• 20k-25k·14薪 经验3-5年 / 本科
    旅游 / 不需要融资 / 2000人以上
    工作职责: 1、内控工作:协助公司业务线梳理内控流程,识别风险点并给出风险应对的建议,推进整改建议的落实,据此提升全公司及各业务线风险管理体系; 2、其他风险事件调查及专项审计工作:依据公司制度,针对特定风险事件开展专项审计和专项调查等工作; 3、 本部门其他相关工作。 任职资格: 1、三年以上工作经验。有“四大”或互联网行业经验者优先,有IT审计工作经验者优先,有全面风险管理或数据分析经验者优先; 2、 熟悉COSO内控及ERM框架,精通SOX审计相关的准则和方法论,具有CPA、CIA、CISA等职业资质者优先; 3、具有积极的工作态度和良好的学习、沟通和表达能力,高度的自我驱动和结果导向,能够主动承担责任,有团队精神; 4、 大学本科以上学历,具备基础的英文书面交流能力,熟练使用Office系列软件。
  • 15k-25k·18薪 经验3-5年 / 本科
    科技金融 / 不需要融资 / 500-2000人
    岗位职责: 1、负责解读相关的国内外法律、法规,监管制度政策,协助和指导相关部门编制 IT 相关的制度规范,推进实施,并监控制度执行的效果; 2、负责信息科技供应商管理、监测、评价和报告工作; 3、参与和跟踪公司各类 IT 系统的建设,对可能存在的风险进行预警,并持续开展监督和内控评价工作; 4、组织内控合规培训,提高员工内控合规风险意识,推动内控合规文化的建立; 5、负责编制、存档科技各类报告文档,确保文档准确、及时及完整。 任职要求: 1、***本科及以上学历,计算机、审计等相关专业; 2、两年以上科技供应商管理或合规内控管理、审计等相关经验; 3、良好的文字表达、沟通能力,责任心强;善于跨团队合作; 4、持相关专业证书(CISA、CISSP、CIA)者优先; 5、思路清晰,优异的独立分析及解决问题的能力,逻辑性强。
  • 15k-25k 经验5-10年 / 本科
    电商,医疗丨健康 / 上市公司 / 2000人以上
    岗位要求: 1.负责部门体系的建设和优化; 2.负责内控管理的优化和重点项目的推进; 3.负责供应商管理文件的输出及供应商管理重点工作推进。 任职要求: 1.大学本科,5~8年相关工作经验,有国内头部企业工作经验(不限于药业,零售业); 2.具备供应商管理体系知识和实际操作经验,带过团队,主导过供应链管理及供应商管理相关项目; 3.性格客观外向,跨部门协同能力强,具备公文书写能力。
  • 20k-25k·14薪 经验3-5年 / 本科
    旅游 / 不需要融资 / 2000人以上
    工作职责: 1、内控工作:协助公司业务线梳理内控流程,识别风险点并给出风险应对的建议,推进整改建议的落实,据此提升全公司及各业务线风险管理体系; 2、其他风险事件调查及专项审计工作:依据公司制度,针对特定风险事件开展专项审计和专项调查等工作; 3、 本部门其他相关工作。 任职资格: 1、三年以上工作经验。有互联网行业经验者优先,有IT审计工作经验者优先,有全面风险管理或数据分析经验者优先; 2、 熟悉COSO内控及ERM框架,精通SOX审计相关的准则和方法论,具有CPA、CIA、CISA等职业资质者优先; 3、具有积极的工作态度和良好的学习、沟通和表达能力,高度的自我驱动和结果导向,能够主动承担责任,有团队精神; 4、 大学本科以上学历,具备基础的英文书面交流能力,熟练使用Office系列软件。
  • 25k-35k·15薪 经验5-10年 / 本科
    科技金融 / 上市公司 / 500-2000人
    职位描述 1、深入了解业务和管理模块的制度、流程、系统等,结合业务战略、经营方针,识别影响业务目标达成的各类风险因素,对风险进行全面识别、评估; 2、平衡风险和效率,联动业务&技术等团队,建立并完善内控流程、制度、规范、系统等,进行合理风险管控,推动各方完成优化落地并跟进控制效果; 3、制定计划并承接管理层指派的专项风险排查任务,对高风险业务流程、系统模块、高危领域实施风险排查,对发现的问题分析原因并提出合理的改进建议,协助相关部门改进和提升管理机制; 4、识别舞弊风险,联动相关团队进行风险排查。 职位要求 1、本科及以上,审计、经济学、金融管理或法律等相关专业; 2、具备5年以上内控、内审、风控、合规相关岗位工作经验; 3、四大或互联网公司内控和内审经验者优先考虑; 4、持相关专业证书CIA、CISA者加分; 5、良好的逻辑能力和理解力,较强的沟通能力,自驱性和学习能力强。
  • 30k-40k·15薪 经验5-10年 / 本科
    科技金融 / 上市公司 / 500-2000人
    职位描述 1、深入了解业务和管理模块的制度、流程、系统等,结合业务战略、经营方针,识别影响业务目标达成的各类风险因素,对风险进行全面识别、评估; 2、平衡风险和效率,联动业务&技术等团队,建立并完善内控流程、制度、规范、系统等,进行合理风险管控,推动各方完成优化落地并跟进控制效果; 3、制定计划并承接管理层指派的专项风险排查任务,对高风险业务流程、系统模块、高危领域实施风险排查,对发现的问题分析原因并提出合理的改进建议,协助相关部门改进和提升管理机制; 4、识别舞弊风险,联动相关团队进行风险排查。 职位要求 1、本科及以上,审计、经济学、金融管理或法律等相关专业; 2、具备5年以上内控、审计相关岗位工作经验; 3、四大或互联网公司内控和审计经验者优先考虑; 4、持相关专业证书CIA、CISA者加分; 5、良好的逻辑能力和理解力,较强的沟通能力,自驱性和学习能力强。
  • 10k-20k 经验1-3年 / 本科
    其他 / 上市公司 / 2000人以上
    一、岗位职责 1、依据年度计划开展内控审计/流程审计,审查公司采购、销售、生产、发展等关键业务活动,监督评价流程遵从性及执行有效性; 2、对集团旗下子公司/事业部,经营成果的真实性、准确性、合规合法性及各项财务收支、资产管理、关联交易等事项进行专项审计; 3、对干部所负经济及管理责任的审计监督,客观公正评价任期内工作成果,完善公司内部监督约束机制,为干部任用提供评价依据; 4、公司流程制度优化、业务内控完善,推进公司系统建设。 二、任职要求 1、专业:会计、审计、财务管理等财务相关专业;1-3年工作经验; 2、能力:思路清晰。审计敏感性强。具备较强的逻辑思维能力和数据分析能力。能熟练运用各项审计方法和办公软件; 3、心力:有企图心。心力强大,具备一定抗压能力。责任心强。能深钻业务,有钻劲儿。
  • 14k-18k 经验3-5年 / 本科
    移动互联网,电商 / 上市公司 / 500-2000人
    职责描述: 1. 根据公司年度审计工作计划,参与公司各类内部审计项目,包括财务审计、销售审计、采购审计等,并根据审计发现指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改落实。 2. 参与完善内部审计流程和工作机制,推动审计流程规范化和信息化建设等。 3. 参与完善公司制度内容,协助各部门推动内控流程体系建设,并提供有关指导和培训。 4. 组织和接受监管机构、上级机构、第三方机构的相关审计任务,并落实协调、整改等工作。 5. 完成领导安排和分配的其他工作。 任职要求: 1. 大学本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3年及以上政府、企业内控审计经验。 2. 对审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的审计理论和方法。 3. 熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4. 具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5. 沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
  • 25k-35k·13薪 经验5-10年 / 本科
    金融,数据服务 / D轮及以上 / 150-500人
    【岗位职责】 1.负责开展内部审计合规体系建设,根据法律法规、外部监管机构和大股东的要求,推动构建符合业务发展实际的合规体系; 2.负责开展公司内部风控跟踪、风险评估及风险处置; 3.负责OA等系统中流程上线设计与对接; 4.落实内控合规培训计划,推动内控文化建设; 5.完成领导交办的其他工作。 【任职要求】 1.***本科及以上学历,审计、统计、会计、企业管理等相关专业优先; 2.3年以上内控合规工作经验,熟悉公司治理、内控等方面法律法规,通过法律资格考试优先; 3.具备良好的逻辑性、沟通协调能力及书面表达能力; 4.大型国央企对应任职经历优先。
  • 8k-10k 经验1-3年 / 本科
    硬件 / 上市公司 / 500-2000人
    岗位职责: 1、根据年度审计计划,开展各项(营销、供应链、基建等)审计工作,包括制定审计方案、实施相应的审计程序、编制审计底稿、就审计问题与业务部门沟通确认; 2、撰写审计报告,对审计过程中发现的问题进行风险评估,提出整改或处理建议,并督促改善落实; 3、在内部审计过程中关注和检查舞弊行为,必要时进行反舞弊调查,推动公司反舞弊体系的建立; 4、协助进行公司内控制度及流程的梳理与优化; 5、负责整理、归档内部审计资料、管理审计档案。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计及财务相关专业; 2、2年以上中型企业内部财务、审计工作经验,具有快消行业内审经验最佳; 3、熟悉企业内部控制流程; 4、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,有较强的逻辑分析能力、执行能力及写作能力,抗压能力好; 5、能够适应出差。 我们提供完善的保障: 入职五险一金、法定假日,带薪年假、包食宿、年度体检、定期团建、生日礼金等
  • 6k-8k 经验3-5年 / 本科
    硬件 / 未融资 / 50-150人
    岗位职责: 1.负责公司产品成本、项目成本的核算、分析、控制 2.维护ERP系统业务模块和财务模块数据,确保业务数据和财务数据的准确性 3.协助公司财务合规建设,定期审查财务核算质量及相关报表,确保其准确性 4.定期组织财务内控培训,提高公司员工的合规意识,并督导其执行;及时与各业务部门沟通,反馈风险及建议 5参与全面预算管理,按公司预算管理要求开展预算的控制、维护和分析 岗位要求:本科及以上学历,财务、统计等相关专业优先 4年及以上财务相关工作经验或2年及以上同岗位经验; 有财务内控&审计经验者优先 熟悉ERP软件及office办公软件; 具有良好的职业道德及高度的工作责任感和敬业精神 具有良好的服务意识,沟通协调能力及抗压能力强; 工作时间: 周一到周五:9:00-12:00,13:30-18:30;周末双休
  • 18k-25k·14薪 经验10年以上 / 本科
    营销服务|咨询,软件服务|咨询 / 上市公司 / 500-2000人
    1、 协助建立健全公司内控及风险管理体系,完善公司内控制度; 2、 独立开展常规内控及内审项目及专项审计,如采购审计、IT审计等; 3、 根据内外部要求,协助组织公司内控及风险专项自评估工作,编制评估报告; 4、 对审计的结果进行落地跟进; 5、 梳理内控操作流程,搭建内控风险监控模型。 任职要求: 1、本科,5年以上工作经验 2、财务、审计、IT相关专业优先 3、拥有良好的逻辑思维及学习能力,拥有良好的沟通技巧 4、内控及内审相关工作经验或事务所相关经验 5、善于数据统计分析或有任一特长领域优先考虑 6、电商经验、采购审计、IT审计经验优先考虑
  • 15k-25k 经验3-5年 / 本科
    科技金融 / 上市公司 / 500-2000人
    职责描述:1、熟悉SOX404法案条款的内控管理要求,会按照COSO的内控框架,执行特定范围或业务流程的内控梳理和搭建,辨析和记录关键控制。2、独立或协助上级完成各项SOX404的内控评估测试工作,测试评估控制设计有效性和控制运行有效性,对控制缺陷提出有效的改进建议或方案,并协调跟进整改活动的落实。3、与上级、财务部以及其他业务部门、外审师等进行有关内控问题的协调、沟通和合作,参与执行各类内控梳理和评估任务,执行各类内控管理建设提升项目。4、协助上级主管执行有关内控工作的文档编制和汇报编制,维持高效率工作及高质量的报告和各类文档记录。任职要求:1、拥有4年以上的上市企业(金融,科技,互联网公司优先考虑)内控、内部审计、外部审计、企业风险管理咨询与合规相关工作经验 2、大学本科审计、会计、商业管理类学科专业毕业。3、正在完成或已经获取一项国内或国际认可的专业会计师或审计师资格 (e.g. CIA/CISA/AICPA/CICPA, etc)。4、对美国会计准则、中国会计准则有认识,熟习一般办公应用软件的运用,对金蝶系统有认识。5、掌握互联网金融行业相关监管规定,了解互联网金融领域的产品业务知识;6、能结合监管环境及集团运营阶段,利用专业知识解决一般的专业问题;7、具有风险识别及管理分析技能,良好的人际沟通技巧、逻辑思维、表达、组织、协调等能力。
  • 25k-35k·14薪 经验10年以上 / 本科
    营销服务|咨询 / C轮 / 150-500人
    岗位职责: 1、根据公司发展及上市要求,组织建立内部控制体系,包括授权体系、管理标准、业务流程、审批流程等,并对关键业务循环进行持续监控和优化; 2、组织开展内控测评,评价内部控制系统设计的合理性及执行的有效性,推动跟踪改善建议的落实; 3、开展风险评估、动态监控并及时进行风险提示,协同和督促管理层制定风险应对措施,跟踪风险应对措施的落实情况; 4、负责公司内控理念的传递与宣贯; 5、领导临时安排的其他相关工作。 任职资格: 1、**本科及以上学历,8年以上内控相关工作经验,具备乙方内控咨询项目负责人经验优先; 2、熟悉企业内部管理环节的控制要点; 3、良好的逻辑推理能力、思维清晰、表达能力强、执行力佳,优秀的报告撰写能力。 4、擅长跨部门的沟通、协调,具备独立完成跨部门项目的能力。
  • 18k-23k·15薪 经验3-5年 / 本科
    数据服务|咨询,人工智能服务 / D轮及以上 / 2000人以上
    1. 设计规划集团内控体系,规划年度内控工作; 2. 完善集团内控制度、业务流程和关键控制点,匹配制度、流程、控制点并形成完整的内控管理文件; 3. 开展重点领域的风险评估工作,跟踪、监控、分析与评估公司各流程运行效果,对公司现有制度、流程进行梳理、调整,针对制度、流程执行过程中发现的疏漏和缺陷,提出完善和优化的切实合理意见,并推动落地、跟踪执行; 4. 与IT部门配合,建立和完善信息化系统的控制措施,提高控制的效率和效果; 5. 组织开展内控相关培训、考核; 6. 为业务部门的经营活动提供内控咨询,支持业务稳健发展; 7. 配合完成领导交办的其他工作。 任职资格: 1. 本科及以上学历,财务、会计、法律等相关专业; 2.了解财务会计、内控等相关知识;具有良好的数据处理、分析能力; 3.工作细致、严谨、踏实,具有高度的工作热情和责任心。 4. 具有四大工作经历优先,具有CICS、CISA等证书优先