-
岗位职责 1.负责编制集团年度审计计划,领导团队实施风险导向的内部审计项目,编制审计报告,沟通与确认审计发现,汇报审计结果; 2.负责跟进审计或评估项目的改进,包括不限于:推动改进执行、评估方案合理性、衡量剩余风险等,并作相应汇报; 3.联动相关业务方建立健全内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供专业支持,同时与相关业务方建立良性可持续的合作关系; 4.建立健全集团反舞弊工作机制并负责落实;负责反舞弊宣导工作,推动业务流程的完善,防范、降低业务舞弊风险;牵头舞弊相关事件的评估和调查工作。 岗位要求 1.本科或以上学历; 2.5年以上企业内部审计工作经验,有独立开展审计项目的经验,有全局把控项目管理的能力,同时拥有企业内部审计工作经验和在四大会计师事务所的审计经验者优先; 3.对企业内部审计、风险管理及流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻、灵活的理解和认识; 4.有职业怀疑态度,学习能力强、有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神、善于数据分析和逻辑推理、抗压能力强; 5.有优秀的沟通、书面及口头表达能力,有优秀的项目管理能力,有良好的团队精神; 6.具备一定的英语水平; 7.有CIA、CPA资格者优先考虑。
-
岗位职责: 1. 负责组织建立和完善审计项目质量管理体系,制定完善审计项目质量机制和工作流程; 2. 负责对公司各项业务及操作进行审查和监督,推动问题整改落地,合理保证各项业务的合规性和精细化运营; 3.负责组织定期检查,对可能出现的风险问题提出预警,对已出现的风险问题,提出整改意见并监督相关部门整改落实; 4.提供内控咨询、开展内控培训,宣导贯彻内控知识,营造良好内控环境。 岗位要求: 1. 本科或以上学历; 2. 8年或以上相关行业审计经验,其中3年以上独立带审计项目管理经验,有全局把控项目管理的能力; 3. 熟悉风控/内部审计/稽核流程及方法;具备较强的沟通统筹协调能力、逻辑思维分析、洞察能力及报告写作能力; 4. 为人正直,责任心强,自驱能力强; 5. 具备互联网行业经验优先。
-
岗位职责: 1、负责起草年度审计计划,制定具体审计项目方案; 2、负责在审计实施过程中收集证据,编制审计工作建议; 3、负责制定审计管理办法,规范审计工作管理; 4、负责承担内部审计项目,撰写审计工作报告,提出审计意见和建议; 5、配合开展AI审计师等业务场景设计,推动审计工作数字化转型; 6、负责审计资料的收集、整理及归档等工作。 任职要求: 1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,**本科及以上学历; 2、5-8年财务或审计工作经验; 3、熟悉国家审计、财经等相关法规,熟悉审计、财务、税收等相关专业知识,熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内审师/注册会计师证书优先; 4、较强的组织协调能力、沟通能力,较强的.分析、发现问题与判断能力; 5、具有强烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职业操守。
-
岗位职责: 按照公司内审计工作程序开展内部审计工作 工作内容: 严格按照内审计工作程序开展内部审计工作; 如实记录被审核方实际状态,保证审核的客观、公正,对提交的审核记录负责; 参与负责编制内部审计报告; 负责对被审计单位的整改情况进行后续审计; 负责审计资料的整理归档; 法律、法规规定和部门负责人要求办理的其他审计事项。。 任职要求: ◆本科以上学历。财务、会计、审计类专业,***硕士及以上学历者优先。 ◆大学英语4级证书。 ◆3年以上审计、稽核相关岗位工作经验。 技能技巧: ◆熟练掌握内部审计相关知识,掌握了解经济管理和财税相关知识; ◆熟悉各类文案写作,精通各类办公软件; ◆在会计师事务所从事过相关工作者优先。
-
岗位职责 (1)财务审计与合规检查 负责公司财务收支、账务处理、成本核算的合规性审计,确保符合会计准则及公司制度; 检查财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)的准确性,识别潜在风险; 评估内部控制流程(如采购、存货、费用报销等),提出改进建议。 (2)成本与费用专项审计 对制造企业成本核算(直接材料、人工、制造费用)进行审计,分析成本异常波动; 监督费用报销的合理性,防止虚假或超标支出; 参与生产成本分析,协助优化成本控制方案。 (3)管理审计与流程优化 对各部门的预算执行情况进行审计,确保资源合理使用; 评估业务流程效率(如供应链、生产计划),提出降本增效建议; 协助管理层制定或修订财务、内控相关制度。 (4)报告与整改跟踪 编制审计报告,汇总发现问题并提出整改措施; 跟踪审计整改落实情况,确保问题闭环管理; 配合外部审计(如年审、税务稽查)并提供所需资料。 任职资格 (1)具有中华人民共和国**; (2)本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;持有中级会计职称(或以上)等证书优先。 (3) 工作经验 3年以上财务核算/审计经验,其中至少1年管理会计或成本会计经验; 有制造企业成本核算经验,熟悉BOM、标准成本法、作业成本法等; 具备团队管理经验(如担任过财务主管、审计组长等),有上市公司审计经验者优先。 (4)专业技能 精通财务核算及审计流程,熟悉企业会计准则(CAS)及税法; 熟练使用ERP系统及审计软件; 具备较强的数据分析能力(Excel高级函数、Power BI等); 了解制造业生产流程及供应链管理。 (5)职业素养 原则性强,具备风险敏感性和职业判断力; 沟通协调能力突出,能推动跨部门整改落实。
-
岗位职责: 1、组织实施大型项目(企业集团或上市公司)的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训; 2、能够独立带中型队伍完成公司的审计,对审计人员进行有效的督导和培训。 任职资格: 1、本科及以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备5年及以上大型会计事务所相关经验(具备四大及国内八大的工作经验优先),熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验(优秀者条件可放宽); 2、具有较强的沟通、组织协调、分析判断、承压能力及管理能力; 3、具有高度敬业精神、团队意识强; 4、熟练运用计算机及办公软件; 5、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。
-
任职资格: 1、本科及以上学历,会计、法学、财务、建安类专业或审计相关专业; 2、2年以上审计相关工作经验优先,优秀的985/211应届也可投递,需要现场面试; 2、普通话标准,23-30岁,要求有高度的团队合作精神、谦虚和认真刻苦的工作态度; 3、熟练使用office办公软件,Excel表格函数利用程度较高; 4、有纪检监察工作经验者可放宽相应的学历要求; 5、能适应出差,能抗压,服从部门工作安排,建安类工作经验可优先。 岗位职责: 1、依照审计计划进行审计工作,按照内审工作程序进行风险分析,缺陷溯源及审计测试工作,完成相应审计工作底稿及编写内审报告,并协助监督业务部门制定、整改和完善公司内部控制制度和流程等工作; 2、对内部各项管理制度及流程的落实情况进行稽核;实施具体审计项目,取得审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责。编写审计报告,提出审计建议; 3、招标与合同评审—按规定参与招标、议标和合同评审会,监控过程。
-
审计助理岗位JD 职位概述: 作为审计助理,您将协助审计师进行财务审计,以评估公司财务状况。主要工作包括准备审计工作底稿,收集和核对证据,协助审计师完成审计报告。 主要职责: 1. 协助审计师进行财务审计,包括但不限于会计记录,财务报告和内部控制系统。 2. 准备审计工作底稿,包括收集和核对相关证据,记录审计过程中的重要事项。 3. 与其他团队成员合作,确保审计过程的顺利进行。 4. 在审计师的指导下,协助完成审计报告,确保其准确性和完整性。 5. 对财务数据进行基本的分析,提供必要的解释和建议。 6. 在需要时向审计师提供信息和建议。 7. 遵循公司的政策和程序,确保良好的职业操守和道德规范。 职位要求: 1. 会计、财务或相关专业本科以上学历。 2. 熟练掌握Excel等办公软件。 3. 良好的组织和时间管理技能,能够处理多任务并保持高效工作。 4. 良好的沟通技巧和团队合作精神,能够在团队环境中工作。 5. 对财务和审计有浓厚兴趣,愿意在专业领域持续学习和发展。 6. 具备基本的英语读写能力。 优先条件: 1. 有相关实习或工作经验者优先。 2. 有使用特定财务软件(如SAP,Oracle等)经验者优先。 3. 拥有CPA或相关专业认证者优先考虑。 工作环境和工作时间: 此职位将在我们的专业审计办公室进行工作,提供舒适的工作环境和先进的办公设备。工作时间将根据项目需要进行安排,包括常规工作时间和可能需要的不定期加班。 以上就是我们的审计助理岗位描述,我们期待您的加入,共同推动我们的审计工作向前发展!
-
职责描述: 1. 根据公司年度审计工作计划,参与公司各类内部审计项目,包括财务审计、销售审计、采购审计等,并根据审计发现指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改落实。 2. 参与完善内部审计流程和工作机制,推动审计流程规范化和信息化建设等。 3. 参与完善公司制度内容,协助各部门推动内控流程体系建设,并提供有关指导和培训。 4. 组织和接受监管机构、上级机构、第三方机构的相关审计任务,并落实协调、整改等工作。 5. 完成领导安排和分配的其他工作。 任职要求: 1. 大学本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3年及以上政府、企业内控审计经验。 2. 对审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的审计理论和方法。 3. 熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4. 具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5. 沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
-
岗位职责: 1、根据年度审计计划,开展各项(营销、供应链、基建等)审计工作,包括制定审计方案、实施相应的审计程序、编制审计底稿、就审计问题与业务部门沟通确认; 2、撰写审计报告,对审计过程中发现的问题进行风险评估,提出整改或处理建议,并督促改善落实; 3、在内部审计过程中关注和检查舞弊行为,必要时进行反舞弊调查,推动公司反舞弊体系的建立; 4、协助进行公司内控制度及流程的梳理与优化; 5、负责整理、归档内部审计资料、管理审计档案。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计及财务相关专业; 2、2年以上中型企业内部财务、审计工作经验,具有快消行业内审经验最佳; 3、熟悉企业内部控制流程; 4、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,有较强的逻辑分析能力、执行能力及写作能力,抗压能力好; 5、能够适应出差。 我们提供完善的保障: 入职五险一金、法定假日,带薪年假、包食宿、年度体检、定期团建、生日礼金等
-
一、工作职责 1. 整理审计证据,准备相关审计文件,编制审计底稿; 2. 审计资料的归类、存档及保管、保密工作; 3. 草拟审计报告,提出审计建议,送上级审核; 4. 能独立开展国内和国外办公室的财务审计工作; 5. 能独立开展国内及国外办公室重要经营活动事项专项审计工作,并形成专项审计报告; 6. 完成领导交办的其他工作。 二、职位要求 1. ***本科及以上学历,审计、财务管理、会计等相关专业,英语六级及以上; 2. 5年以上财务、审计工作经验,有事务所工作经验优先; 3. 掌握一定的内部审计流程、内部控制等专业知识; 4. 责任心强、工作认真细致;较好的沟通、团队协作及良好的文字写作能力; 5. 具备一定的企业内部管理理念、熟悉审计业务流程; 6. 为人正派、踏实、可靠、责任心强。 三、工资待遇 1. 薪酬待遇:月工资10K-13K; 2. 六险一金,年度体检等各种福利。 四、办公地点 武汉市硚口区京汉大道688号武汉恒隆广场办公楼54层
-
岗位职责: 1. 负责公司的财务报表审计工作,确保财务报告的真实性、准确性和完整性。 2. 建立和完善公司的内部控制体系,识别和评估潜在的审计风险,并制定相应的风险防范措施。 3. 负责对公司的财务信息和内部控制进行监督和检查,确保公司遵守相关法律法规和政策要求。 4. 组织和实施对公司的内部审计工作,评估内部控制的有效性和合理性,提出改进建议。 5. 负责对公司的成本、费用、合同等进行审计,以提高公司的经营效益和经济效益。 6. 参与公司的重大项目和决策,提供审计建议和意见,确保公司的战略目标的实现。 7. 负责对审计团队的管理和培训,提高团队的审计能力和水平。 8. 负责与外部审计机构进行沟通和协调,确保外部审计工作的顺利进行。 任职要求: 1. 本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业。 2. 具备 5-10 年的财务审计、内部风险控制实操经验,具有制造业审计经验者优先。 3. 熟悉国家相关法律法规和政策要求,具备较强的风险识别和评估能力。 4. 具备较强的沟通协调能力和团队领导能力,能够有效地管理审计团队。 5. 具备良好的职业道德和职业素养,能够客观公正地对待审计工作。 6. 具备较强的学习能力和适应能力,能够快速适应公司的变化和需求。 7. 熟练使用办公软件和审计软件,具备较强的
-
岗位职责: 1、协助完成金融科技板块公司的内审规划,并落地实施; 2、组织项目组开展各类审计工作,如综合审计、专项审计、离任审计、运营审计、第三方合同合规审计等,并出具审计报告和管理建议书; 3、对内审过程中发现的控制缺陷、存在的问题进行跟踪,实施后续审计程序,监督纠正措施的落地执行; 4、协助开展金融板块公司的舞弊案件调查工作; 5、配合进行内部控制和风险管理工作。 任职要求: 1、*****本科及以上学历,具备5年及以上的金融科技业务内审实务经验; 2、有电商行业、支付行业、金融信息行业审计工作经验,对支付机构、卡组织等支付行业熟悉者优先,熟悉平台运营方法,对整个线上业务生态格局有清晰的认知; 3、较强的数据信息整合能力,具备全面数据分析的能力,并且有一定的文字编辑能力,能够协助撰写内部审计报告; 4、具备项目管理能力,能独立带队完成相关审计项目,具有良好的团队合作精神以及较强的沟通协调能力和解决问题能力; 5、具备较强的学习能力、抗压能力和敢于质疑的职业精神,坚持原则、严谨细致、责任心强,可接受出差。
-
岗位职责: 1、统筹整体审计工作(市场、交付、人力、财务、核算、物资、综合等),协助内部审计工作的顺利开展,; 2、负责各项例行、专项审计工作(包括离任审计、投诉审计、投诉调查、单位审计、项目经营异常审计等); 3、负责各单位财务收支及其财经活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督,进行问题闭环管理,针对重点问题,监督跟踪问题处理执行情况,识别经营管理过程中的风险点; 4、协助完善优化审计政策落地执行; 5、完成领导交办的其他工作。 6、能接受出差,抗压能力、沟通能力强
-
1. 依照公司政策及目标拟订规划及执行年度稽核计划。 2. 协助公司内部控制之建立、执行、修订、运行监督、异常事项追踪及协助流程改善。 3. 落实内部控制之制度推行,配合内稽内控制度落实与执行。 4. 出具撰写稽核报告及缺失追踪与问题改善,提出适切的内控建议及异常事项改善进度。 5. 子公司、分公司内部控制执行、项目查核及内控自评。 6. 差勤、费用报支等会计入账合规性查核,核决权限遵循测试 7. 执行年度定期稽核、内控自评。 8. 其他主管交办事项。 9. 拟制性管理报表编制 10.监督RD部门人员确实填写工单至公司控管系统或ERP系统 11.协助申请高新企业相关文件准备 12.中国地区相关法令之遵循测试,合法性合规性查核并每月向中国区总经理以及台北稽核报告工作进度与查核报告 【任职要件】 1. 须符合上市公司内部稽核人员适任条件。 2. 上市公司2年以上稽核经验者佳 。 3. 熟悉证管法规及内控审计作业。 4. 抗压性强、具良好沟通能力与问题解决能力。


