• 15k-30k 经验不限 / 本科
    文娱丨内容 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、熟悉企业风险管理和内控流程,平衡风险和效率、设计适当的流程、制度、规范及系统等,进行合理风险管控; 2、对业务风险进行全面识别、评估,对流程测试中发现的问题提出科学的整改建议,并完成管理落地并持续监控; 3、控制并监督审计项目质量、进度,协助优化内部审计工作流程,提高工作效率; 4、参与业务重大项目或提供咨询意见,在事前、事中提供有针对性的风险研判和应对建议,保障业务安全、合规、平稳开展。 职位要求: 1、本科及以上学历,持相关专业证书(CPA、CIA等)者优先; 2、5年(含)以上内审、内控或风控工作经验,有互联网、TOB行业工作经验优先; 3、英文口语流利/良好的英文读写能力,有海外内审项目经验者优先; 4、良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向; 5、有数据分析和风控策略能力,对于SQL熟练,对于Python、R或SPSS熟练掌握为加分项; 6、优秀的沟通协调能力和团队协作精神。
  • 15k-30k 经验3-5年 / 本科
    文娱丨内容 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、作为相关业务内控,结合业务战略、经营方针,识别影响业务目标达成的各类因素,对风险进行全面识别、评估,并给予管理建议和解决方案; 2、平衡风险和效率、设计恰当的流程/制度/规范/系统等,进行合理风险管控,完成管理落地并持续监控; 3、负责相关业务线的风险类交易数据、行为数据的排查和监控,依托数据快速识别风险场景; 4、通过挖掘风险事件或数据,构建和维护风险监督机制并进行迭代维护,建立自动化识别机制; 5、参与业务重大项目,在事前、事中提供有针对的风险研判和应对建议,对业务方的策略进行风险识别和判断,并给出风险评估和应对方案; 6、针对高风险领域开展风险应对、事中监察和内控优化等工作。 职位要求: 1. 本科及以上学历,会计、财务、数学、统计学、计算机相关专业毕业; 2.有数据分析和风控策略能力,对于SQL熟练,对于Python、R或SPSS熟练掌握为加分项; 3. 3-5年相关工作经验,有内控经验者优先; 4. 良好的逻辑能力和理解力,较强的沟通能力和同理心; 5. 对业务漏洞、异常数据敏锐,对风控策略有相对体系化的理解和实操经验 。
  • 14k-20k 经验5-10年 / 本科
    移动互联网,电商 / 上市公司 / 500-2000人
    职责描述: 1. 根据公司年度审计工作计划,参与公司各类内部审计项目,包括财务审计、销售审计、采购审计等,并根据审计发现指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改落实。 2. 参与完善内部审计流程和工作机制,推动审计流程规范化和信息化建设等。 3. 参与完善公司制度内容,协助各部门推动内控流程体系建设,并提供有关指导和培训。 4. 组织和接受监管机构、上级机构、第三方机构的相关审计任务,并落实协调、整改等工作。 5. 完成领导安排和分配的其他工作。 任职要求: 1. 大学本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3年及以上政府、企业内控审计经验。 2. 对审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的审计理论和方法。 3. 熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4. 具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5. 沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
  • 6k-7k 经验1年以下 / 本科
    工具类产品,IT技术服务|咨询,专业服务|咨询 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位职责: 协助进行PRC&IFRS财务报表审计,完成底稿、抽凭、填写 报告、归档等工作; 协助团队为客户提供内控服务,包括但不限于:参与访谈、测试、编制底稿和报告; 协助完成新加坡财务报表编制和报税相关工作; 协助完成香港财务报表编制发、审计、报税等相关工作; 协助其他财务咨询项目,包括但不限于财务预算编制、移民审计、尽职调查、税务筹划等; 上级安排的其他工作:如项目前期调查,翻译,快递,文档整理等。 任职要求: 财务相关专业本科; 大学英文四级必须,六级优先; 良好的OFFICE运用能力; 沟通能力、团队合作性和承压能力佳; 能接受出差和低频率加班; ACCA,CPA,CIA在读优先考虑; 应届毕业生或1年内财务工作经验。
  • 8k-10k 经验1-3年 / 本科
    工具类产品,IT技术服务|咨询,专业服务|咨询 / 不需要融资 / 50-150人
    岗位职责: 1.独立负责中小型企业的财务年报审计(包括PRC,IFRS,新加坡以及中国香港的会计准则)现场工作,并编制底稿和报告; 2.参与内控项目,独立或协助完成指派的工作,包括但不限于测试客户的操作现状,发现可能存在的问题,编制内控操作流程等; 3.合规性复核项目; 4.舞弊调查、尽职调查等项目; 5.编制财务预算、IFRS、USGAAP等不同准则下的财务报表转换; 5.领导指派的其他任务。 任职要求: 1.1-3年审计内控相关经验; 2.本科及以上学历,财务相关专业; 3.英文六级,有良好的书写英文报告和邮件的能力,口语简单交流; 4.ACCA,CIA,CPA者优先考虑;
  • 20k-30k 经验不限 / 不限
    消费生活 / 上市公司 / 2000人以上
    美团优选立足生鲜零售业务,是美团具有重要战略性的新业务领域之一。美团优选采取“预购+自提“的模式,为社区家庭用户精选高性价比的商品。我们建立有全国范围内的物流配送体系,在上游对接产地和供货商,引进质优价廉的生鲜食材及日用品,为消费者提供更方便的购物体验。美团优选也始终致力于实现社会价值。近年来,我们开展“农鲜直采”计划,与全国多个地方政府建立合作,加速优质农产品从原产地直达社区,助力乡村振兴;同时,我们还积极培养农村电商人才,拉动千万就业,助力地方扶贫。 这里是一片充满收获和成长的广袤天地,有完善的社招、校招人才选拔及培养体系,一切蓄势待发,只等你来! 岗位职责 服务于零售相关的快驴、美团买菜和美团优选的物流相关业务: 1. 根据既定审计计划开展审计项目,从内部控制和风险管理的角度,对各个业务流程进行检查,评价相关流程的合理性、有效性、合规性,针对发现的问题和风险提供相应的改进或防范措施,并推进解决,从而完善内部控制体系; 2. 参与流程和控制咨询项目,梳理流程,识别风险并进行风险评估,对于高风险领域为业务提供管理咨询建议; 3. 作为业务BP,为业务提供流程建设提供咨询建议。 岗位基本需求 1. 五年以上四大、大型零售公司、互联网公司审计或咨询相关经验,熟悉风险管理及内部审计的相关工作; 2. 了解企业业务流程风险及控制,能够设计和执行审计测试; 3. 技能及能力要求:具备快速学习的能力、良好的沟通能力及逻辑分析能力,熟练掌握办公软件; 岗位亮点 接触美团下各商业模式的零售业务,包括toB的快驴业务、美团买菜业务和美团优选业务; 团队配置合理,内控、资保、风控有机融合; 学习成长快、氛围好;
  • 20k-25k 经验3-5年 / 本科
    软件服务|咨询,IT技术服务|咨询 / 上市公司 / 500-2000人
    工作职责: 1、配合制定年度审计目标和计划,组织开展内部例行审计工作,规避运营中的风险,推动管理提升; 2、按照审计需求组织审计组制订各项目的实施方案; 3、对项目的计划、进度管理、业务协调、工作底稿及项目结果;并在审计准则与审计方法、业务需求分析、信息技术等方面提供专业意见; 4、持续优化审计组的作业流程及框架;主动识别并评估业务、人员及财务风险,向公司管理层提出合理的改进建议、并监督改善和落实; 5、负责组织编写风险评估报告,根据风险控制需要确定审计关键工作; 6、负责对集团子公司审计内控工作进行行业管理及能力建设; 7、与业务部门及外部审计机构保持良好的日常沟通,协调内外部资源推动审计工作开展; 8、完成部门交办的其他工作。 任职资格: 1、 本科及以上学历,英语表达能力强; 2、4年及以上相关工作经验,有四大审计或咨询工作经验者优先,有金融机构,高科技或互联网金融类公司审计项目经验者优先; 3、善于贴近业务进行深度思考,具备风险识别能力、数据分析能力,觉察力敏锐,学习能力强,责任心强。 4、具备良好的执行力、沟通力、语言表达能力、诚实正直、富有团队合作精神,具备较好的沟通协调能力和书面表达能力,具有良好的逻辑分析能力。
  • 20k-30k 经验5-10年 / 本科
    消费生活 / 上市公司 / 2000人以上
    美团优选立足生鲜零售业务,是美团具有重要战略性的新业务领域之一。美团优选采取“预购+自提“的模式,为社区家庭用户精选高性价比的商品。我们建立有全国范围内的物流配送体系,在上游对接产地和供货商,引进质优价廉的生鲜食材及日用品,为消费者提供更方便的购物体验。美团优选也始终致力于实现社会价值。近年来,我们开展“农鲜直采”计划,与全国多个地方政府建立合作,加速优质农产品从原产地直达社区,助力乡村振兴;同时,我们还积极培养农村电商人才,拉动千万就业,助力地方扶贫。 这里是一片充满收获和成长的广袤天地,有完善的社招、校招人才选拔及培养体系,一切蓄势待发,只等你来! 岗位职责 1.联合信息安全部门,开展信息安全自查,包括数据泄露专项排查,和关键敏感数据的管理自查及数据外发自查; 2.根据既定计划开展信息系统自查项目和权限检查项目,深入了解公司业务流程和系统,梳理并识别风险及重要系统控制,针对发现的问题和风险提供相应的改进或防范措施,并推进整改,确保系统的风险敞口被识别和合理的控制; 3.参与业务或产品研发关于系统设计的讨论,从风险和控制的角度提出咨询建议。 岗位基本需求 1.本科以上学历,计算机或相关专业,6年以上内审、外审或内控工作经验; 2.具备CISA、CIA资质; 3.具有快速学习的能力、良好的沟通能力及逻辑分析能力,工作严谨,有责任心。 具备以下者优先 有信息安全管理经验者优先 有CISM,CISSP资质者优先 有产品经理或者研发经验者优先 岗位亮点 公司福利好,团队气氛融洽,老板情商高,发展空间大
  • 40k-50k·15薪 经验5-10年 / 本科
    在线教育 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1. 负责内审内控制度、流程梳理、风险矩阵的搭建; 2. 建立反舞弊工作机制并负责落实; 3. 定期对公司的内控体系进行审查,发现管理缺陷并给予整改意见; 4. 对公司内外部风险因素进行监控,及时对现有的内控体系进行调整优化; 5. 与公司各部门、外部监管机构合作,对接内控相关领域的第三方机构完成相关工作,建立符合资本市场与管理要求的内控架构与体系; 6. 日常内部审计(季度审计、年度审计)。 任职要求: 1. 重点院校本科及以上学历,五年以上企业内审内控工作经验,熟悉风险管理及熟悉会计、财务及相关法令规定; 2. 熟悉IT审计相关工作,熟悉ITGC、ITAC、审计程序和公司内部控制流程,有CISA/CIA/CPA/ACCA等资质证书;; 3. 具备识别、定位风险并进行深入分析的能力; 4. 英语听说读写能力出色、稳定性好; 5. 沟通能力好、抗压能力强,有团队管理经验。
  • 25k-30k 经验5-10年 / 本科
    游戏 / 上市公司 / 2000人以上
    职位描述: 1、负责集团范围内政策、指引和内部控制流程的建立与健全; 2、协助相关业务部门识别、评估、监控日常业务操作中的各类风险,并从内控视角为业务部门提供日常运营管控建议,降低运营风险; 3、推进业务部门相关内控优化工作,和业务责任人密切合作,确保流程问题得到及时有效的改进; 4、推动公司及业务部门风控理念的进一步提升,公司风控管理信息化水平的提升; 5、其他专项工作等。 职位要求: 1、大学本科及以上学历,5-8年工作经验; 2、财务、咨询、审计相关背景,熟悉内控框架体系; 3、具有合规管理工作经验,掌握风险识别、分析、评估以及内部控制方面的方法论体系及具体操作技能;4、具有良好的沟通协调能力、业务理解能力、推动问题解决的能力; 5、善于跨部门合作,能够适应快速变化的企业环境; 6、有US SOX、C-SOX相关工作经验优先,有互联网行业或上市公司工作经验优先。
  • 50k-80k·14薪 经验不限 / 硕士
    区块链 / 上市公司 / 2000人以上
    高级审计经理(北京) 岗位职责:  与公司的内控部门紧密配合,负责公司管理层委派的审计项目的执行和管理;  负责拟定具体项目的审计计划,并依照审计方案进行访谈,收集审计证据,完成现场审计工作;  按时完成内部审计工作报告,及时向上级领导汇报和提交工作报告;  负责审计过程中与相关负责人及部门的协调和沟通;  督促跟踪审计结论、建议、整改措施及责任追溯的落实;  对审计工作加以总结,为集团公司和被审计单位提供有效的管理建议,提高审计价值;  完成领导交办的其它工作 任职资格/要求:  对区块链产业抱有热情,适应互联网公司文化与节奏;  硕士及以上学历,财务、审计等相关专业;  四大会计师事务所任职manger/senior manager以上,具备外企、上市企业内部控制审计、流程审计实操及管理工作经验为佳;  具有CIA、CPA资格;  具备流利的英语听说读写能力,英语可作为工作语言,会第二外语优先;  具备知名企业或互联网行业工作经历者优先;  有严密的逻辑思维能力、清楚的沟通表达能力、高效的执行力和应变能力;  为人正直,自驱力和学习力较强、较高的保密意识,能够承受工作压力。
  • 20k-40k·15薪 经验5-10年 / 本科
    居住服务 / 上市公司 / 500-2000人
    工作职责:1、 协助负责集团各业务流程合规工作,带领团队完成流程梳理、风险识别、控制测试、整改跟进、报告撰写等年度常规工作;2、 支持各业务线制订及推行内控政策、指引和流程;3、 识别公司运营中的风险点,进行风险评级,制定并帮助实施风险应对措施;4、 支持流程需求实现信息化,协调支持业务流程在实施过程中产生的跨部门问题;5、 推进集团相关内、外部审计发现的改进工作,确保发现中涉及的相关问题得到及时有效的改进。任职资格:1、 ***大学本科及以上学历;2、 6年以上内控/合规相关工作经验,有四大会计师事务所,互联网行业或国内上市公司工作经验者优先,具备IT背景优先;3、 具有丰富的风险合规管理工作经验,掌握风险识别、分析、评估以及内部控制方面的方法论体系及具体操作技能;4、 熟悉COSO框架,CSOX及其他内控相关准则和方法论;5、 良好的文字表达、沟通及影响力;善于跨部门合作;优异的独立分析及解决问题的能力,逻辑性强,能够适应快速变化的企业环境;6、 具有CICPA,AICPA,CIA等证书优先。
  • 30k-45k·16薪 经验5-10年 / 本科
    软件服务|咨询,IT技术服务|咨询,科技金融 / 不需要融资 / 2000人以上
    【工作职责】 1、独立或带领团队完成公司专项审计、流程审计、离任审计、反舞弊审计项目; 2、独立拟定内部审计工作计划,通过带领团队实施必要的内审检查; 3、对公司业务情况做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 4、对审计工作加以总结,为集团公司和被审计单位提供有效的管理建议,提高审计价值; 5、开展审计自动化工具的开发、公司内部或链上监控等工具的管理与监控等。 6、独立完成上级交办的其他日常事务性工作。 【任职要求】 1、对审计抱有热情,适应互联网公司文化与节奏; 2、本科及以上学历,财务、审计、计算机等相关专业; 3、3年(含)以上内审工作经验,有互联网、区块链行业工作经历优先; 4、掌握企业内部审计的一般方法和准则; 5、熟悉互联网企业风险管理和内控流程; 6、有反舞弊调查工作经验者优先; 7、有严密的逻辑思维能力、清楚的沟通表达能力、高效的执行力和应变能力; 8、为人正直,自驱力和学习力较强、较高的保密意识,能够承受工作压力。
  • 20k-40k 经验5-10年 / 本科
    电商平台 / 上市公司 / 500-2000人
    职位概况: 该岗位汇报给公司的风险控制经理/总监,主要负责执行财务、内部控制和IT相关的风险管理、评估、内控改进,主导或协调监督完成各类问题调查和改进项目。 职责描述: • 主动识别和分析业务、流程、产品中的内控相关问题,并提供改进方案并跟踪落地。 • 对公司运营中各类事故和问题进行分析,从内控角度提供改进和规避建议,并跟踪整改。 • 对内部及外部审计中发现的内控缺陷或发现点,提出改进建议,并跟踪整改。 • 执行管理层或上级指定的问题分析、审查和项目。 任职资格: • 内部控制、风险管理和审计相关工作5年以上, Big4或者**企业的内部控制或审计工作经验优先。 • 本科以上学历 • 优秀的沟通能力、表达能力及冲突解决能力 • 正直务实、强烈的责任心和工作热情 • 良好的逻辑推理能力 • 识别与发现问题的敏感性 • 快速学习的能力 • 良好的执行力 • 有财务审计、流程控制审计、IT审计或反舞弊、法务审计相关经验者优先。
  • 金融 / 不需要融资 / 150-500人
    1.配合完成公司信息科技风险管理体系建设,制定并维护信息科技风险管理策略,以及信息科技风险管理相关制度; 2.负责对信息科技风险进行评估; 3.负责建立持续的信息科技风险识别、计量和监测机制; 4.结合监管要求,协助完成IT审计项目,包括内控审计、信息科技风险八大领域专项审计等,及时完成审计风险调阅及整改报告; 5.负责对接风险管理部及审计部,针对信息科技风险八大领域问题提出建设性意见,对于风险管理部及审计部提出的风险点及整改问题给出合理的整改计划并定期跟踪。 任职要求: 1.大学本科及以上学历,35周岁以下; 2.具备3年及以上金融行业IT风险管理工作经验,或在会计事务所从事金融行业信息科技风险管理咨询、审计工作3年以上,或在金融行业信息技术部及风险管理部均具备3年以上工作经验; 3.擅长资料分析及文书撰写,具有较强的写作能力、执行能力和风险意识; 4.熟悉信息科技外包、系统运行支持、信息安全、业务连续性等领域,具有一定审计检查和风险识别能力; 5.有良好的沟通能力,善于跨团队合作,能够承担一定的工作压力; 6.无违法违规行为及犯罪记录,道德品质良好。