待优秀的你一起加入,共同建设数据化、智能化的企业研发平台。 岗位职责 1、建设内控内审场景下全链路风险监控体系及识别能力,与数据团队和算法团队密切协同,服务各级风险管理人员。 2、建设内控内审场景下风险治理产品,通过主数据管理、策略机制、算法模型等手段,确保风险治理策略的落地; 3、结合业务反馈和用户体验,完善产品方案,包括但不限于抽象产品业务模块的设计,治理类产品策略的设计和落地; 4、深入了解coso及互联网企业管理,抽象及落地对应的产品解决方案; 岗位基本需求 1、本科或以上学历,3年及以上风险/策略/数据产品经理岗位工作经验; 2、优秀的团队协作能力、沟通协调能力和自我驱动能力,能高效推动项目落地; 3、具备数据分析能力和目标驱动力,能够以数据驱动进行产品的需求发现、改进和完善; 4、优秀的逻辑思维能力、团队协作能力、沟通能力和自我驱动能力; 5、优秀的跨部门协作能力,自驱力强,结果导向,为结果负责。 岗位亮点 1、公司层面的风险管理部门,为业务产出有价值的风控解决方案。 2、提供优质土壤,有机会接触多业务线平台的开放探索、数据风控能力的深耕,发挥空间不设限。高效简洁的团队沟通风格、广泛跨部门项目机会。
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岗位职责: 1.负责公司国际化市场及营销类业务的内审内控工作,包括各类市场及营销业务流程风险识别及审计、内控有效性评估等; 2.能够独立负责与公司国际化各业务组的协调与沟通,落地整改意见。 岗位要求: 1.3年以上大型企业国际化市场相关内审内控经验,有跨国互联网/游戏行业经验者优先; 2.理解海外头部媒体、互联网市场营销、达人营销业务的投放模式及内控流程,能够结合审计合规角度,为业务提供内控及审计建议; 3.中英文流利,英语能够作为工作语言; 4.熟悉海外文化,有海外留学经验,热爱米哈游游戏及IP优先。
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职责描述: 1)拟定并完善内审流程,制定审计计划和方案; 2)实施审计检查,出具内审报告,并监督审计结果的落实; 3)梳理和优化公司内控流程,识别关键控制点和风险点,并对内控流程的执行进行监督检查; 4)其他专项项目; 任职要求: 1)5年及以上相关工作经验; 2)为人正直诚实,具备高度的事业心、责任心、团队合作精神及抗压力; 3)熟悉公司运作与管理,有互联网公司相关经验者优先;
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岗位职责: 1.独立展开流程审计、质量效率审计等工作,对审计过程中发现的风险和问题与责任部门进行沟通,并推进优化整改的落地; 2.其他内控内审相关工作。 岗位要求: 1.本科或以上学历; 2.3年以上相关工作经验(包括质量标准管理、内控内审等);有事务所内控咨询项目经验的优先; 3.逻辑思维强、工作认真细致,沟通能力强。
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工作职责: 1、主要负责执行公司IT系统相关内审内控工作,对信息系统内控、合规与安全进行审计评价; 2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,SOX合规审计,专项审计,并提供相关IT支持和数据分析,为大数据分析、风险预警提供自动化系统解决方案; 3、对IT日常的运维工作开展监督,及时指出可能存在的问题和提出整改意见,协调跟进发现问题的整改情况; 4、定期向上级报告公司IT信息管理审计发现、整改结果与审计成果应用; 5、参与其他IT风险管理控制相关的工作。 6、其他风险事件调查及专项审计工作:依据公司制度,针对特定风险事件开展专项审计和专项调查等工作; 7、 本部门其他相关工作。 任职资格: 1、 三年以上工作经验,其中至少两年以上内审或内控相关工作经验。有“四大”或互联网行业经验者优先,有全面风险管理或数据分析经验者优先; 2、 熟悉COSO内控及ERM框架,精通SOX审计相关的准则和方法论,具有CPA、CIA、CISA等职业资质者优先; 3、具有积极的工作态度和良好的学习、沟通和表达能力,高度的自我驱动和结果导向,能够主动承担责任,有团队精神; 4、 大学本科以上学历,具备基础的英文书面交流能力,熟练使用Office系列软件。
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10k-15k 经验1-3年 / 本科工具类产品,软件服务|咨询,IT技术服务|咨询 / 不需要融资 / 500-2000人职位描述 1、参与蚂蚁集团内控数字化管理体系建设,负责公司BPM业务流程管理平台,业务权限管理平台,智能自动化平台,内控数智平台等多个内控平台的系统研发,承担核心功能模块编写,保证上线质量; 岗位职责 1、独立负责简单应用或复杂应用的模块,代码的规范性强、可读性好; 2、承接开发需求,独立完成模块方案设计、开发联调和自测等工作,保障负责功能模块顺利上线 3、能够按规范进行组件拆分,沉淀组件可公共方法库、产出业务技术文档 本岗位需要笔试~介意请勿投递
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岗位职责 1. 负责收集各部门的规章制度、工作流程,并进行分析和提出改进建议; 2. 负责汇总和审核各部门的规章制度、工作流程; 3. 负责定期和不定期的监督制度和流程的执行情况,并分析制度的执行情况; 4. 协助集团办公室主任组织各部门完善规章制度和工作流程; 5. 完成上级交办的其他工作; 任职要求 1. 本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业; 2. 3年以上内控相关工作经验,有会计事务所工作经验者优先; 3. 具有良好的沟通协调、分析判断及执行能力; 4. 具有优秀的职业道德和职业素养,工作细致、严谨,有责任心; 5. 具有一定的抗压能力;
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职责描述: 1. 根据公司年度审计工作计划,参与公司各类内部审计项目,包括财务审计、销售审计、采购审计等,并根据审计发现指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改落实。 2. 参与完善内部审计流程和工作机制,推动审计流程规范化和信息化建设等。 3. 参与完善公司制度内容,协助各部门推动内控流程体系建设,并提供有关指导和培训。 4. 组织和接受监管机构、上级机构、第三方机构的相关审计任务,并落实协调、整改等工作。 5. 完成领导安排和分配的其他工作。 任职要求: 1. 大学本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3年及以上政府、企业内控审计经验。 2. 对审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的审计理论和方法。 3. 熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4. 具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5. 沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
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工作职责: 1、负责参与评估公司战略、经营策略、政策流程等各项风险,并协助内审部门负责人制定周期性审计规划和审计项目计划; 2、独立带领团队对公司总部、分/子公司执行的常规审计、专项审计、投资尽调、舞弊审计等; 3、通过内部审计项目识别公司风险管理的薄弱环节、战略/经营策略完善的机会点,为业务部门输出切实可行的内部控制/管理策略改进的咨询建议; 4、负责监督推进流程控制优化、策略改进等落地工作; 5、上级安排的其他相关工作。 任职资格: 1、大学本科及以上学历,财务、经济、管理类相关专业; 2、5年以上内审或策略/数据分析工作或管理咨询经验,有互联网相关工作经验者优先; 3、具备敏锐的风险敏感性,较强的逻辑思维、问题分析和判断能力; 4、对数据高度敏感,具较强的数据收集整理及分析能力; 5、具有很强的沟通能力,特别是跨部门协调、推动落地管理控制策略升级的能力; 6、具有积极的工作态度和良好的学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 7、熟悉内部审计相关准则和方法论,具有CIA、CISA 、CPA、ACCA等职业资质者优先。
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职责描述: 1、结合最新外部监管政策,上市公司战略及业务发展,识别关键内控风险,协助制定内部审计计划; 2、对上市公司内部控制的情况进行常规、持续的监督检查; 3、 根据上市公司组织结构、经营活动、业务流程的发展变化进行有针对性的专项审计; 4、结合内部监督情况,协助出具内部控制自我评价报告; 5、根据审计发现,提出内审治理优化建议,并推动落地执行; 6、对接、协调外部审计师实施内部控制审计程序及出具内部控制审计报告。 7、协助完善公司制度、流程体系化建设,识别内部缺陷并提出改进建议; 8、其他类专项审计。 任职要求: 1、财会或数据分析本科及以上学历,获CPA/CIA/FRM者优先考虑; 2、8年及以上大型会计师事务所工作经历或大型互联网企业内控审计、数字化审计工作经验; 3、熟悉互联网/游戏行业全面风险管理理论及管理流程,具备较强的逻辑梳理及综合能力、极强的沟通能力、责任感及抗压力;有良好的团队合作和开拓精神。 4、认同企业文化、为人正直、待人友善、具备良好的职业道德; 5、能熟练应用SQL和Python等工具完成数据核对和数据分析。
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职位职责: 1、设计和开发业界领先的企业级风险管理系统; 2、负责风控、审计行业最新动态追踪及产品研究,以支撑产品规划决策; 3、积极参与内审风控团队数据驱动,风险可视化管理实践,抽象用户需求,将需求转化为高品质的产品设计或解决方案; 4、有效协调用户、研发、设计各方资源,参与产品研发过程,达成产品交付目标; 5、跟进用户反馈、关注产品体验的细节,不断优化和创新,提高用户满意度。 职位要求: 1、本科及以上学历,5年以上产品设计经历; 2、具备快速了解业务及学习理解需求能力,能够独立制定产品规划、产品设计等; 3、优秀的理解沟通能力,善于系统思考、自我驱动,能够站在用户视角审视、发现并高效解决问题; 4、具有企业管理系统产品设计经验,风险管理、审计、智能风控系统相关经验者优先; 5、英语语言能力精通,可熟练作为工作语言。
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15k-20k 经验3-5年 / 本科工具类产品,软件服务|咨询,IT技术服务|咨询 / 不需要融资 / 500-2000人职位描述 1、参与蚂蚁集团内控数字化管理体系建设,负责公司BPM业务流程管理平台,业务权限管理平台,智能自动化平台,内控数智平台等多个内控平台的系统设计和分析,能灵活应对业务变化,支持业务快速发展,承担核心功能模块编写,协同各方资源,推动项目进度,保证上线质量; 2、负责内控平台的最佳实践研究和应用趋势分析,提供技术解决方案; 3、为蚂蚁数字内控平台的产品发展目标负责,制定产品发展的短期、中期和长期规划及定义:包括产品发展策略、版本规划等; 4、负责内控产品研发过程中详细需求审定、产品关键特性验证,以及开发指导、沟通和协作。 岗位职责 1、独立负责一块业务,独当一面 2、带领新同学一起完成业务开发工作 3、准确理解业务,与业务方进行有效沟通推进业务落地 4、做复杂问题的攻关(如性能优化、疑难杂症调试等) 5、配置线上监控,确保业务稳定性 岗位要求 1、3~5年及以上 Java 服务端开发经验,本科及以上学历,计算机相关专业; 2、JAVA基础扎实,对JVM原理有一定的了解,能够独立排查和解决问题 3、熟悉常用web应用中间件,如springboot、dubbo、redis 4、熟悉高性能系统的设计、编码与调优,有高并发应用开发经验 5、具有一定的技术方案设计能力,能够独立完成产品的研发与交付 6、善于沟通和团队协作,能够主动推动解决问题 7、具备一定前端能力者尤佳 8、本岗位需要笔试~介意请勿投递
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负责业务内控工作,帮助业务预判风险、降低资损: 理解团队整体策略,拆解为有效的个人工作计划。 捕捉业务经营动态,反哺工作策略迭代,帮助团队成果更贴合业务战略、输出业务价值。 解决复杂问题、交付高质量成果,既熟悉重点工作、又掌握关键细节。 建立与业务、职能的合作机制,协同完成工作。 形成对业务、职能合作方的个人影响力。 任职资格(我们希望你是) ***大学本科及以上学历。 8年及以上工作经验,具备相关领域内控工作经验优先。 具备行业热情、快速学习能力、敏锐洞察力、方案创新与落地能力。 具备良好的沟通与表达能力,逻辑清晰有结构。 持有CIA/CPA证书优先。
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1、 建立、健全公司审计体系,制定并完善内部审计制度、工作规范和流程及; 2、 根据公司战略和发展方向,制定全年审计策略和重点审计计划并组织实施 ; 3、 组织开展公司各类审计项目,包括经营审计、工程审计、离任审计、流程审计和其他专项调查项目等,起草内部审计报告,对高危的潜在问题和风险提出审计意见和改进方案,并负责跟进监督审计结果的整改落实,形成闭环; 4、 组织协调资源对外部违规和舞弊事件进行审查和处理,同时推动公司廉洁培育工作; 5、 熟悉审计领域最新发展动态,有效引进新方法新技术提升审计效率和效果; 6、 配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查等相关工作; 7、 完成审计委员会交办的其他事项。 任职要求: 1、 本科及以上学历,财务、审计、法律等相关审计优先;8年以上工作经验且不低于5年企业审计工作经验; 2、 具备良好的计划与执行能力、系统思考和分析能力、沟通协调和解决问题能力、较强的报告书写及文字表达能力; 3、 具备丰富的审计项目实战能力,具备大型互联网企业审计经验者优先考,CPA、CICS、CIA证书的优先; 4、 具备良好的职业操守、敬业与责任感、团队协作精神; 5、 熟悉国家相关法律法规,有超强的保密意识