• 9k-13k 经验1-3年 / 本科
    企业服务,金融 / 不需要融资 / 2000人以上
    岗位职责: 1、根据上级单位指示,组织开展反腐倡廉、职业操守、廉洁自律宣传教育,推进廉洁文化建设;对各单位干部的考核、选拔任用和评优评先工作进行监督,并提出意见或建议;督促各单位完成员工异常行为排查工作; 2、检查党风廉政建设责任制的落实,检查“三重一大”决策制度的执行情况,以及干部员工遵纪守法、廉洁自律情况;贯彻落实中央八项规定精神,开展违反中央八项规定精神问题及“四风”问题的整治工作;组织开展合规教育、廉洁警示教育等培训活动; 3、归口管理公司问责工作,负责公司问责工作的统筹协调和组织管理。协助对上级单位纪委直接调查的和其他单位移送的问责案件进行审理,提出问责处理建议;对各单位的问责工作进行督导; 4、协助受理和接待群众来信来访,并做好案件处理结果的回复工作。对于重大案件,及时向公司党委和上级单位纪委报告;协助受理违规违纪人员的控告和申诉; 5、负责风险合规相关制度的制定和执行;负责监测、预警、提示各单位存在的各类风险信息和风险隐患,根据上级单位指示要求各单位开展专项排查及研究; 6、对公司经营管理提出合规建议,协助上级单位完成内部巡察、审计工作; 7、完成领导安排的其他工作。 任职资格: 1、基本要求:中共党员(必须),本科以上学历,法律专业优先考虑; 2、知识:具备一定的政治理论素养、法律素养,了解劳动法、公司法等相关专业基础知识优先; 3、经验:有企事业单位纪检方面工作经验、风险管理、法律事务或内控工作经验优先; 4、技能技巧:较强的公文撰写和文字表达能力,熟练运用OFFICE等办公软件等; 5、能力:有较强的沟通能力、组织协调能力、团队意识、突发事件应对处理能力; 6、个人素质:逻辑严谨,条理清晰,文字功底过硬,有较强的责任感和合规意识,做事沉稳仔细。
  • 15k-25k 经验3-5年 / 本科
    科技金融 / B轮 / 150-500人
    岗位职责(工作要求、业务要求、工作权限等) 1、协助负责人完成年度审计计划的实施,确保各项工作有序开展; 2、开展公司内部各类业务/流程专项审计、包括但不限于:资产管理、采购、人事管理、财务审计等,负责审计过程中的现场测试、访谈、抽样等,提出建设性的审计建议与处理意见、沟通并督促审计缺陷整改; 3、负责业务内部员工、服务商及合作伙伴违规、舞弊案事件线索的搜集、受理、核查、取证、询问、处置以及申诉等工作,能够独立开展专项监察,出具完整的审计报告; 4、对于调查中发现的违规、违法问题,利用专业的调查手段固证、研判、定性,积极利用内外部调查资源,推动案件的处置,确保业务的风险防范;针对违规问题及时分析梳理业务逻辑,发现问题和系统BUG,提出整改意见,封堵漏洞,优化制度策略; 5、积极融入各业务条线,强化各业务的风险防范能力,协助建立常规风险防范排查机制,提出建议并监督落实闭环; 6、负责监督业务流程或舞弊高危环节,参与舞弊举报事件的调查和处理反舞弊工作; 7、针对内部管理制度以及重点案事件开展培训宣贯工作,提升员工的合规意识,推动品质监察前置效果的落地,促进业务健康快速发展。 任职要求(学历、专业、行为能力等) 1、**本科及以上学历,熟练使用办公自动化软件; 2、从事审计、监察、合规、内控、反舞弊等工作3年以上,熟悉公司合规运作及内控、内审专业知识,有独立带队完成审计或监察工作的经历,具有四大背景,或者公安、检察院、法院等工作经历,或者有大型金融机构或着头部互联网公司的工作背景者优先。 3、具备良好的案件分析研究能力,能够顺利与公检法部门对接,有一定的司法资源,了解司法案件程序者优先; 4、有良好的沟通谈判能力、优秀的逻辑分析能力、优秀的团队合作能力; 5、有较强的责任感、抗压能力和强烈的保密意识。
  • 其他 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责 1、对销售、发展建设、物流等板块业务能做出分析判断,识别业务风险; 2、根据案件中心研判、敏感岗位审计结果开展专项审计项目调查,还原事件真实情况,对相关人员进行责任认定; 3、结合审计问题与被审计单位沟通,提出优化建议,完善管理,制度追踪,并进行后续落实追踪; 4、审计监察过程中发现存在违法犯罪的,能依照法律要求判定案件性质,保护公司合法权益; 5、数据分析、侦查技术研发。 任职要求 1、审计学、侦查学、法学等相关专业,审计、侦查等专业知识扎实 2、有高度的使命感和社会责任感;对企业反腐败工作保有热情; 3、逻辑思维强,学习能力强,有管理思维; 4、责任心强,敢于承担,期望实现自我价值; 5、有企业审计、公安实习经验者优先。
  • 5k-7k 经验3-5年 / 大专
    企业服务 / 未融资 / 15-50人
    【薪酬待遇】 1.底薪+岗位薪酬+绩效工资+提成; 2.五险,周末单休,法定节假日正常休息、不定时员工下午茶 3.上班时间:早上8:00-11:50,下午1:00-17:30   【工作内容】 一、主管会计 1、能独立完成各行业企业的代理记帐全部过程,熟悉税务申报和帐务处理业务。 2、能处理企业完成企业的工商、税务年检和协助审计。 二、内审会计 1、能独立完成各行业企业的审计工作,并提出解决方案。 2、根据客户需要对所代理的企业提出合理的财税解答和经营引导。 【任职要求】 1、大专或以上学历,财会相关专业;5年以上全盘账务的经验,有过工业行业或者事务所经验者,优先考虑; 2、年龄28-38周岁; 3、了解国家新财经政策和会计、税务法规; 4、有较强的沟通能力,责任心强。
  • 8k-15k 经验1-3年 / 本科
    其他 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责:1、对各事业部板块业务能做出分析判断,识别业务风险; 2、根据案件中心研判、敏感岗位审计结果开展专项审计项目调查,还原事件真实情况,对相关人员进行责任认定; 3、结合审计问题与被审计单位沟通,提出优化建议,完善管理,制度追踪,并进行后续落实追踪; 4、审计监察过程中发现存在违法犯罪的,能依照法律要求判定案件性质,保护公司合法权益; 5、数据分析、侦查技术研发。 任职要求:1、专业:会计、审计、财务管理等财务相关专业; 2、任职经历:审计监察从业经验; 3、能力:思路清晰;审计敏感性强;具备较强的逻辑思维能力和数据分析能力;能熟练运用各项审计方法和办公软件;熟悉经济案件相关要件,能够甄别案件性质; 4、有强烈的使命感,有企图心;心力强大,具备一定抗压能力;责任心强。
  • 12k-24k 经验3-5年 / 本科
    金融 / 不需要融资 / 150-500人
    1.负责制订监察工作相关制度、计划并组织落实; 2.负责受理对各类违法违规行为的举报,查处各类违法违规行为; 3.负责组织协调指导全行员工行为管理工作; 4.负责组织全行开展行规行纪和职业操守教育培训工作; 5.负责组织对违法违规责任人实施调查和责任追究; 6.其他监察相关工作。 任职要求: 1.大学本科以上学历,3年以上银行审计、监察等相关岗位或公检法机关工作经历; 2.了解银行业务和监察业务,具备运用法律、法规、政策和调查取证的能力; 3.有较强的文字写作和沟通协调能力; 4.能承受一定工作压力,诚实正直,坚持原则,有保密意识。
  • 4k-8k·14薪 经验1-3年 / 大专
    文娱丨内容 / 上市公司 / 2000人以上
    1、对高层领导特别交办、业务风险敞口、重大经营事故等项目开展专项舞弊调查工作。  2、受理来自公司内/外部涉及公司员工或业务合作方舞弊问题的举报。   3、根据部门年度工作规划,开展监察工作,对涉嫌舞弊的行为开展调查、取证等工作,并根据相关法律法规和公司规章制度进行责任认定,出具监察报告; 协同审计部门实施项目工作,并出具审计报告。  4、对于涉及职务犯罪的案件,配合团队收集、整理证据材料及跟进案件进度。  5、负责对调查中发现的舞弊风险及漏洞进行分析和评估,设计风险预警监测模型,推动风险预警系统搭建及后续的培训与推广。   6、主动积极开拓及维护内外资源,并在公司内、外形成广泛的廉洁调查同盟。   7、负责廉洁文化宣导与传播,提高职员及管理层的红线和道德底线的意识。 岗位要求: 1、财务、审计相关专业,大学专科或以上学历。 2、具备审计师、CIA或CISA证书、法律职业资格证书者优先。 3、有企业反舞弊调查经验优先考虑。 4、具有敏锐的觉察能力,严谨的逻辑思维能力,良好的分析、解决问题的能力以及良好的口头及书面表达能力。 5、为人正直自律,作风正派,有良好的职业道德品质,认同廉洁诚信价值观,敢于坚持原则,有较强的保密意识。 6、熟练运用excel、word、ppt等offices软件,熟悉SAP系统,抗压能力强,能适应经常性项目出差工作。
  • 8k-10k 经验1-3年 / 本科
    硬件 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1、根据年度审计计划,开展各项(营销、供应链、基建等)审计工作,包括制定审计方案、实施相应的审计程序、编制审计底稿、就审计问题与业务部门沟通确认; 2、撰写审计报告,对审计过程中发现的问题进行风险评估,提出整改或处理建议,并督促改善落实; 3、在内部审计过程中关注和检查舞弊行为,必要时进行反舞弊调查,推动公司反舞弊体系的建立; 4、协助进行公司内控制度及流程的梳理与优化; 5、负责整理、归档内部审计资料、管理审计档案。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计及财务相关专业; 2、2年以上中型企业内部财务、审计工作经验,具有快消行业内审经验最佳; 3、熟悉企业内部控制流程; 4、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,有较强的逻辑分析能力、执行能力及写作能力,抗压能力好; 5、能够适应出差。 我们提供完善的保障: 入职五险一金、法定假日,带薪年假、包食宿、年度体检、定期团建、生日礼金等
  • 8k-10k 经验1-3年 / 本科
    硬件 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1、根据年度审计计划,开展各项(营销、供应链、基建等)审计工作,包括制定审计方案、实施相应的审计程序、编制审计底稿、就审计问题与业务部门沟通确认; 2、撰写审计报告,对审计过程中发现的问题进行风险评估,提出整改或处理建议,并督促改善落实; 3、在内部审计过程中关注和检查舞弊行为,必要时进行反舞弊调查,推动公司反舞弊体系的建立; 4、协助进行公司内控制度及流程的梳理与优化; 5、负责整理、归档内部审计资料、管理审计档案。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计及财务相关专业; 2、2年以上中型企业内部财务、审计工作经验,具有快消行业内审经验最佳; 3、熟悉企业内部控制流程; 4、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,有较强的逻辑分析能力、执行能力及写作能力,抗压能力好; 5、能够适应出差。 我们提供完善的保障: 入职五险一金、法定假日,带薪年假、包食宿、年度体检、定期团建、生日礼金等
  • 18k-25k·14薪 经验10年以上 / 本科
    营销服务|咨询,软件服务|咨询 / 上市公司 / 500-2000人
    1、 协助建立健全公司内控及风险管理体系,完善公司内控制度; 2、 独立开展常规内控及内审项目及专项审计,如采购审计、IT审计等; 3、 根据内外部要求,协助组织公司内控及风险专项自评估工作,编制评估报告; 4、 对审计的结果进行落地跟进; 5、 梳理内控操作流程,搭建内控风险监控模型。 任职要求: 1、本科,5年以上工作经验 2、财务、审计、IT相关专业优先 3、拥有良好的逻辑思维及学习能力,拥有良好的沟通技巧 4、内控及内审相关工作经验或事务所相关经验 5、善于数据统计分析或有任一特长领域优先考虑 6、电商经验、采购审计、IT审计经验优先考虑
  • 游戏 / 不需要融资 / 150-500人
    岗位职责: 1、制定、完善公司内控制度和流程; 2、开展各类经营、财务、管理、专项等审计工作,编写审计工作总结,并及时汇报审计问题; 3、配合外部审计出具内控报告; 4、对于审计、检查过程中发现的制度设计缺陷进行整改; 5、审查合公司内控制度在财务日常工作的内控节点的落实情况; 6、审核所有工作是否符合公司内控流程要求; 7、完成部门领导交办的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,会计、财管相关专业,英语可作为工作语言; 2、3年以上审计或内控相关工作经验,1年以上同等岗位团队管理经验、有互联网企业、四大会计师事务所工作经验优先; 有上市公司或海外公司内控经验优先。 3、持有CICS/CICP(注册内控师)、CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)等相关资格者优先; 4、优秀的数据分析能力和发现、分析及解决问题的能力; 5、原则性强,责任心强,品行端正,有良好的职业道德和职业素质, 6、能接受出差。
  • 10k-20k 经验5-10年 / 本科
    制造业 / 上市公司 / 150-500人
    1、对公司重大投资行为、募集资金建设项目等开展内部审计和全程监督、发现存在的风险并及时提示、汇报; 2、深入公司到日常经营各环节:包括但不限于生产、采购、销售、研发、行政人事、财务核算等、进行内部审计和监督; 3、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程; 4、根据项目的实际情况,负责编制并实施审计方案,并对审计意见或审计结果进行跟踪检查,解决新出现的问题,并对最终结果发表建议,确保各项审计结果得以落实,必要时对有关项目实施二次审计; 5、开年度内部控制审计,及时发现公司内部控制潜在问题和风险,提出改进意见。 岗位要求: 1、本科及以上学历,财务、审计、法律相关专业; 2、五年以上财务、审计或上市公司内审部经理工作经历,有上市公司投资项目审计经验优先; 3、具有中级以上会计或审计职称,高级会计师、高级审计师、注册会计师; 4、具有审计、会计、财务管理、法律、经济、税收法规等相关专业理论知识; 5、掌握内部审计准则及内部审计程序; 6、较强的沟通协调能力,与被审计单位进行有效沟通; 7、具有良好的职业道德、严谨的工作作风及强烈的职业责任感。
  • 20k-30k 经验5-10年 / 本科
    企业服务 / 不需要融资 / 150-500人
    岗位职责: 1. 建立公司审计监察制度,制定各项审计监察工作的计划和实施方案; 2. 对集团内控系统的健全性、合规性、有效性及执行情况进行检查、评估; 3. 通过常规监察,识别运营管理中存在的漏洞或潜在风险,并进行分析与预警、提出整改意见、监督跟进整改措施的执行情况; 4. 受理举报,对职工违纪、违规行为进行监察审计,并提出处理意见; 5. 对企业重大事项(对外投资并购等)进行审计监督; 6. 完成领导交办的其他工作。 任职资格: 1. **本科以上学历,会计、法律、管理等相关专业,有司法律师资格优先; 2. 年龄40岁以内,集团审计经验; 3. 有较强的学习能力,能在短期内对公司业务熟悉,并勾画出公司重要职能风险地图,对相应重点岗位业务流程与运行机制清晰; 4. 具备专项工作的策划、组织、实施能力;具有较强的发现问题、分析问题的能力; 5. 有优秀的口头和书面沟通能力,有敏锐的观察、分析和判断能力。
  • 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    数据服务|咨询 / A轮 / 50-150人
    1、公司是酒店行业SaaS公司,针对服务中小酒店客户的业务场景,全盘建立流程管理体系; 2、负责流程的设计、搭建、评估及优化,提高业务运转效率与运营价值,同时推动流程线上化; 3、制定流程搭建逻辑,组织评审团评估流程搭建逻辑的合理性,并伴随业务不断优化; 4、负责流程质量与效果评估,可输出量化指标搭建数据呈现图; 5、根据数据呈现诊断及分析流程问题,优化流程,给出解决方案同时可推进落实。 任职资格: 1、本科及以上学历,具有3年以上互联网、SaaS软件公司流程设计相关工作经验,或曾在管理咨询公司负责过IT、互联网、SaaS软件公司等项目的流程设计相关工作经验; 2、能够独立负责组织流程的设计、实施、评估及优化; 3、熟悉互联网、SaaS软件公司的业务流程,具有优化及风险把控意识; 4、具有良好的表达沟通能力,善于组织协调,逻辑思维、系统思维强,具有良好的团队精神; 5、符合以上要求,同时熟悉酒店行业优先。
  • 18k-33k·13薪 经验5-10年 / 本科
    教育|培训 / 未融资 / 150-500人
    岗位职责: 1.内控体系建设:建立、健全公司的内部控制体系,形成内部控制规范手册; 2.内部审计制度建设:建立健全公司的内部绩效审计、责任审计制度,形成大道至简的内部审计流程; 3.年度绩效审计:按照年度审计计划,执行对内部业务单元运营绩效的例行审计,促成业绩达成和绩效提升; 4.审计问题跟踪:跟踪内部审计和外部审计中发现的运营和财务问题,跟进改进措施的落地; 5.协调外部审计机构,完成年度审计及专项审计工作; 6.完成管理层安排的其他工作。 任职要求: 1.**本科及以上学历; 2.5年以上大中型企业内部审计或者知名会计师事务所项目经理工作经验; 3.有CPA, CIA证书者优先。