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(一)岗位职责 负责实施各类审计项目,撰写各类审计报告,分析审计发现问题,并督促被审计单位落实整改等工作。 (二)岗位要求 1.经济、金融、财会、审计等相关专业; 2.具有会计师或审计师及以上职称,同时具有CPA或CIA职业资格证书。 3.符合以下工作经历之一: (1)具有3年及以上金融机构审计、合规、风险等相关岗位从业经历,具有银行零售业务、公司业务、投行业务、资管业务、跨境业务、会计运营、财务管理、信息科技等业务专长; (2)具有3年以上会计师事务所、国有大中型企业、机关事业单位(审计财政、金融管理)等非金融机构审计相关领域工作经验; 4.工作责任心强,具备较强的的学习理解、风险识别、综合分析、文字撰写和沟通协调能力,具有良好的心理素质和抗压能力。。 (三)工作地点 杭州、宁波。
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岗位职责: 1、实施审计项目,提出审计建议,参与审计报告、管理建议书的编制,并协助推动、跟进整改落实情况; 2、参与违规追责线索核查、报告编制等工作; 3、参与统筹对接事项的沟通协调。 任职要求: 1、本科及以上学历,主修财会、审计、管理等相关专业,具有较强的专业能力,持有CIA、CPA、ACCA等资格证书者优先考虑; 2、有较强的口头及书面表达能力,能够接受长期出差; 3、2年以上财会、审计、管理等相关工作经验。
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职责描述: The candidate will take but not limited to the following work scope: 候选人的工作会涉及但不仅限于如下范围: 1. Communicate with the audit team to identify potential needs and actively expand business. 与审计团队沟通识别潜在需求,积极拓展业务. 2. Drive the team to achieve business indicators. 推动团队实现业务指标. 3. Responsible for managing the daily work of team members, responsible for the delivery quality and compliance of the team. 负责管理团队成员的日常工作,对团队的交付质量与合规性负责. 4. Work with other teams to reasonably allocate resources and workload.与其他团队协作,合理分配资源和工作量. 5. Maintain effective skill management model to drive overall skill upgrading. 维护有效的技能管理模式,推动团队整体技能提升. 6. Continuously improve the quality and efficiency. 持续改进质量及提高流程效率. 7. Execute other tasks assigned by manager. 完成经理分配的其他工作. 任职要求: Essential criteria: 1. Bachelor’s degree, major in information management, computer or finance related major is preferred. 大学本科学历,专业不限,计算机或财务相关专业优先考虑. 2. More than 3 years of team management experience. Experience in BPO industry is preferred. Financial experience or having relevant certificates is preferred. Data related experience or having data related certificates is preferred. 至少拥有3年团队管理经验. 曾任职于BPO行业者优先考虑. 拥有财务相关工作经验或拥有财务相关证书者优先考虑. 拥有数据相关工作经验或拥有数据相关证书者优先考虑. 3. More than 7 years working experience. Good communication skills and organization and coordination skills. 7年以上工作经验. 具备良好的沟通能力和组织协调能力. 4. Good logical thinking, willing to take the initiative to learn new knowledge and engage in data analytics work 具备良好的逻辑思维能力, 愿意主动学习新知识并且从事数据分析工作 5. Willing to acquire cross-functional knowledge about accounting\ auditing\ data analysis related knowledge. 愿意跨专业学习财务、审计、内控、数据分析等领域知识 6. Excellent writing and oral communication skills in both English and Mandarin Chinese, including presentation skills. 优秀的中英文口语和书面表达能力,包括演讲技能. 7. Efficient analytical and problem-solving skills. 较强的分析与解决问题的能力 8. Flexible, self-starter possessing intellectual curiosity; 适应灵活的工作方式并且能自我激励 9. Strong ability to work under pressure 有较强的工作抗压能力 Advantage criteria: 1. Certification of CISA, CIA, CICPA, ACCA is desirable and other finance related certificate is preferred 拥有CISA/CIA/CICPA /ACCA或其他财务方面证书其中一个或多个证书者优先 2. Knowledge on operating databases (e.g., Access, UNIX, Oracle, MS SQL) is advantage. 熟悉任一数据库语言能力会优先考虑(如Access,Unix,Oracle或者MS SQL) 3. Knowledge and experience on any of the soft wares below is an advantage: Alteryx/ Tableau / PowerBI ... 有以下任一软件的相关经验者优先: Alteryx/ Tableau / PowerBI 4. Experience in process optimization, automation is preferred 有流程优化和自动化相关工作经验者优先 5. Knowledge on data analysis and reporting analysis is advantage. 有数据分析以及报表分析经验的人员会优先考
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审计经理(业务及IT方向) 【工作职责】 - 负责执行SoX404内控自评估工作,包括业务审计、财务审计、IT审计等,并对接外部审计师的审计工作; - 按照年度审计计划开展专项审计工作; - 识别和发现风险,提供安全控制措施降低风险影响,协调跟进业务部门对发现问题进行弥补改善,对执行情况进行监督,沟通解决问题。 【任职要求】 - ***本科及以上学历,6年以上全职工作经验; - 熟悉业务及IT审计相关的准则和方法论,熟悉COSO、COBIT相关知识; - OTA行业相关工作经验,持有相关证书(如CISSP、CISA、ISO27001、CIA以及ITIL等)者优先; - 工作认真负责、积极主动,具备快速学习能力和良好的沟通能力。
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1.掌握审计、风控、财务会计等相关知识,有银行内审或四大事务所工作经验; 2.擅长数据分析类工作,有金融科技背景; 3.取得CIA、CPA等证书的优先。
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工作职责: 1、根据公司年度审计计划,开展相关审计工作; 2、收集分析公司日常经营管理信息识别评估各项内控流程、业务模式、业务运行程序中的设计和执行问题,评估公司各类业务和运营管理中的缺陷和漏洞,设计审计方案和测试方法; 3、组织开展现场审计工作,参与从项目立项、风险评估、审计程序执行、事实确认、报告编制、审计意见、整改反馈、监督问责等审计业务全流程工作; 4、配合参与非现场审计工作、参与公司离任审计和离岗检查工作、参与公司内部控制评价工作; 5、配合对接内外部检查和监管监督事务,支持各项现场工作开展。 任职资格: 1、金融、经济、会计、信息技术类相关专业**本科及以上学历;取得CIA、CISA等专业认证者优先; 2、具备会计师事务所审计、咨询或具备大中型金融企业内部审计、内部控制等相关工作经验两年以上; 3、熟悉金融行业业务和理论知识、熟悉审计学等理论基础、熟悉国家、监管金融政策及相关法律法规和商业银行内部控制制度;了解互联网金融业务、内控流程审计及相关工作程序; 4、具备较强的公文写作能力、思维敏捷,善于创新;工作认真细心,具有较强的分析、学习和沟通能力。
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工作职责: 1、对公司各业务线的业务及财务数据进行全面核算和数据分析,以保证财务数据的准确性; 2、通过对公司业务线的运营活动、玩法等进行定性及定量的数据分析,发现重大风险点; 3、通过数据建模控制业务风险并建立数据分析监控机制,及时发现和定位业务问题,协同业务整改落地; 4、支持审计相关工作,为系统审计及财务审计提供决策支持及日常支持。 任职资格: 1、大学本科及以上学历,统计学、数据分析、计算机等相关专业优先; 2、3年以上数据分析相关工作经验; 3、较强的数据分析能力,熟练运用excel、sql server等,熟练使用Python优先; 4、良好的组织、协调、沟通能力。
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岗位职责: 1、独立或带领团队完成公司专项审计、流程审计、离任审计、反舞弊审计项目; 2、独立拟定内部审计工作计划,通过带领团队实施必要的内审检查; 3、对公司业务情况做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 4、对审计工作加以总结,为集团公司和被审计单位提供有效的管理建议,提高审计价值; 5、开展审计自动化工具的开发、公司内部或链上监控等工具的管理与监控等。 任职要求: 1、对区块链产业抱有热情,适应互联网公司文化与节奏; 2、本科及以上学历,财务、审计、计算机等相关专业; 3、五年(含)以上内审工作经验,有互联网、区块链行业工作经历优先; 4、掌握企业内部审计的一般方法和准则; 5、熟悉互联网企业风险管理和内控流程; 6、有反舞弊调查工作经验者优先; 7、有严密的逻辑思维能力、清楚的沟通表达能力、高效的执行力和应变能力; 8、为人正直,自驱力和学习力较强、较高的保密意识,能够承受工作压力。
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职责描述: 1.开展年度SOX404 IT审计工作,完成审计底稿,发现内控流程设计及执行缺陷,向管理层提示风险并跟进整改进度; 2.协助外部审计师推进年度SOX404 IT审计测试,配合、沟通、准备相关测试资料; 3.根据部门工作安排,开展CAATs、数据合规、信息安全、数据分析、经营性专项审计工作,发现问题并提出改进建议,跟进整改落地情况,推动审计问题整改闭环管理机制;注重与财审团队配合,逐渐完善经营审计方法论; 4.协助部门负责人,实施IT审计风险评估,拟定IT审计年度审计计划和项目计划; 5.以风险为导向,为公司提供专业的1T内控咨询建议; 6.辅助部门开展经营管理、监督等其他内部审计工作。 任职要求: 1、具有3年以上IT审计相关工作经验,具备四大IT审计工作经验及互联网行业IT审计经验者优先; 2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历,具有信息系统计划、开发和运营相关的知识;信息系统构成相关的知识;系统设计、程序设计、软件测试等相关知识;系统操作、数据管理等相关知识;信息系统审计实施相关的知识;信息安全相关的知识; 3、熟悉ITGC、ITAC、审计程序和公司内部控制流程; 4、持相关专业证书(CISA、CIA)者优先; 5、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力; 6、具有良好的沟通能力和具有团队精神。
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工作职责: 1.拟定中长期审计计划和年度审计计划,组织审计部门开展相关审计工作; 2.制定并实施内部审计章程、审计工作流程等内部审计制度;定期向董事会及其审计委员会和监事会报告工作,并通报高级管理层; 3.收集分析公司日常经营管理信息,识别评估各项内控流程、业务模式、业务运行程序中的设计和执行问题,评估公司各类业务和运营管理中的缺陷和漏洞,设计审计方案和测试方法。 3.组织开展各类专项审计现场审计工作,负责从项目立项、风险评估、审计程序执行、事实确认、报告编制、审计意见、整改反馈、监督问责等审计业务全流程工作。 4.组织非现场审计体系和机制搭建、组织开展公司高管人员离任审计和关键岗位人员离岗检查工作、组织开展公司内部控制评价工作。 5.配合对接内外部检查和监管监督事务,支持各项现场工作开展。 任职资格: 1.*****本科及以上学历,金融、经济、会计、信息技术类相关专业,CIA、CISA、CPA等专业认证者优先; 2.具备大型会计师事务所审计、咨询或大中型银行、消费金融公司等金融企业内部审计、内部控制等相关5年以上工作经验,至少2年以上独立管理审计项目经验; 3.熟悉金融行业业务和理论知识及审计学等理论基础,熟悉国家、监管金融政策及相关法律法规和商业银行内部控制制度,了解互联网金融业务、内控流程审计及相关工作程序; 4.具有较强的分析、处理、应变能力及团队管理能力,善于沟通协调,对突发事件有较强的驾驭、操控能力; 5.思维敏捷,善于创新,工作认真细心,具有较强的分析、学习和沟通能力,具备较强的公文写作能力。
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岗位职责: 1. 根据国家有关法律、法规、规章和制度,协助制定系统内部审计的工作制度和实施办法; 2. 根据公司系统风险评估结果,协助制定公司年度系统审计计划; 3. 识别信息系统风险,可独立实施信息系统审计(ITGC&ITAC),出具有质量的审计报告。 4. 根据审计报告发现的问题与被审计单位沟通,跟进问题整改完成。 5. 可提供IT内控方面的咨询,内容包括信息管理和技术的相关区域; 任职要求: 1. 本科以上学历,具有三年以上工作经验,两年以上IT审计工作经验(内审或外审); 2. 具备信息系统审计相关的专业知识和方法论且能独立应用。 3. 为人正直、诚实,原则性强,有深度分析能力和较强的语言组织能力; 4. 善于学习,有较强的的独立思考能力和解决问题的能力; 5. 具备较强的沟通能力和团队协作能力。 6. 具有CISA、CISSP、CIA、CPA资格优先。
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工作职责 健全公司内部审计制度,规范公司审计规程或方法,提升审计团队整体能力。 岗位要求 1、 重点院校本科以上学历,会计、财务或相关专业,具有中级以上职称,CPA、ACCA等资格证书者优先; 2、 专业经验:熟悉内部审计的工作流程,熟悉投资管理、财务管理、招商及运营工作中存在的风险点、审计要点及审计方法; 3、 具备5年以上知名企业或大型集团企业审计从业经验; 4、 具备优秀的逻辑思维与分析能力、积极的工作态度、良好的自我驱动力、较强的抗压力,具备较好的沟通及协调能力; 5、 具备优秀的职业操守,人品正直,原则性强。
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我们致力于通过优化流程管理,协助公司以及各职能部门建立有效的内部控制和风险管理体系,以海量数据打造风险评估模型,结合人工智能等多种科技手段持续监控,确保企业健康运营,不断提升消费者用户体验。 岗位职责: -根据部门整体战略规划,内部审计制度和流程,执行审计计划; - 运用数据分析工具,发现和辨别日常工作中的潜在重大风险; -对内部控制、营运风险、政策性合规、系统和流程的效率以及充分程度,对公司的新变化、新业务作出独立评估,基于商业思维判断为公司及业务部门提出有效的改进方案; -协助公司新业务、新流程、新系统的流程与控制设计 -针对不同项目积极开展跨部门的协调和沟通; 岗位要求: - 本科以上学历,财经/会计类专业优先,具有相关证书(如CPA, ACCA等)优先 - 具有敏锐的数据思维,可以通过数据分析理解发掘业务流程与运作情况,了解熟悉统计工具分析(如SPSS, python, Arbutus, ACL)等优先。 - 具备良好的文字表达能力、组织协调能力和团队协作精神。 - 具备较强的原则性和风险防范意识,对审计业务有很强的敏感性和洞察力。 - 具备良好的沟通和团队协作能力,愿意开展广泛的跨部门合作,能够将理论与实际相结合,保证项目落地。 - 有独立发现问题并解决问题的能力。 我们希望你是 问题解决者,他们根据基于证据的观点做出决定。当他们尝试新事物时,他们会寻求尽可能多的理解,但不会贸然介入,而是进行尽职调查,并为未来制定计划。 团队合作者,他们是天生的团队精神,人人为我,人人为我。他们关注的是团队内部的关系。他们乐观,精力充沛,和别人一起工作时感到精力充沛。 探索家,他们喜欢探索,具有强烈的好奇心和实验性。他们经常会问“为什么?”,然后快速寻找解决方案的模式。他们往往不那么传统,更愿意尝试新事物。 专注细节,他们喜欢深入研究细节,并且擅长将风险最小化。他们在做决定之前要经过充分的考虑,在得出结论之前要考虑到所有的事实。他们会严格跟进。
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工作职责 负责审计部数字化工具的系统平台搭建、数据和模型管理和分析等相关工作。 任职要求 1、本科及以上学历,计算机、金融工程、数学、统计等理工科专业优先; 2、2年以上金融业的数字化相关领域工作经历; 3、具有较强的工作责任心和团队合作意识;熟练使用Python、SAS、SQL等数据分析工具中的一种; 4、具备机器学习建模、统计方法建模、数据挖掘分析方法者优先; 5、持有CPA、CIA、CISA证书者优先。
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工作职责 1、辅助公司SOX合规审计,辅助ITGC、ITAC等相关测试; 2、辅助相关数据重算、数据分析、接口测试; 3、上级指定的其他工作。 职位要求 1、本科或硕士研究生在读,具备事务所(四大or内资)IT审计实习经验及互联网行业IT审计实习经验者优先; 2、计算机、IT审计、信息安全、审计或相关专业本科或以上学历,具有信息系统计划、运营、信息安全相关的知识;系统设计、程序设计、软件测试等相关知识;信息系统审计实施相关的知识; 3、熟练使用Excel、PPT等办公软件; 4、每周4天及以上,能协调好实习与学校事务,能尽快入职者优先。