• 30k-60k 经验不限 / 本科
    内容资讯,短视频 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、分析图像/视频增强和编解码算法的不足,提出改进意见; 2、负责图像/视频画质评测能力增强和效率提升; 3、研发视频、图像质量评估算法,包括有参估计和无参估计; 4、设计优化不同应用场景的视频质量检测方案; 5、采用有参/无参视频质量评估算法及主观测试对不同算法下视频质量进行分析评估; 6、开发视频码流分析工具,解析码流统计信息。 职位要求: 1、软件工程、电子工程、CV、人工智能、多媒体等相关专业,本科及以上学历; 2、了解图像和视频主客观相关评测标准以及评测方法,熟练运用图像质量评测设备和软件(Streameye,Imatest等); 3、有视频编解码的相关经验,熟悉视频编码标准H.264/H.265/VVC/VP9; 4、对视频编码标准技术有很好的理解,熟练使用FFmpeg;熟悉视频图像处理算法以及深度学习理论和框架; 5、有视频、图像相关项目经验或者有发表相关论文者优先; 6、熟练掌握C/C++,Java,Python等语言编写脚本和工具优化测试效率。
  • 25k-35k 经验5-10年 / 本科
    金融 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责 1.负责编制集团年度审计计划,领导团队实施风险导向的内部审计项目,编制审计报告,沟通与确认审计发现,汇报审计结果; 2.负责跟进审计或评估项目的改进,包括不限于:推动改进执行、评估方案合理性、衡量剩余风险等,并作相应汇报; 3.联动相关业务方建立健全内部控制体系,为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供专业支持,同时与相关业务方建立良性可持续的合作关系; 4.建立健全集团反舞弊工作机制并负责落实;负责反舞弊宣导工作,推动业务流程的完善,防范、降低业务舞弊风险;牵头舞弊相关事件的评估和调查工作。 岗位要求 1.本科或以上学历; 2.5年以上企业内部审计工作经验,有独立开展审计项目的经验,有全局把控项目管理的能力,同时拥有企业内部审计工作经验和在四大会计师事务所的审计经验者优先; 3.对企业内部审计、风险管理及流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻、灵活的理解和认识; 4.有职业怀疑态度,学习能力强、有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神、善于数据分析和逻辑推理、抗压能力强; 5.有优秀的沟通、书面及口头表达能力,有优秀的项目管理能力,有良好的团队精神; 6.具备一定的英语水平; 7.有CIA、CPA资格者优先考虑。
  • 15k-25k 经验1-3年 / 本科
    内容资讯,短视频 / D轮及以上 / 2000人以上
    职位职责: 1、深度参与大模型前沿方向的数据工作,重点负责图片生成模型的模型效果评估; 2、建立科学的模型效果评估方案与策略,同时推进评测自动化以保证对模型效果的正确而高效的评估,助力模型效果不断提升; 3、深入理解业务场景、市场动态和大模型技术趋势,牵引数据团队和算法、产品团队的深度融合; 4、能够根据业务需求合理分配工作任务,组织管理外包、众包人员,充分发挥团队成员的专业优势,提升团队整体工作效率。 职位要求: 1、本科及以上学历,计算机、人工智能等相关专业,兼具理科逻辑思维与文科文本敏感度者优先; 2、熟悉视觉模型评估,有丰富的大模型评测经验,具备从训练数据到模型效果评估到优化的完整经验者优先; 3、有较强的分析和沟通能力,擅长从数据、评估中发现有价值的产品改善建议,并能推动落地; 4、熟悉Prompt Engineering核心方法论,有PE项目实践经验,理解AI Agent工作原理、Function Call机制,掌握SFT与RL等基础概念; 5、对GenAI有热情与热爱,具备出色的好奇心与学习能力,能适应快节奏的工作方式。
  • 25k-50k 经验10年以上 / 本科
    工具类产品,内容社区,音频|视频媒体 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1. 负责组织建立和完善审计项目质量管理体系,制定完善审计项目质量机制和工作流程; 2. 负责对公司各项业务及操作进行审查和监督,推动问题整改落地,合理保证各项业务的合规性和精细化运营; 3.负责组织定期检查,对可能出现的风险问题提出预警,对已出现的风险问题,提出整改意见并监督相关部门整改落实; 4.提供内控咨询、开展内控培训,宣导贯彻内控知识,营造良好内控环境。 岗位要求: 1. 本科或以上学历; 2. 8年或以上相关行业审计经验,其中3年以上独立带审计项目管理经验,有全局把控项目管理的能力; 3. 熟悉风控/内部审计/稽核流程及方法;具备较强的沟通统筹协调能力、逻辑思维分析、洞察能力及报告写作能力; 4. 为人正直,责任心强,自驱能力强; 5. 具备互联网行业经验优先。
  • 5k-10k 经验不限 / 本科
    硬件 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责 (1)财务审计与合规检查 负责公司财务收支、账务处理、成本核算的合规性审计,确保符合会计准则及公司制度; 检查财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)的准确性,识别潜在风险; 评估内部控制流程(如采购、存货、费用报销等),提出改进建议。 (2)成本与费用专项审计 对制造企业成本核算(直接材料、人工、制造费用)进行审计,分析成本异常波动; 监督费用报销的合理性,防止虚假或超标支出; 参与生产成本分析,协助优化成本控制方案。 (3)管理审计与流程优化 对各部门的预算执行情况进行审计,确保资源合理使用; 评估业务流程效率(如供应链、生产计划),提出降本增效建议; 协助管理层制定或修订财务、内控相关制度。 (4)报告与整改跟踪 编制审计报告,汇总发现问题并提出整改措施; 跟踪审计整改落实情况,确保问题闭环管理; 配合外部审计(如年审、税务稽查)并提供所需资料。 任职资格 (1)具有中华人民共和国**; (2)本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;持有中级会计职称(或以上)等证书优先。 (3) 工作经验 3年以上财务核算/审计经验,其中至少1年管理会计或成本会计经验; 有制造企业成本核算经验,熟悉BOM、标准成本法、作业成本法等; 具备团队管理经验(如担任过财务主管、审计组长等),有上市公司审计经验者优先。 (4)专业技能 精通财务核算及审计流程,熟悉企业会计准则(CAS)及税法; 熟练使用ERP系统及审计软件; 具备较强的数据分析能力(Excel高级函数、Power BI等); 了解制造业生产流程及供应链管理。 (5)职业素养 原则性强,具备风险敏感性和职业判断力; 沟通协调能力突出,能推动跨部门整改落实。
  • 8k-15k 经验1-3年 / 本科
    其他 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、受理来自不同渠道的举报和舞弊线索,负责带队开展案件调查,并根据需要制定调查计划和出具调查报告; 2、对员工涉嫌商业贿赂、职务侵占及各类红线行为进行专业地调查取证,取得充分证据,严肃查处违法违规行为,维护公司资金资产安全; 3、对于调查发现的的涉嫌违法案件,推动司法资源介入,追究违法人员责任; 4、对调查过程中发现的管理漏洞进行风险评估,推动业务完成改进,同步开展廉洁教育,打造企业廉洁文化。 任职要求: 1、学历:审计、会计、财务管理相关专业本科及以上(有侦监、公诉、刑侦、经侦工作经验者可适当放宽要求); 2、任职经历:≥2年反舞弊工作经验; 3、素质要求:具备数据分析能力、细致入微的洞察力、缜密的逻辑推理能力和证据的收集判断能力,同时具备较高的抗压能力   4、工作地点:南阳、郑州均可满足,每月一半时间在区域出差
  • 8k-15k 经验1-3年 / 本科
    其他 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位职责: 1、受理来自不同渠道的举报和舞弊线索,负责带队开展案件调查,并根据需要制定调查计划和出具调查报告; 2、对员工涉嫌商业贿赂、职务侵占及各类红线行为进行专业地调查取证,取得充分证据,严肃查处违法违规行为,维护公司资金资产安全; 3、对于调查发现的的涉嫌违法案件,推动司法资源介入,追究违法人员责任; 4、对调查过程中发现的管理漏洞进行风险评估,推动业务完成改进,同步开展廉洁教育,打造企业廉洁文化。 任职要求: 1、学历:审计、会计、财务管理相关专业本科及以上(有侦监、公诉、刑侦、经侦工作经验者可适当放宽要求); 2、任职经历:≥2年反舞弊工作经验; 3、素质要求:具备数据分析能力、细致入微的洞察力、缜密的逻辑推理能力和证据的收集判断能力,同时具备较高的抗压能力   5、工作地点: 南阳、郑州均可满足,每月一半时间在区域出差
  • 5k-10k 经验不限 / 本科
    企业服务 / 不需要融资 / 50-150人
    职责描述: 1.负责资产评估相关工作,包括现场勘察,底稿收集,评估作价,报告撰写等; 2.完成领导安排的其它工作。 任职要求: 1.本科及以上学历,经济、金融、审计等相关专业,有工作经验者优先; 2.具有扎实的财务、金融、审计专业知识,有良好的工作态度、学习能力,有审计工作及评估工作经验者优先; 3.能适应较高强度的出差和工作压力; 4.具有良好的工作态度和学习态度,积极上进。 5.拥有资产评估师资格证书、土地估价师证书优先考虑。 招聘员工待遇: 1、工资+项目绩效。 2、其他福利待遇: (1)出差补助。正式员工,出差期间每天有出差补助; (2)节假日节日补贴 (3)其他补贴
  • 3k-6k 经验不限 / 大专
    企业服务,广告营销,金融 / 未融资 / 15-50人
    审计助理岗位JD 职位概述: 作为审计助理,您将协助审计师进行财务审计,以评估公司财务状况。主要工作包括准备审计工作底稿,收集和核对证据,协助审计师完成审计报告。 主要职责: 1. 协助审计师进行财务审计,包括但不限于会计记录,财务报告和内部控制系统。 2. 准备审计工作底稿,包括收集和核对相关证据,记录审计过程中的重要事项。 3. 与其他团队成员合作,确保审计过程的顺利进行。 4. 在审计师的指导下,协助完成审计报告,确保其准确性和完整性。 5. 对财务数据进行基本的分析,提供必要的解释和建议。 6. 在需要时向审计师提供信息和建议。 7. 遵循公司的政策和程序,确保良好的职业操守和道德规范。 职位要求: 1. 会计、财务或相关专业本科以上学历。 2. 熟练掌握Excel等办公软件。 3. 良好的组织和时间管理技能,能够处理多任务并保持高效工作。 4. 良好的沟通技巧和团队合作精神,能够在团队环境中工作。 5. 对财务和审计有浓厚兴趣,愿意在专业领域持续学习和发展。 6. 具备基本的英语读写能力。 优先条件: 1. 有相关实习或工作经验者优先。 2. 有使用特定财务软件(如SAP,Oracle等)经验者优先。 3. 拥有CPA或相关专业认证者优先考虑。 工作环境和工作时间: 此职位将在我们的专业审计办公室进行工作,提供舒适的工作环境和先进的办公设备。工作时间将根据项目需要进行安排,包括常规工作时间和可能需要的不定期加班。 以上就是我们的审计助理岗位描述,我们期待您的加入,共同推动我们的审计工作向前发展!
  • 8k-10k 经验1-3年 / 本科
    硬件 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1、根据年度审计计划,开展各项(营销、供应链、基建等)审计工作,包括制定审计方案、实施相应的审计程序、编制审计底稿、就审计问题与业务部门沟通确认; 2、撰写审计报告,对审计过程中发现的问题进行风险评估,提出整改或处理建议,并督促改善落实; 3、在内部审计过程中关注和检查舞弊行为,必要时进行反舞弊调查,推动公司反舞弊体系的建立; 4、协助进行公司内控制度及流程的梳理与优化; 5、负责整理、归档内部审计资料、管理审计档案。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计及财务相关专业; 2、2年以上中型企业内部财务、审计工作经验,具有快消行业内审经验最佳; 3、熟悉企业内部控制流程; 4、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,有较强的逻辑分析能力、执行能力及写作能力,抗压能力好; 5、能够适应出差。 我们提供完善的保障: 入职五险一金、法定假日,带薪年假、包食宿、年度体检、定期团建、生日礼金等
  • 1k-2k 经验5-10年 / 本科
    硬件 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1. 负责公司的财务报表审计工作,确保财务报告的真实性、准确性和完整性。 2. 建立和完善公司的内部控制体系,识别和评估潜在的审计风险,并制定相应的风险防范措施。 3. 负责对公司的财务信息和内部控制进行监督和检查,确保公司遵守相关法律法规和政策要求。 4. 组织和实施对公司的内部审计工作,评估内部控制的有效性和合理性,提出改进建议。 5. 负责对公司的成本、费用、合同等进行审计,以提高公司的经营效益和经济效益。 6. 参与公司的重大项目和决策,提供审计建议和意见,确保公司的战略目标的实现。 7. 负责对审计团队的管理和培训,提高团队的审计能力和水平。 8. 负责与外部审计机构进行沟通和协调,确保外部审计工作的顺利进行。 任职要求: 1. 本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业。 2. 具备 5-10 年的财务审计、内部风险控制实操经验,具有制造业审计经验者优先。 3. 熟悉国家相关法律法规和政策要求,具备较强的风险识别和评估能力。 4. 具备较强的沟通协调能力和团队领导能力,能够有效地管理审计团队。 5. 具备良好的职业道德和职业素养,能够客观公正地对待审计工作。 6. 具备较强的学习能力和适应能力,能够快速适应公司的变化和需求。 7. 熟练使用办公软件和审计软件,具备较强的
  • 25k-40k·15薪 经验3-5年 / 本科
    TCL
    移动互联网,其他 / 上市公司 / 2000人以上
    工作职责 1、参与海外审计机制建立,制定年度审计计划并实施,优化内部审计工作流程; 2、独立或领导团队实施风险导向的海外内部审计或内部控制自评项目,编制和汇报审计或自评项目报告; 3、跟进审计或自评项目改进方案并衡量剩余风险,编制和汇报跟进报告; 4、协助海外业务团队,跟进其合规及管理优化诉求,评估内部控制系统有效性,为管理层提供管理优化建议,推动管理层改进并落实相关管理规范。 任职要求 1、财经、审计、法律类专业本科或以上;取得CIA、ACCA、CPA等专业资格证书或具有审计师、会计师职称的可优先考虑; 2、3-5年以上大中型跨国或者海外企业审计、内控或相关工作经验,有海外工作经验者优先; 3、英语熟练,具有良好的英文表达和书面书写能力,可以作为工作语言;能够接受短期派驻海外; 4、了解采购、生产、供应链、研发、销售、互联网等相关业务的一般业务流程,并熟练掌握其中一种或多种业务流程及关键风险点; 5、熟练掌握内部审计理论知识,熟练运用内部审计标准、程序和技术;熟悉相关法律法规;掌握一定的信息技术,熟练运用SAP、金蝶等多种信息管理软件;熟练操作计算机办公软件;对内部运作体系有良好的了解;具有良好的经营管理知识,能快速理解新的业务模式并准确识别和评估相关风险; 6、具备良好的口头和文字表达能力,较敏锐的分析判断能力,具有良好的学习力和执行力,富有团队精神和积极负责进取的工作态度,具备良好的组织协调能力。
  • 8k-12k·13薪 经验3-5年 / 本科
    移动互联网 / A轮 / 150-500人
    岗位职责: 1、对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估; 2、对本公司各内部机构、控股子公司的会计资料,以及公司相关文件所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等; 3、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为; 4、至少每季度向董事会会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题; 5、协助配合外部审计机构、IT审计机构的工作开展,并根据审计结果督促公司进行整改; 6、梳理公司业务流程,从内控角度给出流程优化建议; 7、董事会交办的其他事项。 任职要求: 1、***本科及以上学历,持有审计或会计中级及以上职称或相关职执业资格优先; 2、三年以上大中型企业相关岗位工作经验,熟悉企业内部审计等专业知识及工作流程; 3.、熟悉企业内部控制相关法律法规,有公司业务流程梳理相关经验优先; 4、能够熟练使用工作用办公软件和财务软件,具备基本的网络知识; 5、忠于职业道德,严守企业秘密,工作积极主动,有较强的事业心、责任心和创新精神,原则性强; 6、具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力
  • 20k-30k 经验1-3年 / 硕士
    企业服务 / D轮及以上 / 2000人以上
    (1)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估; (2)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等; (3)在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为; (4)至少每季度向审计委员会报告一次, 内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
  • 20k-30k 经验5-10年 / 本科
    企业服务 / 不需要融资 / 150-500人
    岗位职责: 1. 建立公司审计监察制度,制定各项审计监察工作的计划和实施方案; 2. 对集团内控系统的健全性、合规性、有效性及执行情况进行检查、评估; 3. 通过常规监察,识别运营管理中存在的漏洞或潜在风险,并进行分析与预警、提出整改意见、监督跟进整改措施的执行情况; 4. 受理举报,对职工违纪、违规行为进行监察审计,并提出处理意见; 5. 对企业重大事项(对外投资并购等)进行审计监督; 6. 完成领导交办的其他工作。 任职资格: 1. **本科以上学历,会计、法律、管理等相关专业,有司法律师资格优先; 2. 年龄40岁以内,集团审计经验; 3. 有较强的学习能力,能在短期内对公司业务熟悉,并勾画出公司重要职能风险地图,对相应重点岗位业务流程与运行机制清晰; 4. 具备专项工作的策划、组织、实施能力;具有较强的发现问题、分析问题的能力; 5. 有优秀的口头和书面沟通能力,有敏锐的观察、分析和判断能力。