• 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    金融 / 未融资 / 2000人以上
    工作职责 反洗钱审计、财务审计、采购管理审计、内控合规审计、人力资源审计、经济责任审计、反舞弊审计、操作风险管理审计、运营管理审计、战略管理审计、ESG审计、其他职能管理审计,及以上方向相关的数字化建设。 任职要求 一、基本要求: 1、本科及以上学历,金融、审计、会计、统计、财务等专业为佳; 2、3年及以上业务、审计、合规、法律等岗位工作经验; 3、熟练掌握经济、金融、审计等领域相关法规、制度或理论知识; 4、高度的工作热情,正直、积极向上,良好的团队合作精神,具有责任感,良好的的逻辑思维和沟通表达能力。 二、优先: 1、持有CPA、CIA、CAMS、CFA、FRM,CISA,CISSP等证书者优先; 2、有获奖证书、文章发表等经验者优先; 3、有良好的数据分析能力和数字化能力优先。
  • 7k-8k 经验1年以下 / 本科
    房产家居 / 未融资 / 2000人以上
    小tip:集团总部纯行政岗位,没有任何销售性质 职位描述: 1、对相关内部流程进行审核; 2、负责公司各项规章制度、操作的执行情况监督检查; 3、电话回访成交客户,核实是否存在违规 4、负责对涉嫌违规的行为进行调查,收集证据,确认事实,撰写调查报告并提出处罚建议。 5、负责对公司各项主营业务的合规性调查,并跟踪落实各类违规行为的整改情况,同时总结监督检查及案件调查的结果,提出合理化管理建议。 6、协助部门主管完成其他事宜。 任职资格: 1、本科及以上学历, 2、逻辑思维强、踏实、肯干、有责任心。 3、有敏锐的洞察力,通过细节发现内部违规的线索; 4、较强的执行力和逻辑思维能力。 工作时间:朝九晚六、周末双休 工作地址:上海市徐汇区零陵路583号海洋石油大厦 交通路线: 地铁4号线(上海体育场站2号口出前行300米) 地铁7号线(东安路站3号口出右转500米)
  • 20k-40k·15薪 经验1-3年 / 大专
    信息安全,企业服务 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1.跟踪和分析业界最新安全漏洞 2.制定源代码安全规范,并进行源代码安全方面的审计 3.Web应用白盒安全测试 4.挖掘Java、PHP程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制安全加固报告 任职要求: 1.2年以上安全相关工作经验,能力突出者不受此限制 2.对JAVA编程有较深入的了解,具备较强的Java代码审计能力,有丰富实战能力 3.熟悉JAVA主流框架,具备有一定的编程能力 4.深入理解常见安全漏洞产生原理及防范方法 5.熟练掌握源代码测试工具及测试流程,有CNVD、CNNVD等漏洞证书、CVE或CTF比赛获奖者者优先 6.熟悉主流的源代码审计工具 7.思路清晰,具有优秀的分析、解决问题的能力,有良好的学习能力及团队协作能力 8.具备较强的沟通能力、抗压能力,团队合作精神及钻研精神 优先考虑的条件: 1.独立挖掘过java等开源程序0day漏洞 2.拥有CVE等证书 深蓝攻防实验室:深蓝成立于2019年,是深信服专门进行攻防研究与红队实战的团队。研究对象包括:红蓝对抗、社工钓鱼、通用漏洞分析与挖掘、武器开发、二进制安全、APT模拟等 以及新场景安全攻防研究与落地。作为攻击队参加各种实战演练、攻防竞赛、漏洞挖掘大赛等,在各类演练中表现突出,名列前茅。 近三年国家攻防演练均前十,2021年国家攻防第五、2022年国家攻防第四;2020年省级攻防演习中获得**11个,前三名占比近80%。2021年上半年获得省级攻防演习**10个,亚军5个。
  • 10k-17k·13薪 经验不限 / 本科
    信息安全 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位职责: 1、跟踪和分析业界最新安全漏洞; 2、挖掘Java、PHP、.net程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制报告。 知识技能: 1、至少掌握一门脚本语言 2、深入理解常见安全漏洞产生原理及防范方法,具备较强的代码审计能力,有丰富实战能力 3、熟悉主流的源代码审计工具,如Checkmarx CxEnterprise、Armorize CodeSecure、Fortify SCA、RIPS等; 个人素质: 1、对安全技术有浓厚的兴趣及热情,有主观研究和学习的动力; 2、具备正向价值观、良好的团队协作能力和较强的问题解决能力,善于沟通、乐于分享。
  • 30k-50k·14薪 经验5-10年 / 本科
    区块链 / 上市公司 / 2000人以上
    【工作职责】 1、根据要求进行设计、编码和交付API解决方案; 2、负责公司内部能效管理产品的开发,扩展功能,持续集成和持续交付; 3、深入理解业务需求,发现和解决系统的技术问题; 4、调研业务发展所需的新技术,新方法,并在实际项目中实施验证。 【工作要求】 1、Java基础扎实,了解JVM原理,熟悉IO、具有良好的编程规范和丰富的工作经验; 2、熟悉主流开源应用框架,如SpringBoot、SpringMVC、Mybatis、SpringCloud等; 3、熟悉关系型数据库MySQL、Oracle等,并有数据库以及SQL优化经验; 4、熟悉分布式系统的设计和应用,熟悉各类常用RPC、缓存、MQ等中间件; 6、了解并能使用HTML5、JavaScript、Ajax、CSS、JQuery、BootStrap、Node.js、React等前端技术; 7、良好的学习和与人沟通能力,为人正直诚信;善于思考,能独立分析和解决问题。 符合以下任一条件者优先: * 有OA(财务、HR、法务等)核心业务开发经验; 岗位优势: * 薪资:有竞争力的,市场高水平的薪资,但不是人傻钱多,拿实力说话。 * 可以北京市内远程办公,别人在挤地铁的时候你可以被窝里睡懒觉~~猪猪男孩儿女孩儿可以看过来 * 福利:六险一金、公积金最高的比例;年假多;团建费和团建活动很多,并且不占用周末时间没有尴尬活动的纯玩儿团建哦~ * 每年有健身津贴和学习津贴,总金额1W以上~~ * 健身房、下午茶,节日有大礼包~ * 不卷,氛围good~有很多好玩有趣并且非常优秀的小哥哥小姐姐~~~ * 全部可采用视频面试,不用请假偷摸儿去面试喽~~ * 面试官都非常和蔼可亲,面试不用紧张,HR小姐姐(我)也非常可爱哦~
  • 25k-45k·15薪 经验不限 / 本科
    居住服务 / 上市公司 / 500-2000人
    工作职责: 负责58集团全平台即时通讯系统后台开发,服务包括房产、招聘、本地生活、二手车等集团主流业务;同时负责企业内部IM系统、协同办公等系统开发; 任职资格: 1.熟悉java/c/c++/go至少一种语言 2.熟练掌握常用的数据结构和算法 3.熟悉TCP/UDP网络通信知识 4.具有高并分布式系统发开发经验者优先 5.熟悉关系型数据库和非关系型数据库实现原理,具有MySQL优化经验 6.本科以上学历 7.具有即时通讯产品开发经验者优先 8.对Linux系统、其他优秀开源项目有深入研究优先 9.责任心强,有较好的团队协作能力,对技术有极客精神,追求**的产品体验
  • 20k-30k·15薪 经验5-10年 / 本科
    消费生活 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位描述: 1、负责公司内部各项费用的审计,确认是否符合公司的财务政策和法规,并给出相应的审计报告; 2、拟定编制审计项目实施方案,完善审计程序,实施审计工作; 3、负责成本核算、成本分析、采购降本及其他成本管控工作,推动并落实成本责任制指标; 4、通过内部审计管理,对内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系; 5、完善公司内部财务管理体系的建设,对内部控制制度的落地情况进行监督。 任职要求: 1、大学本科及以上学历,会计、审计或相关专业,5年及以上内部审计经验,有快消连锁行业经验优先; 2、熟练掌握内部审计理论及实务工作流程,熟悉风险管理及会计、财务及相关法令规定; 3、了解企业业务流程风险及控制,能够独立设计和执行审计测试; 4、具有较强的逻辑分析推理能力、解决问题能力,以及良好的沟通及协调能力具有良好的职业素养、职业操守、认真负责、务实的工作态度,抗压性强。
  • 25k-35k 经验5-10年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责 1.负责编制集团年度审计计划,领导团队实施风险导向的内部审计项目,编制审计报告,沟通与确认审计发现,汇报审计结果; 2.负责跟进审计或评估项目的改进,包括不限于:推动改进执行、评估方案合理性、衡量剩余风险等,并作相应汇报; 3.联动相关业务方建立健全内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供专业支持,同时与相关业务方建立良性可持续的合作关系; 4.建立健全集团反舞弊工作机制并负责落实;负责反舞弊宣导工作,推动业务流程的完善,防范、降低业务舞弊风险;牵头舞弊相关事件的评估和调查工作。 岗位要求 1.本科或以上学历; 2.5年以上企业内部审计工作经验,有独立开展审计项目的经验,有全局把控项目管理的能力,同时拥有企业内部审计工作经验和在四大会计师事务所的审计经验者优先; 3.对企业内部审计、风险管理及流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻、灵活的理解和认识; 4.有职业怀疑态度,学习能力强、有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神、善于数据分析和逻辑推理、抗压能力强; 5.有优秀的沟通、书面及口头表达能力,有优秀的项目管理能力,有良好的团队精神; 6.具备一定的英语水平; 7.有CIA、CPA资格者优先考虑。
  • 9k-14k·13薪 经验3-5年 / 本科
    其他 / 不需要融资 / 150-500人
    岗位职责: 按照公司内审计工作程序开展内部审计工作 工作内容: 严格按照内审计工作程序开展内部审计工作; 如实记录被审核方实际状态,保证审核的客观、公正,对提交的审核记录负责; 参与负责编制内部审计报告; 负责对被审计单位的整改情况进行后续审计; 负责审计资料的整理归档; 法律、法规规定和部门负责人要求办理的其他审计事项。。 任职要求: ◆本科以上学历。财务、会计、审计类专业,***硕士及以上学历者优先。 ◆大学英语4级证书。 ◆3年以上审计、稽核相关岗位工作经验。 技能技巧: ◆熟练掌握内部审计相关知识,掌握了解经济管理和财税相关知识; ◆熟悉各类文案写作,精通各类办公软件; ◆在会计师事务所从事过相关工作者优先。
  • 8k-12k·14薪 经验3-5年 / 大专
    文娱丨内容 / 上市公司 / 2000人以上
    1、能够独立带队组织审计项目,以对公司经营风险、内部风险控制、绩效考核评价、等方面进行审计; 2、收集、整理内部审计证据,编写内部审计工作底稿,并能够独立出具审计报告; 3、组织或协助实施对公司内部流程梳理,对于相关制度、流程的规范建设提出相关咨询服务; 4、开展内控知识培训,培训内控手册,宣贯内控理念; 5、其他领导交办事项。 岗位要求: 1、大学专科或以上学历。会计学、审计学、法学、侦查学等相关专业,具备审计师、CIA或CISA证书、法律职业资格证书者优先。 2、有企业反舞弊调查经验优先考虑。 3、具有敏锐的觉察能力,严谨的逻辑思维能力,良好的分析、解决问题的能力以及良好的口头及书面表达能力。 4、为人正直自律,作风正派,有良好的职业道德品质,认同廉洁诚信价值观,敢于坚持原则,有较强的保密意识。 5、熟练运用excel、word、ppt等offices软件,熟悉SAP系统,抗压能力强,能适应经常性项目出差工作。
  • 14k-18k 经验3-5年 / 本科
    移动互联网,电商 / 上市公司 / 500-2000人
    职责描述: 1. 根据公司年度审计工作计划,参与公司各类内部审计项目,包括财务审计、销售审计、采购审计等,并根据审计发现指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改落实。 2. 参与完善内部审计流程和工作机制,推动审计流程规范化和信息化建设等。 3. 参与完善公司制度内容,协助各部门推动内控流程体系建设,并提供有关指导和培训。 4. 组织和接受监管机构、上级机构、第三方机构的相关审计任务,并落实协调、整改等工作。 5. 完成领导安排和分配的其他工作。 任职要求: 1. 大学本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3年及以上政府、企业内控审计经验。 2. 对审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的审计理论和方法。 3. 熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4. 具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5. 沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
  • 5k-7k 经验1-3年 / 本科
    科技金融 / 不需要融资 / 150-500人
    工作职责: 1、根据公司年度审计计划,开展相关审计工作; 2、收集分析公司日常经营管理信息识别评估各项内控流程、业务模式、业务运行程序中的设计和执行问题,评估公司各类业务和运营管理中的缺陷和漏洞,设计审计方案和测试方法; 3、组织开展现场审计工作,参与从项目立项、风险评估、审计程序执行、事实确认、报告编制、审计意见、整改反馈、监督问责等审计业务全流程工作; 4、配合参与非现场审计工作、参与公司离任审计和离岗检查工作、参与公司内部控制评价工作; 5、配合对接内外部检查和监管监督事务,支持各项现场工作开展。 任职资格: 1、遵守中华人民共和国宪法和法律,具有良好的政治和道德品行; 2、*****大学本科及以上学历,研究生学历优先;其中金融、经济、会计、信息技术类相关专业优先;取得CIA、CISA等专业认证者优先; 3、具备会计师事务所审计、咨询或具备大中型企业内部审计、内部控制等相关工作经验两年以上,拥有银行、同业机构相关工作及项目经验的优先; 4、熟悉金融行业业务和理论知识、熟悉审计学等理论基础、熟悉国家、监管金融政策及相关法律法规和商业银行内部控制制度;了解互联网金融业务、内控流程审计及相关工作程序; 5、具备较强的公文写作能力、思维敏捷,善于创新;工作认真细心,具有较强的分析、学习和沟通能力。
  • 3k-6k 经验不限 / 大专
    企业服务,广告营销,金融 / 未融资 / 15-50人
    审计助理岗位JD 职位概述: 作为审计助理,您将协助审计师进行财务审计,以评估公司财务状况。主要工作包括准备审计工作底稿,收集和核对证据,协助审计师完成审计报告。 主要职责: 1. 协助审计师进行财务审计,包括但不限于会计记录,财务报告和内部控制系统。 2. 准备审计工作底稿,包括收集和核对相关证据,记录审计过程中的重要事项。 3. 与其他团队成员合作,确保审计过程的顺利进行。 4. 在审计师的指导下,协助完成审计报告,确保其准确性和完整性。 5. 对财务数据进行基本的分析,提供必要的解释和建议。 6. 在需要时向审计师提供信息和建议。 7. 遵循公司的政策和程序,确保良好的职业操守和道德规范。 职位要求: 1. 会计、财务或相关专业本科以上学历。 2. 熟练掌握Excel等办公软件。 3. 良好的组织和时间管理技能,能够处理多任务并保持高效工作。 4. 良好的沟通技巧和团队合作精神,能够在团队环境中工作。 5. 对财务和审计有浓厚兴趣,愿意在专业领域持续学习和发展。 6. 具备基本的英语读写能力。 优先条件: 1. 有相关实习或工作经验者优先。 2. 有使用特定财务软件(如SAP,Oracle等)经验者优先。 3. 拥有CPA或相关专业认证者优先考虑。 工作环境和工作时间: 此职位将在我们的专业审计办公室进行工作,提供舒适的工作环境和先进的办公设备。工作时间将根据项目需要进行安排,包括常规工作时间和可能需要的不定期加班。 以上就是我们的审计助理岗位描述,我们期待您的加入,共同推动我们的审计工作向前发展!
  • 15k-30k·14薪 经验不限 / 本科
    科技金融 / C轮 / 500-2000人
    岗位职责 1、根据内部审计需求,基于公司大数据平台,调取所需数据,通过数据分析识别流程执行中的薄弱环节,以数据挖掘、数据分析形式开展审计工作; 2、负责审计系统化、数据化的信息建设工作,逐步提升审计信息化管理水平; 3、协助开展专项审计工作,提出合理、落地的优化建议,跟踪审计发现的整改措施完成情况; 4、参与其他IT风险管理控制相关的工作。 岗位要求 1、本科以上学历,计算机、金融科技、数学、系统工程、AI、信息管理、软件工程、信息通讯相关专业; 2、3年及以上工作经验,具备信息科技风险管理、数据分析或审计经验,具有互联网行业工作经验者优先; 3、具备数据分析能力,如excel/sql/spark/python等数据分析语言工具,能通过数据分析提炼出审计发现; 4、正直诚实、高度的工作热情、责任心强、思维灵活,良好的团队合作精神。
  • 20k-40k·13薪 经验3-5年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1、负责独立及协助开展公司的内部审计项目,包括各种常规审计、专项审计、舞弊审计等; 2、协调并跟进审计发现问题的整改/优化,推动管理建议有效落地; 3、挖掘业务风险,匹配审计重点,协助规划风险预警模型并推动开发落地; 4、协助部门负责人开展反舞弊防控工作,完善公司廉正管理体系; 5、协助部门负责人完善、优化公司内部审计管理体系,不断提升公司内审工作质量。 岗位要求: 1、大学本科及以上学历; 2、至少3年或以上企业内部审计或相关工作经验,有互联网或金融行业审计经验优先; 3、熟悉基于风险导向的业务数据获取、分析与风险揭示的能力和工作经验; 4、正直诚实、责任心强、思维灵活、工作细致、乐观积极; 5、具备优秀的沟通、合作、学习、项目管理、逻辑分析、数据分析及表达(书面及口头)能力; 6、具有良好的英语书面和口头沟通能力优先。